4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 209,5 | |||||||||||||
11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 206,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 827,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | |||||||||||||
12 | Központi Kórház és intézményei | 5,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 672,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 857,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 194,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 101,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 719,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 189,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 369,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 157,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 25,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 41,0 | |||||||||||||
14 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 163,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 77,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | |||||||||||||
15 | Oktatási Igazgatás | 3 955,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 563,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 767,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 877,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 810,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 31,9 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | ||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 99,1 | 99,1 | ||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
4 | Jogi segítségnyújtás | 65,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,0 | |||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 132,0 | |||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 195,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,1 | |||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 160,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | |||||||||||||
9 | PPP rendszerben épülő börtön | 1 550,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 550,8 | |||||||||||||
11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,2 | |||||||||||||
14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátáshoz | 14 415,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 415,5 | |||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | |||||||||||||
16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 85,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,9 | |||||||||||||
17 | Schengen Alap | 4 506,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 029,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 901,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 029,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 363,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 605,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 363,0 | |||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 197,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 197,0 | |||||||||||||
21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 575,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 575,0 | |||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | |||||||||||||
3 | Beruházás | ||||||||||||||
4 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 440,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 440,4 | |||||||||||||
5 | Lakáscélú beruházás | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | |||||||||||||
5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 40,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | |||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 21,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | |||||||||||||
7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
11 | Országos Polgárőr Szövetség | 124,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | |||||||||||||
14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 14,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | |||||||||||||
6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Menekültek integrációjának elősegítése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,0 | |||||||||||||
3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | 45,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 877,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 812,4 | |||||||||||||
7 | AENEAS program | 26,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 121,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb közösségi programok | 325,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 375,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||
9 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 125,6 | 125,6 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 495,6 | 8 495,6 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 352 601,4 | 47 262,5 | 305 338,9 | ||||||||||||
21 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 6 248,7 | |||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 358 850,1 | 47 262,5 | 305 338,9 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | ||||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 6 154,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 168,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 024,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 001,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 625,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 487,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 354,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 227,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 67,6 | |||||||||||||
2 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 428,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 743,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 572,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 173,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 403,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,8 | |||||||||||||
2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 193,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 723,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 470,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 143,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 284,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 778,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 348,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 086,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 646,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 087,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | |||||||||||||
5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 82,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 62,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,8 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20 382,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 969,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 950,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 648,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 284,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 433,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,8 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,0 | 12,0 | ||||||||||||
8 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 446,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 364,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 490,0 | |||||||||||||
11 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 900,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 250,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 555,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 483,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,6 | 4,1 | ||||||||||||
12 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 240,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 575,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 276,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 28,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | ||||||||||||
13 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 477,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 276,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 385,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | |||||||||||||
16 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25 485,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 961,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 454,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 776,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 600,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 646,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 45,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 34,3 | 18,5 | ||||||||||||
18 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 353,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 817,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 258,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 770,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 193,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,6 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | |||||||||||||
19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 52,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | |||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 253,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 243,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 373,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 569,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | |||||||||||||
22 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 448,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | |||||||||||||
23 | Magyar Vasúti Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 567,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 165,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 196,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 152,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 523,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 523,1 | |||||||||||||
2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | |||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Kikötők fejlesztése | 127,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 127,0 | |||||||||||||
7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | |||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 150,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | |||||||||||||
23 | Schengeni vasúti határállomások kialakítása | 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 2 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | |||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,9 | |||||||||||||
12 | Kutatási feladatok | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
14 | Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok | 974,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 789,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | |||||||||||||
16 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 49,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,0 | |||||||||||||
20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 720,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | |||||||||||||
41 | Szakképzési feladatok | 48,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | |||||||||||||
43 | Vállalkozói vagyon kezelése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
45 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | |||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 38 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38 000,0 | |||||||||||||
2 | Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 427,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,0 | |||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3 262,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 005,0 | |||||||||||||
4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 2 855,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 225,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 550,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
4 | EU tagságból eredő feladatok | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,3 | |||||||||||||
7 | Energiapiaci liberalizáció előkészítés | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
13 | Üzleti környezet fejlesztése | 250,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | |||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||
5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 65,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,9 | |||||||||||||
18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
7 | Közháló program | 3 540,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 540,0 | |||||||||||||
8 | eMagyarország Pontok | 430,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 430,0 | |||||||||||||
10 | e-Információszabadság | 67,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | |||||||||||||
12 | NAVA–NDA program | 339,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 265,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,0 | |||||||||||||
13 | Felső és közoktatási szoftver és licensz díj | 1 235,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 235,6 | |||||||||||||
16 | Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||
17 | Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése | 572,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 498,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,0 | |||||||||||||
18 | Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||
19 | Szociális ártámogatás | 195,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,1 | |||||||||||||
19 | Ágazati szabályozási feladatok, Elektronikus hírközlés, Posta infrastruktúra szabályozás | 250,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | |||||||||||||
20 | K+F és innovációs díjak | 13,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | |||||||||||||
27 | Új kerékpárutak és létesítmények | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||
28 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 205 250,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 205 250,0 | |||||||||||||
29 | Útpénztár | 73 754,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32 251,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61 047,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44 958,2 | |||||||||||||
30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 50 694,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50 694,1 | |||||||||||||
2 | M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése | 1 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||
3 | A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése | 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | |||||||||||||
4 | MÁV ZRt. tőkeemelése | 111 600,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 111 600,0 | |||||||||||||
5 | GYSEV ZRt. tőkeemelése | 300,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | |||||||||||||
7 | Schengen Alap | 235,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 150,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 363,9 | |||||||||||||
8 | Kockázati céltartalék | 115,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,0 | |||||||||||||
9 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 599,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 599,8 | |||||||||||||
11 | TEN–T pályázatok | 1 884,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 436,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 071,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | |||||||||||||
15 | BKSZ működtetésének támogatása | 1 453,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 453,4 | |||||||||||||
16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 67,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | |||||||||||||
17 | Kihelyezett szakértői támogatás | 252,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 252,3 | |||||||||||||
26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 265,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,5 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak (NKTHI) | 1 158,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 158,7 | |||||||||||||
33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 40,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,6 | |||||||||||||
34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 38,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,7 |