36 | Közlekedési zajvédelem | 110,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | |||||||||||||
37 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 788,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 788,0 | |||||||||||||
38 | RO–LA gördülő országút | 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 900,0 | |||||||||||||
31 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Hajózási Információs Rendszer megvalósítása | 51,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
4 | IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | |||||||||||||
5 | Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 336,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 336,0 | |||||||||||||
7 | Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02. | 7,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | |||||||||||||
8 | Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016–689.05.02. | 23,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,0 | |||||||||||||
11 | Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének fejlesztése | 9,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | |||||||||||||
36 | Közhasznú szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 87,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | |||||||||||||
38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | ||||||||||||||
6 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | 8 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 400,0 | |||||||||||||
40 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 2 816,2 | 2 816,2 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 284,6 | 8 284,6 | ||||||||||||
41 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,0 | |||||||||||||
26 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | ||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 3 723,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9 145,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 868,0 | |||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 3 208,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 873,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 226,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 067,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 923,4 | |||||||||||||
7 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 3 765,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 838,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 603,0 | |||||||||||||
8 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 3 148,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 979,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 657,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 242,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 713,0 | |||||||||||||
2 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||||||||
1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 3 734,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 812,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 546,4 | |||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 64,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 204,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 269,2 | |||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 35 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 766,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 247,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55 634,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90 653,0 | |||||||||||||
3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Közlekedés Operatív Program | 2 283,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 860,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 127,7 | |||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 871,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 416,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 681,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 881,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 488,1 | |||||||||||||
1–26. cím összesen: | 835 485,9 | 236 456,1 | 599 029,8 | ||||||||||||
27 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások | ||||||||||||||
1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez | 102 900,0 | |||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 41,0 | |||||||||||||
2 | Gépjármű túlsúlydíj | 1 200,0 | |||||||||||||
3 | Energiaár-kompenzációs befizetés | 82 000,0 | |||||||||||||
30 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 20 548,4 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 959 934,3 | 319 697,1 | 599 029,8 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 6 386,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 642,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 803,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 453,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 29,3 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 497,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 277,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 131,6 | |||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 958,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 087,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 774,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 758,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 85,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 916,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 988,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 130,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 681,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 961,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 71,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 5 586,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 835,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 547,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 590,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 7,7 | |||||||||||||
7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 331,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 499,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 114,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 916,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 106,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 106,0 | |||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||
5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 4 924,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 4 924,4 | |||||||||||||
7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 114,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 114,0 | |||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 708,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 708,9 | |||||||||||||
19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 208,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 208,4 | |||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 253,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 253,4 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 736,0 | |||||||||||||
6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,4 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 434,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,2 | |||||||||||||
9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
10 | Kutatási feladatok | 160,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | |||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,9 | |||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 372,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 372,7 | |||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,0 | |||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||
37 | Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok | 166,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,9 | |||||||||||||
38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | |||||||||||||
39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 5 009,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 711,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 232,3 | |||||||||||||
40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | |||||||||||||
43 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01.) | 7,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 217,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,2 | |||||||||||||
2 | Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016–689.02.03.) | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,8 | |||||||||||||
3 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | 125,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 315,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,3 | |||||||||||||
4 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | 61,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 62,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 124,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | |||||||||||||
5 | Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 68,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,1 | |||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2 146,5 | 2 146,5 | ||||||||||||
11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | ||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||||||||
1 | Környezetvédelem | 517,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 456,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 911,3 | |||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 26 240,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 801,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 534,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30 322,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53 829,4 | |||||||||||||
3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Környezet és energia Operatív Program | 1 396,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 848,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 988,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 637,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 893,8 | |||||||||||||
1–11. cím összesen: | 130 113,7 | 53 035,8 | 77 077,9 | ||||||||||||
12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 046,0 | |||||||||||||
2 | Bírságok | ||||||||||||||
1 | Légszennyezési bírság | 692,5 | |||||||||||||
3 | Szennyvíz bírságok | 747,7 | |||||||||||||
4 | Veszélyes hulladék bírság | 59,1 | |||||||||||||
5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 9,8 | |||||||||||||
6 | Természetvédelmi bírság | 7,8 | |||||||||||||
3 | Termékdíjak | ||||||||||||||
1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | |||||||||||||
2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 9 000,0 | |||||||||||||
3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 500,0 | |||||||||||||
4 | Akkumulátorok termékdíja | 200,0 | |||||||||||||
5 | Kenőolajok termékdíja | 6 500,0 | |||||||||||||
7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 1 900,0 | |||||||||||||
9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 1 500,0 | |||||||||||||
4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 14,6 | |||||||||||||
5 | Vízkészletjárulék | 10 630,1 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 130 113,7 | 87 343,4 | 77 077,9 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium | ||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 322,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 236,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 014,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 244,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 121,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,6 | 12,0 | ||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 30 445,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 056,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 060,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 355,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 424,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 722,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 154,0 | 154,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Külügyi Intézet | 132,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | NATO Békepartnerség | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 3 416,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 416,9 | |||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 51,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,7 | |||||||||||||
7 | Külügyi segélyezés | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||
2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 180,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 176,0 | |||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
4 | Magyar-román Gozsdu Közalapítvány | 45,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | |||||||||||||
9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 37,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | |||||||||||||
2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||
15 | Külügyi Kommunikáció | 102,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 320,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 320,0 | |||||||||||||
22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 275,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | |||||||||||||
30 | Schengeni követelmények | ||||||||||||||
1 | Schengen Alap | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 947,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 947,0 | |||||||||||||
2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,0 | |||||||||||||
35 | Kelet és Dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 164,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 164,0 | |||||||||||||
36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | ||||||||||||||
1 | „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat | 170,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 170,0 | |||||||||||||
2 | EU pályázatok és projektek | 35,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||
3 | Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
38 | Demokratikus átalakulás elősegítése | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
39 | 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | |||||||||||||
40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 56,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 529,7 | 1 529,7 | ||||||||||||
1–5. cím összesen: | 48 322,4 | 4 823,9 | 43 498,5 | ||||||||||||
7 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Konzuli- és vízumdíj | 2 300,0 | |||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 48 322,4 | 7 123,9 | 43 498,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 599,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 454,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 453,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 727,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | 1,0 | ||||||||||||
2 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | ||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
2 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 421,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 253,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 647,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 107,7 | |||||||||||||
3 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 485,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 535,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 020,6 | |||||||||||||
4 | ROP Technikai segítségnyújtás | 368,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 162,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 530,0 | |||||||||||||
5 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | 518,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 250,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 765,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,8 | |||||||||||||
6 | KTK technikai segítségnyújtás | 165,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 494,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 336,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | |||||||||||||
7 | Operatív programok céltartalékai | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | ||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás | 60,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 72,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,5 | |||||||||||||
4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Végrehajtás Operatív Program | 5 322,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27 520,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 000,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 820,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 662,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||
7 | 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | |||||||||||||
31 | Kohéziós Alap céltartalék | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
32 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 2 057,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | |||||||||||||
35 | Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 016,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 922,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 058,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 477,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 958,0 | |||||||||||||
36 | Schengen Alap technikai segítségnyújtás | 128,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 622,7 |