5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | 638,4 | ||||||||||||||||
F13.a | 5 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 192,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
91 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 310,0 | ||||||||||||||||
92 | PHARE CBC program | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,1 | |||||||||||||||||
F13.a | 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 70,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 890,8 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 958,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 661,0 | 661,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 661,0 | 642,6 | ||||||||||||||||
F13.a | 93 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
F13.a | 94 | Területi információs rendszer működtetése | 78,3 | 78,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,3 | 84,9 | ||||||||||||||||
F13.a | 95 | Területrendezési célfeladat | 157,8 | 157,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 157,8 | 134,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 96 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 370,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 416,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,1 | |||||||||||||||||
F13.a | 97 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 2 130,0 | 2 130,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 519,0 | 6,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 98 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 492,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 470,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 652,1 | |||||||||||||||||
F13.a | 99 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 1 065,0 | 1 065,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 454,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 8 | Turisztikai célelőirányzat | 28 053,5 | 24 324,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 569,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 500,0 | 725,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 102,5 | 11 238,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 451,0 | 13 220,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 47,8 | |||||||||||||||||
9 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 19 068,5 | 20 319,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 359,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 687,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 1 297,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 876,5 | 12 477,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 48,8 | |||||||||||||||||
F13.a | 2 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 162,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 253,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 616,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 726,6 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 385,8 | 385,8 | 246,2 | ||||||||||||||
F12.c | 11 | Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztonságához és auditálásához szükséges részvényvásárlás és tőkeemelés | 370,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 370,0 | |||||||||||||||||
12 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 24,2 | 24,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,2 | 24,1 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Görög Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||||
F01.a | 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 69,7 | 69,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,7 | 69,5 | ||||||||||||||||
F01.a | 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 143,2 | 142,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,2 | 142,7 | ||||||||||||||||
F01.a | 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 36,9 | 36,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,9 | 36,8 | ||||||||||||||||
F01.a | 6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 188,3 | 187,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,3 | 187,7 | ||||||||||||||||
F01.a | 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||||
F01.a | 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||||
F01.a | 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 70,4 | 70,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,4 | 70,2 | ||||||||||||||||
F01.a | 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 27,5 | 27,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,5 | 27,4 | ||||||||||||||||
F01.a | 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 34,2 | 34,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,2 | 34,1 | ||||||||||||||||
F01.a | 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 17,7 | 17,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 17,6 | ||||||||||||||||
F01.a | 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 17,7 | 17,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 17,6 | ||||||||||||||||
13 | Egyházak támogatása | ||||||||||||||||||
F08.d | 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 479,0 | 538,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 479,0 | 538,7 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 2 657,8 | ||||||||||||||||
F08.d | 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||||||
F08.d | 4 | Hittanoktatás támogatása | 2 301,5 | 2 685,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 301,5 | 2 681,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
F08.d | 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 4 491,0 | 4 491,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 491,0 | 4 489,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,1 | |||||||||||||||||
F08.d | 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 5 635,3 | 6 921,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 635,3 | 6 921,5 | ||||||||||||||||
F08.b | 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
F08.d | 8 | Kistelepülések lelkészeinek jövedelempótléka, MAZSIHISZ lezárt temetők fenntartása | 1 350,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 346,1 | |||||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 113 530,3 | 14 292,8 | 99 237,5 | 120 510,5 | 16 116,7 | 116 212,2 | |||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 828,4 | 1 120,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | 7,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 439,4 | 547,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,7 | 182,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,2 | 224,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 182,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
10. cím összesen: | 842,3 | 13,9 | 828,4 | 1 166,5 | 39,0 | 1 120,2 | |||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 5 745,0 | 8 204,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 87,0 | 35,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 054,4 | 4 580,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 990,4 | 1 500,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 957,8 | 1 010,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,6 | 170,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 527,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 520,2 | 874,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 105,6 | 109,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 471,3 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 28,9 | 26,8 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Információs Hivatal | 5 524,0 | 7 252,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 131,0 | 38,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 779,0 | 2 964,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 572,3 | 949,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 681,8 | 2 590,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,6 | 93,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 428,3 | 409,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,0 | 78,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 209,4 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 11 258,8 | 14 148,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 257,0 | 116,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 422,8 | 6 363,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 421,6 | 2 036,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 788,3 | 1 831,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,8 | 228,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 579,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 486,3 | 2 635,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 104,0 | 316,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 1,1 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 007,8 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 29,6 | 29,1 | |||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | 1 764,0 | 730,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 589,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 764,0 | |||||||||||||||||
11. cím összesen: | 24 766,8 | 475,0 | 24 291,8 | 31 176,5 | 1 376,3 | 30 336,3 | |||||||||||||
12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 81 995,6 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Különféle személyi kifizetések | 117 919,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Nemzeti Földalap támogatása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
F16 | 4 | Közalkalmazottak illetményemelésével összefüggő egyéb kiadások tartaléka | 2 500,0 | ||||||||||||||||
14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F13.a | 2 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 992,4 | |||||||||||||||
F13.b | 3 | Turisztikai hozzájárulás | 4 650,0 | 2 323,0 | |||||||||||||||
23 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása | 36 000,0 | ||||||||||||||||
F12.a | 1 | Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai | 15 300,0 | ||||||||||||||||
F12.a | 2 | Tőketartalék | 20 700,0 | ||||||||||||||||
F08.d | 5 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 6 270,0 | 6 270,0 | |||||||||||||||
X. fejezet összesen: | 388 824,0 | 19 731,7 | 124 357,7 | 195 123,5 | 20 847,4 | 147 668,7 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 226,4 | 8 749,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,0 | 585,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 115,0 | 3 233,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 665,6 | 976,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 804,0 | 1 789,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 222,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 837,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 308,8 | 5 065,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 253,2 | 854,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 317,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 546,2 | |||||||||||||||||
F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 162,4 | 1 607,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 779,9 | 1 102,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,4 | 371,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 83,6 | 114,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 62,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
F01.b | 3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 273,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 111,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 4 | Területi Főépítészi Irodák | 243,9 | 334,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,4 | 160,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | 51,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,5 | 100,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 20,4 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 761,2 | 7 745,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 575,3 | 1 419,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 100,6 | 5 602,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 035,4 | 1 826,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 934,4 | 1 423,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,4 | 109,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 331,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,9 | 326,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 66,8 | 75,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 249,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,2 | 19,2 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 2 154,3 | 4 069,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,4 | 185,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 574,2 | 1 709,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,4 | 548,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 057,2 | 2 043,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166,6 | 10,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 238,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 66,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,0 | 544,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,4 | 296,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 33,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 48,4 | ||||||||||||||||
5 | Rendőrség | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 541,3 | 16 708,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 175,1 | 823,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 998,3 | 7 481,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 633,8 | 2 486,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 667,1 | 4 077,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 260,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 1 626,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 619,2 | 5 330,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 431,8 | 60,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 51,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 40,7 | 39,3 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 21 181,3 | 29 004,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 487,2 | 1 316,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 265,0 | 18 111,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 454,3 | 5 943,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 657,2 | 5 380,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 181,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,0 | 171,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 150,0 | 68,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 650,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 72,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 63,4 | 65,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 921,0 | 4 235,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 229,9 | 114,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 934,6 | 2 783,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 650,5 | 926,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 478,6 | 551,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 41,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 35,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 8,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 18,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,6 | 10,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 820,7 | 5 476,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,5 | 81,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 518,2 | 3 511,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 848,5 | 1 189,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 627,2 | 801,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,3 | 44,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 23,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 25,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 701,2 | 3 818,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 198,9 | 41,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 745,8 | 2 439,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 587,5 | 818,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 480,7 | 449,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 44,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 88,8 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 34,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,1 | 17,1 | ||||||||||||||||
F03.b | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 814,1 | 6 941,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 281,3 | 154,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 167,8 | 4 690,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 065,6 | 1 553,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 801,8 | 781,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,2 | 56,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 33,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 20,3 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 32,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 48,5 | 45,7 | ||||||||||||||||
F03.b | 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 805,0 | 4 190,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 207,8 | 72,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 833,4 | 2 634,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 618,8 | 892,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 508,2 | 504,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 33,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,0 | 47,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 172,7 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,3 | |||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 96,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,5 | 17,4 | ||||||||||||||||
F03.b | 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 891,0 | 5 060,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 185,1 | 149,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 888,9 | 2 762,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,2 | 892,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 464,6 | 635,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 87,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 244,7 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 736,3 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 24,4 | ||||||||||||||||
F03.b | 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 704,5 | 3 890,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 210,6 | 165,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 802,6 | 2 581,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 610,4 | 864,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 469,4 | 521,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 16,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 41,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,0 | 33,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 31,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,8 | 9,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 407,4 | 5 240,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 217,1 | 148,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 235,4 | 3 373,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,6 | 1 081,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 588,9 | 610,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | 41,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 33,0 | 38,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 311,1 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,7 | 24,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 049,3 | 3 011,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,8 | 93,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 328,3 | 1 957,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 445,8 | 665,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 342,9 | 344,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 21,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | 14,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 124,7 | ||||||||||||||||
, | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 47,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,7 | 9,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 763,2 | 4 480,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,6 | 73,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 829,1 | 2 626,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 614,8 | 889,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 474,0 | 570,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 8,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 95,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 91,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 321,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 146,5 | 3 072,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 173,4 | 87,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 408,4 | 2 012,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 473,0 | 684,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 377,0 | 407,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | 38,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 49,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,4 | 11,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 801,1 | 2 855,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,3 | 50,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 195,6 | 1 687,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 401,0 | 571,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,6 | 377,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 24,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,0 | 5,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 229,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,3 | 14,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 790,3 | 8 208,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 340,4 | 204,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 785,6 | 5 377,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 273,7 | 1 770,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 988,0 | 1 089,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 5,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 73,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,0 | 11,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 59,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 29,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 35,6 | 32,3 | ||||||||||||||||
F03.b | 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 919,6 | 4 187,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 214,0 | 80,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 882,8 | 2 673,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,9 | 904,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 562,4 | 599,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,5 | 20,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 64,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 18,9 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,7 | 18,5 | ||||||||||||||||
F03.b | 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 372,6 | 5 009,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 182,2 | 229,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 195,8 | 3 411,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,7 | 1 123,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 575,8 | 599,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,5 | 28,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | 72,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 11,9 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,8 |