3 | Felhalmozási kiadások | 478 | |||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási célfeladatok | 1 852 | |||||||
1 | Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre | 940 | |||||||
2 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások | ||||||||
3 | Kamat és rendelkezésretartási jutalék | ||||||||
4 | Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások | 26 | |||||||
5 | Folyamatos informatikai kiadások | 150 | |||||||
6 | Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz | 56 | |||||||
7 | Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai | 400 | |||||||
8 | Üzemorvosi hozzájárulás | 15 | |||||||
9 | Jóléti intézmények üzemeltetési költsége | 100 | |||||||
10 | Központi nyomtatványellátás | 150 | |||||||
11 | Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj | 15 | |||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen | 12 428 | ||||||||
Millió forintban | |||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | BEVÉTELEK | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | |||||||
1 | A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen | 575 623 | |||||||||||
1 | Munkáltatói járulék | 461 854 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 142 898 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 273 325 | |||||||||||
3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 25 910 | |||||||||||
4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 19 721 | |||||||||||
2 | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 7 159 | |||||||||||
3 | Nyugdíjjárulék | 106 610 | |||||||||||
1 | Egyéni járulék | 102 510 | |||||||||||
2 | Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék | 2 000 | |||||||||||
3 | Egyes szociális ellátás után fizetett járulék | 2 100 | |||||||||||
2 | Behajtási tevékenység | 17 267 | |||||||||||
1 | Kintlévőség behajtása | 17 267 | |||||||||||
3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 13 651 | |||||||||||
1 | Késedelmi pótlék és bírság | 11 519 | |||||||||||
2 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 132 | |||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 4 678 | |||||||||||
1 | Kamat- és egyéb hozambevételek | 3 250 | |||||||||||
2 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 400 | |||||||||||
3 | Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése | 100 | |||||||||||
4 | Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése | 928 | |||||||||||
7 | Működési célú bevételek | 150 | |||||||||||
1 | Egyéb működési célú bevétel | 40 | |||||||||||
2 | ÁPV Rt. költségtérítése | 60 | |||||||||||
3 | Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése | 50 | |||||||||||
8 | Központi költségvetés működési célú térítése | 590 | |||||||||||
1 | Népjóléti fejezet költségtérítése | 520 | |||||||||||
2 | OKKH költségtérítése | 70 | |||||||||||
9 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 3 566 | |||||||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen | 615 525 | ||||||||||||
10 | A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások | 70 500 | |||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet) | 55 300 | |||||||||||
1 | Rokkantsági járadék | 2 400 | |||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék | 25 070 | |||||||||||
3 | Egészségkárosodási járadék | 1 100 | |||||||||||
4 | Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása | 2 600 | |||||||||||
5 | Mezőgazdasági járadékok | 7 000 | |||||||||||
6 | Vakok személyi járadéka | 3 000 | |||||||||||
8 | Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések | 8 000 | |||||||||||
9 | Házastársi pótlék | 5 500 | |||||||||||
10 | Cukorbetegek támogatása | 100 | |||||||||||
11 | Lakbér-hozzájárulás | 300 | |||||||||||
12 | Katonai családi segély | 230 | |||||||||||
2 | Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet) | 4 200 | |||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 000 | |||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 200 | |||||||||||
3 | Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj | 11 000 | |||||||||||
11 | Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.] | 12 000 | |||||||||||
12 | Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.] | 8 000 | |||||||||||
13 | Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján | 1 800 | |||||||||||
14 | Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások | 3 800 | |||||||||||
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen | 96 100 | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen | 711 625 | ||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | KIADÁSOK | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | |||||||
1 | A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai | ||||||||||||
1 | Nyugellátások | 609 839 | |||||||||||
1 | Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak | 525 642 | |||||||||||
2 | Hozzátartozói ellátások | 84 198 | |||||||||||
2 | Egyéb kiadások | 15 372 | |||||||||||
1 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 2 800 | |||||||||||
2 | Működésre fordított kiadások | 12 428 | |||||||||||
1 | Folyamatos működési kiadások | 11 438 | |||||||||||
2 | Ellenőrzési tevékenység ösztönzése | 50 | |||||||||||
3 | Informatikai fejlesztés | 940 | |||||||||||
4 | Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | 124 | |||||||||||
5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 20 | |||||||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen | 625 211 | ||||||||||||
Egyenleg | –9 686 | ||||||||||||
3 | A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások | 70 500 | |||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet) | 55 300 | |||||||||||
1 | Rokkantsági járadék | 2 400 | |||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék | 25 070 | |||||||||||
3 | Egészségkárosodási járadék | 1 100 | |||||||||||
4 | Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása | 2 600 | |||||||||||
5 | Mezőgazdasági járadékok | 7 000 | |||||||||||
6 | Vakok személyi járadéka | 3 000 | |||||||||||
8 | Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések | 8 000 | |||||||||||
9 | Házastársi pótlék | 5 500 | |||||||||||
10 | Cukorbetegek támogatása | 100 | |||||||||||
11 | Lakbér-hozzájárulás | 300 | |||||||||||
12 | Katonai családi segély | 230 | |||||||||||
2 | Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján | 4 200 | |||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 000 | |||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 200 | |||||||||||
3 | Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj | 11 000 | |||||||||||
4 | Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.] | 12 000 | |||||||||||
5 | Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.] | 8 000 | |||||||||||
6 | Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján | 1 800 | |||||||||||
7 | Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások | 3 800 | |||||||||||
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen | 96 100 | ||||||||||||
Egyenleg | 0 | ||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 721 311 | ||||||||||||
Egyenleg mindösszesen | –9 686 | ||||||||||||
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól. |
Millió forintban | |||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | BEVÉTELEK | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | |||||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 481 004 | |||||||||||
1 | Munkáltatói járulék | 298 852 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | |||||||||||
3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | |||||||||||
4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | |||||||||||
2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | ||||||||||||
3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | |||||||||||
1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | |||||||||||
2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | |||||||||||
4 | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 5 163 | |||||||||||
5 | Baleseti járulék | 487 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 487 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | ||||||||||||
6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 8 000 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 3 000 | |||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | |||||||||||
7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 70 602 | |||||||||||
1 | Egyéni járulék | 70 602 | |||||||||||
2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | |||||||||||
1 | Kintlévőség behajtása | 13 733 | |||||||||||
3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 479 | |||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700 | |||||||||||
2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | |||||||||||
3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600 | |||||||||||
4 | Késedelmi pótlék, rendbírság | 9 179 | |||||||||||
5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 1 200 | |||||||||||
4 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 2 500 | |||||||||||
5 | Központi költségvetés működési célú térítése | 1 180 | |||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 800 | |||||||||||
1 | Kamat- és egyéb hozambevételek | 250 | |||||||||||
2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | |||||||||||
3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 350 | |||||||||||
7 | Működési célú bevételek | 100 | |||||||||||
1 | Egyéb működési bevétel | 100 | |||||||||||
8 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 6 285 | |||||||||||
9 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | |||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 521 081 | ||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | KIADÁSOK | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | |||||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai | ||||||||||||
1 | Természetbeni ellátások | 365 372 | |||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 260 649 | |||||||||||
1 | Háziorvosi ellátás finanszírozása | 24 900 | |||||||||||
2 | Feladatfinanszírozás összesen | 31 775 | |||||||||||
3 | Járóbeteg-szakellátás összesen | 50 641 | |||||||||||
4 | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 132 080 | |||||||||||
5 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 15 631 | |||||||||||
6 | Végkielégítés | 2 000 | |||||||||||
7 | Ügyeleti díj többletkiadása | 3 000 | |||||||||||
8 | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | |||||||||||
9 | Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | |||||||||||
2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 500 | |||||||||||
3 | Anyatejellátás | 200 | |||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | 85 383 | |||||||||||
5 | Vérzékenység kezelése | 1 300 | |||||||||||
6 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 14 340 | |||||||||||
7 | Utazási költségtérítés | 2 000 | |||||||||||
2 | Pénzbeli ellátások | 141 065 | |||||||||||
1 | Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások | 92 035 | |||||||||||
2 | Terhességi-gyermekágyi segély | 7 900 | |||||||||||
3 | Táppénz | 39 430 | |||||||||||
4 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 800 | |||||||||||
5 | Kártérítési járadék | 900 | |||||||||||
2 | Egyéb kiadások | 18 490 | |||||||||||
1 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 509 | |||||||||||
2 | Működésre fordított kiadások | 16 455 | |||||||||||
1 | Folyamatos működési kiadások | 14 311 | |||||||||||
2 | Behajtás ösztönzése | 500 | |||||||||||
3 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 | |||||||||||
4 | Beruházás | 394 | |||||||||||
5 | Informatikai fejlesztés | 500 | |||||||||||
3 | Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | 6 | |||||||||||
4 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 500 | |||||||||||
5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 20 | |||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 524 927 | ||||||||||||
Egyenleg | –3 846 | ||||||||||||
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól. |
Megnevezés | 1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint | 1996. évi előirányzat, 24%-os szinten- tartással | Módosítás | 1996. évi módosított előirányzat | Szakmai fejlesztés szintezése | Kiadások színvonal- tartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó – 5% színv. tartás) | 1996. évi szintre- hozott bázis- elő- irányzat | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||||||||||
I. | Háziorvosi ellátás finanszírozása | |||||||||||||||||
– | fix összeg | 4 996 | 5 222 | 378 | 4 844 | 272 | 5 116 | |||||||||||
– | területi pótlék | 428 | 387 | –5 | 382 | 0 | 382 | |||||||||||
– | eseti ellátás díjazása | 202 | 182 | 7 | 189 | 0 | 189 | |||||||||||
– | teljesítmény díjazása | 15 843 | 16 583 | 376 | 16 959 | 1 073 | 18 032 | |||||||||||
– | új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 21 469 | 22 374 | 0 | 22 374 | 0 | 1 345 | 23 719 | |||||||||||
II. | Feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
1. | Egyéb alapellátás | |||||||||||||||||
– | iskola-egészségügyi ellátás | 797 | 822 | 6 | 828 | 23 | 851 | |||||||||||
– | védőnői szolgálat | 3 231 | 3 410 | 0 | 3 410 | 184 | 3 594 | |||||||||||
– | ügyeleti szolgálat | 2 643 | 2 643 | –83 | 2 560 | 0 | 2 560 | |||||||||||
– | kiegészítő alapellátási feladat | 298 | 270 | –10 | 260 | 0 | 260 | |||||||||||
– | fogorvosi szolgáltatás | 7 080 | 7 310 | –754 | 6 556 | 1 250 | 659 | 8 465 | ||||||||||
– | anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 717 | 750 | –1 | 749 | 40 | 789 | |||||||||||
Egyéb alapellátás összesen | 14 766 | 15 205 | –842 | 14 363 | 1 250 | 906 | 16 519 | |||||||||||
2. | Járóbeteg-szakellátás | |||||||||||||||||
– | gyermekgyógy. MSZ SZ | 44 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | |||||||||||
– | nőgyógy. MSZ SZ | 36 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
– | nemibeteg-gondozás | 515 | 539 | –2 | 537 | 29 | 566 | |||||||||||
– | tüdőgondozás | 1 743 | 1 829 | 2 | 1 831 | 99 | 1 930 | |||||||||||
– | ideggyógy. gondozás | 962 | 1 009 | 2 | 1 011 | 55 | 1 066 | |||||||||||
– | onkológiai gondozás | 488 | 510 | 1 | 511 | 28 | 539 | |||||||||||
– | alkohológiai és drogellátás | 382 | 399 | 1 | 400 | 21 | 421 | |||||||||||
Járóbeteg-szakellátás összesen | 4 170 | 4 357 | 4 | 4 361 | 0 | 232 | 4 593 | |||||||||||
3. | Vérellátás | 1 109 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 45 | 1 147 | ||||||||||
4. | Mentés betegszállítás | 6 539 | 6 854 | 100 | 6 954 | 0 | 369 | 7 323 | ||||||||||
5. | Egyéb | 586 | 611 | –38 | 573 | 0 | 33 | 606 | ||||||||||
– | Rekonstrukció miatti kiesés | 74 | 74 | |||||||||||||||
Feladatfinanszírozás összesen | 27 170 | 28 129 | –702 | 27 427 | 1 250 | 1 585 | 30 188 | |||||||||||
Megnevezés | Szerkezeti változás | 1996. évi módosított szintre- hozott bázis elő- irányzat | Kapacitás- szűkítés | Összesen (1996. évi mód. szintre- hozott bázis-előirányzat + Kapacitás szűkítés) | Szinten- tartás össz. | 1997. évi elő- irányzat | Index % 14–15/1 | |||||||||||
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||
I. | Háziorvosi ellátás finanszírozása | |||||||||||||||||
– | fix összeg | –212 | 4 904 | 4 904 | 96 | 5 000 | 103,2 | |||||||||||
– | területi pótlék | 382 | 382 | 18 | 400 | 104,7 | ||||||||||||
– | eseti ellátás díjazása | 189 | 189 | 11 | 200 | 105,8 | ||||||||||||
– | teljesítmény díjazása | 212 | 18 244 | 18 244 | 756 | 19 000 | 112,0 | |||||||||||
– | új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |||||||||||
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 0 | 23 719 | 0 | 23 719 | 1 181 | 24 900 | 111,3 | |||||||||||
II. | Feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
1. | Egyéb alapellátás | |||||||||||||||||
– | iskola-egészségügyi ellátás | –95 | 756 | 756 | 59 | 815 | 98,4 | |||||||||||
– | védőnői szolgálat | 95 | 3 689 | 3 689 | 194 | 3 883 | 113,9 | |||||||||||
– | ügyeleti szolgálat | 2 560 | 2 560 | 204 | 2 764 | 108,0 | ||||||||||||
– | kiegészítő alapellátási feladat | 260 | 260 | –160 | 100 | 38,5 | ||||||||||||
– | fogorvosi szolgáltatás | 170 | 8 635 | 8 635 | –589 | 8 046 | 122,7 | |||||||||||
– | anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 789 | 789 | 56 | 845 | 112,8 | ||||||||||||
Egyéb alapellátás összesen | 170 | 16 689 | 0 | 16 689 | –236 | 16 453 | 114,6 | |||||||||||
2. | Járóbeteg-szakellátás | |||||||||||||||||
– | gyermekgyógy. MSZ SZ | 39 | 39 | 3 | 42 | 107,7 | ||||||||||||
– | nőgyógy. MSZ SZ | 32 | 32 | 2 | 34 | 106,3 | ||||||||||||
– | nemibeteg-gondozás | 566 | 566 | 41 | 607 | 113,0 | ||||||||||||
– | tüdőgondozás | 1 930 | 1 930 | 142 | 2 072 | 113,2 | ||||||||||||
– | ideggyógy. gondozás | 1 066 | 1 066 | 78 | 1 144 | 113,2 | ||||||||||||
– | onkológiai gondozás | 539 | 539 | 38 | 577 | 112,9 | ||||||||||||
– | alkohológiai és drogellátás | 421 | 421 | 29 | 450 | 112,5 | ||||||||||||
Járóbeteg-szakellátás összesen | 0 | 4 593 | 0 | 4 593 | 333 | 4 926 | 113,0 | |||||||||||
3. | Vérellátás | 0 | 1 147 | 1 147 | 52 | 1 199 | 108,8 | |||||||||||
4. | Mentés betegszállítás | 0 | 7 323 | 7 323 | 1 225 | 8 548 | 122,9 | |||||||||||
5. | Egyéb | 0 | 606 | 606 | 43 | 649 | 113,3 | |||||||||||
– | Rekonstrukció miatti kiesés | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
Feladatfinanszírozás összesen | 170 | 30 358 | 0 | 30 358 | 1 417 | 31 775 | 115,9 | |||||||||||
Megnevezés | 1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint | 1996. évi előirányzat, 24%-os szinten- tartással | Módosítás | 1996. évi módosított előirányzat | Szakmai fejlesztés szintezése | Kiadások színvonal- tartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó – 5% színv. tartás) | 1996. évi szintre- hozott bázis- elő- irányzat | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||||||||||
III. | Járóbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||
– | járóbeteg-szakrendelés | 23 175 | 24 266 | –455 | 23 811 | 1 311 | 25 122 | |||||||||||
– | járóbeteg-szakambulancia | 6 407 | 6 710 | 109 | 6 819 | 361 | 7 180 | |||||||||||
– | speciális finansz. feladatok | 851 | 872 | –237 | 635 | 42 | 677 | |||||||||||
– | CT MRI | 4 091 | 4 204 | 372 | 4 576 | 226 | 4 802 | |||||||||||
– | művesekezlés | 5 00 | 5 122 | 248 | 5 370 | 243 | 5 613 | |||||||||||
– | házi szakápolás | 600 | 600 | –580 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen | 40 124 | 41 774 | –543 | 41 231 | 0 | 2 183 | 43 414 | |||||||||||
IV. | Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||
1. | Aktív fekvőbeteg-ellátás | |||||||||||||||||
– | aktív ellátás | 109 637 | 106 453 | 8 409 | 114 862 | 0 | 6 946 | 121 808 | ||||||||||
– | speciális finanszírozású feladat | 3 665 | 3 753 | 435 | 4 188 | 180 | 4 368 | |||||||||||
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 113 302 | 110 206 | 8 844 | 119 050 | 0 | 7 126 | 126 176 | |||||||||||
2. | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 13 841 | 13 423 | 343 | 13 766 | 0 | 848 | 14 614 | ||||||||||
– | drogfüggők rehabilitációja, utókezelése | | ||||||||||||||||
4. | Kórházi ügyeleti díj | |||||||||||||||||
Összesen | 127 143 | 123 629 | 9 187 | 132 816 | 0 | 7 974 | 140 790 | |||||||||||
KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV) | 215 906 | 215 906 | 7 942 | 223 848 | 1 250 | 13 087 | 238 111 | |||||||||||
Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
1. | Kórházátalakítás végkielégítése | |||||||||||||||||
2. | Hsz kieg. támogatás (vény) | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 252 | –22 | 230 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.) | 725 | 725 | –365 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések | 220 | 220 | –220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | E. raktár | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
Célelőirányzatok összesen | 1 594 | 1 594 | –607 | 987 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mindösszesen | 217 500 | 217 500 | 7 335 | 224 835 | 1 250 | 13 087 | 238 111 | |||||||||||
Megnevezés | Szerkezeti változás | 1996. évi módosított szintre- hozott bázis elő- irányzat | Kapacitás- szűkítés | Összesen (1996. évi mód. szintre- hozott bázis-előirányzat + Kapacitás szűkítés) | Szinten- tartás össz. | 1997. évi elő- irányzat | Index % 14–15/1 | |||||||||||
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||
III. | Járóbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||
– | járóbeteg-szakrendelés | –90 | 25 032 | 25 032 | 4 010 | 29 042 | 122,0 | |||||||||||
– | járóbeteg-szakambulancia | –80 | 7 100 | 7 100 | 425 | 7 525 | 110,4 | |||||||||||
– | speciális finansz. feladatok | 677 | 677 | 147 | 824 | 129,8 | ||||||||||||
– | CT MRI | 4 802 | 4 802 | 698 | 5 500 | 120,2 | ||||||||||||
– | művesekezlés | 5 613 | 5 613 | 887 | 6 500 | 121,0 | ||||||||||||
– | házi szakápolás | 20 | 20 | 1 230 | 1 250 | 6250,0 | ||||||||||||
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen | –170 | 43 244 | 0 | 43 244 | 7 397 | 50 641 | 122,8 | |||||||||||
IV. | Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||||
1. | Aktív fekvőbeteg-ellátás | |||||||||||||||||
– | aktív ellátás | 121 808 | –8 005 | 113 803 | 12 707 | 126 510 | 110,1 | |||||||||||
– | speciális finanszírozású feladat | 4 368 | 4 368 | 1 202 | 5 570 | 133,0 | ||||||||||||
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 0 | 126 176 | –8 005 | 118 171 | 13 909 | 132 080 | 110,9 | |||||||||||
2. | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 0 | 14 614 | –950 | 13 664 | 1 967 | 15 631 | 113,5 | ||||||||||
– | drogfüggők rehabilitációja, utókezelése | | 100 | |||||||||||||||
4. | Kórházi ügyeleti díj | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||
Összesen | 0 | 140 790 | –8 955 | 131 835 | 18 876 | 150 711 | 113,5 | |||||||||||
KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV) | 0 | 238 111 | –8 955 | 229 156 | 28 871 | 258 027 | 115,3 | |||||||||||
Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
1. | Kórházátalakítás végkielégítése | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||
2. | Hsz kieg. támogatás (vény) | 0 | 0 | 370 | 370 | 100,0 | ||||||||||||
3. | Felülvizsgáló orvosok díja | 0 | 0 | 252 | 252 | 109,6 | ||||||||||||
4. | Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
5. | Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | E. raktár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
Célelőirányzatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622 | 2 622 | 265,7 | |||||||||||
Mindösszesen | 0 | 238 111 | –8 955 | 229 156 | 31 493 | 260 649 | 115,9 | |||||||||||
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól. |
Millió forintban | |||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | BEVÉTELEK | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | |||||||
9 | Központosított előirányzatok | 16 455 | |||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz | 13 031 | |||||||||||
2 | A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése | 1 180 | |||||||||||
3 | GYES rendszer átalakítása | ||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz | ||||||||||||
5 | Működés saját bevételei | 100 | |||||||||||
6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||
7 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz | ||||||||||||
8 | Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz | 500 | |||||||||||
9 | Behajtás ösztönzésfedezete | 500 | |||||||||||
10 | Beruházásokra átvett pénzeszköz | 394 | |||||||||||
11 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 | |||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen | 16 455 | ||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat | Ki- emelt elő- | Cím- | Alcím- | Elő- irány- zat | KIADÁSOK | 1997. évi | |||||
cso- port- szám | irány- zat- szám | név | név | cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | |||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása | 2 925 | |||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Önkormányzat | 90 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 15 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 | |||||||||||
2 | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 2 835 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 823 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 057 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 432 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 311 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 23 | |||||||||||
2 | Felújítások | ||||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 12 |