F12.d | 16 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 205,9 | ||||||||||||||||
F12.d | 17 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 19 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 688,0 | 656,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 970,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 688,0 | |||||||||||||||||
F12.b | 20 | Szlovén vasúti átmenet építése | 5 800,0 | 5 800,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 800,0 | 5 414,1 | ||||||||||||||||
F12.a | 21 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 22 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 435,0 | 632,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 452,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 435,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 23 | A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
F12.a | 24 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 25 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 250,0 | 14,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 26 | A 10-es út rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 27 | 34. számú főút Tiszaigar települést elkerülő szakasza | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 28 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 1 400,0 | 578,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 29 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 30 | Helyi érdekű útépítések és rendezések beruházásai | 52,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 31 | 83-as főút Pápát elkerülő szakasza I-II. ütem | 800,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 41 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 850,0 | 306,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 230,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||
43 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 400,0 | 183,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 2 | Folyó- és tószabályozás | 600,0 | 18,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 850,0 | 42,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 4 | Dombvidéki vízrendezés | 400,0 | 12,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 5 | Síkvidéki vízrendezés | 1 300,0 | 115,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 200,0 | 10,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 7 | Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | 1,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 100,0 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 44 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 45 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F12.d | 46 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 50,9 | ||||||||||||||||
F14 | 47 | Demecser nagyközség gesztorságában hét település szennyvíztisztító telep beruházása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,6 | |||||||||||||||||
F13.b | 4 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 500,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 154,4 | |||||||||||||||||
F02 | 6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 75,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | |||||||||||||||||
F12.d | 7 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,0 | |||||||||||||||||
F12.d | 8 | Kutatási feladatok | 410,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,7 | |||||||||||||||||
F01.c | 12 | EU integrációs feladatok | 320,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,9 | |||||||||||||||||
F01.a | 13 | Informatikai eszközfenntartás | 90,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
F02 | 16 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
F01.c | 18 | ENSZ vasúti project költségei | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
F01.c | 19 | NATO tagságból adódó feladatok | 40,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,7 | |||||||||||||||||
F12.a | 20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 506,0 | 621,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 506,0 | 662,7 | ||||||||||||||||
F13.b | 30 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 31 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 32 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||||||
F02 | 35 | A KöViM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 36 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
F04.c | 37 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 38 | Műszaki szabályozási feladatok | 20,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
F15 | 39 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 84,5 | ||||||||||||||||
F14 | 40 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 41 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,7 | |||||||||||||||||
F13.b | 45 | Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 46 | Duna-Tisza közi homokhátság monitorjának működtetése | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | ' | ||||||||||||||||
F13.b | 47 | Ráckevei-Soroksári Duna-ág fenntartási költségei | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 48 | Tisza tó fenntartása | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 49 | Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítási igény | 8,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 50 | Esztergom-Sturovo közötti Duna-híd újjáépítése (HU 9908-01) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | 1 281,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 345,0 | 1 281,8 | ||||||||||||||||
F12.b | 51 | Budapest-Ferencváros-Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU 9908-02) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 497,0 | 3 799,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 497,0 | 3 799,2 | ||||||||||||||||
F14 | 52 | Észak-budapesti szennyvíztisztítómű folyadékfázis (HU 9811) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 873,6 | 2 744,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 873,6 | 2 744,0 | ||||||||||||||||
F14 | 53 | Vízügyi szektor ISPA segély | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 869,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 869,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 54 | Közúti szektor ISPA segély | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 380,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 380,0 | |||||||||||||||||
F12.b | 55 | Vasúti szektor ISPA segély | 2 013,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 336,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 336,0 | |||||||||||||||||
F12.d | 56 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 185,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 640,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
F01.f | 57 | ISPA projektek előkészítése (HU 9903 sz. PHARE program) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 70,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,3 | |||||||||||||||||
F12.a | 60 | Technikai segítségnyújtás az útburkolat-megerősítési projekthez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,7 | |||||||||||||||||
F12.c | 61 | Magyar Posta Rt. tőkejuttatása informatikai hálózat kiépítésére | 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
F12.b | 62 | Technikai segítségnyújtás a vasúti projektek tenderhez | 11,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,6 | |||||||||||||||||
F12.b | 63 | Technikai segítségnyújtás a Budapest-Szolnok-Lőkösháza vonal rehabilitációhoz | 13,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,5 | |||||||||||||||||
F14 | 66 | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás | 150,0 | ||||||||||||||||
3 | Központi kezelésű felújítások | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | KöViM központi épületének felújítása | 98,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 98,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 2 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 3 | OVF siófoki üdülőjének felújítása | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | |||||||||||||||||
6 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | ||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 62 550,0 | 59 489,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 1 575,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24 670,0 | 30 046,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 2 568,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19 280,0 | 16 286,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 200,0 | 17 301,3 | ||||||||||||||||
7 | Vízügyi célelőirányzat | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Vízügyi alapfeladatok | 5 900,0 | 6 792,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 495,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 050,0 | 3 989,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 700,0 | 3 055,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 557,6 | 1 500,0 | ||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 180,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | |||||||||||||||||
1–13. cím összesen: | 220 565,4 | 88 152,8 | 132 412,6 | 244 367,3 | 97 799,8 | 146 468,8 | |||||||||||||
15 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F12.a | 2 | Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj | 13 400,0 | 12 339,5 | |||||||||||||||
F13.b | 3 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 150,0 | 53,0 | |||||||||||||||
F13.b | 4 | Vízkészletjárulék | 5 750,0 | 6 739,1 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 220 565,4 | 107 452,8 | 132 412,6 | 244 367,3 | 116 931,4 | 146 468,8 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
F01.a | 1 | Külügyminisztérium igazgatása | 4 308,4 | 5 235,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,7 | 907,6 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 349,0 | 3 003,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 831,3 | 1 047,8 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 802,0 | 1 551,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 264,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 304,2 | 305,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | 38,4 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 26,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,0 | 8,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||||||||||
F01.c | 2 | Külképviseletek | 6 113,2 | 4 277,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 501,9 | 2 243,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 208,4 | 2 333,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 883,6 | 831,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 502,2 | 1 909,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 16,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 168,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 370,0 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | KüM Jóléti Intézményei | 19,1 | 19,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 59,8 | 63,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | 21,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,7 | 54,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 6,3 | |||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 422,1 | 3 648,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 181,0 | 232,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,8 | 81,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,8 | 266,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 411,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 702,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,0 | 49,9 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 846,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 348,0 | 348,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 348,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | EU Kommunikációs stratégia | 609,9 | 609,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,1 | 7,2 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | 1,8 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 173,7 | 95,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 412,7 | 125,6 | |||||||||||||||||||
F01.c | 2 | EU integrációs képzés | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,1 | 0,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | 0,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||
F01.c | 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,8 | 0,1 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | 3,8 | |||||||||||||||||||
F01.c | 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 133,7 | 133,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | 2,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,7 | 111,3 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 5,6 | |||||||||||||||||||
F01.c | 3 | NATO Békepartnerség | 30,2 | 30,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,1 | 18,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,8 | 0,1 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 18,1 | |||||||||||||||||||
F01.c | 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 34,6 | 34,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24,8 | 12,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,5 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F01.c | 6 | Nemzetközi tagdíjak | 2 621,9 | 2 621,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 621,9 | 1 858,7 | |||||||||||||||||||
F01.c | 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 117,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 110,7 | |||||||||||||||||||
F01.c | 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
F01.c | 9 | Állami Protokoll kiadásai | 216,3 | 716,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 13,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | 31,6 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 0,6 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 195,3 | 730,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 73,5 | 83,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,3 | 22,6 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | 49,5 | |||||||||||||||||||
11 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Kisebbségi koordinációs keret | 241,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,3 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,3 | 6,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Kisebbségekért Díj | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 6,9 | |||||||||||||||||||
F01.f | 6 | A Református Világszövetség európai naggyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása | 250,0 | |||||||||||||||||||
F01.a | 7 | „Magyarország 2000” tanácskozás | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,6 | ||||||||||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 546,0 | 546,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,0 | 546,0 | |||||||||||||||||||
F01.c | 2 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 021,2 | 1 021,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||||||
F01.d | 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 95,7 | 95,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,7 | 87,7 | |||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Esély a stabilitásra Közalapítvány | 200,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 29,8 | 29,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 28,9 | |||||||||||||||||||
F04.d | 15 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 958,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 838,0 | ||||||||||||||||||||
F01.f | 17 | Kárpátaljai árvíz által okozott károk mérséklése | 200,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 18 | PHARE segélyprogramok | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 597,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 459,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 446,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 539,2 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 19 | Külképviseletek-Deviza | 14 886,4 | 16 999,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 004,5 | 6 606,0 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 909,2 | 11 045,9 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 711,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 843,5 | 7 905,5 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,1 | 144,3 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 379,4 | 751,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 789,9 | 46,5 | |||||||||||||||||||
F13.b | 20 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 739,3 | 611,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 731,2 | 451,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | 5,5 | |||||||||||||||||||
F16 | 21 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 103,0 | ||||||||||||||||||||
F01.f | 23 | Délvidéki magyarság támogatása | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,2 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 6 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | 10,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 828,0 | 636,6 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 477,5 | 443,7 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,4 | 59,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 281,1 | 295,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 42 920,9 | 7 597,5 | 35 323,4 | 48 205,2 | 13 443,1 | 38 825,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 1 585,9 | 1 898,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,4 | 147,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 664,9 | 852,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 231,0 | 296,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 352,5 | 504,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 278,1 | 255,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,8 | 63,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 79,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | „Lánchíd” Irodaház | 26,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 579,3 | 469,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,2 | 114,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,5 | 51,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 439,1 | 399,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | |||||||||||||||||
F04.d | 6 | SzCsM Oktatási és Pihenő Központ | 9,0 | 12,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14,7 | 14,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,9 | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,3 | 17,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 232,6 | 1 600,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 639,4 | 905,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 987,1 | 1 235,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 356,6 | 444,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 349,0 | 567,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,0 | 95,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 165,5 |