5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 7,0 | |||||||||||||||
4 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 220,0 | 9,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 40,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
5 | A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása | 1 050,0 | 63,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 2,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 370,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
6 | Miniszteri elismerések | 15,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
4 | Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nonprofit gyermek- és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | 50,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 19,3 | |||||||||||||||
2 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 10,0 | 9,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 12,3 | |||||||||||||||
3 | Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | 30,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működési támogatása | 11,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
6 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht. | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 278,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | 131,2 | |||||||||||||||
7 | Magyar Ifjúsági Konferencia | 12,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
8 | Agóra irodahálózat | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Gyermek- és ifjúsági programok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 210,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 96,5 | |||||||||||||||
2 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok | 90,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 27,7 | |||||||||||||||
3 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 65,0 | 6,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | 41,5 | |||||||||||||||
4 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | 145,0 | 12,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 25,0 | |||||||||||||||
6 | Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok | 1 050,0 | 378,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 050,0 | 219,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
7 | Kell egy hely program | 50,0 | 5,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 4,0 | |||||||||||||||
8 | Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények | 258,0 | 67,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 258,0 | 70,8 | |||||||||||||||
3 | Létesítményfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 100,0 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Ifjúsági házak, klubok fejlesztése | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Játszótérfejlesztés | 310,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | 3,5 | |||||||||||||||
4 | Ifjúsági szállások fejlesztése | 135,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb állami feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása | 20,0 | 12,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 0,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
3 | Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása | 30,0 | 21,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 17,7 | |||||||||||||||
4 | Ifjúságkutatási feladatok | 50,0 | 13,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 2,0 | |||||||||||||||
5 | Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése | 15,0 | 14,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 2,2 | |||||||||||||||
6 | Miniszteri elismerések | 6,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
2 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU–0205–02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | 206,6 | 195,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 255,0 | 184,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,6 | 255,1 | |||||||||||||||
2 | HU–03004–347–02–01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 73,7 | 233,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 82,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,4 | 25,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 256,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | HU–03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása | 4,8 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,3 | 27,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,1 | 5,9 | |||||||||||||||
4 | Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program | 4,7 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,0 | 27,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 235,0 | 235,0 | |||||||||||||||
7 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
2 | Budapest Sportcsarnok újjáépítése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
3 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 21,5 | ||||||||||||||||
4 | Továbbképző létesítmények beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 14,6 | ||||||||||||||||
5 | Totó játékadóból származó támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,1 | ||||||||||||||||
9 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
10 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
11 | Területi kapcsolatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
12 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,4 | ||||||||||||||||
14 | Gyermekprogramok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,5 | ||||||||||||||||
Összesen: | 33 053,4 | 3 843,3 | 29 210,1 | 34 336,0 | 4 986,6 | 29 454,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása | 1 811,2 | 3 694,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,0 | 310,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 893,9 | 1 122,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 270,1 | 344,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 619,1 | 1 143,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 590,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 475,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 419,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,1 | 40,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 234,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Űrkutatási Iroda | 103,5 | 103,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | 19,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | 6,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,1 | 28,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 52,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Hírközlési Intézmények | 284,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 941,8 | 15 697,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 396,9 | 2 862,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 787,3 | 916,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 571,0 | 10 879,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | 127,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 10,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 858,1 | 1 725,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 300,0 | 165,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda | 161,4 | 2 386,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 350,1 | 1 339,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,6 | 190,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,5 | 54,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,4 | 3 741,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 413,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 720,3 | |||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | |||||||||||||||||
1 | Postai beruházások | 280,0 | 252,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 280,0 | 127,3 | |||||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 240,0 | 73,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 240,0 | ||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Védelemszervezési feladatok | 33,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
3 | Kutatási feladatok | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,0 | 127,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
4 | Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 440,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
5 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 22,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | 18,2 | |||||||||||||||
6 | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás | 3 000,0 | 1 625,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | 3,0 | |||||||||||||||
7 | Millenáris Kht. működésének támogatása | 842,2 | 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,2 | 700,0 | |||||||||||||||
8 | NIIF program támogatása | 1 620,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 620,0 | ||||||||||||||||
9 | Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása | 280,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | ||||||||||||||||
10 | Országgyűlési Könyvtár informatikai fejlesztésének feladatai | 246,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | ||||||||||||||||
11 | Informatikai és hírközlési szakképesítési feladatai | 88,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 40,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
2 | Tagállamként való működés programja | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
3 | EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése | 600,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
4 | Határon túli magyarok informatikai támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
6 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára | 200,0 | 140,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 2,8 | |||||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 110,0 | 88,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 88,0 | |||||||||||||||
3 | Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Távközlési érdekegyeztető fórum | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
2 | Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
3 | Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 20,0 | |||||||||||||||
4 | Hírközlési Érdekegyeztető Tanács | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
5 | INFORUM | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
6 | Magyar Nemzeti Host | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
7 | Informatikai Vállalkozások Szövetsége | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 29,9 | |||||||||||||||
8 | Magyar Tartalomipari Szövetség | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
9 | Neumann János Számítógéptudományi Társaság | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
10 | Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 5,6 | |||||||||||||||
11 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program | 620,0 | 450,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,0 | 30,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,0 | ||||||||||||||||
12 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások | 21 259,6 | 14 065,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 983,7 | 310,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 733,3 | 6 685,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 826,1 | 5 378,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 41,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,7 | 3 903,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 324,2 | 18 139,9 | |||||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
8 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
1–5. cím összesen: | 50 275,6 | 17 313,1 | 32 962,5 | 66 152,8 | 24 644,4 | 24 338,6 | ||||||||||||
6 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 200,0 | 84,2 | |||||||||||||||
Összesen: | 50 275,6 | 17 513,1 | 32 962,5 | 66 152,8 | 24 728,6 | 24 338,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása | 1 977,1 | 2 372,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 336,6 | 765,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 341,3 | 1 429,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 441,5 | 448,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 463,1 | 1 057,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,6 | 257,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,4 | 263,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 86,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
2 | Foglalkoztatási Hivatal | 166,7 | 288,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 963,3 | 2 667,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 609,8 | 880,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,5 | 275,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 314,3 | 1 774,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 4,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,9 | 3 312,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 3 803,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,4 | 4,8 | |||||||||||||||
3 | Munkaügyi Központok | 82,8 | 1 742,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 024,5 | 21 226,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 413,3 | 11 638,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 772,7 | 4 703,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 921,3 | 4 686,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 626,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 6,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 437,0 | 1 444,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 437,0 | 1 173,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 101,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||
4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 366,8 | 2 336,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 045,6 | 1 433,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 973,1 | 1 998,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 647,2 | 642,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 486,7 | 752,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,6 | 292,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,2 | 167,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 8,9 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 29,9 | 13,9 | 27,7 | ||||||||||||||
5 | Regionális átképző központok | 1 092,1 | 1 423,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 882,4 | 2 357,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 172,0 | 1 305,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,3 | 393,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 280,1 | 1 976,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,7 | 154,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,6 | 322,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,2 | 28,9 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 81,5 | 234,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 614,1 | 1 050,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 421,5 | 190,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,5 | 60,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,6 | 488,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 283,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 399,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 36,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 378,4 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 70,0 | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 70,0 | ||||||||||||||||
2 | Polgári szolgálat | 2 300,0 | 102,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 075,6 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 18,4 | ||||||||||||||||
3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 168,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 168,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 082,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 082,0 | ||||||||||||||||
4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 241,3 | ||||||||||||||||
5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 259,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 073,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,9 | ||||||||||||||||
6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 261,8 | 157,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,8 | 110,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU 0008–03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,0 | 174,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | 160,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | HU 0104–01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 156,1 | 35,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 156,1 | 48,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,8 | 28,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
3 | HU 0006–01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
4 | HU 0104–02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 297,7 | 258,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,7 | 173,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 123,4 | 117,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,5 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 123,4 | ||||||||||||||||
5 | HU 0105–02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 380,0 | 219,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 426,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
6 | HU 0105–01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 1,9 | |||||||||||||||
7 | HU 0202–01 Humánerőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
8 | HU 0202–02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,7 | 79,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | 127,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 67,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 192,3 | ||||||||||||||||
9 | HU 0201–04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 92,6 | 833,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,6 | 1 496,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,2 | 175,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 272,8 |