3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 165,3 | 1 316,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 135,9 | 1 015,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 057,1 | 1 051,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 334,3 | 331,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 842,7 | 770,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 76,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,8 | 139,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,3 | 39,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
10 | Magyar Bányászati Hivatal | 634,0 | 668,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,1 | 1 200,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 479,1 | 616,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,3 | 185,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,2 | 702,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 9,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | 110,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,1 | 2,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 671,3 | 1 807,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 578,6 | 575,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,0 | 171,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 818,3 | 974,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 0,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,1 | 22,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | |||||||||||||
12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 590,0 | 3 635,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 403,4 | 1 406,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 425,0 | 429,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 403,6 | 1 472,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 84,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 222,0 | 222,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 19,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 7,2 | 2,2 | ||||||||||||||
13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 618,5 | 2 467,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 098,8 | 1 024,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 364,5 | 318,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 973,0 | 887,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | 7,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,1 | 189,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 64,0 | 99,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,0 | |||||||||||||||
15 | Közlekedési Felügyeletek | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24 624,1 | 24 433,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 472,0 | 8 732,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 940,6 | 2 561,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 514,9 | 6 369,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 736,6 | 3 603,2 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | 50,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 692,1 | 2 747,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 218,1 | 147,9 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 7,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 101,0 | 13,0 | 77,6 | 60,1 | |||||||||||||
16 | Közlekedési Múzeum | 330,8 | 372,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,4 | 65,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,3 | 247,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,9 | 76,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,6 | 109,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 2,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,2 | ||||||||||||||||
17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 750,4 | 1 888,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 645,3 | 716,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 227,6 | 225,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 761,5 | 780,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 201,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18 391,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 65,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 17,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 986,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,0 | 29,9 | 4,9 | ||||||||||||||
18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | 204,6 | 276,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 331,4 | 471,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 358,9 | 374,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,6 | 110,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,9 | 133,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 40,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,0 | 19,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,0 | 25,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 555,3 | ||||||||||||||||
19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 57,8 | 68,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,5 | 44,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,3 | 13,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | 18,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 5,5 | ||||||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 193,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 029,4 | 9 067,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 277,5 | 3 885,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 474,8 | 1 333,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 152,3 | 3 905,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 12,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 167,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,5 | 96,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,0 | 42,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 194,5 | ||||||||||||||||
21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 296,4 | 18 661,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 938,8 | 6 127,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 864,8 | 1 833,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 770,8 | 5 284,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,2 | 258,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 179,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 347,4 | 3 824,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 53,0 | 189,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 703,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 42,0 | 10,6 | 22,4 | 126,4 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 1 200,0 | 1 080,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 200,0 | 1 139,9 | |||||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 100,0 | 21,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Kikötők fejlesztése | 762,2 | 686,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 762,2 | 641,9 | |||||||||||||||
2 | Logisztikai központ fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 102,2 | ||||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 31,5 | ||||||||||||||||
6 | GYSEV pályaberuházás | 600,0 | 540,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 600,0 | 540,0 | |||||||||||||||
7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 60,0 | 21,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 167,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 60,0 | 66,4 | |||||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 45,0 | ||||||||||||||||
20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 31,3 | ||||||||||||||||
23 | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 61,1 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 524,1 | 471,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 444,1 | 963,4 | |||||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 89,9 | |||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 80,0 | 72,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | 44,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 95,4 | |||||||||||||||
5 | Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 34,9 | |||||||||||||||
9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 700,0 | 1 210,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 1 097,4 | |||||||||||||||
18 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 510,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 509,6 | ||||||||||||||||
19 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 229,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 244,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 610,9 | 549,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 610,9 | 549,4 | |||||||||||||||
43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 100,6 | |||||||||||||||
45 | Belvízi hajózási alapprogram | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
48 | Project Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 9 500,0 | 8 936,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 700,0 | 8 936,9 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 2 851,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 89,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 843,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 406,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 271,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 843,5 | ||||||||||||||||
2 | Hannover EXPO 2000 Világkiállítás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3 567,0 | 3 210,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 500,0 | 2 755,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 067,0 | 1 705,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | 6 533,4 | |||||||||||||||
4 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat | 15 000,0 | 13 430,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 000,0 | 13 320,7 | |||||||||||||||
5 | Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Turisztikai célelőirányzat-maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 924,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 871,0 | ||||||||||||||||
7 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 105,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 398,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 426,5 | ||||||||||||||||
5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Útfenntartás és fejlesztés | 79 625,7 | 72 781,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 700,0 | 876,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33 350,0 | 33 782,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46 975,7 | 39 839,1 | |||||||||||||||
6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Energiagazdálkodás | 45 000,0 | 108 701,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45 000,0 | 75 848,5 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 119,3 | ||||||||||||||||
11 | ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem- fejlesztési tanácsadás | 3 888,0 | 3 499,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 888,0 | 3 086,8 | |||||||||||||||
12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
2 | Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
3 | Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 85,4 | |||||||||||||||
6 | Közlekedéstudományi Intézet támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
7 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,6 | ||||||||||||||||
17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,1 | ||||||||||||||||
30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | M5-ös rendelkezésre állási díj | 22 299,8 | 22 299,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22 299,8 | 22 102,6 | |||||||||||||||
2 | Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz | 300,0 | 270,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 269,8 | |||||||||||||||
3 | Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez | 400,0 | 360,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése | 10 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 8 993,7 | |||||||||||||||
5 | GYSEV Rt. tőkeemelése | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
6 | Kombinált fuvarozás | 500,0 | 450,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
7 | Schengen Alap | 52,5 | 47,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 197,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,4 | ||||||||||||||||
9 | EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás | 29,4 | ||||||||||||||||
10 | CONNECT (MTS e-közlekedés) | 12,5 | 11,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 192,7 | 53,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,2 | 19,2 | |||||||||||||||
11 | TEN-T pályázatok | 550,0 | 495,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 366,4 | 1 098,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 916,4 | 787,4 | |||||||||||||||
12 | EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
13 | Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás veszteségkiegyenlítése | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
14 | POLÉBISZ támogatása | 21,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
15 | BKSZ ütemezett létrehozásának előkészítése | 480,0 | 431,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 430,7 | |||||||||||||||
16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 100,0 | 109,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 102,8 | |||||||||||||||
18 | Egészségügyi Fejlesztési Programiroda működtetése | 40,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
19 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nemzetközi non-proliferációs szervezetnél tagdíj | 20,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
20 | Magyar Geológiai Szolgálat egykori bányaművekkel veszélyeztetett területek felmérése és nyilvántartása | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
21 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítás | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
22 | Múzeumok támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
23 | Magyar Bányászati Hivatal Bányafelügyeleti szakigazgatás és felügyeleti feladatok | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
25 | Technológiai kutatási feladatok | 18,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
26 | Nemzetközi tagdíjak | 130,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
27 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
28 | Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése, felügyelete | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 50,0 | 42,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 38,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 40,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
35 | Kegyeleti Alap létrehozása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
31 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | 50,8 | 45,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,4 | 19,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 76,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,2 | ||||||||||||||||
2 | Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére | 101,8 | 91,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 63,6 | 1,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 152,7 | 42,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 254,5 | ||||||||||||||||
3 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 74,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
35 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | 13,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,0 | 55,0 | |||||||||||||||
36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 90,0 | 81,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 80,9 | |||||||||||||||
3 | Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
4 | Design Terminál Kht. támogatása | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
37 | Autópálya részvénytársaságok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása | 2 000,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 950,0 | 1 749,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 49,9 | |||||||||||||||
38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat program | 44 052,0 | 39 646,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14 372,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44 052,0 | 62 211,2 | |||||||||||||||
5 | Vasúthálózat fejlesztés | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 184,8 | ||||||||||||||||
6 | Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 620,9 | ||||||||||||||||
8 | Monor Kistói úti közúti aluljáró | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
9 | M44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas–Tiszakürt szakaszon | 400,0 | 360,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 208,7 | |||||||||||||||
39 | MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás | |||||||||||||||||
1 | MÁV Különféle személyi kifizetések | 3 700,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
40 | Fejezeti tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 650,0 | 585,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 277,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39,0 | 0,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 611,0 | 214,1 | |||||||||||||||
48 | Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése | 786,8 | ||||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 322 628,9 | 67 741,8 | 254 887,1 | 400 811,7 | 111 117,1 | 310 294,5 | ||||||||||||
26 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 52 970,0 | 52 969,9 | |||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 400,0 | 1 399,9 | |||||||||||||||
28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 900,0 | 2 053,6 | |||||||||||||||
2 | Gépjárműadó és túlsúlydíj | 800,0 | 852,6 | |||||||||||||||
3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 45 000,0 | 108 701,6 | |||||||||||||||
Összesen: | 376 998,9 | 114 441,8 | 254 887,1 | 455 181,5 | 222 724,9 | 310 294,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 7 180,2 | 7 618,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,9 | 1 348,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 399,2 | 2 632,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 791,5 | 844,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 235,4 | 2 337,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,5 | 922,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 1 177,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,5 | 1 081,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 16,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 120,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||||||
2 | Igazgatási és háttérintézmények | 2 460,0 | 8 254,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 71,2 | 946,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 075,1 | 1 296,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 354,5 | 421,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 055,6 | 1 258,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 107,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 367,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,5 | 863,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,5 | 0,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8 185,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 0,7 | |||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 243,3 | 1 264,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 977,3 | 1 329,2 |