1 | Kintlévőségek behajtása | 17 267 | |||||||||||||
1–2 | Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen | 592 890 | 608 242 | ||||||||||||
Összesen | Ebből: | ||||||||||||||
Behajtási tevékenység | 17 267 | 20 039 | |||||||||||||
Kintlévőségek behajtása | 17 267 | 19 546 | |||||||||||||
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás | 493 | ||||||||||||||
3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 15 992 | 13 651 | 14 103 | |||||||||||
1 | Késedelmi pótlék és bírság | 10 976 | 11 519 | 10 629 | |||||||||||
2 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 5 016 | 2 132 | 3 474 | |||||||||||
4 | Alapok közötti elszámolás | 37 198 | |||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 5 616 | 4 678 | 4 181 | |||||||||||
1 | Kamat és egyéb hozambevételek | 4 456 | 3 250 | 3 249 | |||||||||||
2 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 400 | 4 | ||||||||||||
3 | Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése | 100 | |||||||||||||
4 | Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése | 1 160 | 928 | 928 | |||||||||||
7 | Működési célú bevételek | 918 | 150 | 273 | |||||||||||
1 | Egyéb működési célú bevétel | 193 | 40 | 175 | |||||||||||
2 | ÁPV Rt. költségtérítése | 197 | 60 | 66 | |||||||||||
3 | Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése | 19 | 50 | 32 | |||||||||||
4 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 509 | |||||||||||||
8 | Központi költségvetés működési célú térítése | 658 | 590 | 606 | |||||||||||
1 | Népjóléti fejezet költségtérítése | 604 | 520 | 520 | |||||||||||
2 | OKKH költségtérítése | 54 | 70 | 86 | |||||||||||
9 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 41 | 3 566 | 1 202 | |||||||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen | 559 989 | 615 525 | 628 607 | ||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 169 | ||||||||||||||
10 | A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások | 59 123 | 70 500 | 77 739 | |||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet) | 56 523 | 55 300 | 58 597 | |||||||||||
1 | Rokkantsági járadék | 2 400 | 2 597 | ||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék | 25 070 | 31 062 | ||||||||||||
3 | Egészségkárosodási járadék | 1 100 | 1 075 | ||||||||||||
4 | Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása | 2 600 | 2 922 | ||||||||||||
5 | Mezőgazdasági járadékok | 7 000 | 5 350 | ||||||||||||
6 | Vakok személyi járadéka | 3 000 | 3 019 | ||||||||||||
8 | Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések | 8 000 | 7 229 | ||||||||||||
9 | Házastársi pótlék | 5 500 | 4 583 | ||||||||||||
10 | Cukorbetegek támogatása | 100 | 46 | ||||||||||||
11 | Lakbér-hozzájárulás | 300 | 275 | ||||||||||||
12 | Katonai családi segély | 230 | 160 | ||||||||||||
Postaköltség | 279 | ||||||||||||||
2 | Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet) | 2 600 | 4 200 | 5 065 | |||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 000 | |||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 200 | |||||||||||||
3 | Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj | 11 000 | 14 077 | ||||||||||||
11 | Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.] | 26 498 | 12 000 | 4 009 | |||||||||||
12 | Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.] | 8 000 | 10 407 | ||||||||||||
13 | Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján | 1 760 | 1 800 | 1 902 | |||||||||||
14 | Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások | 3 480 | 3 800 | 5 448 | |||||||||||
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen | 90 861 | 96 100 | 99 505 | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen | 650 850 | 711 625 | 728 112 | ||||||||||||
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi teljesítés | 1997. évi előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
1 | A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai | 504 866 | 609 839 | 608 539 | |||||||||||
1 | Nyugellátások | 504 866 | 609 839 | 608 539 | |||||||||||
1 | Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak | 435 211 | 525 642 | 527 334 | |||||||||||
2 | Hozzátartozói ellátások | 69 655 | 84 198 | 81 204 | |||||||||||
2 | Egyéb kiadások | 80 266 | 15 372 | 14 951 | |||||||||||
1 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 2 254 | 2 800 | 2 278 | |||||||||||
2 | Működésre fordított kiadások | 9 539 | 12 428 | 12 420 | |||||||||||
1 | Folyamatos működési kiadások | 7 871 | 11 438 | 11 412 | |||||||||||
2 | Ellenőrzési tevékenység ösztönzése | 23 | 50 | 50 | |||||||||||
3 | Informatikai fejlesztés | 841 | 940 | 958 | |||||||||||
4 | Beruházási kiadások | 349 | |||||||||||||
5 | Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs. | 338 | |||||||||||||
6 | Világbanki program hazai költségei | 117 | |||||||||||||
4 | Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcs. kiadások | 59 | 124 | 94 | |||||||||||
5 | A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás | 1 336 | 20 | 61 | |||||||||||
6 | Alapok közötti elszámolás | 66 055 | |||||||||||||
7 | 1997. évi működési pénzmaradvány | ||||||||||||||
8 | Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend. | 754 | |||||||||||||
9 | Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek | 269 | 98 | ||||||||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen | 585 132 | 625 211 | 623 392 | ||||||||||||
Működési pénzmaradvány | 421 | ||||||||||||||
Egyenleg | –25 143 | –9 686 | 5 215 | ||||||||||||
3 | A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások | 70 708 | 70 500 | 78 118 | |||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet) | 56 989 | 55 300 | 58 893 | |||||||||||
1 | Rokkantsági járadék | 2 250 | 2 400 | 2 646 | |||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék | 26 068 | 25 070 | 30 167 | |||||||||||
3 | Egészségkárosodási járadék | 914 | 1 100 | 1 067 | |||||||||||
4 | Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása | 2 428 | 2 600 | 2 779 | |||||||||||
5 | Mezőgazdasági járadékok | 5 388 | 7 000 | 5 664 | |||||||||||
6 | Vakok személyi járadéka | 2 706 | 3 000 | 3 026 | |||||||||||
8 | Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések | 6 034 | 8 000 | 7 089 | |||||||||||
9 | Házastársi pótlék | 4 984 | 5 500 | 4 909 | |||||||||||
10 | Cukorbetegek támogatása | 44 | 100 | 40 | |||||||||||
11 | Lakbér-hozzájárulás | 289 | 300 | 271 | |||||||||||
12 | Katonai családi segély | 165 | 230 | 140 | |||||||||||
13 | Évközi változások | 5 455 | |||||||||||||
Nemzeti helytállásért pótlék | 765 | ||||||||||||||
Egyes művészeti tevékenységért pótlék | 37 | ||||||||||||||
3000 Ft-os kompenzáció | 16 | ||||||||||||||
14 | Postaköltség (összes ellátás) | 264 | 277 | ||||||||||||
2 | Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet) | 3 610 | 4 200 | 5 235 | |||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 000 | 4 513 | ||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 200 | 722 | ||||||||||||
3 | Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj | 10 109 | 11 000 | 13 990 | |||||||||||
4 | Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.] | 7 570 | 12 000 | 5 307 | |||||||||||
5 | Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.] | 3 048 | 8 000 | 7 263 | |||||||||||
6 | Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján | 1 785 | 1 800 | 1 874 | |||||||||||
7 | Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások | 3 358 | 3 800 | 6 019 | |||||||||||
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen | 86 469 | 96 100 | 98 581 | ||||||||||||
Egyenleg | 4 392 | 924 | |||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 671 601 | 721 311 | 721 973 | ||||||||||||
Egyenleg mindösszesen | –20 751 | –9 686 | 6 139 |
Millió forintban | ||||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi tény | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módosított előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 369 734 | 481 004 | 460 046 | 471 812 | |||||||||||
1 | Munkáltatói járulék | 308 224 | 298 852 | 308 456 | 323 483 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | 87 606 | 88 593 | ||||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 | 199 407 | ||||||||||||
3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | 18 005 | 19 758 | ||||||||||||
4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | 17 322 | 15 724 | ||||||||||||
2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | 329 | ||||||||||||||
3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 | 71 974 | ||||||||||||
1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | 70 323 | 71 587 | ||||||||||||
2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | 677 | 386 | ||||||||||||
4 | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 5 836 | 5 163 | 4 800 | 4 642 | |||||||||||
5 | Baleseti járulék | 1 593 | 487 | 990 | 1 251 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 487 | 890 | 16 | ||||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 100 | 1 235 | |||||||||||||
6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 3 530 | 8 000 | 7 000 | 7 658 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 3 000 | 2 350 | 2 237 | ||||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | 4 650 | 5 422 | ||||||||||||
7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 50 551 | 70 602 | 67 800 | 62 474 | |||||||||||
1 | Egyéni járulék | 50 551 | 70 602 | 67 800 | 62 474 | |||||||||||
8 | Közteherjegy után elszámolt járulék | 2 | ||||||||||||||
2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 | |||||||||||||
1 | Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) | 13 733 | 16 000 | |||||||||||||
2 | APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | ||||||||||||||
1–2 | Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen | 369 734 | 494 737 | 479 046 | 471 812 | |||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
Behajtási tevékenység | 15 426 | 13 733 | 19 000 | 16 527 | ||||||||||||
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) | 15 426 | 13 733 | 16 000 | 16 116 | ||||||||||||
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | 411 | ||||||||||||||
3 | Központi költségvetés által fizetett járulék | 12 000 | ||||||||||||||
4 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 12 571 | 14 479 | 11 574 | 12 121 | |||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 245 | 700 | 390 | 220 | |||||||||||
2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 828 | 2 600 | 1 496 | 1 845 | |||||||||||
4 | Késedelmi pótlék, bírság | 8 141 | 9 179 | 8 200 | 8 466 | |||||||||||
5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 2 558 | 1 200 | 688 | 790 | |||||||||||
5 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
6 | Központi költségvetés működési célú térítése | 980 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |||||||||||
7 | Egyéb bevételek | 491 | 800 | 820 | 512 | |||||||||||
1 | Kamat- és egyéb hozambevételek | 140 | 250 | 150 | 76 | |||||||||||
2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 | 29 | ||||||||||||
3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 351 | 350 | 570 | 408 | |||||||||||
8 | Működési célú bevételek | 1 138 | 100 | 1 525 | 383 | |||||||||||
1 | Egyéb működési bevétel* | 286 | 100 | 120 | 383 | |||||||||||
2 | Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése | 100 | ||||||||||||||
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 525 | 1 305 | ||||||||||||||
4 | Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés | 260 | ||||||||||||||
5 | Egyéb megtérítés | 67 | ||||||||||||||
9 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 4 | 6 285 | 8 200 | 8 200 | |||||||||||
10 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 | 1 501 | ||||||||||||
11 | Alapok közötti elszámolás | 66 055 | ||||||||||||||
1 | Nyugdíjkiadások után átvett járulék | 64 623 | ||||||||||||||
2 | Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás | 1 432 | ||||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 465 473 | 521 081 | 505 844 | 498 210 | ||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 277 | |||||||||||||||
Millió forintban | ||||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi tény | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módosított előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai | 448 061 | 506 437 | 523 873 | 531 773 | |||||||||||
1 | Természetbeni ellátások | 326 102 | 365 372 | 382 678 | 389 964 | |||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 224 832 | 260 649 | 265 903 | 265 779 | |||||||||||
1 | Háziorvosi ellátás finanszírozása | 22 374 | 24 900 | 25 847 | 25 847 | |||||||||||
2 | Feladatfinanszírozás összesen | 26 343 | 31 775 | 32 169 | 32 251 | |||||||||||
3 | Járóbeteg-szakellátás összesen | 41 385 | 50 641 | 49 383 | 49 352 | |||||||||||
4 | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 119 832 | 132 080 | 138 041 | 138 027 | |||||||||||
5 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 13 787 | 15 631 | 15 933 | 15 932 | |||||||||||
6 | Végkielégítés | 2 000 | 1 000 | 912 | ||||||||||||
7 | Ügyeleti díj többletkiadása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
8 | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | 370 | 300 | 230 | |||||||||||
9 | Felülvizsgáló orvosok díja | 230 | 252 | 230 | 228 | |||||||||||
10 | Kockázatkezelés, prevenció és egyéb | 511 | ||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 396 | 1 500 | 1 800 | 1 574 | |||||||||||
3 | Anyatejellátás | 128 | 200 | 150 | 134 | |||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | 84 246 | 85 383 | 94 265 | 100 876 | |||||||||||
1 | Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás | 6 566 | 6 380 | |||||||||||||
5 | Vérzékenység kezelése | 1 249 | 1 300 | |||||||||||||
6 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 12 118 | 14 340 | 15 700 | 16 782 | |||||||||||
7 | Utazási költségtérítés | 2 133 | 2 000 | 2 600 | 2 561 | |||||||||||
8 | Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése | 2 260 | 2 258 | |||||||||||||
2 | Pénzbeli ellátások | 121 959 | 141 065 | 141 195 | 141 809 | |||||||||||
1 | Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások | 79 265 | 92 035 | 98 200 | 97 982 | |||||||||||
2 | Terhességi-gyermekágyi segély | 8 276 | 7 900 | 6 000 | 6 013 | |||||||||||
3 | Táppénz | 32 977 | 39 430 | 35 235 | 36 138 | |||||||||||
4 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 699 | 800 | 860 | 865 | |||||||||||
5 | Kártérítési járadék | 743 | 900 | 900 | 810 | |||||||||||
2 | Egyéb kiadások | 19 706 | 18 490 | 22 644 | 22 185 | |||||||||||
1 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 121 | 1 509 | 1 506 | 1 065 | |||||||||||
2 | Működésre fordított kiadások | 15 505 | 16 455 | 18 157 | 17 382 | |||||||||||
1 | Folyamatos működési kiadások | 11 980 | 14 311 | 14 311 | 14 074 | |||||||||||
2 | Családi pótlék ellenőrzés kiadásai | 100 | 85 | |||||||||||||
3 | Behajtás ösztönzése | 734 | 500 | 722 | 695 | |||||||||||
4 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 244 | 750 | 750 | 640 | |||||||||||
5 | Beruházás | 776 | 394 | 394 | 722 | |||||||||||
6 | Informatikai fejlesztés | 400 | 500 | 500 | 507 | |||||||||||
7 | Világbanki Program hazai költsége | 313 | 0 | 657 | ||||||||||||
8 | APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | 2 | |||||||||||||
Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása | 525 | 1 305 | ||||||||||||||
Működési célú bevételek többletéből | 533 | |||||||||||||||
3 | Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | 7 | 6 | 6 | 75 | |||||||||||
4 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 328 | 500 | 400 | 348 | |||||||||||
5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 2 745 | 20 | 2 500 | 3 306 | |||||||||||
6 | Az APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg | 75 | 9 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére | 3 995 | ||||||||||||||
4 | Alapok közötti elszámolás | 37 198 | ||||||||||||||
1 | Pénzbeli ellátások után átadott járulék | 37 198 | ||||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 508 959 | 524 927 | 546 517 | 553 958 | ||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap egyenlege | –43 486 | –3 846 | –40 673 | –55 748 | ||||||||||||
Működési pénzmaradvány | 1 612 |
Millió forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | 1996. évi tény | 1997. évi elő- irányzat törvény szerint | Elő- irányzat változás | 1997. évi pótkölt- ségvetés szerinti elő- irányzat | Elő- irányzat változás | 1997. évi köz- gyűlés szerinti módo- sított elő- irányzat | Szerkezeti változás | Szinten tartás (17%-os bér,) 15,9%-os dologi | 1997. évi teljesítés | Index % 9./4. | Index % 9./6. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása | ||||||||||||||
Fix összeg | 4 864 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | –212 | 348 | 5 054 | 101,08% | 101,08% | |||
Területi pótlék | 382 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 18 | 383 | 95,75% | 95,75% | |||
Eseti ellátás díjazása | 189 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 11 | 205 | 102,50% | 102,50% | |||
Teljesítmény díjazása | 16 939 | 19 000 | 998 | 19 998 | 0 | 19 998 | 212 | 2 847 | 20 087 | 100,45% | 100,45% | |||
Új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 300 | –51 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 118 | 47,39% | 47,39% | |||
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 22 374 | 24 900 | 947 | 25 847 | 0 | 25 847 | 0 | 3 224 | 25 847 | 100,00% | 100,00% | |||
II. Feladatfinanszírozás | ||||||||||||||
1. | Egyéb alapellátás | |||||||||||||
Iskolaegészségügyi ellátás | 828 | 815 | –20 | 795 | 7 | 788 | –95 | 123 | 788 | 99,12% | 100,00% | |||
Védőnői ellátás | 3 410 | 3 883 | 235 | 4 118 | 8 | 4 110 | 95 | 590 | 4 110 | 99,81% | 100,00% | |||
Ügyeleti szolgálat | 2 560 | 2 764 | 202 | 2 966 | 0 | 2 966 | 0 | 428 | 2 966 | 100,00% | 100,00% | |||
Kiegészítő alapellátási feladat | 260 | 100 | –1 | 99 | 0 | 99 | 0 | 14 | 99 | 100,00% | 100,00% | |||
Fogorvosi szolgáltatás | 5 555 | 8 046 | –738 | 7 308 | 0 | 7 308 | 170 | 956 | 7 308 | 100,00% | 100,00% | |||
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 749 | 845 | 29 | 874 | 5 | 869 | 0 | 125 | 869 | 99,43% | 100,00% | |||
Egyéb alapellátás összesen | 13 362 | 16 453 | –293 | 16 160 | 20 | 16 140 | 170 | 2 236 | 16 140 | 99,88% | 100,00% | |||
2. | Járóbeteg-szakellátás | |||||||||||||
MSZSZ: gyermekgyógyászat | 39 | 42 | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 6 | 45 | 100,00% | 100,00% | |||
MSZSZ: nőgyógyászat | 32 | 34 | 3 | 37 | 0 | 37 | 0 | 5 | 37 | 100,00% | 100,00% | |||
Nemibeteg-gondozás | 537 | 607 | 45 | 652 | 1 | 651 | 0 | 90 | 652 | 100,00% | 100,15% | |||
Tüdőgondozás | 1 831 | 2 072 | 195 | 2 267 | –40 | 2 307 | 0 | 305 | 2 307 | 101,76% | 100,00% | |||
Ideggyógyászati gondozás | 1 011 | 1 144 | 126 | 1 270 | –1 | 1 271 | 0 | 168 | 1 271 | 100,08% | 100,00% | |||
Onkológiai gondozás | 511 | 577 | 38 | 615 | –3 | 618 | 0 | 84 | 618 | 100,49% | 100,00% | |||
Alkohológia és drogellátás | 400 | 450 | –35 | 415 | 0 | 415 | 0 | 66 | 415 | 100,00% | 100,00% | |||
Járóbeteg-szakellátás összesen | 4 361 | 4 926 | 375 | 5 301 | –43 | 5 344 | 0 | 724 | 5 345 | 100,83% | 100,02% | |||
3. | Vérellátás | 1 092 | 1 199 | 301 | 1 500 | –115 | 1 615 | 0 | 174 | 1 586 | 105,73% | 98,20% | ||
4. | Mentés betegszállítás | 6 954 | 8 548 | 0 | 8 548 | 0 | 8 548 | 0 | 1 158 | 8 548 | 100,00% | 100,00% | ||
5. | Egyéb ellátás összesen | 574 | 649 | 11 | 660 | 27 | 633 | –67 | 94 | 632 | 95,76% | 99,84% | ||
Feladatfinanszírozás összesen | 26 343 | 31 775 | 394 | 32 169 | –111 | 32 280 | 103 | 4 386 | 32 251 | 100,25% | 99,91% | |||
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozása | ||||||||||||||
Járóbeteg-szakrendelés | 23 804 | 29 042 | 167 | 29 209 | 775 | 28 434 | –170 | 5 062 | 28 425 | 97,32% | 99,97% | |||
Járóbeteg-szakambulancia | 6 828 | 7 525 | –254 | 7 271 | –792 | 8 063 | 0 | 8 072 | 111,02% | 100,11% | ||||
Speciális finanszírozási feladatok | 624 | 824 | –645 | 179 | 0 | 179 | 0 | 100 | 179 | 100,00% | 100,00% | |||
CT, MRI | 4 664 | 5 500 | –88 | 5 412 | 0 | 5 412 | 0 | 748 | 5 412 | 100,00% | 100,00% | |||
Művesekezelés | 5 440 | 6 500 | –188 | 6 312 | –384 | 6 696 | 0 | 872 | 6 774 | 107,32% | 101,16% | |||
Házi szakápolás | 25 | 1 250 | –250 | 1 000 | 512 | 488 | 0 | 4 | 490 | 49,00% | 100,41% | |||
Járóbeteg-szakellátás finanszírozása összesen | 41 385 | 50 641 | –1 258 | 49 383 | 111 | 49 272 | –170 | 6 786 | 49 352 | 99,94% | 100,16% | |||
IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása | ||||||||||||||
1. | Aktív fekvőbeteg-ellátás | |||||||||||||
Aktív fekvőbeteg-ellátás | 116 070 | 126 510 | 5 961 | 132 471 | 4 | 132 467 | 0 | 16 451 | 132 480 | 100,01% | 100,01% | |||
Speciális finanszírozási feladatok | 3 762 | 5 570 | 0 | 5 570 | 0 | 5 570 | 0 | 603 | 5 547 | 99,59% | 99,59% | |||
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 119 832 | 132 080 | 5 961 | 138 041 | 4 | 138 037 | 0 | 17 054 | 138 027 | 99,99% | 99,99% | |||
2. | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 13 787 | 15 631 | 302 | 15 933 | –13 | 15 946 | 0 | 2 063 | 15 932 | 99,99% | 99,91% | ||
3. | Kórházi ügyeleti díj | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 100,00% | ||
Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen | 133 619 | 150 711 | 6 263 | 156 974 | –9 | 156 983 | 0 | 22 117 | 156 959 | 99,99% | 99,98% | |||
KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV.) | 223 721 | 258 027 | 6 346 | 264 373 | –9 | 264 382 | –67 | 36 513 | 264 409 | 100,01% | 100,01% | |||
Előlegvisszatérítés | –121 | 0 | 0 | |||||||||||
Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1. | Kórházátalakítás végkielégítése | 0 | 2 000 | –1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 912 | 91,20% | 91,20% | |||
2. | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | 370 | –70 | 300 | 9 | 291 | 0 | 230 | 76,67% | 79,04% | |||
3. | Felülvizsgáló orvosok díja | 230 | 252 | –22 | 230 | 0 | 230 | 0 | 228 | 99,13% | 99,13% | |||
4. | Egyéb előirányzat | 360 | 0 | –360 | 0 | 0 | ||||||||
5. | E. raktár | 27 | 0 | –28 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Influenza elleni védőoltás | 245 | 0 | –245 | 0 | 0 | ||||||||
Célelőirányzatok összesen | 1 232 | 2 622 | –1 092 | 1 530 | 9 | 1 521 | –633 | 0 | 1 370 | 89,54% | 90,07% |
Millió forintban | ||||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi tény | 1997. évi eredeti előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
9 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Működés saját bevételei | 286 | 100 | 100 | 383 | |||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz | 10 920 | 13 031 | 13 031 | 13 031 | |||||||||||
3 | A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése | 1 047 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |||||||||||
4 | Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés | 260 | ||||||||||||||
5 | Családi pótlék ellenőrzés | 100 | 100 | |||||||||||||
6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 525 | 1 305 | |||||||||||||
7 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz | 313 | 657 | |||||||||||||
8 | Informatikai beruházások fedezetére átvett pe. | 400 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
9 | Behajtás ösztönzés fedezete | 734 | 500 | 722 | 713 | |||||||||||
10 | Beruházásokra átvett pénzeszköz | 776 | 394 | 394 | 394 | |||||||||||
11 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 244 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||
12 | APEH–OEP együttműk. történő behajtás öszt. | 75 | 9 | |||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen | 15 505 | 16 455 | 18 157 | 17 717 | ||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 1 277 | |||||||||||||||
Millió forintban | ||||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi tény | 1997. évi eredeti előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
1 | Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása | 2 864 | 2 925 | 2 925 | 2 943 | |||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Önkormányzat | 72 | 90 | 90 | 76 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72 | 90 | 90 | 76 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29 | 72 | 72 | 32 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 20 | 9 | ||||||||||||||
2 | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 2 792 | 2 835 | 2 835 | 2 867 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 375 | 2 823 | 2 823 | 2 520 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 852 | 1 057 | 1 057 | 1 031 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 324 | 432 | 432 | 451 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 143 | 1 311 | 1 311 | 985 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 56 | 23 | 23 | 53 | |||||||||||
2 | Felújítások | 3 | 2 | |||||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 414 | 12 | 12 | 345 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 414 | 12 | 12 | 345 | |||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei | 9 468 | 10 993 | 10 993 | 11 056 | |||||||||||
1 | Területi Egészségbiztosítási Bizottságok | 4 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
2 | Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak | 9 464 | 10 975 | 10 975 | 11 051 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 975 | 10 328 | 10 328 | 10 458 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 719 | 5 300 | 5 300 | 5 330 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 928 | 2 225 | 2 225 | 2 358 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 306 | 2 800 | 2 800 | 2 743 | |||||||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 22 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||
2 | Felújítások | 163 | 281 | 281 | 231 | |||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 326 | 366 | 366 | 362 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 326 | 366 | 366 | 362 | |||||||||||
3 | Országos Orvosszakértői Intézet | 671 | 787 | 787 | 797 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 663 | 751 | 751 | 772 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 404 | 458 | 458 | 482 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 167 | 191 | 191 | 213 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 92 | 102 | 102 | 77 | |||||||||||
2 | Felújítások | 1 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 7 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 7 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||
9 | Központosított előirányzatok | 1 225 | 1 750 | 3 452 | 2 586 | |||||||||||
1 | Központosított intézményi előirányzatok | 736 | 1 250 | 1 472 | 1 335 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 662 | 1 128 | 1 350 | 1 215 | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 439 | 590 | 714 | 775 | |||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 189 | 249 | 347 | 319 | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34 | 289 | 289 | 121 | |||||||||||
2 | Felújítások | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 72 | 122 | 122 | 118 | |||||||||||
1 | Egyéb intézményi beruházások | 72 | 122 | 122 | 118 | |||||||||||
2 | Egészségbiztosítási célfeladatok | 489 | 500 | 600 | 1 249 | |||||||||||
1 | Informatikai fejlesztések | 174 | 500 | 500 | 507 | |||||||||||
2 | Családi pótlék ellenőrzés | 100 | 85 | |||||||||||||
3 | Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások | 315 | 657 | |||||||||||||
3 | APEH–OEP együttműk. történő behajtás ösztönzés | 75 | 2 | |||||||||||||
4 | Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása | 1 305 | ||||||||||||||
Működési pénzmaradvány* | 1 277 | |||||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen | 15 505 | 16 455 | 18 157 | 17 382 | ||||||||||||
Működési pénzmaradvány | 1 612 |
Millió forintban | ||||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi tény | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 369 734 | 481 004 | 460 046 | 471 812 | |||||||||||
1 | Munkáltatói járulék | 308 224 | 298 852 | 308 456 | 323 483 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | 87 606 | 88 593 | ||||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 | 199 407 | ||||||||||||
3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | 18 005 | 19 758 | ||||||||||||
4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | 17 322 | 15 724 | ||||||||||||
2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | 329 | ||||||||||||||
3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 | 71 974 | ||||||||||||
1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | 70 323 | 71 587 | ||||||||||||
2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | 677 | 386 | ||||||||||||
4 | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 5 836 | 5 163 | 4 800 | 4 642 | |||||||||||
5 | Baleseti járulék | 1 593 | 487 | 990 | 1 251 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 487 | 890 | 16 | ||||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 100 | 1 235 | |||||||||||||
6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 3 530 | 8 000 | 7 000 | 7 658 | |||||||||||
1 | Költségvetési szervek | 3 000 | 2 350 | 2 237 | ||||||||||||
2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | 4 650 | 5 422 | ||||||||||||
7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 50 551 | 70 602 | 67 800 | 62 474 | |||||||||||
1 | Egyéni járulék | 50 551 | 70 602 | 67 800 | 62 474 | |||||||||||
8 | Közteherjegy után elszámolt járulék | 2 | ||||||||||||||
2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 | |||||||||||||
1 | Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) | 13 733 | 16 000 | |||||||||||||
2 | APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | ||||||||||||||
1–2 | Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen | 369 734 | 494 737 | 479 046 | 471 812 | |||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
Behajtási tevékenység | 15 426 | 13 733 | 19 000 | 16 527 | ||||||||||||
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) | 15 426 | 13 733 | 16 000 | 16 116 | ||||||||||||
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | 411 | ||||||||||||||
3 | Központi költségvetés által fizetett járulék | 12 000 | ||||||||||||||
4 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 12 571 | 14 479 | 11 574 | 12 121 | |||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 245 | 700 | 390 | 220 | |||||||||||
2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 828 | 2 600 | 1 496 | 1 845 | |||||||||||
4 | Késedelmi pótlék, bírság | 8 141 | 9 179 | 8 200 | 8 466 | |||||||||||
5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 2 558 | 1 200 | 688 | 790 | |||||||||||
5 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
6 | Központi költségvetés működési célú térítése | 980 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |||||||||||
7 | Egyéb bevételek | 491 | 800 | 820 | 512 | |||||||||||
1 | Kamat- és egyéb hozambevételek | 140 | 250 | 150 | 76 | |||||||||||
2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 | 29 | ||||||||||||
3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 351 | 350 | 570 | 408 | |||||||||||
8 | Működési célú bevételek | 1 138 | 100 | 1 525 | 383 | |||||||||||
1 | Egyéb működési bevétel* | 286 | 100 | 120 | 383 | |||||||||||
2 | Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése | 100 | ||||||||||||||
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 525 | 1 305 | ||||||||||||||
4 | Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés | 260 | ||||||||||||||
5 | Egyéb megtérítés | 67 | ||||||||||||||
9 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 4 | 6 285 | 8 200 | 8 200 | |||||||||||
10 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 | 1 501 | ||||||||||||
11 | Alapok közötti elszámolás | 66 055 | ||||||||||||||
1 | Nyugdíjkiadások után átvett járulék | 64 623 | ||||||||||||||
2 | Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás | 1 432 | ||||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 465 473 | 521 081 | 505 844 | 498 210 | ||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 277 | |||||||||||||||
12 | Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen | 139 500 | 146 700 | 144 400 | 157 959 | |||||||||||
1 | Családi támogatások | 132 100 | 134 300 | 134 300 | 147 934 | |||||||||||
1 | Családi pótlék | 96 000 | 102 300 | 102 300 | 106 100 | |||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 2 000 | 2 000 | 1 834 | ||||||||||||
3 | Gyermekgondozási díj | 21 300 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |||||||||||
4 | Gyermekgondozási segély | 13 000 | 20 000 | 20 000 | 27 000 | |||||||||||
5 | Várandóssági pótlék | 1 800 | ||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 400 | 400 | 400 | 383 | |||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400 | 400 | 400 | 383 | |||||||||||
2 | Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak 1995. évi megtérítéssel nem fedezett része | |||||||||||||||
3 | Különféle jogcímen adott térítések | 7 000 | 12 000 | 9 700 | 9 642 | |||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 7 000 | 12 000 | 9 700 | 9 642 | |||||||||||
13 | A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés | 1 049 | 1 400 | 1 400 | 1 125 | |||||||||||
14 | A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott megtérítés a hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátására | 2 | ||||||||||||||
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen | 140 549 | 148 100 | 145 800 | 159 085 | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen | 606 022 | 669 181 | 651 644 | 657 295 | ||||||||||||
Millió forintban | ||||||||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi tény | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módosított előirányzat | 1997. évi teljesítés | |||||
1 | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai | 448 061 | 506 437 | 523 873 | 531 773 | |||||||||||
1 | Természetbeni ellátások | 326 102 | 365 372 | 382 678 | 389 964 | |||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 224 832 | 260 649 | 265 903 | 265 779 | |||||||||||
1 | Háziorvosi ellátás finanszírozása | 22 374 | 24 900 | 25 847 | 25 847 | |||||||||||
2 | Feladatfinanszírozás összesen | 26 343 | 31 775 | 32 169 | 32 251 | |||||||||||
3 | Járóbeteg-szakellátás összesen | 41 385 | 50 641 | 49 383 | 49 352 | |||||||||||
4 | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 119 832 | 132 080 | 138 041 | 138 027 | |||||||||||
5 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 13 787 | 15 631 | 15 933 | 15 932 | |||||||||||
6 | Végkielégítés | 2 000 | 1 000 | 912 | ||||||||||||
7 | Ügyeleti díj többletkiadása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
8 | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | 370 | 300 | 230 | |||||||||||
9 | Felülvizsgáló orvosok díja | 230 | 252 | 230 | 228 | |||||||||||
10 | Kockázatkezelés, prevenció és egyéb | 511 | ||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 396 | 1 500 | 1 800 | 1 574 | |||||||||||
3 | Anyatejellátás | 128 | 200 | 150 | 134 | |||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | 84 246 | 85 383 | 94 265 | 100 876 | |||||||||||
1 | Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás | 6 566 | 6 380 | |||||||||||||
5 | Vérzékenység kezelése | 1 249 | 1 300 | |||||||||||||
6 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 12 118 | 14 340 | 15 700 | 16 782 | |||||||||||
7 | Utazási költségtérítés | 2 133 | 2 000 | 2 600 | 2 561 | |||||||||||
8 | Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése | 2 260 | 2 258 | |||||||||||||
2 | Pénzbeli ellátások | 121 959 | 141 065 | 141 195 | 141 809 | |||||||||||
1 | Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások | 79 265 | 92 035 | 98 200 | 97 982 | |||||||||||
2 | Terhességi-gyermekágyi segély | 8 276 | 7 900 | 6 000 | 6 013 | |||||||||||
3 | Táppénz | 32 977 | 39 430 | 35 235 | 36 138 | |||||||||||
4 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 699 | 800 | 860 | 865 | |||||||||||
5 | Kártérítési járadék | 743 | 900 | 900 | 810 | |||||||||||
2 | Egyéb kiadások | 19 706 | 18 490 | 22 644 | 22 185 | |||||||||||
1 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 121 | 1 509 | 1 506 | 1 065 | |||||||||||
2 | Működésre fordított kiadások | 15 505 | 16 455 | 18 157 | 17 382 | |||||||||||
1 | Folyamatos működési kiadások | 11 980 | 14 311 | 14 311 | 14 074 | |||||||||||
2 | Családi pótlék ellenőrzés kiadásai | 100 | 85 | |||||||||||||
3 | Behajtás ösztönzése | 734 | 500 | 722 | 695 | |||||||||||
4 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 244 | 750 | 750 | 640 | |||||||||||
5 | Beruházás | 776 | 394 | 394 | 722 | |||||||||||
6 | Informatikai fejlesztés | 400 | 500 | 500 | 507 | |||||||||||
7 | Világbanki Program hazai költsége | 313 | 0 | 657 | ||||||||||||
8 | APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | 2 | |||||||||||||
Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása | 525 | 1 305 | ||||||||||||||
Működési célú bevételek többletéből | 533 | |||||||||||||||
3 | Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | 7 | 6 | 6 | 75 | |||||||||||
4 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 328 | 500 | 400 | 348 | |||||||||||
5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 2 745 | 20 | 2 500 | 3 306 | |||||||||||
6 | Az APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg | 75 | 9 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére | 3 995 | ||||||||||||||
4 | Alapok közötti elszámolás | 37 198 | ||||||||||||||
1 | Pénzbeli ellátások után átadott járulék | 37 198 | ||||||||||||||
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 508 959 | 524 927 | 546 517 | 553 958 | ||||||||||||
Egyenleg | –43 486 | –3 846 | –40 673 | –55 748 | ||||||||||||
Működési pénzmaradvány | 1 612 | |||||||||||||||
5 | Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen | 140 581 | 146 700 | 144 400 | 157 386 | |||||||||||
1 | Családi támogatások | 133 360 | 134 300 | 134 300 | 147 349 |