1 | Személyi juttatások | 7 130,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 210,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 087,5 | |||||||||||||
24 | Köztársasági Őrezred | 7 214,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 185,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 146,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 595,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 647,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
6 | Határőrség | ||||||||||||||
1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 4 719,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 293,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 662,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 654,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 36,8 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
2 | Határőr-igazgatóságok | 35 996,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 383,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 920,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 436,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 021,8 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 56,0 | 56,0 | ||||||||||||
7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 712,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 400,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 735,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 822,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 017,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 398,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 107,8 | |||||||||||||
8 | Távközlési Szolgálat | 2 467,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 409,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 665,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 216,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 509,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 439,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 45,2 | |||||||||||||
10 | Duna Palota és Kiadó | 230,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 235,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 194,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 13,1 | |||||||||||||
11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 12 946,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 460,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 104,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 707,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 177,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 097,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 149,4 | |||||||||||||
12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 650,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 183,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 153,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 370,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 266,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,4 | |||||||||||||
13 | BM Központi Kórház és intézményei | 1 279,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 900,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 325,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 795,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 899,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 80,0 | |||||||||||||
14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | ||||||||||||||
1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 795,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 342,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 332,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 763,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 009,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 26,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 41,0 | 41,0 | ||||||||||||
17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 227,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,8 | |||||||||||||
18 | Oktatási Igazgatás | ||||||||||||||
1 | BM Oktatási Főigazgatóság | 597,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 280,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 38,9 | |||||||||||||
2 | Tanintézetek | 5 351,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 332,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 709,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 202,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 761,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | |||||||||||||
3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 221,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 408,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 230,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 326,0 | |||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
4 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 2 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 000,0 | |||||||||||||
5 | Lakáscélú beruházás | 585,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 585,5 | |||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 000,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||
4 | Közrendvédelmi bírság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
7 | Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | |||||||||||||
8 | Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
9 | Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
29 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 12 506,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 506,7 | |||||||||||||
30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 490,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 490,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
31 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 390,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 247,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,9 | |||||||||||||
54 | Energiaracionalizálás | ||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
65 | IDEA program támogatása | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
67 | Schengen Alap | 2 228,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 852,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 080,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 670,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9 670,3 | |||||||||||||
74 | Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek | 738,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 738,1 | |||||||||||||
80 | Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége | 450,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | |||||||||||||
82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | |||||||||||||
84 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 480,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,6 | |||||||||||||
85 | Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása | 260,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
88 | Élhetőbb Faluért Program | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | |||||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 63,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,2 | |||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||
5 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 184,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,0 | |||||||||||||
6 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 64,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | |||||||||||||
7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. | 328,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,0 | |||||||||||||
10 | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | |||||||||||||
11 | Országos Polgárőr Szövetség | 160,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | |||||||||||||
12 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
13 | A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||
14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 16,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | |||||||||||||
11 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | 715,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 560,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 233,0 | |||||||||||||
22 | 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése | 573,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 232,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 452,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 378,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 732,6 | |||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Menekültek integrációjának elősegítése | 85,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 152,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 238,6 | |||||||||||||
2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban | 135,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 119,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 185,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 104,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 174,2 | |||||||||||||
3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | 480,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 172,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 483,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 816,3 | |||||||||||||
14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||
17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon” | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
27 | Fejezeti tartalék | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 330 192,5 | 48 052,4 | 282 140,1 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2005. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 4 970,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 278,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 483,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 058,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 692,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||
1 | Költségvetési Iroda | 975,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 290,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 906,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,0 | |||||||||||||
2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 8 369,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 000,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 333,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 727,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 694,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 565,0 | |||||||||||||
3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 4 796,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 253,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 770,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 355,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 764,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 3 951,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 949,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 623,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 478,5 | |||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 2 482,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 380,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 829,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 571,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 462,2 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 6 036,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 914,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 345,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | |||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 9 054,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 684,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 956,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 626,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 150,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 865,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 799,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 664,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 921,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 768,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,6 | |||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 250,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 593,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 492,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 084,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 580,2 | |||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 5 628,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 623,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 741,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 268,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 173,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | |||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 599,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 361,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 205,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 3 225,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 223,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 912,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 549,4 | |||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 202,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | |||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 1 050,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 310,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 440,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 440,3 | |||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 650,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | |||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | ||||||||||||||
1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | |||||||||||||
2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 584,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,2 | |||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 1 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||
15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 3 080,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 330,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 750,0 | |||||||||||||
17 | Igyál tejet program | 1 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 900,0 | |||||||||||||
19 | Állati hulladék megsemmisítése | 1 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | 63,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 136,0 | |||||||||||||
2 | HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer | 35,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 172,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,6 | |||||||||||||
4 | HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | 22,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,6 | |||||||||||||
5 | HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | 91,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,7 | |||||||||||||
19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) | 147,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,1 | |||||||||||||
20 | Növény-egészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) | 153,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 153,7 | |||||||||||||
21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | 401,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 401,0 | |||||||||||||
26 | Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL | 17,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | |||||||||||||
28 | PHARE céltartalék | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Agrárkörnyezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | 159,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 254,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,6 | |||||||||||||
2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | 40,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,4 | |||||||||||||
3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | 92,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 56,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 117,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,2 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | ||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 477,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 954,8 | |||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||
1 | Központosított bevételből működő támogatások | ||||||||||||||
1 | Erdészeti feladatok | 4 750,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 750,0 | |||||||||||||
2 | Termőföldvédelem támogatása | 1 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | |||||||||||||
7 | Állattenyésztési feladatok | 1 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 150,0 | |||||||||||||
8 | Halgazdálkodás támogatása | 280,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | |||||||||||||
9 | Vadgazdálkodás támogatása | 730,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 730,0 | |||||||||||||
10 | Nemzeti Lovas Program | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Költségvetésből működő támogatások | ||||||||||||||
1 | Fejlesztési típusú támogatások | 18 851,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 851,1 | |||||||||||||
2 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 107 582,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107 582,2 | |||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 4 015,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 015,0 | |||||||||||||
5 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 550,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | |||||||||||||
6 | Állatkártalanítás | 1 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | |||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 1 950,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 950,7 | |||||||||||||
11 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések | 8 745,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31 484,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 355,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 498,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 372,8 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céltartalék | 364,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 364,4 | |||||||||||||
12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | SAPARD intézkedések | 5 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15 000,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 000,0 |