5 | Lakástámogatás | 95,0 | ||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 400,0 | 133,7 | |||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||
1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 250,0 | 250,0 | 159,0 | ||||||||||||
2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 55,0 | 0,6 | 13,9 | |||||||||||
6 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása | 400,0 | 400,0 | 401,4 | 400,0 | |||||||||||
8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||
9 | Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfavonzata | 103,8 | ||||||||||||||
11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
16 | Iratfelülvizsgáló Bizottság működési költsége | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||
18 | Területi közigazgatási reform feladatai | 0,1 | ||||||||||||||
19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 4 304,0 | 2 060,0 | 2 244,0 | 1 612,8 | 1 383,9 | 141,1 | |||||||||
21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||
23 | Választás, népszavazás | 68,3 | ||||||||||||||
25 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | 7,6 | ||||||||||||||
52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 200,0 | 162,0 | 171,3 | |||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||
2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 25,0 | 25,0 | 82,0 | 82,0 | |||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 7,9 | 7,9 | |||||||||||||
11 | COP98 PHARE (EU) | 4 472,0 | 2 756,0 | 1 716,0 | 3,5 | 1 711,7 | ||||||||||
13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | |||||||||||||||
1 | Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 10 720,0 | 10 720,0 | 17 948,0 | 16,2 | 17 931,8 | ||||||||||
2 | Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||
1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 582,0 | 1 582,0 | 3 184,2 | 96,6 | 3 087,6 | ||||||||||
2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 138,3 | 138,3 | 344,2 | 7,2 | 337,0 | ||||||||||
3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 441,8 | 441,8 | 909,1 | 8,9 | 900,2 | ||||||||||
4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 85,0 | 85,0 | 290,6 | 32,7 | 257,9 | ||||||||||
5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 209,3 | 209,3 | 322,3 | 6,3 | 316,0 | ||||||||||
6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 374,0 | 374,0 | 596,6 | 3,0 | 593,6 | ||||||||||
7 | Bölcsődei ellátás | 12,0 | 12,0 | 34,0 | 0,7 | 33,3 | ||||||||||
3 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 910,0 | 3 910,0 | 6 302,4 | 6 302,4 | |||||||||||
1-19. cím összesen: | 183 729,9 | 16 043,5 | 167 686,4 | 210 044,0 | 30 668,0 | 182 894,1 | ||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||
1 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 4 148,2 | 4 147,6 | |||||||||||||
2 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 6 177,2 | 6 177,1 | |||||||||||||
3 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 3 539,0 | 3 539,0 | |||||||||||||
4 | Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz | 1 757,5 | 1 757,5 | |||||||||||||
5 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 12 759,0 | 12 786,0 | |||||||||||||
6 | Gyermekvédelmi szakellátás | 9 882,9 | 9 882,6 | |||||||||||||
7 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 10 254,6 | , | 10 225,8 | ||||||||||||
8 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 3 326,2 | 3 223,7 | |||||||||||||
9 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 635,8 | 632,8 | |||||||||||||
10 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 12 055,9 | 12 055,9 | |||||||||||||
11 | Bölcsődei ellátáshoz | 2 335,1 | 2 367,6 | |||||||||||||
12 | Óvodai neveléshez | 28 076,6 | 28 037,1 | |||||||||||||
13 | Iskolai oktatáshoz | 111 696,1 | 111 601,0 | |||||||||||||
14 | Iskolai szakképzéshez | 16 776,0 | 16 576,4 | |||||||||||||
15 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 9 828,6 | 9 971,4 | |||||||||||||
16 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 5 136,3 | 5 129,9 | |||||||||||||
17 | Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 9 858,9 | 9 815,2 | |||||||||||||
18 | Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz | 30 277,4 | 30 160,8 | |||||||||||||
19 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 6 603,5 | 6 603,5 | |||||||||||||
20 | Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 3 243,8 | 3 243,8 | |||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Körjegyzőség támogatása | 1 500,0 | 1 486,3 | |||||||||||||
2 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||
3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 352,6 | |||||||||||||
4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 350,0 | 254,5 | |||||||||||||
5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 200,0 | 1 195,4 | |||||||||||||
6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 800,0 | 3 774,6 | |||||||||||||
7 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
8 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 730,0 | 725,8 | |||||||||||||
9 | Gyermeknevelési támogatás | 3 200,0 | 3 980,3 | |||||||||||||
10 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 20 820,0 | 22 139,6 | |||||||||||||
11 | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 900,0 | 356,2 | |||||||||||||
12 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 150,0 | 149,1 | |||||||||||||
13 | Szakmai fejlesztések támogatása | 2 600,0 | 2 353,2 | |||||||||||||
14 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 492,0 | 491,9 | |||||||||||||
15 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
16 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 000,0 | 2 054,5 | |||||||||||||
17 | 1100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása | 1 000,0 | 999,5 | |||||||||||||
18 | Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának és bővítésének támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
19 | Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása | 1 829,4 | 1 829,3 | |||||||||||||
20 | Ausztriai deutschlandsbergi tömeges buszbaleset áldozatainak temetési segélyére | 3,6 | ||||||||||||||
21 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása | 300,0 | ||||||||||||||
22 | Havazás miatt felmerült védekezési kiadások megtérítése | 204,1 | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására | 541,7 | ||||||||||||||
24 | Önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a | 1 615,5 | ||||||||||||||
25 | Önkormányzati kompokban keletkezett károk helyreállítása | 149,8 | ||||||||||||||
26 | Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését szolgáló támogatás | 2 048,2 | ||||||||||||||
28 | Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben június júliusban keletkezett károk helyreállítása | 2 057,0 | ||||||||||||||
29 | Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a | 3 214,1 | ||||||||||||||
31 | Személyi tulajdonban lévő lakásokban június júliusban keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás | 4 550,4 | ||||||||||||||
3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||||
1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 8 600,0 | 12 196,1 | |||||||||||||
2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 600,0 | 35,9 | |||||||||||||
4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||
1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 073,6 | 3 073,6 | |||||||||||||
2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 828,4 | 1 828,4 | |||||||||||||
3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 123,0 | 123,0 | |||||||||||||
4 | Színházak pályázati támogatása | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||
5 | Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||
1 | A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatáshoz | 4 599,1 | 4 550,5 | |||||||||||||
2 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 3 542,9 | 3 535,0 | |||||||||||||
3 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 1 572,7 | 1 550,9 | |||||||||||||
4 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 2 404,2 | 2 387,7 | |||||||||||||
5 | Érettségi és szakvizsgadíjakhoz | 586,2 | 581,2 | |||||||||||||
6 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 1 821,6 | 1 821,7 | |||||||||||||
2 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 14 900,0 | 14 900,0 | |||||||||||||
6 | Címzett és céltámogatások | 48 000,0 | 39 183,7 | |||||||||||||
7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 000,0 | 8 397,7 | |||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||
1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 000,0 | 5 093,1 | |||||||||||||
2 | Vis maior tartalék | 300,0 | 2 877,7 | |||||||||||||
23. cím összesen: | 440 486,7 | 448 993,1 | ||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 624 216,6 | 16 043,5 | 167 686,4 | 659 037,1 | 30 668,0 | 182 894,1 | ||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 3 295,6 | 4 221,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 518,8 | 891,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 495,5 | 2 069,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 629,3 | 750,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 253,6 | 1 374,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 265,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 229,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 149,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 81,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 44,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 250,0 | 300,8 | |||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||
1 | Költségvetési Iroda | 762,0 | 849,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,4 | 104,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 433,8 | 509,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,9 | 184,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 188,7 | 175,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 58,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 25,0 | |||||||||||||
2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 2 785,6 | 2 685,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 148,1 | 8 946,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 187,9 | 4 230,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 747,0 | 1 614,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 039,4 | 4 674,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 60,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 87,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 741,5 | 607,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 302,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,6 | ||||||||||||||
3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 359,8 | 1 316,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 744,2 | 3 264,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 777,7 | 1 672,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 714,8 | 638,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 993,5 | 1 748,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 21,8 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 389,0 | 191,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 150,0 | 193,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 74,0 | 79,1 | |||||||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 2 443,5 | 2 883,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 973,7 | 989,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 443,2 | 1 706,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 549,0 | 613,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 413,0 | 1 269,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 651,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,0 | 275,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 103,0 | 360,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 105,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 355,0 | 1 439,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 575,2 | 799,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 802,7 | 1 035,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,7 | 374,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 609,8 | 468,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | 47,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 251,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 19,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 32,8 | |||||||||||||
6 | Területi Főépítészi Irodák | 128,1 | 142,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 55,7 | 69,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 23,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,9 | 47,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 6 761,8 | 7 619,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 777,1 | 3 528,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 199,9 | 4 934,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 812,9 | 1 935,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 035,1 | 3 433,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 49,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 325,8 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 280,0 | 752,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 90,0 | 237,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 109,5 | |||||||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 522,0 | 1 538,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 779,1 | 3 063,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 202,8 | 1 266,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 521,1 | 500,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 223,1 | 2 108,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 47,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 269,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 122,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 194,2 | |||||||||||||
5 | Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet | |||||||||||||||
2 | Központi Kárrendezési Iroda | 932,7 | 1 719,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 700,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 482,5 | 487,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,1 | 178,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 244,1 | 1 655,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,4 | ||||||||||||||
3 | Agrárintervenciós központ | 59,6 | 128,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 188,1 | 1 209,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,4 | 114,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,8 | 36,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 122,5 | 1 118,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | 131,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 2 246,5 | 2 361,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 799,7 | 1 001,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 890,0 | 1 056,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 397,0 | 417,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 898,2 | 1 164,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 5,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 40,3 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,7 | 252,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 463,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 114,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,2 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 370,0 | 374,1 | |||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 399,5 | 368,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 59,8 | 81,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 122,1 | 135,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,7 | 55,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,5 | 142,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 36,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 36,1 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 20,8 | |||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 443,2 | 1 781,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 704,4 | 1 669,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 001,1 | 1 127,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 428,0 | 462,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 435,5 | 1 374,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | 41,5 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 2,1 | 0,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 194,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 325,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 63,0 | 90,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 192,0 | 237,7 | |||||||||||||
9 | FVM kiemelt sportlétesítmények | 500,6 | 492,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,0 | 271,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 111,6 | 134,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,7 | 51,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 252,1 | 317,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 69,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,6 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | 43,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 217,2 | 213,9 | |||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 528,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,7 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 170,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,7 | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 27,0 | 27,0 | 15,5 | 0,9 | 12,5 | ||||||||||
2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | 776,8 | 776,8 | 614,5 | 614,5 | |||||||||||
3 | PHARE intézményfejlesztés | 3 502,2 | 3 502,2 | |||||||||||||
4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 563,0 | 563,0 | 14,8 | 1,0 | |||||||||||
6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 2 080,0 | 2 080,0 | 525,2 | 1 352,9 | |||||||||||
7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 45,0 | 45,0 | 39,3 | 35,3 | |||||||||||
8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 250,0 | 250,0 | 20,0 | ||||||||||||
9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | 270,8 | 255,2 | |||||||||||
12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 900,0 | 900,0 | 453,5 | 564,3 | |||||||||||
13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | |||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 278,3 | 272,7 | |||||||||||||
36 | Vidékfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||
1 | Megyei területfejlesztési tanácsok | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||||||||||
2 | Regionális fejlesztési tanácsok | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | |||||||||||
3 | Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |||||||||||
4 | Tervezési-statisztikai régiók regionális fejlesztési tanácsai működési költségeihez hozzájárulás | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | |||||||||||
5 | Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | 720,0 | 720,0 | |||||||||||||
37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||||
1 | B.-A.-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | 1 453,7 | 209,6 | 2 509,0 | ||||||||||
2 | B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | 469,6 | 469,6 | 688,9 | 680,4 | |||||||||||
38 | PHARE CBC program | |||||||||||||||
1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 681,0 | 681,0 | 663,8 | 369,2 | 681,0 | ||||||||||
2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | 5 555,0 | 5 555,0 | 1 931,4 | 1 904,9 | |||||||||||
4 | PHARE iroda működési költségei | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | |||||||||||
39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | 36,2 | 36,2 | 107,8 | 30,0 | 36,2 | ||||||||||
40 | Építésügyi célelőirányzatok | 220,0 | 220,0 | 113,3 | 117,3 | |||||||||||
41 | Területi információs rendszer működtetése | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | |||||||||||
42 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 400,0 | 700,0 | 700,0 | 1 634,5 | 506,7 | 1 396,6 | |||||||||
3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||||
5 | Céltámogatási kiegészítő keret | 7,6 | 246,6 | |||||||||||||
7 | Holtág rehabilitáció támogatása | 98,1 | 98,1 | 3,3 | 98,1 | |||||||||||
8 | Területfejlesztési feladatok | 15,3 | ||||||||||||||
9 | PHARE CBC program | 33,8 | ||||||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | |||||||||||||||
1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 31 841,0 | 900,0 | 30 941,0 | 27 283,7 | 1 000,0 | 26 275,0 | |||||||||
2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 054,3 | 19,7 | 2 055,2 | ||||||||||
3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 766,0 | 1 766,0 | 1 614,9 | 1 391,0 | |||||||||||
2 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||||
1 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 592,1 | 3 200,0 | 392,1 | 3 672,7 | 3 199,9 | 392,1 | |||||||||
2 | Erdei vasutak működtetésére | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |||||||||||
3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 98,0 | 98,0 | 91,2 | 91,2 | |||||||||||
3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 587,3 | 1 446,3 | |||||||||||
4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 900,0 | 900,0 | 870,7 | 800,5 | |||||||||||
5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 220,0 | 220,0 | 174,3 | 177,3 | |||||||||||
6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 600,0 | 600,0 | 568,1 | 598,4 | |||||||||||
9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 294,0 | 294,0 | 231,8 | 13,3 | 224,3 | ||||||||||
10 | Vidékfejlesztési célfeladatok | |||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 4 532,0 | 1 000,0 | 3 532,0 | 5 652,2 | 1 137,1 | ||||||||||
2 | Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | 3 191,0 | 3 191,0 | 175,0 | 209,8 | |||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||
6 | Állatkártérítés | 1 518,9 | 1 518,9 | 2 815,8 | 109,0 | 2 418,9 | ||||||||||
1-10. cím összesen: | 121 831,2 | 47 556,9 | 74 274,3 | 114 213,7 | 41 967,6 | 70 617,9 | ||||||||||
11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||
1 | Piacrajutási támogatás | 48 854,0 | 61 230,1 | |||||||||||||
2 | Piacrajutási támogatás megtérülése | 11 000,0 | 4 355,4 | |||||||||||||
3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 47 132,0 | 40 776,1 | |||||||||||||
4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 294,2 | 235,7 | |||||||||||||
6 | Piacrajutási támogatás privatizációs bevételből | 1 822,3 | ||||||||||||||
11. cím összesen: | 96 280,2 | 11 000,0 | 102 241,9 | 6 177,7 | ||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 218 111,4 | 58 556,9 | 74 274,3 | 216 455,6 | 48 145,3 | 70 617,9 | ||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 2 251,1 | 2 604,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 878,9 | 1 135,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 320,9 | 403,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 784,3 | 735,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 15,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 262,5 | 229,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | ||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 2 354,7 | 2 149,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 669,0 | 666,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 197,4 | 160,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 133,8 | 829,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 345,9 | 321,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | 10,1 | |||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 8 609,5 | 7 410,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 400,7 | 874,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 088,0 | 2 981,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 038,3 | 1 115,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 436,4 | 2 377,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,8 | 152,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 23,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 375,4 | 1 481,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 15,3 | 15,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | 15,4 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 14,5 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | 49 756,0 | 49 093,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 321,3 | 4 240,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 922,3 | 16 119,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 887,7 | 5 354,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26 148,8 | 25 832,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,5 | 96,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 472,7 | 3 062,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 307,3 | 5 483,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3 022,5 | 3 674,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 142,9 | 356,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 18 652,5 | 20 572,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 896,0 | 646,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 941,7 | 12 251,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 213,1 | 3 957,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 368,3 | 5 225,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | 59,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,1 | 11,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,1 | 21,5 | |||||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 16 305,1 | 15 848,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 453,1 | 434,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 463,3 | 9 783,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 888,8 | 3 556,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 368,8 | 3 079,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | 53,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,4 | 16,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,4 | 15,3 | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 5 730,2 | 5 618,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,8 | 184,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 135,0 | 3 084,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 096,3 | 982,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 398,0 | 1 537,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 8,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | 110,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,7 | 218,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 7,0 | 18,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | 3,7 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 279,5 | 1 227,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | 13,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 774,6 | 744,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,8 | 263,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 186,7 | 191,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | 1,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,5 | 32,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 0,5 | |||||||||||||
4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||||||
1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 474,1 | 3 689,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 362,6 | 484,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 190,6 | 2 344,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 795,4 | 789,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 694,7 | 755,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 6,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,9 | 129,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 135,0 | 112,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 0,7 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||||
2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | 1 427,1 | 1 533,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 94,9 | 61,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 862,6 | 937,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 289,6 | 295,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 176,5 | 204,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | 2,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 0,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,9 | 81,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 118,5 | 158,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||
5 | MH Katonai Ügyészségek | 616,9 | 516,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 418,2 | 334,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 153,1 | 120,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,4 | 40,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||
6 | MH Egészségügyi intézetek | 1 644,4 | 2 121,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 119,7 | 6 046,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 705,2 | 2 646,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 059,7 | 1 026,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 979,2 | 4 284,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 141,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,9 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,7 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 235,2 | 214,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,1 | 86,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,8 | 31,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,8 | 37,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 46,6 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 3 776,8 | 3 776,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 480,0 | 1 480,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 740,0 | 465,0 | |||||||||||||
6 | Lakásépítés | 1 556,8 | 1 556,8 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | 163,7 | 163,7 | 163,5 | 163,7 | |||||||||||
4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 244,7 | 4 244,7 | 4 644,7 | 4 644,7 | |||||||||||
7 | Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság | 62,7 | 62,7 | |||||||||||||
11 | Légvédelmi rakétabeszerzés | 16 062,0 | 9 000,0 | 7 062,0 | 14 828,8 | 7 900,0 | 7 062,0 | |||||||||
12 | Magyar Honvédség Központi Sportkiképző Bázis fenntartása | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||
13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,5 | 1 000,0 | |||||||||||
14 | Orosz haditechnikai szállítások | 6 700,0 | 5 200,0 | 1 500,0 | 11 160,9 | 5 200,0 | 5 958,6 | |||||||||
15 | IFOR-kártérítés | 39,5 | 45,3 | |||||||||||||
22 | Szennyező források / szennyező területek kármentesítése | 305,0 | 305,0 | 254,9 | 255,0 | |||||||||||
23 | Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés | 230,0 | 230,0 | |||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez | 1 300,0 | 1 300,0 | 888,7 | 900,0 | |||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||||||||||
26 | Közép-európai béketámogató katonai műveletekben való együttműködés (CENCOOP) | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||
29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 524,6 | 524,6 | |||||||||||||
3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 |