Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.23.)

1997. évi CLII. törvény - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról 2/2. oldal

- működési célú bevételek többletéből 211 - - 533
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 363 500 500 328
6. Kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás
9

5

5

7
7. Alapok közötti elszámolás 37 116 39 975 39 253 37 198
- pénzbeli ellátások után átadott járulék 36 064 39 975 39 253 37 198
- egyösszegű átcsoportosítás az Ny. Alap részére 1 052 - - -
8. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele után - - 2 000 2 745
9. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére - - 4 000 3 995
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 445 141 491 046 515 579 508 959
EGYENLEG: -22 226 -1 557 -38 924 -43 486
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

6. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai és azok teljesítése

Millió forintban


Megnevezés



1995. évi tény


1996.
évi elő-
irányzat
törvény
szerint
1996.
évi
elő-
irányzat
24%-os
szinten-
tartással
elő-
irányzat



Elő-
irányzat
változás

1996.
évi
pótkölt-
ségvetés
szerinti
elő-
irányzat
Kiadások
5%-os
szín-
vonal-
tartása
(I-IV.
hó)
telje-
sítés
Dologi
és bér-
kiadások
átlagos
24%-os
színvo
naltartása
(V-XII.
hó) teljesítés



Szakmai
fejlesztés teljesítés



1996. évi teljesítés
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg 4 470 4 996 5 222 -378 4 844 80 684 180 4 864
- területi pótlék 381 428 387 -5 382 382
- eseti ellátás díjazása 179 202 182 7 189 189
- teljesítmény díjazása 13 852 15 843 16 583 376 16 959 235 2 255 16 939
- új háziorvosi szolgálatok létesítése
0

0

0

0
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen
18 882

21 469

22 374

0

22 374

315

2 939

180

22 374
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás 589 797 822 6 828 6 57 192 828
- védőnői szolgálat 2 843 3 231 3 410 0 3 410 48 464 3 410
- ügyeleti szolgálat 1 456 2 643 2 643 -83 2 560 0 0 1 097 2 560
- kiegészítő alapellátási feladat 296 298 270 -10 260 4 0 260
- munka-egészségügyi szolgálat 1 678
- fogorvosi szolgáltatás 5 207 7 080 7 310 -754 6 556 66 645 756 5 555
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem
625

717

750

-1

749

11

102

749
Egyéb alapellátás összesen 12 694 14 766 15 205 -842 14 363 135 1 268 2 045 13 362
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógyászati MSZ.SZ 36 44 39 0 39 1 0 39
- nőgyógyászati MSZ.SZ 28 36 32 0 32 1 0 32
- sportegészségügyi ellátás 88
- nemibeteg-gondozás 459 515 539 -2 537 8 73 537
- tüdőgondozás 1 548 1 743 1 829 2 1 831 26 249 1 831
- ideggyógyászati gondozás 846 962 1 009 2 1 011 14 138 1 011
- onkológiai gondozás 434 488 510 1 511 7 69 511
- alkohológiai és drogellátás 310 382 399 1 400 5 54 400
Járóbeteg-szakellátás összesen 3 749 4 170 4 357 4 4 361 62 583 0 4 361
3. Vérellátás 959 1 109 1 102 0 1 102 16 112 0 1 092
4. Mentés, betegszállítás összesen 5 736 6 539 6 854 100 6 954 97 932 100 6 954
5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció 382
- rekonstrukció miatti kiesés 737 0 0 74 74 67
- egyéb ellátás 546 586 611 -38 573 8 78 574
Egyéb összesen 1 665 586 611 36 647 8 78 0 641
Feladatfinanszírozás összesen 24 803 27 170 28 129 -702 27 427 318 2 973 2 145 26 410
III. Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás
- járóbeteg-szakrendelés 20 158 23 175 24 266 -455 23 811 340 3 255 23 804
- járóbeteg-szakambulancia 5 536 6 407 6 710 109 6 819 95 907 6 828
- speciális finanszírozású feladatok
3 967

851

872

-237

635

11

105

0

624
- CT. MRI 4 091 4 204 372 4 576 60 572 460 4 664
- művesekezelés 3 796 5 000 5 122 248 5 370 64 614 927 5 440
- házi szakápolás 600 600 -580 20 0 0 25
Feladat- + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen
33 457

40 124

41 774

-543

41 231

570

5 453

1 387

41 385
IV. Teljesítményfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 96 875 109 637 106 453 8 409 114 862 1 638 15 707 116 020
- speciális finanszírozású feladat
3 497

3 665

3 753

435

4 188

47

453

433

3 762
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen
100 372

113 302

110 206

8 844

119 050

1 685

16 160

433

119 782
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 11 520 13 841 13 423 343 13 766 197 1 867 0 13 770
Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen
111 892

127 143

123 629

9 187

132 816

1 882

18 027

433

133 552
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.) 189 034 215 906 215 906 7 942 223 848 3 085 29 392 4 145 223 721
Előlegvisszatérítés -121
KASSZÁK MINDÖSSZESEN 189 034 215 906 215 906 7 942 223 848 3 085 29 392 4 145 223 600
Célelőirányzatok:
1. orvosi vény 339 370 370 0 370 370
2. felülvizsgáló orvosok díja 252 252 -22 230 230
3. egyéb célelőirányzat (kock. kez., ifj. és szab. sp., alk. prev. mentálhig.)

1 620


725


725


-365


360


360
4. újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és 1 napos kh.-i kezelések

220


220


-220


0


0
5. E raktár 29 27 27 0 27 27
6. influenzia védőoltás 0 0 0 0 245
Célelőirányzatok összesen 1 988 1 594 1 594 -607 987 0 0 0 1 232
Mindösszesen 191 022 217 500 217 500 7 335 224 835 3 085 29 392 4 145 224 832

7. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve


1995. évi tény

1996. évi
eredeti
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat

1996. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 281 80 80 286
2 Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
7 583

10 920

10 920

10 920
3 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
1 195

980

980

1 047
4 Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés
260
5 Nyugdíjb. Alaptól műk.-re átvett pénzeszköz 1 500
6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 687 525
Összesen 11 246 11 980 11 980 13 038
7 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz
201

1 346

313
8 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 500 400 400 400
9 Behajtás ösztönzés fedezete 607 400 600 734
10 FPEP elhelyezésének költsége és beruházások 876 776 776
11 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 244 244 244
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 12 554 13 900 15 346 15 505

KIADÁSOK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve


1995. évi tény

1996. évi
eredeti
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat

1996. évi
teljesítés
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 670 2 994 2 994 2 864
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 87 90 90 72
1 Működési költségvetés 87 90 90 72
1 Személyi juttatások 29 72 72 29
2 Társadalombiztosítási járulék 11 15 15 2
3 Dologi kiadások 13 3 3 21
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20
5 Kockázatkezelésből átvett 34
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 583 2 904 2 904 2 792
1 Működési költségvetés 2 125 2 585 2 585 2 375
1 Személyi juttatások 724 893 893 852
2 Társadalombiztosítási járulék 296 366 366 324
3 Dologi kiadások 1 033 1 303 1 303 1 143
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 72 23 23 56
2 Felújítások 1 2 2 3
3 Felhalmozási kiadások 457 317 317 414
1 Egyéb intézményi beruházások 457 317 317 414
2 Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei 6 906 9 467 9 367 9 468
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 12 12 4
1 Működési költségvetés 0 12 12 4
1 Személyi juttatások 5 5 2
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások 7 7 2
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 6 906 9 455 9 355 9 464
1 Működési költségvetés 6 443 9 109 9 009 8 975
1 Személyi juttatások 3 454 4 585 4 585 4 719
2 Társadalombiztosítási járulék 1 383 2 075 2 075 1 928
3 Dologi kiadások 1 600 2 446 2 346 2 306
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 3 3 22
2 Felújítások 175 196 196 163
3 Felhalmozási kiadások 288 150 150 326
1 Egyéb intézményi beruházások 288 150 150 326
3 Országos Orvosszakértői Intézet 592 639 639 671
1 Működési költségvetés 589 635 635 663
1 Személyi juttatások 371 379 379 404
2 Társadalombiztosítási járulék 154 163 163 167
3 Dologi kiadások 64 93 93 92
2 Felújítások 1 4 4 1
3 Felhalmozási kiadások 2 7
1 Egyéb intézményi beruházások 2 7
9 Központosított előirányzatok 1 861 800 2 346 1 225
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 195 400 600 736
1 Működési költségvetés 1 141 400 550 662
1 Személyi juttatások 756 270 340 439
2 Társadalombiztosítási járulék 331 119 149 189
3 Dologi kiadások 48 11 51 34
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 10
2 Felújítások 1 5 2
3 Felhalmozási kiadások 53 45 72
1 Egyéb intézményi beruházások 53 45 72
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 666 400 1 746 489
1 Informatikai fejlesztések 468 400 400 174
2 Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások 198 1 346 315
3 Működési pénzmaradvány 525 1 277
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 12 554 13 900 15 346 15 505

8. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az egészségbiztosítás által folyósított,
nem egészségbiztosítási forrásból finanszírozott
ellátások kiadásai és megtérítéseik

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés
1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. A központi költségvetés megtérítése 140 550 133 200 137 940 139 500
2. A helyi önkormányzatok megtérítése 1 120 1 000 1 000 1 049
3. A Hadigondozottak Közalapítványának megtérítése - - - -

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés
1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 140 288 133 200 137 940 140 730
- családi pótlék 100 690 94 000 94 000 95 549
- várandóssági pótlék 2 061 1 800 1 800 1 072
- anyasági támogatás 275
- gyermekgondozási díj 20 423 18 000 18 000 22 294
- gyermekgondozási segély 11 319 12 000 12 000 14 170
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése
385

400

400

404
- az 1995. évi energiaár-emelés részbeni lakossági kompenzációja
941

165
- a közgyógyellátás központ költségvetés által fedezendő összege
4 469

7 000

11 740

6 801
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások 1 120 1 000 1 000 1 049
- a közgyógyellátás helyi önkormányzatok megtérítéséből fedezett összege
1 120

1 000

1 000

1 049
3. A hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások
-

-

-

3
- hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátása - - - 3

EGYENLEG

Millió forintban

Megnevezés
1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások tárgyévi megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege
262

0

0

-1 230
Az 1996. évi egyenlegből:
- az 1995. évi megtérítési többletből fedezett rész
(az 1996. évi CX. törvény 7. számú melléklete szerint)

...

-

-

150
- a központi költségvetés 1997. évi megtérítési kötelezettsége
...

0

0

1 081
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege
0

0

0

0
3. A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege
-

-

-

-3
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

9. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1996. évi alakulása

Millió forintban
Megnevezés Tartósan
befektetett
eszközök
Befek-
tetések
hozama,
tartalék
Visszteher-
mentesen
átvett
vagyon

Likviditási
tartalék
1. 1996. évi induló állapot szerinti tartalékok 904 130 5 356 -57 088
2. Az 1991-1994. évi rendezetlen hiányok hitelelengedéssel történő rendezésének hatása [1995. évi CXXI. törvény 32. § (1) bekezdés]
-

-

-

52 112
3. Ingatlanok átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében - - 1 610 -
4. Club Aliga üdülőegyüttes átvétele vissztehermentesen vagyonjuttatás keretében
-

-

2 127

-
5. Részvénytársaság alapítása a Club Aliga üdülőegyüttes működtetésére (tőke és tőkeemelés)
40

-40

-

-
6. Gyógyszerkutató Intézet Kft. üzletrész vásárlása (Reanál Finomvegyszeráru Rt.-től)
64

-64

-

-
7. Tb. követelés kiegyenlítéseként átvett Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek egy részének kivásárlása
25

-25

-

-
8. 1995-ben konvertált BorsodChem részvények cseréjéből adódó készpénzmegtérítés
-

29

-

-
9. Az 1991. évi hiányból még rendezetlen rész és az 1995. évi hiány hitelelengedéssel történt részleges rendezésének hatása [1996. évi CIX. törvény 18. § (1)-(2) bekezdés alapján]

-


-


-


21 846
10. Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása
-1

-

-97

-
11. 1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását megelőzően
1 033

29

8 996

16 870
12. A likviditási tartaléknak az 1996. évi hiány fedezetére történő végleges felhasználása
-

-

-

-16 870
13. 1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását követően
1 033

29

8 996

0
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A társadalombiztosítási alapok 1996. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban


Megnevezés

1995.
évi
tény

1996.
évi eredeti
elő-
irányzat
1996.
évi
módo-
sított
elő-
irányzat

1996.
évi
telje-
sítés
1. Járulékbevételek 768 068 853 254 840 144 869 300
- munkáltatói járulék 632 479 684 812 680 360 720 052
- egyéni járulék 116 824 136 058 133 600 126 050
- munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék 13 579 14 984 14 984 13 679
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyd. járulék 1 650 2 300 1 600 1 700
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1 699 1 600 2 100 2 696
- baleseti járulék 1 837 1 500 1 500 1 593
- munkáltatói táppénz hozzájárulás 12 000 6 000 3 530
2. Kintlevőségek behajtása 30 000 36 000
3. Rendkívüli behajtás 24 083 7 000 0
4. Járulékbevételek összesen (1-3. összesen) 768 068 907 337 883 144 869 300
ebből: kintlevőségek behajtása 30 611 30 000 36 000 36 683
5. Központi költségvetés által fizetett járulék 10 400 12 000 12 000 12 000
6. Központi költségvetést terhelő eü. feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
2 500

2 500

2 500

2 500
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 26 723 28 475 26 800 28 563
8. Kamat és egyéb hozambevételek 8 331 3 600 3 600 4 947
9. Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 300 1 160 1 160 1 160
10. Működési célú bevételek 3 097 1 780 1 898 3 694
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 5 000 45
12. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energiaár-emeléssel összefüggő kompenzációra
882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 821 302 956 852 936 102 922 209

KIADÁSOK

Millió forintban


Megnevezés

1995.
évi
tény

1996.
évi eredeti
elő-
irányzat
1996.
évi
módo-
sított
elő-
irányzat

1996.
évi
telje-
sítés
1. Nyugellátás 511 317 587 983 584 800 584 131
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 443 170 510 917 505 800 504 866
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 68 147 77 066 79 000 79 265
2. Anyasági ellátások 8 904 9 500 9 500 8 276
- terhességi-gyermekágyi segély 8 904 9 500 9 500 8 276
3. Táppénz 39 805 42 800 38 140 32 977
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 81 584 84 300 96 100 97 613
- gyógyszertámogatás 69 977 72 000 81 850 84 246
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor) 799 800 1 250 1 249
- gyógyászati segédeszköz támogatás 10 808 11 500 13 000 12 118
5. Gyógyító-megelőző ellátások 191 022 217 500 224 835 224 832
6. Gyógyászati szolgáltatások 1 354 950 1 700 1 524
- gyógyfürdő-szolgáltatás 1 214 750 1 500 1 396
- anyatejellátás 140 200 200 128
7. Egyéb ellátások 3 158 3 050 3 700 3 575
- utazási költségtérítés 1 771 1 350 2 000 2 133
- betegséggel kapcsolatos segélyek 679 800 800 699
- kártérítési járadék 708 900 900 743
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 363 500 500 328
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)
3 142

4 100

4 100

3 375
10. Működésre fordított kiadások 20 391 23 874 25 238 25 044
11. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás
269

105

105

66
12. Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megvalósított befektetés fedezetének rendezése
410

754
13. Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság új székháza - céltartalék
14. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt 3 500 4 081
15. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 4 000 3 995
16. Működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 861 718 974 661 996 217 990 838
EGYENLEG: -40 416 -17 809 -60 115 -68 629
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

11. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban


Megnevezés


Összesen
A Nyugdíj-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
Az Egészség-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
1. Vagyonállomány az 1996. év elején 4 653 2 595 2 058
2. 1996. évi vagyonátvétel 1 270 711 559
a) a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon
655

370

285
b) felszámolási eljárás során átvett vagyon 615 341 274
3. Vagyonelemek értékesítése -32 -29 -3
a) ingatlan (1995-ben átvéve) E. Alap működési költségvetése általi megvásárlása
-7

-4

-3
b) Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrész (1996-ban átvéve) egy része E. Alap általi kivásárlásának hatása
-25

-25

-
4. Végelszámolás során történt részvénycsere 0 0 0
5. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése -1 914 -1 067 -847
6. Vagyonállomány az 1996. év végén 3 977 2 210 1 767
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző adatoktól.