- működési célú bevételek többletéből | 211 | - | - | 533 | ||||
5. | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 363 | 500 | 500 | 328 | |||
6. | Kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás | 9 | 5 | 5 | 7 | |||
7. | Alapok közötti elszámolás | 37 116 | 39 975 | 39 253 | 37 198 | |||
- pénzbeli ellátások után átadott járulék | 36 064 | 39 975 | 39 253 | 37 198 | ||||
- egyösszegű átcsoportosítás az Ny. Alap részére | 1 052 | - | - | - | ||||
8. | Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele után | - | - | 2 000 | 2 745 | |||
9. | Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére | - | - | 4 000 | 3 995 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 445 141 | 491 046 | 515 579 | 508 959 | ||||
EGYENLEG: | -22 226 | -1 557 | -38 924 | -43 486 | ||||
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól. | ||||||||
Millió forintban | ||||||||||||
Megnevezés | 1995. évi tény | 1996. évi elő- irányzat törvény szerint | 1996. évi elő- irányzat 24%-os szinten- tartással elő- irányzat | Elő- irányzat változás | 1996. évi pótkölt- ségvetés szerinti elő- irányzat | Kiadások 5%-os szín- vonal- tartása (I-IV. hó) telje- sítés | Dologi és bér- kiadások átlagos 24%-os színvo naltartása (V-XII. hó) teljesítés | Szakmai fejlesztés teljesítés | 1996. évi teljesítés | |||
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása | ||||||||||||
- fix összeg | 4 470 | 4 996 | 5 222 | -378 | 4 844 | 80 | 684 | 180 | 4 864 | |||
- területi pótlék | 381 | 428 | 387 | -5 | 382 | 382 | ||||||
- eseti ellátás díjazása | 179 | 202 | 182 | 7 | 189 | 189 | ||||||
- teljesítmény díjazása | 13 852 | 15 843 | 16 583 | 376 | 16 959 | 235 | 2 255 | 16 939 | ||||
- új háziorvosi szolgálatok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 18 882 | 21 469 | 22 374 | 0 | 22 374 | 315 | 2 939 | 180 | 22 374 | |||
II. Feladatfinanszírozás | ||||||||||||
1. Egyéb alapellátás | ||||||||||||
- iskola-egészségügyi ellátás | 589 | 797 | 822 | 6 | 828 | 6 | 57 | 192 | 828 | |||
- védőnői szolgálat | 2 843 | 3 231 | 3 410 | 0 | 3 410 | 48 | 464 | 3 410 | ||||
- ügyeleti szolgálat | 1 456 | 2 643 | 2 643 | -83 | 2 560 | 0 | 0 | 1 097 | 2 560 | |||
- kiegészítő alapellátási feladat | 296 | 298 | 270 | -10 | 260 | 4 | 0 | 260 | ||||
- munka-egészségügyi szolgálat | 1 678 | |||||||||||
- fogorvosi szolgáltatás | 5 207 | 7 080 | 7 310 | -754 | 6 556 | 66 | 645 | 756 | 5 555 | |||
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 625 | 717 | 750 | -1 | 749 | 11 | 102 | 749 | ||||
Egyéb alapellátás összesen | 12 694 | 14 766 | 15 205 | -842 | 14 363 | 135 | 1 268 | 2 045 | 13 362 | |||
2. Járóbeteg-szakellátás | ||||||||||||
- gyermekgyógyászati MSZ.SZ | 36 | 44 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 39 | ||||
- nőgyógyászati MSZ.SZ | 28 | 36 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 32 | ||||
- sportegészségügyi ellátás | 88 | |||||||||||
- nemibeteg-gondozás | 459 | 515 | 539 | -2 | 537 | 8 | 73 | 537 | ||||
- tüdőgondozás | 1 548 | 1 743 | 1 829 | 2 | 1 831 | 26 | 249 | 1 831 | ||||
- ideggyógyászati gondozás | 846 | 962 | 1 009 | 2 | 1 011 | 14 | 138 | 1 011 | ||||
- onkológiai gondozás | 434 | 488 | 510 | 1 | 511 | 7 | 69 | 511 | ||||
- alkohológiai és drogellátás | 310 | 382 | 399 | 1 | 400 | 5 | 54 | 400 | ||||
Járóbeteg-szakellátás összesen | 3 749 | 4 170 | 4 357 | 4 | 4 361 | 62 | 583 | 0 | 4 361 | |||
3. Vérellátás | 959 | 1 109 | 1 102 | 0 | 1 102 | 16 | 112 | 0 | 1 092 | |||
4. Mentés, betegszállítás összesen | 5 736 | 6 539 | 6 854 | 100 | 6 954 | 97 | 932 | 100 | 6 954 | |||
5. Egyéb | ||||||||||||
- új beruházás, rekonstrukció | 382 | |||||||||||
- rekonstrukció miatti kiesés | 737 | 0 | 0 | 74 | 74 | 67 | ||||||
- egyéb ellátás | 546 | 586 | 611 | -38 | 573 | 8 | 78 | 574 | ||||
Egyéb összesen | 1 665 | 586 | 611 | 36 | 647 | 8 | 78 | 0 | 641 | |||
Feladatfinanszírozás összesen | 24 803 | 27 170 | 28 129 | -702 | 27 427 | 318 | 2 973 | 2 145 | 26 410 | |||
III. Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás | ||||||||||||
- járóbeteg-szakrendelés | 20 158 | 23 175 | 24 266 | -455 | 23 811 | 340 | 3 255 | 23 804 | ||||
- járóbeteg-szakambulancia | 5 536 | 6 407 | 6 710 | 109 | 6 819 | 95 | 907 | 6 828 | ||||
- speciális finanszírozású feladatok | 3 967 | 851 | 872 | -237 | 635 | 11 | 105 | 0 | 624 | |||
- CT. MRI | 4 091 | 4 204 | 372 | 4 576 | 60 | 572 | 460 | 4 664 | ||||
- művesekezelés | 3 796 | 5 000 | 5 122 | 248 | 5 370 | 64 | 614 | 927 | 5 440 | |||
- házi szakápolás | 600 | 600 | -580 | 20 | 0 | 0 | 25 | |||||
Feladat- + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen | 33 457 | 40 124 | 41 774 | -543 | 41 231 | 570 | 5 453 | 1 387 | 41 385 | |||
IV. Teljesítményfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás | ||||||||||||
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás | ||||||||||||
- aktív ellátás | 96 875 | 109 637 | 106 453 | 8 409 | 114 862 | 1 638 | 15 707 | 116 020 | ||||
- speciális finanszírozású feladat | 3 497 | 3 665 | 3 753 | 435 | 4 188 | 47 | 453 | 433 | 3 762 | |||
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 100 372 | 113 302 | 110 206 | 8 844 | 119 050 | 1 685 | 16 160 | 433 | 119 782 | |||
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 11 520 | 13 841 | 13 423 | 343 | 13 766 | 197 | 1 867 | 0 | 13 770 | |||
Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen | 111 892 | 127 143 | 123 629 | 9 187 | 132 816 | 1 882 | 18 027 | 433 | 133 552 | |||
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.) | 189 034 | 215 906 | 215 906 | 7 942 | 223 848 | 3 085 | 29 392 | 4 145 | 223 721 | |||
Előlegvisszatérítés | -121 | |||||||||||
KASSZÁK MINDÖSSZESEN | 189 034 | 215 906 | 215 906 | 7 942 | 223 848 | 3 085 | 29 392 | 4 145 | 223 600 | |||
Célelőirányzatok: | ||||||||||||
1. orvosi vény | 339 | 370 | 370 | 0 | 370 | 370 | ||||||
2. felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 252 | -22 | 230 | 230 | |||||||
3. egyéb célelőirányzat (kock. kez., ifj. és szab. sp., alk. prev. mentálhig.) | 1 620 | 725 | 725 | -365 | 360 | 360 | ||||||
4. újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és 1 napos kh.-i kezelések | 220 | 220 | -220 | 0 | 0 | |||||||
5. E raktár | 29 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | ||||||
6. influenzia védőoltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||||||
Célelőirányzatok összesen | 1 988 | 1 594 | 1 594 | -607 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | |||
Mindösszesen | 191 022 | 217 500 | 217 500 | 7 335 | 224 835 | 3 085 | 29 392 | 4 145 | 224 832 |
Millió forintban | |||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés | ||
9 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||
1 | Működés saját bevételei | 281 | 80 | 80 | 286 | ||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz | 7 583 | 10 920 | 10 920 | 10 920 | ||||||||
3 | A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése | 1 195 | 980 | 980 | 1 047 | ||||||||
4 | Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés | 260 | |||||||||||
5 | Nyugdíjb. Alaptól műk.-re átvett pénzeszköz | 1 500 | |||||||||||
6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 687 | 525 | ||||||||||
Összesen | 11 246 | 11 980 | 11 980 | 13 038 | |||||||||
7 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz | 201 | 1 346 | 313 | |||||||||
8 | Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz | 500 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
9 | Behajtás ösztönzés fedezete | 607 | 400 | 600 | 734 | ||||||||
10 | FPEP elhelyezésének költsége és beruházások | 876 | 776 | 776 | |||||||||
11 | Ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 244 | 244 | 244 | |||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: | 12 554 | 13 900 | 15 346 | 15 505 | |||||||||
Millió forintban | |||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés | ||
1 | Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása | 2 670 | 2 994 | 2 994 | 2 864 | ||||||||
1 | Egészségbiztosítási Önkormányzat | 87 | 90 | 90 | 72 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 87 | 90 | 90 | 72 | ||||||||
1 | Személyi juttatások | 29 | 72 | 72 | 29 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 11 | 15 | 15 | 2 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 | 3 | 3 | 21 | ||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 20 | |||||||||||
5 | Kockázatkezelésből átvett | 34 | |||||||||||
2 | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 2 583 | 2 904 | 2 904 | 2 792 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 125 | 2 585 | 2 585 | 2 375 | ||||||||
1 | Személyi juttatások | 724 | 893 | 893 | 852 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 296 | 366 | 366 | 324 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 033 | 1 303 | 1 303 | 1 143 | ||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 72 | 23 | 23 | 56 | ||||||||
2 | Felújítások | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 457 | 317 | 317 | 414 | ||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 457 | 317 | 317 | 414 | ||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei | 6 906 | 9 467 | 9 367 | 9 468 | ||||||||
1 | Területi Egészségbiztosítási Bizottságok | 12 | 12 | 4 | |||||||||
1 | Működési költségvetés | 0 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 | 5 | 2 | |||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | ||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 | 7 | 2 | |||||||||
2 | Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak | 6 906 | 9 455 | 9 355 | 9 464 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 443 | 9 109 | 9 009 | 8 975 | ||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 454 | 4 585 | 4 585 | 4 719 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 383 | 2 075 | 2 075 | 1 928 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 600 | 2 446 | 2 346 | 2 306 | ||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 6 | 3 | 3 | 22 | ||||||||
2 | Felújítások | 175 | 196 | 196 | 163 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 288 | 150 | 150 | 326 | ||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 288 | 150 | 150 | 326 | ||||||||
3 | Országos Orvosszakértői Intézet | 592 | 639 | 639 | 671 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 589 | 635 | 635 | 663 | ||||||||
1 | Személyi juttatások | 371 | 379 | 379 | 404 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 154 | 163 | 163 | 167 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 64 | 93 | 93 | 92 | ||||||||
2 | Felújítások | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 2 | 7 | ||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 2 | 7 | ||||||||||
9 | Központosított előirányzatok | 1 861 | 800 | 2 346 | 1 225 | ||||||||
1 | Központosított intézményi előirányzatok | 1 195 | 400 | 600 | 736 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 141 | 400 | 550 | 662 | ||||||||
1 | Személyi juttatások | 756 | 270 | 340 | 439 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 331 | 119 | 149 | 189 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 48 | 11 | 51 | 34 | ||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 6 | 10 | ||||||||||
2 | Felújítások | 1 | 5 | 2 | |||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 53 | 45 | 72 | |||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 53 | 45 | 72 | |||||||||
2 | Egészségbiztosítási célfeladatok | 666 | 400 | 1 746 | 489 | ||||||||
1 | Informatikai fejlesztések | 468 | 400 | 400 | 174 | ||||||||
2 | Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások | 198 | 1 346 | 315 | |||||||||
3 | Működési pénzmaradvány | 525 | 1 277 | ||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: | 12 554 | 13 900 | 15 346 | 15 505 | |||||||||
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés | ||||
1. | A központi költségvetés megtérítése | 140 550 | 133 200 | 137 940 | 139 500 | |||
2. | A helyi önkormányzatok megtérítése | 1 120 | 1 000 | 1 000 | 1 049 | |||
3. | A Hadigondozottak Közalapítványának megtérítése | - | - | - | - |
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés | ||||
1. | A központi költségvetésből finanszírozott ellátások | 140 288 | 133 200 | 137 940 | 140 730 | |||
- családi pótlék | 100 690 | 94 000 | 94 000 | 95 549 | ||||
- várandóssági pótlék | 2 061 | 1 800 | 1 800 | 1 072 | ||||
- anyasági támogatás | 275 | |||||||
- gyermekgondozási díj | 20 423 | 18 000 | 18 000 | 22 294 | ||||
- gyermekgondozási segély | 11 319 | 12 000 | 12 000 | 14 170 | ||||
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése | 385 | 400 | 400 | 404 | ||||
- az 1995. évi energiaár-emelés részbeni lakossági kompenzációja | 941 | 165 | ||||||
- a közgyógyellátás központ költségvetés által fedezendő összege | 4 469 | 7 000 | 11 740 | 6 801 | ||||
2. | A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások | 1 120 | 1 000 | 1 000 | 1 049 | |||
- a közgyógyellátás helyi önkormányzatok megtérítéséből fedezett összege | 1 120 | 1 000 | 1 000 | 1 049 | ||||
3. | A hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások | - | - | - | 3 | |||
- hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátása | - | - | - | 3 |
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés | ||||
1. | A központi költségvetésből finanszírozott ellátások tárgyévi megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege | 262 | 0 | 0 | -1 230 | |||
Az 1996. évi egyenlegből: | ||||||||
- az 1995. évi megtérítési többletből fedezett rész (az 1996. évi CX. törvény 7. számú melléklete szerint) | ... | - | - | 150 | ||||
- a központi költségvetés 1997. évi megtérítési kötelezettsége | ... | 0 | 0 | 1 081 | ||||
2. | A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege | - | - | - | -3 | |||
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól. | ||||||||
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | Tartósan befektetett eszközök | Befek- tetések hozama, tartalék | Visszteher- mentesen átvett vagyon | Likviditási tartalék | ||||
1. | 1996. évi induló állapot szerinti tartalékok | 904 | 130 | 5 356 | -57 088 | |||
2. | Az 1991-1994. évi rendezetlen hiányok hitelelengedéssel történő rendezésének hatása [1995. évi CXXI. törvény 32. § (1) bekezdés] | - | - | - | 52 112 | |||
3. | Ingatlanok átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében | - | - | 1 610 | - | |||
4. | Club Aliga üdülőegyüttes átvétele vissztehermentesen vagyonjuttatás keretében | - | - | 2 127 | - | |||
5. | Részvénytársaság alapítása a Club Aliga üdülőegyüttes működtetésére (tőke és tőkeemelés) | 40 | -40 | - | - | |||
6. | Gyógyszerkutató Intézet Kft. üzletrész vásárlása (Reanál Finomvegyszeráru Rt.-től) | 64 | -64 | - | - | |||
7. | Tb. követelés kiegyenlítéseként átvett Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek egy részének kivásárlása | 25 | -25 | - | - | |||
8. | 1995-ben konvertált BorsodChem részvények cseréjéből adódó készpénzmegtérítés | - | 29 | - | - | |||
9. | Az 1991. évi hiányból még rendezetlen rész és az 1995. évi hiány hitelelengedéssel történt részleges rendezésének hatása [1996. évi CIX. törvény 18. § (1)-(2) bekezdés alapján] | - | - | - | 21 846 | |||
10. | Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása | -1 | - | -97 | - | |||
11. | 1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását megelőzően | 1 033 | 29 | 8 996 | 16 870 | |||
12. | A likviditási tartaléknak az 1996. évi hiány fedezetére történő végleges felhasználása | - | - | - | -16 870 | |||
13. | 1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását követően | 1 033 | 29 | 8 996 | 0 | |||
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól. | ||||||||
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti elő- irányzat | 1996. évi módo- sított elő- irányzat | 1996. évi telje- sítés | ||||
1. | Járulékbevételek | 768 068 | 853 254 | 840 144 | 869 300 | |||
- munkáltatói járulék | 632 479 | 684 812 | 680 360 | 720 052 | ||||
- egyéni járulék | 116 824 | 136 058 | 133 600 | 126 050 | ||||
- munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék | 13 579 | 14 984 | 14 984 | 13 679 | ||||
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyd. járulék | 1 650 | 2 300 | 1 600 | 1 700 | ||||
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék | 1 699 | 1 600 | 2 100 | 2 696 | ||||
- baleseti járulék | 1 837 | 1 500 | 1 500 | 1 593 | ||||
- munkáltatói táppénz hozzájárulás | 12 000 | 6 000 | 3 530 | |||||
2. | Kintlevőségek behajtása | 30 000 | 36 000 | |||||
3. | Rendkívüli behajtás | 24 083 | 7 000 | 0 | ||||
4. | Járulékbevételek összesen (1-3. összesen) | 768 068 | 907 337 | 883 144 | 869 300 | |||
ebből: kintlevőségek behajtása | 30 611 | 30 000 | 36 000 | 36 683 | ||||
5. | Központi költségvetés által fizetett járulék | 10 400 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
6. | Központi költségvetést terhelő eü. feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
7. | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | 26 723 | 28 475 | 26 800 | 28 563 | |||
8. | Kamat és egyéb hozambevételek | 8 331 | 3 600 | 3 600 | 4 947 | |||
9. | Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése | 1 300 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |||
10. | Működési célú bevételek | 3 097 | 1 780 | 1 898 | 3 694 | |||
11. | Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából | 5 000 | 45 | |||||
12. | Központi költségvetésből eü. intézményeknek energiaár-emeléssel összefüggő kompenzációra | 882 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 821 302 | 956 852 | 936 102 | 922 209 | ||||
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | 1995. évi tény | 1996. évi eredeti elő- irányzat | 1996. évi módo- sított elő- irányzat | 1996. évi telje- sítés | ||||
1. | Nyugellátás | 511 317 | 587 983 | 584 800 | 584 131 | |||
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások | 443 170 | 510 917 | 505 800 | 504 866 | ||||
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások | 68 147 | 77 066 | 79 000 | 79 265 | ||||
2. | Anyasági ellátások | 8 904 | 9 500 | 9 500 | 8 276 | |||
- terhességi-gyermekágyi segély | 8 904 | 9 500 | 9 500 | 8 276 | ||||
3. | Táppénz | 39 805 | 42 800 | 38 140 | 32 977 | |||
4. | Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás | 81 584 | 84 300 | 96 100 | 97 613 | |||
- gyógyszertámogatás | 69 977 | 72 000 | 81 850 | 84 246 | ||||
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor) | 799 | 800 | 1 250 | 1 249 | ||||
- gyógyászati segédeszköz támogatás | 10 808 | 11 500 | 13 000 | 12 118 | ||||
5. | Gyógyító-megelőző ellátások | 191 022 | 217 500 | 224 835 | 224 832 | |||
6. | Gyógyászati szolgáltatások | 1 354 | 950 | 1 700 | 1 524 | |||
- gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 214 | 750 | 1 500 | 1 396 | ||||
- anyatejellátás | 140 | 200 | 200 | 128 | ||||
7. | Egyéb ellátások | 3 158 | 3 050 | 3 700 | 3 575 | |||
- utazási költségtérítés | 1 771 | 1 350 | 2 000 | 2 133 | ||||
- betegséggel kapcsolatos segélyek | 679 | 800 | 800 | 699 | ||||
- kártérítési járadék | 708 | 900 | 900 | 743 | ||||
8. | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 363 | 500 | 500 | 328 | |||
9. | Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség) | 3 142 | 4 100 | 4 100 | 3 375 | |||
10. | Működésre fordított kiadások | 20 391 | 23 874 | 25 238 | 25 044 | |||
11. | Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás | 269 | 105 | 105 | 66 | |||
12. | Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megvalósított befektetés fedezetének rendezése | 410 | 754 | |||||
13. | Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság új székháza - céltartalék | |||||||
14. | Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt | 3 500 | 4 081 | |||||
15. | Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére | 4 000 | 3 995 | |||||
16. | Működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek | 269 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 861 718 | 974 661 | 996 217 | 990 838 | ||||
EGYENLEG: | -40 416 | -17 809 | -60 115 | -68 629 | ||||
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól. | ||||||||
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | A Nyugdíj- biztosítási Alapot megillető hányad | Az Egészség- biztosítási Alapot megillető hányad | |||||
1. | Vagyonállomány az 1996. év elején | 4 653 | 2 595 | 2 058 | ||||
2. | 1996. évi vagyonátvétel | 1 270 | 711 | 559 | ||||
a) a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon | 655 | 370 | 285 | |||||
b) felszámolási eljárás során átvett vagyon | 615 | 341 | 274 | |||||
3. | Vagyonelemek értékesítése | -32 | -29 | -3 | ||||
a) ingatlan (1995-ben átvéve) E. Alap működési költségvetése általi megvásárlása | -7 | -4 | -3 | |||||
b) Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrész (1996-ban átvéve) egy része E. Alap általi kivásárlásának hatása | -25 | -25 | - | |||||
4. | Végelszámolás során történt részvénycsere | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése | -1 914 | -1 067 | -847 | ||||
6. | Vagyonállomány az 1996. év végén | 3 977 | 2 210 | 1 767 | ||||
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző adatoktól. | ||||||||