2 | Felhalmozási költségvetés | 1 812,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 488,7 | ||||||||||||||||
15 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 522,8 | 324,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 371,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 742,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 987,8 | ||||||||||||||||
16 | INTERREG III. HU 02XX | 211,2 | 211,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 107,5 | 57,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,3 | 3,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 66,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 430,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 573,4 | ||||||||||||||||
17 | INTERREG III. HU 03XX | 150,3 | 150,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 87,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,3 | 3,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 351,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 439,7 | ||||||||||||||||
18 | Projekt Generation Facility | 1 400,0 | 1 382,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 337,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 737,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
19 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | 62,5 | 62,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 463,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 384,3 | ||||||||||||||||
20 | PHARE ACCESS 2001. HU0104–03 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 400,0 | 464,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 440,4 | |||||||||||||||
21 | PHARE HU0102–07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 153,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,5 | ||||||||||||||||
22 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
24 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 78,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 697,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 434,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 567,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 932,6 | ||||||||||||||||
25 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 188,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 218,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 722,2 | ||||||||||||||||
26 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 187,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 750,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 696,4 | ||||||||||||||||
27 | PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 118,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 148,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 712,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 713,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
1 | Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése | 1 017,2 | 917,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 642,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 213,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 161,5 | 25,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 543,6 | ||||||||||||||||
2 | Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés | 1 257,0 | 629,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 857,0 | 172,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemek közötti esélyegyenlőség | 21,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Uniós projektek előkészítése | 232,0 | 221,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 232,0 | 80,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
8 | Támogatási célprogram | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 7 400,1 | 8 998,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 195,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 776,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,1 | 3 000,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 920,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 000,0 | 13 799,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,5 | ||||||||||||||||
3 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 406,4 | 406,4 | 290,5 | ||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 105 981,9 | 12 565,1 | 93 416,8 | 111 192,1 | 19 562,0 | 96 415,8 | ||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 064,8 | 1 092,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 20,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 608,3 | 634,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,6 | 206,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 214,6 | 263,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,3 | 62,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,5 | 11,5 | |||||||||||||||
10. cím összesen: | 1 070,8 | 6,0 | 1 064,8 | 1 184,5 | 39,8 | 1 092,6 | ||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 7 608,4 | 7 566,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 67,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 498,3 | 4 610,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 447,9 | 1 484,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 956,4 | 992,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,6 | 203,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 428,1 | 264,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 105,6 | 102,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 46,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,2 | 23,2 | |||||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 7 548,5 | 7 473,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 114,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 977,0 | 3 062,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 953,2 | 980,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 980,8 | 3 046,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,1 | 112,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 270,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 485,2 | 434,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 119,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,2 | 12,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 12 932,9 | 12 799,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 152,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 866,0 | 7 008,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 197,7 | 2 243,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 229,7 | 2 428,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,3 | 274,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 782,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 386,5 | 1 811,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 104,0 | 91,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 560,4 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 22,3 | 19,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 39,9 | 39,8 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Rend és közbiztonsági beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 725,5 | ||||||||||||||||
3 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 28 360,4 | 270,6 | 28 089,8 | 30 748,1 | 1 550,4 | 27 839,8 | ||||||||||||
12 | Tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 27 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Különféle személyi kifizetések | 11 400,0 | ||||||||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 7 070,0 | 7 070,0 | |||||||||||||||
14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 420,0 | 1 733,8 | |||||||||||||||
2 | Turisztikai hozzájárulás | 21,3 | ||||||||||||||||
Összesen: | 180 983,1 | 13 261,7 | 122 571,4 | 150 194,7 | 22 907,3 | 125 348,2 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 5 324,0 | 8 086,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 637,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 001,8 | 3 283,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,9 | 826,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 507,5 | 1 131,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 246,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 000,0 | 2 593,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 146,4 | 3 940,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 208,6 | 72,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 665,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 318,3 | ||||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 792,2 | 1 801,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 201,1 | 1 114,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 381,2 | 353,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,0 | 159,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,9 | 96,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,3 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatal | 354,9 | 421,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 160,8 | 169,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,6 | 52,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,3 | 35,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,2 | 32,6 | |||||||||||||||
4 | Területi Főépítészi Irodák | 329,5 | 339,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 160,7 | 160,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,0 | 45,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,5 | 98,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,3 | 12,9 | |||||||||||||||
5 | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal | 169,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 494,1 | 7 861,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 958,6 | 1 357,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 246,7 | 5 852,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 735,2 | 1 846,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 122,6 | 1 386,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,4 | 88,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | 88,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,4 | 201,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 43,9 | 27,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 11,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 3 930,7 | 4 772,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 162,4 | 185,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 837,9 | 2 080,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 627,8 | 669,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 380,7 | 1 439,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,0 | 7,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 108,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,1 | 105,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,7 | 43,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 633,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 37,0 | |||||||||||||||
5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 20 612,5 | 17 102,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 996,3 | 862,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 846,4 | 9 403,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 814,0 | 2 807,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 816,4 | 4 125,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 265,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 167,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 094,8 | 3 024,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 671,0 | 56,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 83,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 45,5 | 35,0 | |||||||||||||||
2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 28 700,5 | 30 181,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 987,4 | 1 217,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 355,1 | 19 604,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 328,3 | 6 291,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 898,6 | 5 130,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 284,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 288,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 135,9 | 215,0 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 44,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 65,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 106,6 | 92,7 | |||||||||||||||
4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 235,5 | 4 413,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 201,0 | 117,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 988,7 | 2 969,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 977,0 | 979,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 467,8 | 530,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,8 | 11,2 | |||||||||||||||
5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 479,7 | 5 749,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 207,8 | 95,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 822,8 | 3 734,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 248,1 | 1 260,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 615,6 | 785,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 10,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 25,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,8 | 31,3 | |||||||||||||||
6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 761,9 | 3 893,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 159,0 | 53,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 617,0 | 2 574,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 855,5 | 840,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 448,4 | 459,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 47,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,9 | 12,9 | |||||||||||||||
7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 6 933,1 | 7 312,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 293,4 | 169,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 873,5 | 4 899,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 590,7 | 1 608,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 760,3 | 805,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 61,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 28,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 32,7 | 28,2 | |||||||||||||||
8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 051,6 | 4 217,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,0 | 83,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 824,5 | 2 744,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 923,7 | 927,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 481,8 | 553,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 19,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,0 | 7,5 | |||||||||||||||
9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 265,1 | 4 614,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 199,9 | 116,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 902,8 | 2 913,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 945,7 | 865,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 459,3 | 588,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 157,2 | 157,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 146,6 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,3 | ||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 9,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,5 | 10,5 | |||||||||||||||
10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 891,8 | 4 088,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 203,4 | 174,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 754,5 | 2 712,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 900,2 | 902,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 440,5 | 582,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,0 | 7,8 | |||||||||||||||
11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 022,8 | 5 542,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202,4 | 82,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 497,7 | 3 555,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 143,1 | 1 133,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,4 | 629,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 64,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 285,9 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 25,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,7 | 17,3 | |||||||||||||||
12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 920,4 | 3 032,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,2 | 54,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 035,3 | 2 055,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 664,6 | 679,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 335,7 | 337,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 6,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,5 | 8,5 | |||||||||||||||
13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 973,6 | 4 231,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 273,7 | 71,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 810,3 | 2 767,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 917,9 | 906,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 484,6 | 514,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,0 | 35,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 40,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 24,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,6 | 7,6 | |||||||||||||||
14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 044,0 | 3 227,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 149,8 | 92,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 101,1 | 2 127,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 686,6 | 694,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 405,6 | 407,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 14,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,9 | 19,8 | |||||||||||||||
15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 592,5 | 2 735,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,4 | 40,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 806,8 | 1 816,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 589,6 | 574,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 297,0 | 350,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 20,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,4 | |||||||||||||||
16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 8 283,3 | 8 655,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 350,9 | 260,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 749,4 | 5 812,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 875,9 | 1 897,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 005,4 | 1 110,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 36,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 34,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,0 | 28,5 | |||||||||||||||
17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 223,7 | 4 463,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,1 | 83,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 923,3 | 2 872,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 956,3 | 952,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 534,2 | 621,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 7,8 | |||||||||||||||
18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 012,9 | 5 527,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,6 | 118,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 492,7 | 3 566,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 140,0 | 1 177,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 567,8 | 687,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 124,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 270,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,5 | 13,5 | |||||||||||||||
19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 005,8 | 3 419,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 174,4 | 164,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 134,5 | 2 182,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 697,4 | 688,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 348,3 | 419,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 265,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 10,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 5,1 | |||||||||||||||
20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 944,3 | 3 096,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 170,9 | 103,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 048,8 | 2 082,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 669,1 | 675,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 397,3 | 390,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,4 | 20,6 | |||||||||||||||
21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 813,8 | 4 130,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 166,1 | 118,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 626,0 | 2 635,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 857,9 | 860,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 442,1 | 469,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 155,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 49,9 | 54,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 294,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 33,2 | 28,5 | |||||||||||||||
22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 086,4 | 3 221,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 167,0 | 121,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 168,9 | 2 179,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 707,9 | 716,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,6 | 399,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 7,6 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,7 | 17,8 | |||||||||||||||
23 | Készenléti Rendőrség | 7 201,7 | 7 454,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 638,7 | 606,4 |