1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | |||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 274,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,6 | |||||||||||||
1–7. cím összesen: | 56 274,5 | 1 148,3 | 55 126,2 | ||||||||||||
8 | EU integráció | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Hivatal | 1 560,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 678,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 208,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,3 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | |||||||||||||
2 | Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal | 1 972,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 895,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 657,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,8 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,4 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Regionális Operatív Program | ||||||||||||||
2 | Települési infrastruktúra fejlesztése – Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése | 75,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 69,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 231,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 288,7 | |||||||||||||
3 | Települési infrastruktúra fejlesztése – Településrehabilitációs akciók | 87,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 258,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 319,2 | |||||||||||||
5 | A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése | 101,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 61,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 244,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,8 | |||||||||||||
6 | A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 210,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 280,0 | |||||||||||||
7 | A régiók humánerőforrásának tervezése – Régióspecifikus szakmai képzések | 44,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,4 | |||||||||||||
8 | Turisztikai előirányzat | 202,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 637,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 840,0 | |||||||||||||
9 | Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése | 773,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 255,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 154,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 065,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 550,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 203,1 | |||||||||||||
10 | A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel | 111,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 233,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,3 | |||||||||||||
11 | Technikai segítségnyújtás | 609,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 050,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 93,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 875,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 562,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 389,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 486,7 | |||||||||||||
20 | Céltartalék | 30,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,7 | |||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 2 211,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 042,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 253,6 | |||||||||||||
2 | Élelmiszer-gazdaság modernizálása | 507,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 386,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 894,3 | |||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 906,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 476,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 382,6 | |||||||||||||
4 | Technikai segítségnyújtás | 223,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 468,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 624,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 267,8 | |||||||||||||
5 | Céltartalék | 137,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,0 | |||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Beruházásösztönzési előirányzat | 768,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 112,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 844,0 | |||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat | 1 978,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 187,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 978,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 781,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 968,1 | |||||||||||||
3 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 2 035,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 897,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 444,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 679,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 775,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 353,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 523,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 732,3 | |||||||||||||
4 | Információs társadalom előirányzat | 1 125,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 376,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 502,3 | |||||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 105,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 318,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 423,9 | |||||||||||||
6 | Céltartalék | 112,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,6 | |||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Energiagazdálkodási előirányzat | 145,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 218,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 335,2 | |||||||||||||
2 | Közlekedési előirányzat | 1 850,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 694,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 064,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 776,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 256,6 | |||||||||||||
3 | Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat | 1 527,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 242,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 769,0 | |||||||||||||
4 | Technikai segítségnyújtás | 80,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 240,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,7 | |||||||||||||
5 | Céltartalék | 138,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,4 | |||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben | 452,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 358,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 105,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 495,0 | |||||||||||||
2 | Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben | 1 192,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 252,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 924,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 268,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 628,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 515,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 324,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 432,3 | |||||||||||||
3 | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 906,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 591,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 143,9 | |||||||||||||
4 | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás | 140,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 495,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 197,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,3 | |||||||||||||
5 | A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése | 298,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 849,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 647,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 298,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 59,6 | |||||||||||||
6 | Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése | 1 102,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 237,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 144,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 069,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 512,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 579,9 | |||||||||||||
7 | A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 491,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 473,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 964,9 | |||||||||||||
8 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1 058,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 169,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 228,8 | |||||||||||||
9 | A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása | 245,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 736,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 915,6 | |||||||||||||
10 | Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása EU forrásrész | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 138,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 138,0 | |||||||||||||
11 | Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 414,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 414,5 | |||||||||||||
12 | A társadalmi beilleszkedés elősegítése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 507,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 507,5 | |||||||||||||
13 | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 154,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,0 | |||||||||||||
14 | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 777,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 777,3 | |||||||||||||
15 | Technikai Segítségnyújtás | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 030,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 376,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 450,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
16 | Céltartalék | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | |||||||||||||
6 | KTK technikai segítségnyújtás | 250,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 568,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
7 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek | ||||||||||||||
1 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek | 11 397,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 092,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 627,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 725,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30 587,5 | |||||||||||||
12 | Céltartalék | 167,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,0 | |||||||||||||
13 | Projektek előkészítése | 961,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 961,0 | |||||||||||||
9 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | ||||||||||||||
1 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | 7 580,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 937,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 561,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 448,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 404,4 | |||||||||||||
2 | Projektek előkészítése | 285,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,0 | |||||||||||||
20 | INTERREG Közösségi Kezdeményezések | 585,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 316,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 816,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 585,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 170,2 | |||||||||||||
21 | INTERREG céltartalék | 18,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,6 | |||||||||||||
22 | EU támogatás technikai segítségnyújtás | 404,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 125,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
24 | Átfogó Fejlesztési Terv | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,8 | |||||||||||||
25 | Projekt Generation Facility II. ütem | 5 789,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 491,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
26 | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | 403,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,0 | |||||||||||||
28 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programja | ||||||||||||||
1 | Projekt Generation Facility | 1 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 526,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 676,0 | |||||||||||||
13 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 816,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 716,5 | |||||||||||||
14 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | 313,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 510,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 021,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 201,5 | |||||||||||||
15 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 291,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 94,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 470,0 | |||||||||||||
16 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 125,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,9 | |||||||||||||
17 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 842,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 842,0 | |||||||||||||
18 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 824,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 338,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 211,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 462,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 132,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 621,9 | |||||||||||||
19 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 1 278,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 465,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 828,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 836,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 541,2 | |||||||||||||
20 | INTERREG III. HU 02XX | 5,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,4 | |||||||||||||
21 | INTERREG III. HU 03XX | 202,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 519,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 92,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,1 | |||||||||||||
22 | Külső határok támogatása | 131,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 255,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 276,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 383,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 478,9 | |||||||||||||
29 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 134,0 | |||||||||||||
12 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | 4 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 336,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 998,0 | |||||||||||||
13 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | 720,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,1 | |||||||||||||
14 | Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása | 0,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | |||||||||||||
22 | Területrendezési célfeladat | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
23 | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok | 300,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | |||||||||||||
24 | Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
25 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
30 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | ||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai | 322,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,0 | |||||||||||||
2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai | 275,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 41,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | |||||||||||||
31 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 392,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | |||||||||||||
2 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 685,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 685,0 | |||||||||||||
3 | Regionális Támogatás Közvetítő Kht. | 90,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | |||||||||||||
4 | VÁTI Kht. | 1 038,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 038,0 | |||||||||||||
5 | Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
4 | Támogatási célprogram | ||||||||||||||
1 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | 21 322,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 965,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 320,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 144,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 852,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 040,3 | |||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 4 000,0 | |||||||||||||
8. cím összesen: | 198 117,2 | 109 433,0 | 88 684,2 | ||||||||||||
9 | Esélyegyenlőség | ||||||||||||||
1 | Esélyegyenlőségi Kormányhivatal | 818,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 265,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 429,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Roma koordinációs és intervenciós keret | 68,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,5 | |||||||||||||
2 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | 20,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | |||||||||||||
3 | Roma kulturális alap | 134,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,1 | |||||||||||||
4 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | 14,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||||||
5 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 307,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,2 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6 108,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 470,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 508,4 | |||||||||||||
7 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | 3 740,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 350,1 | |||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 1 135,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 135,0 | |||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programja | ||||||||||||||
1 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | 38,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | |||||||||||||
2 | Diszkrimináció ellenes program | 40,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||
3 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | 141,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 429,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,5 | |||||||||||||
5 | ACCES 2003. | 152,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 417,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 152,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 417,0 | |||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | MTESZ támogatása | 70,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | |||||||||||||
2 | TIT intézmények támogatása | 5,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 1,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 |