Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:
1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Országgyűlés az E. Alap
a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,
c) hiányát 40 673 millió forintban
állapítja meg.”
2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.
3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.
(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető.
4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek - a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.
(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.
(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is.”
5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)
„a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,”
(fordítható összeg.)
6. § A KT 15. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.
(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is.”
7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:
„5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen
a) a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára - járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,
b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a - legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési
tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.
(2) A bevételből
a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - a Nyugdíjbiztosítási Alap,
b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,
c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.
(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan - a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.”
8. § Az AT a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések végrehajtása során a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozásokat kiegyenlítő - az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára befolyó - bevételek 2%-a az APEH-nak és az OEP-nek a rendelkezések végrehajtásában részt vevő szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.
(2) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek az (1) bekezdés szerinti pénzforgalmi elszámolási számlára befolyó bevétel 2%-ával csökkentett részére kell alkalmazni.
(3) A pénzforgalmi elszámolási számlára befolyó bevétel 2%-a az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi. Ezen összeg fele az APEH-et illet meg.”
9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.
10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a „3. alcím és 4. alcím” szövegrész helyébe a „3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím” szövegrész lép.
„6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege
Millió forintban | ||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | BEVÉTELEK | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módosított | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | ||||||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 481 004 | 460 046 | |||||||||||
1 | Munkáltatói járulék | 298 852 | 308 456 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | 87 606 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 | |||||||||||
3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | 18 005 | |||||||||||
4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | 17 322 | |||||||||||
2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | |||||||||||||
3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 | |||||||||||
1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | 70 323 | |||||||||||
2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | 677 | |||||||||||
4 | Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék | 5 163 | 4 800 | |||||||||||
5 | Baleseti járulék | 487 | 990 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 487 | 890 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 0 | 100 | |||||||||||
6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 8 000 | 7 000 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 3 000 | 2 350 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | 4 650 | |||||||||||
7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||
1 | Egyéni járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||
2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 | |||||||||||
1 | Kintlévőség behajtása | 13 733 | 16 000 | |||||||||||
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | |||||||||||||
3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 479 | 11 574 | |||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700 | 390 | |||||||||||
2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 | |||||||||||
3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600 | 1 496 | |||||||||||
4 | Késedelmi pótlék, rendbírság | 9 179 | 8 200 | |||||||||||
5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 1 200 | 688 | |||||||||||
4 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
5 | Központi költségvetés működési célú térítése | 1 180 | 1 180 | |||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 800 | 820 | |||||||||||
1 | Kamat- és egyéb hozambevételek | 250 | 150 | |||||||||||
2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 | |||||||||||
3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 350 | 570 | |||||||||||
7 | Működési célú bevételek | 100 | 1 525 | |||||||||||
1 | Egyéb működési bevétel | 100 | 220 | |||||||||||
2 | Előző évi pénzmaradvány felhasználása | 1 305 | ||||||||||||
8 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 6 285 | 8 200 | |||||||||||
9 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 521 081 | 505 844 | ||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | KIADÁSOK | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módosított | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | ||||||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai | |||||||||||||
1 | Természetbeni ellátások | 365 372 | 382 678 | |||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 260 649 | 265 903 | |||||||||||
1 | Háziorvosi ellátás finanszírozása | 24 900 | 25 847 | |||||||||||
2 | Feladatfinanszírozás összesen | 31 775 | 32 169 | |||||||||||
3 | Járóbeteg-szakellátás összesen | 50 641 | 49 383 | |||||||||||
4 | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 132 080 | 138 041 | |||||||||||
5 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 15 631 | 15 933 | |||||||||||
6 | Végkielégítés | 2 000 | 1 000 | |||||||||||
7 | Ügyeleti díj többletkiadása | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
8 | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | 300 | |||||||||||
9 | Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 230 | |||||||||||
2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 500 | 1 800 | |||||||||||
3 | Anyatejellátás | 200 | 150 | |||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | 86 683 | 94 265 | |||||||||||
1 | Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás | 0 | 6 566 | |||||||||||
2 | Vérzékenység kezelése | 1300 | 0 | |||||||||||
5 | Gyógyászatisegédeszköz-támogatás | 14 340 | 15 700 | |||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 2 000 | 2 600 | |||||||||||
7 | Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése | 2 260 | ||||||||||||
2 | Pénzbeli ellátások | 141 065 | ||||||||||||
1 | Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások | 92 035 | 98 200 | |||||||||||
2 | Terhességi-gyermekágyi segély | 7 900 | 6 000 | |||||||||||
3 | Táppénz | 39 430 | 35 235 | |||||||||||
4 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 800 | 860 | |||||||||||
5 | Kártérítési járadék | 900 | 900 | |||||||||||
2 | Egyéb kiadások | 18 490 | 22 644 | |||||||||||
1 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 509 | 1 506 | |||||||||||
2 | Működésre fordított kiadások | 16 455 | 18 157 | |||||||||||
1 | Folyamatos működési kiadások | 14 311 | 14 411 | |||||||||||
2 | Behajtás ösztönzése | 500 | 722 | |||||||||||
3 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 | 750 | |||||||||||
4 | Beruházás | 394 | 394 | |||||||||||
5 | Informatikai fejlesztés | 500 | 500 | |||||||||||
6 | Világbanki program hazai költsége | 0 | ||||||||||||
7 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | ||||||||||||
8 | Előző évi pénzmaradvány | 1 305 | ||||||||||||
3 | Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | 6 | 6 | |||||||||||
4 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 500 | 400 | |||||||||||
5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 20 | 2 500 | |||||||||||
6 | APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg | 75 | ||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 524 927 | 546 517 | ||||||||||||
Egyenleg | -3 846 | -40 673 | ||||||||||||
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.” |
„7. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai
Megnevezés | 1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint | 1996. évi előirányzat, 24%-os szinten- tartással | Módosítás | 1996. évi módosított előirányzat | Szakmai fejlesztés szintezése | Kiadások színvonal- tartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv. tartás) | 1996. évi szintre- hozott bázis- elő- irányzat | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||||||||||||
I. | Háziorvosi ellátás finanszírozása | |||||||||||||||||||
- | fix összeg | 4 996 | 5 222 | 378 | 4 844 | 272 | 5 116 | |||||||||||||
- | területi pótlék | 428 | 387 | -5 | 382 | 0 | 382 | |||||||||||||
- | eseti ellátás díjazása | 202 | 182 | 7 | 189 | 0 | 189 | |||||||||||||
- | teljesítmény díjazása | 15 843 | 16 583 | 376 | 16 959 | 1 073 | 18 032 | |||||||||||||
- | új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 21 469 | 22 374 | 0 | 22 374 | 0 | 1 345 | 23 719 | |||||||||||||
II. | Feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||
1. | Egyéb alapellátás | |||||||||||||||||||
- | iskola-egészségügyi ellátás | 797 | 822 | 6 | 828 | 23 | 851 | |||||||||||||
- | védőnői szolgálat | 3 231 | 3 410 | 0 | 3 410 | 184 | 3 594 | |||||||||||||
- | ügyeleti szolgálat | 2 643 | 2 643 | -83 | 2 560 | 0 | 2 560 | |||||||||||||
- | kiegészítő alapellátási feladat | 298 | 270 | -10 | 260 | 0 | 260 | |||||||||||||
- | fogorvosi szolgáltatás | 7 080 | 7 310 | -754 | 6 556 | 1 250 | 659 | 8 465 | ||||||||||||
- | anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 717 | 750 | -1 | 749 | 40 | 789 | |||||||||||||
Egyéb alapellátás összesen | 14 766 | 15 205 | -842 | 14 363 | 1 250 | 906 | 16 519 | |||||||||||||
2. | Járóbeteg-szakellátás | |||||||||||||||||||
- | gyermekgyógy. MSZ SZ | 44 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | |||||||||||||
- | nőgyógy. MSZ SZ | 36 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||
- | nemibeteg-gondozás | 515 | 539 | -2 | 537 | 29 | 566 | |||||||||||||
- | tüdőgondozás | 1 743 | 1 829 | 2 | 1 831 | 99 | 1 930 | |||||||||||||
- | ideggyógy. gondozás | 962 | 1 009 | 2 | 1 011 | 55 | 1 066 | |||||||||||||
- | onkológiai gondozás | 488 | 510 | 1 | 511 | 28 | 539 | |||||||||||||
- | alkohológiai és drogellátás | 382 | 399 | 1 | 400 | 21 | 421 | |||||||||||||
Járóbeteg-szakellátás összesen | 4 170 | 4 357 | 4 | 4 361 | 0 | 232 | 4 593 | |||||||||||||
3. | Vérellátás | 1 109 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 45 | 1 147 | ||||||||||||
4. | Mentés betegszállítás | 6 539 | 6 854 | 100 | 6 954 | 0 | 369 | 7 323 | ||||||||||||
5. | Egyéb | 586 | 611 | -38 | 573 | 0 | 33 | 606 | ||||||||||||
- | Rekonstrukció miatti kiesés | 74 | 74 | |||||||||||||||||
Feladatfinanszírozás összesen | 27 170 | 28 129 | -702 | 27 427 | 1 250 | 1 585 | 30 188 | |||||||||||||
Megnevezés | Szerkezeti változás | 1996. évi módosított szintre- hozott bázis elő- irányzat | Kapacitás- szűkítés | Összesen (1996. évi mód. szintre- hozott bázis-előirányzat + Kapacitás szűkítés) | Szinten- tartás össz. | 1997. évi elő- irányzat | 1997. évi módosított elő- irányzat | Index % 14-15/1 | ||||||||||||
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||
I. | Háziorvosi ellátás finanszírozása | |||||||||||||||||||
- | fix összeg | -212 | 4 904 | 4 904 | 96 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||||||||||
- | területi pótlék | 382 | 382 | 18 | 400 | 400 | 100,0 | |||||||||||||
- | eseti ellátás díjazása | 189 | 189 | 11 | 200 | 200 | 100,0 | |||||||||||||
- | teljesítmény díjazása | 212 | 18 244 | 18 244 | 756 | 19 000 | 19 998 | 105,3 | ||||||||||||
- | új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 249 | ||||||||||||
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 0 | 23 719 | 0 | 23 719 | 1 181 | 24 900 | 25 847 | 103,8 | ||||||||||||
II. | Feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||
1. | Egyéb alapellátás | |||||||||||||||||||
- | iskola-egészségügyi ellátás | -95 | 756 | 756 | 59 | 815 | 795 | 97,5 | ||||||||||||
- | védőnői szolgálat | 95 | 3 689 | 3 689 | 194 | 3 883 | 4 118 | 106,1 | ||||||||||||
- | ügyeleti szolgálat | 2 560 | 2 560 | 204 | 2 764 | 2 966 | 107,3 | |||||||||||||
- | kiegészítő alapellátási feladat | 260 | 260 | -160 | 100 | 99 | 99,0 | |||||||||||||
- | fogorvosi szolgáltatás | 170 | 8 635 | 8 635 | -589 | 8 046 | 7 308 | 90,8 | ||||||||||||
- | anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 789 | 789 | 56 | 845 | 874 | 103,4 | |||||||||||||
Egyéb alapellátás összesen | 170 | 16 689 | 0 | 16 689 | -236 | 16 453 | 16 160 | 98,2 | ||||||||||||
2. | Járóbeteg-szakellátás | |||||||||||||||||||
- | gyermekgyógy. MSZ SZ | 39 | 39 | 3 | 42 | 45 | 107,1 | |||||||||||||
- | nőgyógy. MSZ SZ | 32 | 32 | 2 | 34 | 37 | 108,8 | |||||||||||||
- | nemibeteg-gondozás | 566 | 566 | 41 | 607 | 652 | 107,4 | |||||||||||||
- | tüdőgondozás | 1 930 | 1 930 | 142 | 2 072 | 2 267 | 109,4 | |||||||||||||
- | ideggyógy. gondozás | 1 066 | 1 066 | 78 | 1 144 | 1 270 | 111,0 | |||||||||||||
- | onkológiai gondozás | 539 | 539 | 38 | 577 | 615 | 106,6 | |||||||||||||
- | alkohológiai és drogellátás | 421 | 421 | 29 | 450 | 415 | 92,2 | |||||||||||||
Járóbeteg-szakellátás összesen | 0 | 4 593 | 0 | 4 593 | 333 | 4 926 | 5 301 | 107,6 | ||||||||||||
3. | Vérellátás | 0 | 1 147 | 1 147 | 52 | 1 199 | 1 500 | 125,1 | ||||||||||||
4. | Mentés betegszállítás | 0 | 7 323 | 7 323 | 1 225 | 8 548 | 8 548 | 100,0 | ||||||||||||
5. | Egyéb | 0 | 606 | 606 | 43 | 649 | 660 | 101,7 | ||||||||||||
- | Rekonstrukció miatti kiesés | 0 | ||||||||||||||||||
Feladatfinanszírozás összesen | 170 | 30 358 | 0 | 30 358 | 1 417 | 31 775 | 32 169 | 101,2 | ||||||||||||
Megnevezés | 1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint | 1996. évi előirányzat, 24%-os szinten- tartással | Módosítás | 1996. évi módosított előirányzat | Szakmai fejlesztés szintezése | Kiadások színvonal- tartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv. tartás) | 1996. évi szintre- hozott bázis- elő- irányzat | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||||||||||||
III. | Járóbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||||
- | járóbeteg-szakrendelés | 23 175 | 24 266 | -455 | 23 811 | 1 311 | 25 122 | |||||||||||||
- | járóbeteg-szakambulancia | 6 407 | 6 710 | 109 | 6 819 | 361 | 7 180 | |||||||||||||
- | speciális finansz. feladatok | 851 | 872 | -237 | 635 | 42 | 677 | |||||||||||||
- | CT MRI | 4 091 | 4 204 | 372 | 4 576 | 226 | 4 802 | |||||||||||||
- | művesekezlés | 5 000 | 5 122 | 248 | 5 370 | 243 | 5 613 | |||||||||||||
- | házi szakápolás | 600 | 600 | -580 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen | 40 124 | 41 774 | -543 | 41 231 | 0 | 2 183 | 43 414 | |||||||||||||
IV. | Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||||
1. | Aktív fekvőbeteg-ellátás | |||||||||||||||||||
- | aktív ellátás | 109 637 | 106 453 | 8 409 | 114 862 | 0 | 6 946 | 121 808 | ||||||||||||
- | speciális finanszírozású feladat | 3 665 | 3 753 | 435 | 4 188 | 180 | 4 368 | |||||||||||||
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 113 302 | 110 206 | 8 844 | 119 050 | 0 | 7 126 | 126 176 | |||||||||||||
2. | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 13 841 | 13 423 | 343 | 13 766 | 0 | 848 | 14 614 | ||||||||||||
- | drogfüggők rehabilitációja, utókezelése | | ||||||||||||||||||
4. | Kórházi ügyeleti díj | |||||||||||||||||||
Fekvőbeteg-szakellátás összesen | 127 143 | 123 629 | 9 187 | 132 816 | 0 | 7 974 | 140 790 | |||||||||||||
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV) | 215 906 | 215 906 | 7 942 | 223 848 | 1 250 | 13 087 | 238 111 | |||||||||||||
Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||
1. | Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése | |||||||||||||||||||
2. | Háziorv. szolg. kieg. támogatás (vény) | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 252 | -22 | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.) | 725 | 725 | -365 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések | 220 | 220 | -220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | E. raktár | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||
Célelőirányzatok összesen | 1 594 | 1 594 | -607 | 987 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Mindösszesen | 217 500 | 217 500 | 7 335 | 224 835 | 1 250 | 13 087 | 238 111 | |||||||||||||
Megnevezés | Szerkezeti változás | 1996. évi módosított szintre- hozott bázis elő- irányzat | Kapacitás- szűkítés | Összesen (1996. évi mód. szintre- hozott bázis-előirányzat + Kapacitás szűkítés) | Szinten- tartás össz. | 1997. évi elő- irányzat | 1997. évi módosított elő- irányzat | Index % 14-15/1 | ||||||||||||
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||
III. | Járóbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||||
- | járóbeteg-szakrendelés | -90 | 25 032 | 25 032 | 4 010 | 29 042 | 29 209 | 100,6 | ||||||||||||
- | járóbeteg-szakambulancia | -80 | 7 100 | 7 100 | 425 | 7 525 | 7 271 | 96,6 | ||||||||||||
- | speciális finansz. feladatok | 677 | 677 | 147 | 824 | 179 | 21,7 | |||||||||||||
- | CT MRI | 4 802 | 4 802 | 698 | 5 500 | 5 412 | 98,4 | |||||||||||||
- | művesekezlés | 5 613 | 5 613 | 887 | 6 500 | 6 312 | 97,1 | |||||||||||||
- | házi szakápolás | 20 | 20 | 1 230 | 1 250 | 1 000 | 80,0 | |||||||||||||
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen | -170 | 43 244 | 0 | 43 244 | 7 397 | 50 641 | 49 383 | 97,5 | ||||||||||||
IV. | Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||||
1. | Aktív fekvőbeteg-ellátás | |||||||||||||||||||
- | aktív ellátás | 121 808 | -8 005 | 113 803 | 12 707 | 126 510 | 132 471 | 104,7 | ||||||||||||
- | speciális finanszírozású feladat | 4 368 | 4 368 | 1 202 | 5 570 | 5 570 | 100,0 | |||||||||||||
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 0 | 126 176 | -8 005 | 118 171 | 13 909 | 132 080 | 138 041 | 104,5 | ||||||||||||
2. | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 0 | 14 614 | -950 | 13 664 | 1 967 | 15 631 | 15 933 | 101,9 | |||||||||||
- | drogfüggők rehabilitációja, utókezelése | | 100 | |||||||||||||||||
4. | Kórházi ügyeleti díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||
Fekvőbeteg-szakellátás összesen | 0 | 140 790 | -8 955 | 131 835 | 18 876 | 150 711 | 156 974 | 104,2 | ||||||||||||
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV) | 0 | 238 111 | -8 955 | 229 156 | 28 871 | 258 027 | 264 373 | 102,5 | ||||||||||||
Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||
1. | Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése | 2 000 | 2 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
2. | Háziorv. szolg. kieg. támogatás (vény) | 0 | 0 | 370 | 370 | 300 | 81,1 | |||||||||||||
3. | Felülvizsgáló orvosok díja | 0 | 0 | 252 | 252 | 230 | 91,3 | |||||||||||||
4. | Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5. | Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6. | E. raktár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Célelőirányzatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622 | 2 622 | 1 530 | 58,4 | ||||||||||||
Mindösszesen | 0 | 238 111 | -8 955 | 229 156 | 31 493 | 260 649 | 265 903 | 102,0 | ||||||||||||
A kórházi ügyeleti díj az aktív és a krónikus fekvőbeteg-ellátásra kerül felosztásra.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.”
„8. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése
Millió forintban | ||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | BEVÉTELEK | 1997. évi | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | módosított előirányzat | |||||||
9 | Központosított előirányzatok | 16 455 | 18 157 | |||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz | 13 031 | 13 031 | |||||||||||
2 | A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése | 1 180 | 1 180 | |||||||||||
3 | GYES rendszer átalakítása | |||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5 | Működés saját bevételei | 100 | 100 | |||||||||||
6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 305 | ||||||||||||
7 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||||||
8 | Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz | 500 | 500 | |||||||||||
9 | Behajtás ösztönzésfedezete | 500 | 722 | |||||||||||
10 | Beruházásokra átvett pénzeszköz | 394 | 394 | |||||||||||
11 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 | 750 | |||||||||||
12 | Családi pótlék ellenőrzés | 100 | ||||||||||||
13 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzésére | 75 | ||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen | 16 455 | 18 157 | ||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | KIADÁSOK | 1997. évi | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | módosított előirányzat | |||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása | 2 925 | 2 925 | |||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Önkormányzat | 90 | 90 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90 | 90 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72 | 72 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 15 | 15 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 | 3 | |||||||||||
2 | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 2 835 | 2 835 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 823 | 2 823 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 057 | 1 057 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 432 | 432 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 311 | 1 311 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 23 | 23 | |||||||||||
2 | Felújítások | |||||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 12 | 12 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 12 | 12 | |||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap Területi szervei | 10 993 | 10 993 | |||||||||||
1 | Területi Egészségbiztosítási Bizottságok | 18 | 18 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 | 18 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 | 11 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 | 7 | |||||||||||
2 | Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak | 10 975 | 10 975 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 328 | 10 328 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 300 | 5 300 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 225 | 2 225 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 800 | 2 800 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 3 | 3 | |||||||||||
2 | Felújítások | 281 | 281 | |||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 366 | 366 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 366 | 366 | |||||||||||
3 | Országos Orvosszakértői Intézet | 787 | 787 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 751 | 751 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 458 | 458 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 191 | 191 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 102 | 102 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás | |||||||||||||
2 | Felújítások | 20 | 20 | |||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 16 | 16 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 16 | 16 | |||||||||||
9 | Központosított előirányzatok | 1 750 | 3 452 | |||||||||||
1 | Központosított intézményi előirányzatok | 1 250 | 1 472 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 128 | 1 350 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 590 | 714 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 249 | 347 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289 | 289 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás | |||||||||||||
2 | Felújítások | |||||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 122 | 122 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 122 | 122 | |||||||||||
2 | Egészségbiztosítási célfeladatok | 500 | 600 | |||||||||||
1 | Informatikai fejlesztések | 500 | 500 | |||||||||||
2 | Informatikai fejl. üzemeltetési többlete | |||||||||||||
3 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások | 0 | ||||||||||||
4 | Családi pótlék ellenőrzés | 100 | ||||||||||||
3 | Előző évi pénzmaradvány | 1 305 | ||||||||||||
4 | Működési maradvány | |||||||||||||
5 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | ||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen | 16 455 | 18 157” | ||||||||||||
„9. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások
1997. évi költségvetési mérlege
Millió forintban | ||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | BEVÉTELEK | 1997. évi | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | módosított előirányzat | |||||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 481 004 | 460 046 | |||||||||||
1 | Munkáltatói járulék | 298 852 | 308 456 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | 87 606 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 | |||||||||||
3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | 18 005 | |||||||||||
4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | 17 322 | |||||||||||
2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 | |||||||||||
1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | 70 323 | |||||||||||
2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | 677 | |||||||||||
4 | Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék | 5 163 | 4 800 | |||||||||||
5 | Baleseti járulék | 487 | 990 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 487 | 890 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 0 | 100 | |||||||||||
6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 8 000 | 7 000 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 3 000 | 2 350 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | 4 650 | |||||||||||
7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||
1 | Egyéni járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||
2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 | |||||||||||
1 | Kintlévőség behajtása | 13 733 | 16 000 | |||||||||||
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | |||||||||||||
3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 479 | 11 574 | |||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700 | 390 | |||||||||||
2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 | |||||||||||
3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600 | 1 496 | |||||||||||
4 | Késedelmi pótlék, rendbírság | 9 179 | 8 200 | |||||||||||
5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 1 200 | 688 | |||||||||||
4 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
5 | Központi költségvetés működési célú térítése | 1 180 | 1 180 | |||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 800 | 820 | |||||||||||
1 | Kamat- és egyéb hozambevételek | 250 | 150 | |||||||||||
2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 | |||||||||||
3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 350 | 570 | |||||||||||
7 | Működési célú bevételek | 100 | 1 525 | |||||||||||
1 | Egyéb működési bevétel | 100 | 220 | |||||||||||
2 | Előző évi pénzmaradvány felhasználása | 1 305 | ||||||||||||
8 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 6 285 | 8 200 | |||||||||||
9 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 521 080 | 505 844 |