2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Sportok Háza program | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
5 | Létesítményfejlesztési pályázatok | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 050,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 100,0 | |||||||||||||
6 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||
7 | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
8 | Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések | 1 800,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,0 | |||||||||||||
7 | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
3 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Drogmegelőzési program | 356,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,1 | |||||||||||||
3 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 55,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | |||||||||||||
4 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 220,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | |||||||||||||
5 | A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása | 1 050,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | |||||||||||||
6 | Miniszteri elismerések | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Nonprofit gyermek- és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása | ||||||||||||||
1 | Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
3 | Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működési támogatása | 11,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 75,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | |||||||||||||
6 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht. | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | |||||||||||||
7 | Magyar Ifjúsági Konferencia | 12,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | |||||||||||||
8 | Agóra irodahálózat | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Gyermek- és ifjúsági programok támogatása | ||||||||||||||
1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 210,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | |||||||||||||
2 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok | 90,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | |||||||||||||
3 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 65,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | |||||||||||||
4 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | 145,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | |||||||||||||
6 | Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási turisztikai feladatok | 1 050,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 050,0 | |||||||||||||
7 | Kell egy hely program | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
8 | Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények | 258,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 258,0 | |||||||||||||
3 | Létesítményfejlesztési feladatok | ||||||||||||||
1 | II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
2 | Ifjúsági házak, klubok fejlesztése | 300,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | |||||||||||||
3 | Játszótérfejlesztés | 310,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | |||||||||||||
4 | Ifjúsági szállások fejlesztése | 135,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb állami feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
3 | Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
4 | Ifjúságkutatási feladatok | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
5 | Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
6 | Miniszteri elismerések | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,6 | |||||||||||||
5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
2 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | 206,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 255,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,6 | |||||||||||||
2 | HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 73,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 256,7 | |||||||||||||
3 | HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása | 4,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,1 | |||||||||||||
4 | Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program | 4,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,7 | |||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 235,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | |||||||||||||
XXIV. fejezet összesen: | 25 430,4 | 2 830,2 | 22 600,2 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kiemelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | FEJEZET | 2004. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatása | 1 811,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 893,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 270,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 619,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Űrkutatási Iroda | 103,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | |||||||||||||
3 | Hírközlési Intézmények | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 941,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 396,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 787,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 571,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 858,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 300,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 4,5 | ||||||||||||
4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda | 161,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 350,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházások | ||||||||||||||
1 | Postai beruházások | 280,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 280,0 | |||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 240,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 240,0 | |||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Védelemszervezési feladatok | 33,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,0 | |||||||||||||
3 | Kutatási feladatok | 220,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,0 | |||||||||||||
4 | Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 440,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 440,0 | |||||||||||||
5 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 22,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | |||||||||||||
6 | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás | 3 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||
7 | Millenáris Kht. működésének támogatása | 842,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,2 | |||||||||||||
8 | NIIF program támogatása | 1 620,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 620,0 | |||||||||||||
9 | Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása | 280,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | |||||||||||||
10 | Országgyűlési Könyvtár informatikai fejlesztésének feladatai | 246,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | |||||||||||||
11 | Informatikai és hírközlési szakképesítési feladatai | 88,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||
3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | ||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 40,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,7 | |||||||||||||
2 | Tagállamként való működés programja | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | |||||||||||||
3 | EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése | 600,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | |||||||||||||
4 | Határon túli magyarok informatikai támogatása | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
6 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
1 | Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 110,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | |||||||||||||
3 | Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Távközlési érdekegyeztető fórum | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
2 | Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
3 | Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
4 | Hírközlési Érdekegyeztető Tanács | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
5 | INFORUM | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
6 | Magyar Nemzeti Host | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||
7 | Informatikai Vállalkozások Szövetsége | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
8 | Magyar Tartalomipari Szövetség | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
9 | Neumann János Számítógéptudományi Társaság | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||
10 | Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
11 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program | 620,0 | |||||||||||||
1 | Működési célú költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,0 | |||||||||||||
12 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások | 21 259,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 983,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 733,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 826,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 324,2 | |||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
1–5. cím összesen: | 50 275,6 | 17 313,1 | 32 962,5 | ||||||||||||
6 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 200,0 | |||||||||||||
XXV. fejezet összesen: | 50 275,6 | 17 513,1 | 32 962,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kiemelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | FEJEZET | 2004. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 1 977,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 336,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 341,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 441,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 463,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,4 | |||||||||||||
2 | Foglalkoztatási Hivatal | 166,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 963,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 609,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 314,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 8,4 | |||||||||||||
3 | Munkaügyi Központok | 82,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 024,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 413,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 772,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 921,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 437,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 437,0 | |||||||||||||
4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 366,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 045,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 973,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 647,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 486,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 29,9 | |||||||||||||
5 | Regionális átképző központok | 1 092,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 882,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 172,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 280,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 24,2 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 81,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 614,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 421,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,4 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 70,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 70,0 | |||||||||||||
2 | Polgári szolgálat | 2 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 200,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 075,6 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 18,4 | |||||||||||||
3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 168,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 168,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 082,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 082,0 | |||||||||||||
4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 241,3 | |||||||||||||
6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | ||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 261,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | |||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | |||||||||||||
2 | HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 156,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 156,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,8 | |||||||||||||
4 | HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 297,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 123,4 | |||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 123,4 | |||||||||||||
5 | HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 380,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | |||||||||||||
6 | HU 0105-01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
8 | HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | |||||||||||||
9 | HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 92,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,2 | |||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 23,2 | |||||||||||||
11 | HU 0201 – Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése | 3,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,6 | |||||||||||||
12 | HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004–2006 | 5,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
13 | 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004–2006 | 50,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 169,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,3 | |||||||||||||
14 | HU 2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 1 227,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 229,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 211,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 307,5 | |||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 552,9 | |||||||||||||
8 | Közmunkaprogramok támogatása | 1 590,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 600,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 190,0 | |||||||||||||
10 | Uniós programok előkészítése | 85,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,2 | |||||||||||||
13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 2 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 900,0 | |||||||||||||
14 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | 880,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 231,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 648,7 | |||||||||||||
15 | Felnőttképzés támogatása | 56,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,7 | |||||||||||||
16 | Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer | 155,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 500,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 155,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházás | 1 000,0 | |||||||||||||
20 | Civil és sajtóprogramok | 31,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,0 | |||||||||||||
21 | Közszolgálati reform előkészítése | 40,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,3 | |||||||||||||
27 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | 221,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 331,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 553,2 | |||||||||||||
28 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 14,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,7 | |||||||||||||
29 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék | 4,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | |||||||||||||
30 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 43,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 129,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,1 | |||||||||||||
XXVI. fejezet összesen: | 48 108,4 | 32 380,9 | 15 727,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kiemelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | FEJEZET | 2004. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 087,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 690,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 93,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,9 | |||||||||||||
XXX. fejezet összesen: | 1 087,3 | 1 087,3 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kiemelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | FEJEZET | 2004. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | KSH Igazgatás | ||||||||||||||
1 | KSH Központi Igazgatás | 6 893,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 595,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 533,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 147,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 415,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |