Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.4.)

1998. évi XLVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról 11/11. oldal

Pécs 127 334,5 127 334,5 127 334,5
Püspökladány 52 889,9 52 889,9 52 889,9
Ráckeve 4 991,6 4 991,6 4 991,6
Rétság 3 743,7 3 743,7 3 743,7
Salgótarján 104 148,9 104 148,9 104 148,9
Sárbogárd 60 991,5 60 991,5 60 991,5
Sárvár 62 480,9 62 480,9 62 480,9
Sátoraljaújhely 66 592,1 66 592,1 66 592,1
Siklós 53 997,2 53 997,2 53 997,2
Siófok 80 635,8 80 635,8 80 635,8
Sopron 69 173,3 69 173,3 69 173,3
Szarvas 55 522,6 55 522,6 55 522,6
Szeged 167 195,8 167 195,8 167 195,8
Szeghalom 51 163,1 51 163,1 51 163,1
Székesfehérvár 127 277,1 127 277,1 127 277,1
Szekszárd 84 348,6 84 348,6 84 348,6
Szendrő 36 915,8 36 915,8 36 915,8
Szentendre 59 912,7 59 912,7 59 912,7
Szentes 66 391,0 66 391,0 66 391,0
Szerencs 64 887,9 64 887,9 64 887,9
Szigetszentmiklós 63 350,5 63 350,5 63 350,5
Szigetvár 52 804,9 52 804,9 52 804,9
Szolnok 124 599,9 124 599,9 124 599,9
Szombathely 98 113,5 98 113,5 98 113,5
Tamási 4 991,6 4 991,6 4 991,6
Tatabánya 117 718,4 117 718,4 117 718,4
Tiszafüred 50 150,8 50 150,8 50 150,8
Tiszaújváros 83 318,2 83 318,2 83 318,2
Vác 94 274,1 94 274,1 94 274,1
Várpalota 65 597,5 65 597,5 65 597,5
Vásárosnamény 3 743,7 3 743,7 3 743,7
Veszprém 105 138,5 105 138,5 105 138,5
Záhony 51 342,1 51 342,1 51 342,1
Zalaegerszeg 90 808,8 90 808,8 90 808,8
Zalaszentgrót 3 743,7 3 743,7 3 743,7
Összesen: 8 767 961,9 8 767 961,9 8 767 961,9

9. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1997. évi központosított előirányzatainak teljesítése

Millió forintban
Kiem.
előir.
száma

Központosított előirányzat jogcíme
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat

Teljesítés
Elő-
irányzat-
túllépés
Elő-
irányzat-
maradvány
1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 2 500,0 2 500,0 1 543,1 956,9
2. Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása
150,0

150,0

150,0

0,0
3. Körjegyzőség támogatása 600,0 600,0 602,2 2,2
4. Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
230,0

230,0

308,2

78,2
5. Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
840,0

840,0

840,0

0,0
6. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása
3 000,0

3 000,0

2 994,0

6,0
7. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka
4 000,0

1 487,2

0,0

1 487,2
8. Gyermeknevelési támogatás
7 000,0

7 000,0

8 648,4

1 648,4
9. Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
200,0

200,0

200,0

0,0
10. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
300,0

300,0

297,9

2,1
11. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
100,0

100,0

100,0

0,0
12. Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0
13. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0 3 400,0 2 954,4 445,6
14. Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0 3 200,0 3 192,3 7,7
15. Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 1 700,0 1 700,0 2 145,2 445,2 0,0
16. Tankönyvvásárlás támogatása 1 300,0 1 300,0 1 299,5 0,5
17. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0 300,0 287,5 12,5
18. Gyermek- és ifjúsági feladatok 115,0 115,0 115,0 0,0
19. Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz
3 500,0

3 500,0

1 991,0

1 509,0
20. Közgyógyellátás 2 530,0 2 530,0 61,5 2 468,5
Együtt: 36 565,0 34 052,2 29 330,2 2 174,0 6 896,0
Központi előirányzat-maradvány egyenlege: 4 722,0

10. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez

1. ÚTALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

Millió forintban

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés
1 Útalap-hozzájárulás 45 750,0 56 071,0 1 Közút üzemeltetés 8 400,0 8 955,0
2 Gépjármű túlsúlydíj 400,0 452,0 2 Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira
3 600,0

4 017,0
3 Belföldi gépjárműadó 5 600,0 5 330,0 3 Külső kivitelezői útfenntartás 10 200,0 15 669,0
4 Külföldi gépjárműadó 1 500,0 1 878,0 4 Út-, hídépítés 7 280,0 10 258,0
5 Külső szervtől átvett pénzeszköz 500,0 881,0 5 Útkorszerűsítés 1 090,0 1 092,0
6 Egyéb bevétel 350,0 1 000,0 6 Hídkorszerűsítés 30,0 897,0
7 Kamat bevétel 131,0 7 Előkészítés, kisajátítás 1 100,0 1 184,0
8 PHARE segély 1 273,0 8 Gépészeti műszaki fejlesztés 280,0 56,0
9 Közúti telepek fejlesztése 120,0 9,0
10 Műszaki fejlesztés, kutatás 100,0 35,0
11 Önkormányzatok támogatása 997,0
12 Folyó kamat, járulékfizetés 9 900,0 8 423,0
13 Áfa fizetés 8 400,0 8 881,0
14 Egyéb kifizetések 232,0
15 Fogyaszt. adó visszatérítés megtérítése
5 600,0

5 600,0
Költségvetési bevételek 54 100,0 67 016,0 Költségvetési kiadások 56 100,0 66 305,0
9 Külföldi hitelfelvétel IBRD III. 1 050,0 292,0 16 Hiteltörlesztés 4 550,0 4 503,0
10 Külföldi hitelfelvétel EIB I. 1 050,0 986,0 17 Függő, átfutó kiadások 309,0
11 Külföldi hitelfelvétel EIB II. 4 300,0 2 187,0
ÖSSZES BEVÉTEL 60 500,0 70 481,0 ÖSSZES KIADÁS 60 650,0 71 117,0
Költségvetési bevételek 54 100,0 67 016,0
Költségvetési kiadások 56 100,0 66 305,0
GFS. egyenleg –2 000,0 711,0

2. VÍZÜGYI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

Millió forintban

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés
1 Vízkészletjárulék 3 960,0 4 236,3 1 Áruk szolgáltatások, áfa 207,0 189,6
2 Egyéb folyó bevétel 40,0 34,0 2 Vízügyi állami alapfeladatok 1 200,0 1 214,0
3 Kamatfizetés 38,0 49,8
4 Víztársulati fenntartás 300,0 180,4
5 Vízminőségi kárelhárítás költségvetési szervek útján
25,0

5,4
6 Működési kiadások 80,0 94,8
7 K+F munkák 198,0 230,3
8 Beruházási támogatás: ipar 300,0 1,6
9 Beruházási támogatás: víztársulati beruházás
200,0

197,9
10 Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás
300,0

13,2
11 Önkormányzati beruházások támogatása
1 031,0

1 564,0
12 Egyéb kiadások 121,0 366,0
Költségvetési bevételek 4 000,0 4 270,3 Költségvetési kiadások 4 000,0 4 107,0
13 Hiteltörlesztés pénzintézetnek 31,0 30,5
14 Hiteltörlesztés más alrendszernek 200,0 200,0
ÖSSZES BEVÉTEL 4 000,0 4 270,3 ÖSSZES KIADÁS 4 231,0 4 337,5
Költségvetési bevételek 4 000,0 4 270,3
Költségvetési kiadások 4 000,0 4 107,0
GFS. egyenleg 163,3

3. MUNKAERŐPIACI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

Millió forintban

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés
1 Munkaadói járulék 77 845,0 91 148,1 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 23 400,0 27 266,2
2 Munkavállalói járulék 26 099,0 28 970,7 1 Egyéb aktív foglalkoztatási eszközök
21 900,0

25 373,5
3 Egyéb bevétel 828,8 1 484,0 2 Foglalkoztatást fenntartó támogatás
1 500,0

1 892,7
4 Rehabilitációs hozzájárulás 900,0 632,1 2 Szakképzési célú kifizetések 3 100,0 6 444,8
5 Visszterhes támogatások törlesztése
100,0

56,3
3 Munkanélküli ellátások 63 600,0 55 806,4
6 Szakképzési hozzájárulás 3 000,0 7 918,4 4 Jövedelempótló támogatás 18 810,0 18 584,8
7 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetés
100,0

95,4
5 Bérgarancia kifizetések 400,0 294,0
8 Bérgarancia támogatás törlesztése 200,0 189,1 6 Rehabilitációs célú kifizetések 1 000,0 895,8
7 Átadott pénzeszközök 9 562,8 11 616,7
1 Alapkezelőnek működési célra 242,3 242,2
2 Alapkezelőnek felhalmozási célra
15,0

15,0
3 Munkaerő-piaci szervezetnek működési célra
7 799,6

8 546,6
4 Munkaerő-piaci szervezetnek felhalmozási célra
370,0

370,0
5 Működési célú tartalék 135,9 135,9
6 Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program
1 000,0

2 307,0
Költségvetési bevételek 109 072,8 130 494,1 Költségvetési kiadások 119 872,8 120 908,7
9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
–55,5
8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
–8,0
ÖSSZES BEVÉTEL 109 072,8 130 438,6 ÖSSZES KIADÁS 119 872,8 120 900,7
Költségvetési bevételek 109 072,8 130 494,1
Költségvetési kiadások 119 872,8 120 908,7
GFS. egyenleg –10 800,0 9 585,4

4. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

Millió forintban

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés
1 Kulturális járulék 1 300,0 2 390,8 1 Pályázati támogatás 1 335,0 2 505,4
2 Bírság, egyéb bevétel 7,0 51,1 2 Alapkezelő igazgatóságok működési költségvetése 122,0 187,1
3 Mecenatúra bevétel 136,6
4 Költségvetési támogatás 150,0 110,1
Költségvetési bevételek 1 457,0 2 688,6 Költségvetési kiadások 1 457,0 2 692,5
5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0,2
ÖSSZES BEVÉTEL 1 457,0 2 688,8 ÖSSZES KIADÁS 1 457,0 2 692,5
Költségvetési bevételek 1 457,0 2 688,6
Költségvetési kiadások 1 457,0 2 692,5
GFS. egyenleg –3,9

5. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

Millió forintban

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés

Elő-
irány-
zat
csoport
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
száma


KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1997.
évi
elő-
irányzat

1997.
évi
tel-
jesítés
1 A bevételek jogszabályban meghatározott része, jogcímenként 1 Támogatás a környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez (tájrendezési és kármentesítési feladatokkal együtt)



10 717,0




11 543,8
1 Környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok
737,0

708,3
2 Közcélú környezetvédelmi feladatok
3 100,0

3 484,0
2 Környezetvédelmi termékdíjak 9 990,0 11 746,8 3 Környezeti károkozás megelőzését és felderítését szolgáló munkák feltételeinek javítása

450,0


581,8
3 Műemlékvédelmi hozzájárulás 4 Környezeti károkozás, veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások költségei

780,0


188,3
4 Építésügyi bírság 600,0 5 Kezelés, működtetés a bevételek beszedése és az ellenőrzés költségei
5 Az állami tulajdonú műemlékek értékesítéséből, hasznosításából befolyt bevétel

100,0
1 Bevételek beszedése és ezzel összefüggő ellenőrzési tevékenység

480,0


449,2
6 Bányajáradék 230,2 2 Kezelés, működtetés és a felhasználások ellenőrzése
510,0

518,9
2 Egyéb bevételek 6 Kamatfizetés 80,0
1 Az Alapnál nyújtott támogatások visszafizetése
1 670,0

760,3
2 Az Alap javára megtérített kárelhárítási költségek és kártérítés

20,0


23,3
3 Környezeti károk és veszélyeztetések elhárítását szolgáló bevételi forrás

1 000,0


1 000,0
4 A környezet védelmét szolgáló nemzetközi segélyek
617,8
5 Késedelmi pótlék bevétel 2,1
6 Egyéb bevétel 27,6
Költségvetési bevételek 14 117,0 15 116,4 Költségvetési kiadások 16 117,0 16 766,0
7 Hiteltörlesztés 135,1
3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
–2,7
8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
–16,1
ÖSSZES BEVÉTEL 14 117,0 15 113,7 ÖSSZES KIADÁS 16 252,1 16 749,9
Költségvetési bevételek 14 117,0 15 116,4
Költségvetési kiadások 16 117,0 16 766,0
GFS. egyenleg –2 000,0 –1 649,6

11. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1997. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE

Millió forintban

BEVÉTELEK
1997. évi
módosított
előirányzat
1997. évi
teljesítés

KIADÁSOK
1997. évi
módosított
előirányzat
1997. évi
teljesítés
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 120 000,0 144 716,1 Egyedi és normatív támogatás 47 080,2 45 991,6
Bányajáradék 18 052,8 16 819,5 Egyéb támogatás 1 100,0 582,3
Vám- és importbefizetések 196 000,0 159 903,5 Együtt: 48 180,2 46 573,9
Játékadó 11 850,0 11 866,7 Agrárgazdaság támogatása
Egyéb befizetések 25 700,0 18 711,1 Piacra jutási támogatás 42 300,0 38 564,9
Összesen: 371 602,8 352 016,9 Agrártermelési támogatás 21 180,0 18 549,9
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Együtt: 63 480,0 57 114,8
Általános forgalmi adó 628 288,4 674 769,6 Összesen: 111 660,2 103 688,7
Fogyasztási adó 266 300,0 267 512,3 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 50 000,0 55 235,5
Összesen: 894 588,4 942 281,9 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Központi beruházások költségvetési fedezete
Személyi jövedelemadó 400 848,0 424 503,8 Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok 62 097,0 54 474,9
Adóbefizetések
Illetékbefizetések
3 250,0
30 635,3
4 027,8
32 063,2
Egyéb felhalmozási kiadások, lakásépítés,
lakástámogatás

31 796,0

39 586,6
Együtt: 93 893,0 94 061,5
Összesen: 434 733,3 460 594,8 Lakásépítési támogatások 36 640,0 53 208,5
Összesen: 130 533,0 147 270,0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
SAJÁT BEVÉTELEI

193 249,1

287 711,1
TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT Családi támogatások 134 300,0 147 933,7
BEVÉTELEI 16 256,8 15 388,8 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális
Összesen: 209 505,9 303 099,9 támogatások 55 700,0 58 655,9
Különféle jogcímen adott térítések 16 500,0 14 575,0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL Összesen: 206 500,0 221 164,6
SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 4 900,0 22 623,7 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 3 600,0 2 382,2 Költségvetési szervek támogatásai 510 138,0 547 139,4
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK Támogatási célprogramok támogatással fedezett
BEFIZETÉSEI 5 600,0 5 599,4 kiadásai 44 517,8 61 176,5
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL Együtt: 554 655,8 608 315,9
EREDŐ BEVÉTELEK 32 495,3 45 692,8 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett
ÁLLAMI KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS kiadásai 193 249,1 284 724,2
BEFIZETÉSEK 12 124,0 12 611,0 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 17 500,0 19 438,9 kiadásai 16 256,8 15 388,8
MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE 55 700,0 357,6 Összesen: 764 161,7 908 428,9
EGYÉB BEVÉTELEK 4 184,0 4 426,2 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 394,2 3 390,4
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 361 810,8 348 723,9
BEVÉTELEK 158 136,0 193 454,6 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
TÁMOGATÁSA 150,0 110,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK
PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜL: 2 204 669,7 2 364 579,9 KIADÁSAI 48 478,7 36 446,6
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 827 674,0 835 035,3
PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜLI EGYÉB KIADÁSOK 7 754,0 6 116,5
HIÁNY: 359 711,5 338 471,4 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 13 835,3
PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 50 000,0 160 854,0 CÉLTARTALÉKOK 2 050,0
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 21 379,3 23 353,4

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

2 254 669,7

2 525 433,9
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG
ÉRVÉNYESÍTÉSE

15 000,0

14 087,5
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 309 711,5 177 617,4 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 564 381,2 2 703 051,3
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok 40 502,8 37 176,7 Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok 42 552,7 56 501,1
Belföldi hitelfelvételek Adósságtörlesztés 2 354 726,9 2 454 226,7
Összesen: 40 502,8 37 176,7 Összesen: 2 397 279,6 2 510 727,8

12. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai

Millió forintban

Megnevezés
1997. évi
módosított
előirányzat
1997. évi
előzetes
tény
1. Költségvetési befizetési kötelezettség
– az állami vagyon privatizációja bevételéből 50 000 160 405 *
– az állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 10 000 10 000
– az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján 12 000 12 000
ŻÖsszesen: Ż72 000Ż 182 405Ż
2. ŻRáfordítások
– közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások (díjak, jutalékok) 32 000 31 956
ebből: a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technika kiadások fedezete
14 160
– működési költségek 3 500 3 500
– a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetések
25 000

26 378
– az 1989. évi XIII. törvény alapján az átalakuló társaságoknak a priv. után visszautalásra kerülő 20%-os részesedés teljesítése
27 000

15 245
– a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések 2 000 2 177
– reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával ebből éves szinten 1000 millió forint értékig, ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. Igazgatósága – a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett – dönthet

12 500


12 142
– agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalása 5 300 4 365
– a gazdálkodók által okozott, vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására a Központi Környezetvédelmi Alapba félévente egyenlő összegű átutalás

1 000


1 000
– Mecsekurán Kft. veszteség fedezete 1 000 1 000
– a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint a területfejlesztés központi, valamint a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok fejlesztési programjainak támogatására

7 000


7 000
ebből: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási program 1 500
– nem az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítás
360

0
– Rádió, TV átvállalt kötelezettség 1 984
ŻÖsszesen: Ż116 660 106 747
3. ŻTartalékolás
A jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésekre 16 700 16 700

* Bankprivatizációval együtt.