5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
25 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
26 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,2 | ||||||||||||||||
27 | Diszkrimináció ellenes program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,3 | ||||||||||||||||
28 | PHARE roma társadalmi integrációs program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
29 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 083,7 | ||||||||||||||||
30 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 424,5 | ||||||||||||||||
31 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,5 | ||||||||||||||||
32 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 477,2 | ||||||||||||||||
33 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 427,1 | ||||||||||||||||
34 | Határon átnyúló CBC programok (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 976,0 | ||||||||||||||||
35 | Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,5 | ||||||||||||||||
36 | Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,0 | ||||||||||||||||
37 | INTERREG III HU 02XX | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 198,7 | ||||||||||||||||
38 | INTERREG III HU 03XX | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,0 | ||||||||||||||||
39 | Projekt Generation Facility | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 382,6 | ||||||||||||||||
40 | Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,6 | ||||||||||||||||
41 | Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,2 | ||||||||||||||||
42 | Nemek közötti esélyegyenlőség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
43 | Uniós projektek előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,8 | ||||||||||||||||
44 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 336,1 | ||||||||||||||||
45 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,7 | ||||||||||||||||
49 | PHARE ACCESS 2002. HU 0210 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,5 | ||||||||||||||||
1–7. cím összesen: | 55 231,1 | 1 147,8 | 54 083,3 | 96 789,0 | 5 101,6 | 51 119,8 | ||||||||||||
8 | EU integráció | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Hivatal | 1 560,6 | 2 008,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | 64,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 678,9 | 812,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 208,2 | 247,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,3 | 552,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 12,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,3 | 110,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | 0,8 | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal | 1 972,6 | 2 522,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | 15,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 895,3 | 1 196,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,8 | 335,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 657,0 | 584,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,8 | 197,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,4 | 0,3 | |||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Operatív Program | |||||||||||||||||
2 | Települési infrastruktúra fejlesztése – Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése | 75,0 | 72,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 69,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 231,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 288,7 | ||||||||||||||||
3 | Települési infrastruktúra fejlesztése – Településrehabilitációs akciók | 87,5 | 84,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 258,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 319,2 | ||||||||||||||||
5 | A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése | 101,8 | 98,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 61,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 244,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,8 | ||||||||||||||||
6 | A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása | 100,0 | 96,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 210,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 280,0 | ||||||||||||||||
7 | A régiók humánerőforrásának tervezése – Régióspecifikus szakmai képzések | 44,0 | 42,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,4 | ||||||||||||||||
8 | Turisztikai előirányzat | 202,5 | 195,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 637,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 840,0 | ||||||||||||||||
9 | Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése | 773,6 | 447,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 255,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 154,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 065,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 550,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 203,1 | ||||||||||||||||
10 | A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel | 111,1 | 107,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 233,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,3 | ||||||||||||||||
11 | Technikai segítségnyújtás | 609,9 | 589,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 050,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 93,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 875,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 562,5 | 437,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 389,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 486,7 | 7,1 | |||||||||||||||
20 | Céltartalék | 30,7 | 27,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 2 211,2 | 2 135,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 042,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 253,6 | ||||||||||||||||
2 | Élelmiszer-gazdaság modernizálása | 507,5 | 490,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 386,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 894,3 | ||||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 906,2 | 875,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 476,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 382,6 | ||||||||||||||||
4 | Technikai segítségnyújtás | 223,1 | 215,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 468,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 624,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 267,8 | ||||||||||||||||
5 | Céltartalék | 137,0 | 132,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,0 | ||||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Beruházásösztönzési előirányzat | 768,0 | 741,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 112,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 844,0 | ||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat | 1 978,5 | 1 910,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 187,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 978,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 781,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 968,1 | 118,5 | |||||||||||||||
3 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 2 035,4 | 1 965,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 897,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 444,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 679,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 775,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 353,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 523,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 732,3 | ||||||||||||||||
4 | Információs társadalom-előirányzat | 1 125,6 | 1 087,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 376,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 502,3 | ||||||||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 105,9 | 102,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 318,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 423,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | ||||||||||||||||
6 | Céltartalék | 112,6 | 108,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,6 | ||||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Energiagazdálkodási előirányzat | 145,7 | 140,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 218,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 335,2 | ||||||||||||||||
2 | Közlekedési előirányzat | 1 850,7 | 1 787,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 694,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 064,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 776,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 256,6 | ||||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat | 1 527,0 | 1 474,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 242,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 769,0 | ||||||||||||||||
4 | Technikai segítségnyújtás | 80,2 | 77,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 240,5 | 23,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,3 | ||||||||||||||||
5 | Céltartalék | 138,4 | 133,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,4 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben | 452,7 | 1 137,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 358,1 | 525,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 105,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 495,0 | 700,0 | |||||||||||||||
2 | Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben | 1 192,3 | 1 151,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 252,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 924,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 268,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 628,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 515,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 324,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 432,3 | ||||||||||||||||
3 | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 906,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 591,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 143,9 | ||||||||||||||||
4 | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás | 140,4 | 135,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 495,1 | 495,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 197,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,3 | ||||||||||||||||
5 | A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése | 298,1 | 287,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 849,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 647,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 298,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
6 | Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése | 1 102,4 | 364,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 144,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 069,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 512,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 579,9 | ||||||||||||||||
7 | A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 491,2 | 474,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 473,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 964,9 | ||||||||||||||||
8 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1 058,9 | 1 022,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 169,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 228,8 | ||||||||||||||||
9 | A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása | 245,4 | 237,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 736,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 915,6 | ||||||||||||||||
10 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – EU forrásrész | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 138,0 | 2 753,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 138,0 | ||||||||||||||||
11 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 414,5 | 3 772,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 414,5 | 3 671,8 | |||||||||||||||
12 | A társadalmi beilleszkedés elősegítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 507,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 507,5 | ||||||||||||||||
13 | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 154,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,0 | ||||||||||||||||
14 | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 777,3 | 777,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 777,3 | ||||||||||||||||
15 | Technikai Segítségnyújtás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 030,8 | 408,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 376,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 450,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
16 | Céltartalék | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,0 | 3,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | ||||||||||||||||
6 | KTK technikai segítségnyújtás | 250,0 | 543,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | 276,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 568,0 | 325,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 15,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 105,2 | |||||||||||||||
7 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek | 11 397,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 092,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 627,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 725,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30 587,5 | ||||||||||||||||
2 | Budapest–Cegléd–Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 2 707,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 297,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 906,6 | ||||||||||||||||
3 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 3 187,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 489,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 557,8 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 | 424,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 136,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 096,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,5 | ||||||||||||||||
5 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 560,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 776,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 303,4 | ||||||||||||||||
7 | Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez 2000/HU/16/P/PA/002 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 67,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
10 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002 | 1 497,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 439,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 714,7 | ||||||||||||||||
12 | Céltartalék | 167,0 | 161,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,0 | ||||||||||||||||
13 | Projektek előkészítése | 961,0 | 928,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 961,0 | ||||||||||||||||
14 | Szolnok–Lökösháza Stage 2–I. ütem | 109,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 710,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 445,4 | ||||||||||||||||
15 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 | 2 831,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 158,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,3 | ||||||||||||||||
9 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | 7 580,8 | 1 669,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 937,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 561,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 448,4 | 4 318,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 404,4 | ||||||||||||||||
2 | Projektek előkészítése | 285,0 | 275,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,0 | ||||||||||||||||
3 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 356,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 788,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 679,6 | ||||||||||||||||
4 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | 1 257,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 558,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 523,6 | ||||||||||||||||
5 | Szeged, regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése | 407,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 302,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 668,7 | ||||||||||||||||
6 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 266,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 907,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 877,8 | ||||||||||||||||
7 | Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 850,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 529,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 215,8 | ||||||||||||||||
10 | Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
13 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez | 35,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
14 | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás | 37,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,8 | ||||||||||||||||
15 | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése | 692,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 187,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 159,4 | ||||||||||||||||
16 | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,9 | ||||||||||||||||
17 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez | 138,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 164,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,7 | ||||||||||||||||
18 | Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 | 355,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 190,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 379,0 | ||||||||||||||||
19 | Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 | 420,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 183,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 365,8 | ||||||||||||||||
20 | Duna–Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 | 613,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 403,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 645,1 | ||||||||||||||||
21 | Sajó–Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszere 2001/HU/P/PE/011 | 120,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 57,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,6 | ||||||||||||||||
22 | Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
20 | INTERREG Közösségi Kezdeményezések | 585,1 | 411,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 316,9 | 1,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 816,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 585,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 170,2 | ||||||||||||||||
21 | INTERREG céltartalék | 18,6 | 18,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
22 | EU támogatás technikai segítségnyújtás | 404,3 | 232,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 304,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 125,1 | 270,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 116,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
24 | Átfogó Fejlesztési Terv | 300,0 | 268,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,8 | 8,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
25 | Projekt Generation Facility II. ütem | 5 789,7 | 3 235,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 491,7 | 109,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
26 | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | 403,0 | 260,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 342,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,0 | 78,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 365,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
27 | Uniós projektek | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 139,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
28 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | Projekt Generation Facility | 1 150,0 | 1 110,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 526,0 | 2 521,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 676,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 648,5 | ||||||||||||||||
2 | PHARE HU0102–07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
3 | PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 404,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 378,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
12 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 249,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 231,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 146,6 | ||||||||||||||||
13 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 816,5 | 816,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 447,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 318,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 962,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 716,5 | 3 565,4 | |||||||||||||||
14 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | 313,8 | 313,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 510,0 | 1 772,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,1 | 9,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 969,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 021,8 | 1 162,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 201,5 | 1 275,4 | |||||||||||||||
15 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 291,6 | 291,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 94,2 | 325,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | 3,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 470,0 | 0,1 |