1 | Működési költségvetés | 80,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 355,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 552,9 | ||||||||||||||||
4 | COP 2001 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 71,0 | 76,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 466,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 229,0 | 1 169,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 229,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 169,3 | ||||||||||||||||
22 | 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 275,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 286,6 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Menekültek integrációjának elősegítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,0 | 83,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 79,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,1 | ||||||||||||||||
2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,7 | 7,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 103,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 103,7 | ||||||||||||||||
3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 755,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 755,4 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 611,5 | 1 611,5 | |||||||||||||||
1–20. cím összesen: | 314 317,0 | 40 352,1 | 273 964,9 | 354 059,9 | 42 690,3 | 304 825,4 | ||||||||||||
21 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 5 274,3 | 5 594,2 | |||||||||||||||
Összesen: | 319 591,3 | 40 352,1 | 273 964,9 | 359 654,1 | 42 690,3 | 304 825,4 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 7 041,7 | 9 598,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 064,2 | 9 934,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 618,5 | 5 204,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 436,9 | 1 586,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 445,8 | 3 789,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,1 | 341,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 463,8 | 942,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 786,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 90,0 | 22,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 948,4 | 1 220,6 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 144,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 20,0 | |||||||||||||
2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 564,7 | 1 902,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 605,3 | 681,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 381,4 | 371,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,4 | 118,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 368,1 | 1 726,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | 25,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 227,9 | 833,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,6 | 70,2 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 101,7 | ||||||||||||||||
2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,0 | 91,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,7 | 35,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | 10,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,2 | 38,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 8,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 22,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 6,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 990,2 | 999,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 840,3 | 2 602,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 263,5 | 1 273,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 394,3 | 384,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 818,9 | 1 804,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,0 | 2,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 153,3 | 40,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,7 | ||||||||||||||||
5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,0 | 135,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,4 | 58,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,7 | 19,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,9 | 53,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,2 | ||||||||||||||||
6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 96,2 | 96,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,2 | 9,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38,1 | 38,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,1 | 10,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,7 | 52,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 14,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 154,4 | ||||||||||||||||
7 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17 463,2 | 20 655,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 905,1 | 3 161,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 929,7 | 985,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 618,0 | 14 255,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 120,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,8 | 11,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 718,3 | 2 311,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 153,9 | 150,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 20,3 | 14,3 | |||||||||||||
8 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 446,6 | 1 449,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,4 | 675,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 364,2 | 310,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | 90,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 490,0 | 1 922,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 68,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | ||||||||||||||||
9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 062,4 | 1 133,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 012,6 | 893,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 984,7 | 997,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,3 | 314,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 781,7 | 610,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 22,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,4 | 42,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,7 | 92,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 37,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||
10 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 300,0 | 1 571,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 630,1 | 691,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,9 | 212,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 284,5 | 346,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,8 | 200,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 5,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 817,0 | 2 403,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 520,7 | 667,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 167,8 | 189,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 963,4 | 1 010,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,4 | 113,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,3 | 214,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,3 | ||||||||||||||
12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 687,0 | 3 719,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 263,1 | 1 330,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,0 | 409,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 768,1 | 1 786,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,8 | 165,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 170,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 30,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 927,7 | 2 783,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 998,0 | 1 034,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,2 | 305,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 209,0 | 1 217,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,9 | 268,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,0 | 121,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 45,6 | 18,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||
14 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
15 | Közlekedési Felügyeletek | 14,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 988,9 | 23 813,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 508,1 | 8 263,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 571,2 | 2 377,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 555,4 | 9 018,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 432,2 | 6 097,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | 45,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 822,4 | 2 518,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,2 | 90,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 65,5 | 16,0 | 33,0 | 46,6 | |||||||||||||
16 | Közlekedési Múzeum | 329,5 | 341,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,5 | 76,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 244,6 | 224,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,2 | 67,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,2 | 84,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,7 | ||||||||||||||||
17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 837,9 | 34 088,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 794,9 | 839,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,4 | 249,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 724,6 | 9 797,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 416,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 955,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,0 | 22 797,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 8,0 | |||||||||||||||
18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 548,0 | 725,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 344,9 | 387,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,0 | 114,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,7 | 151,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 62,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,5 | ||||||||||||||||
19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 52,8 | 52,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | 5,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,7 | 39,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | 11,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | 9,8 | |||||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 170,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 481,0 | 9 868,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 606,5 | 3 931,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 461,4 | 1 301,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 206,9 | 3 909,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | 20,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 171,2 | 94,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 85,0 | 19,7 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 775,6 | ||||||||||||||||
21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17 837,7 | 19 349,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 021,0 | 7 264,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 880,0 | 2 305,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 212,7 | 6 158,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 629,0 | 9 446,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | 1 383,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 035,0 | 5 235,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 48,0 | 316,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,0 | 8,3 | 18,6 | ||||||||||||||
22 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 500,9 | 500,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 249,2 | 150,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,8 | 43,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,7 | 86,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | 0,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,5 | 48,4 | |||||||||||||||
23 | Magyar Vasúti Hivatal | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 450,0 | 435,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,3 | 49,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,6 | 13,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 276,0 | 168,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,1 | 23,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 0,1 | |||||||||||||||
24 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 418,5 | |||||||||||||||
2 | Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások | 100,0 | 34,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 101,8 | 38,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 101,8 | ||||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Kikötők fejlesztése | 778,0 | 778,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 778,0 | 928,0 | |||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 20,0 | ||||||||||||||||
6 | GySEV pályaberuházás | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 120,0 | 52,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 627,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 120,0 | 53,3 | |||||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 150,0 | 112,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 94,4 | |||||||||||||||
20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 1 200,0 | 2 143,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | 224,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 217,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 983,0 | 487,8 | |||||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,9 | 7,5 | |||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 112,7 | |||||||||||||||
11 | Védelemszervezési feladatok | 15,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
12 | Kutatási feladatok | 180,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | 9,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,3 | ||||||||||||||||
13 | Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai | 59,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||
14 | Jövő háza és millennáris programokkal összefüggő feladatok | 1 480,0 | 1 480,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 480,0 | 1 480,0 | |||||||||||||||
15 | Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 25,4 | |||||||||||||||
18 | Állami többletfeladatok | 348,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 541,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 097,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 614,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 622,8 | ||||||||||||||||
19 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 238,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 238,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 649,5 | |||||||||||||||
21 | Tájrendezési célelőirányzat | 2 870,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 870,0 | ||||||||||||||||
30 | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 239,7 | ||||||||||||||||
32 | Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása | 552,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 121,9 | ||||||||||||||||
43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | 100,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
45 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházásösztönzési célelőirányzat | 4 658,8 | 12 070,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 658,8 | 12 070,0 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti beruházásösztönzési célelőirányzat | 3 130,0 | 2 263,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 387,0 | 7 416,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 262,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 603,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 608,0 | 2 080,3 | |||||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3 706,0 | 3 836,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 908,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 550,0 | 810,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 2 257,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 54,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 881,0 | 3 918,5 | |||||||||||||||
4 | Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása | 100,0 | 75,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 59,4 | |||||||||||||||
5 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,9 | ||||||||||||||||
7 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
4 | EU tagságból eredő feladatok | 47,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Útfenntartás és fejlesztés | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,6 | ||||||||||||||||
6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Energiagazdálkodás | 124 000,0 | 166 201,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,0 | 50 616,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123 913,0 | 158 162,2 | |||||||||||||||
10 | KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése | 360,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 240,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,7 | ||||||||||||||||
11 | ITD–H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás | 2 382,4 | 2 382,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | 6,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 379,4 | 2 228,8 | |||||||||||||||
12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
13 | Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésében (HU03/IB/EN03-TL) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
17 | GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 487,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,8 | ||||||||||||||||
18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 50,0 | 88,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 185,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
3 | Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
8 | Magyar Tartalomipari Szövetség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program | 108,0 | 48,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,0 | 181,4 | |||||||||||||||
5 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás | 1 901,4 | 1 302,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 477,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 844,0 | 1 298,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 105,9 | 1 773,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 467,3 | ||||||||||||||||
6 | Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
7 | Közháló program | 4 017,0 | 4 993,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 692,0 | 7 736,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 234,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 325,0 | 131,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
8 | e-Magyarország program | 550,0 | 430,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 550,0 | 146,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,1 | ||||||||||||||||
9 | Jövő Háza program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 852,0 | ||||||||||||||||
11 | IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja | 235,0 | 235,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | 337,7 | |||||||||||||||
12 | NAVA–NDA program | 361,0 | 433,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,0 | 147,4 | |||||||||||||||
13 | Felső és közoktatási szoftver és licensz díj | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
14 | Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása | 21,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,1 | ||||||||||||||||
29 | Útpénztár | 91 789,8 | 84 856,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30 700,0 | 27 344,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 915,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33 800,0 | 31 302,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26 693,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 7 647,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88 689,8 | 2 678,5 | |||||||||||||||
30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 49 694,1 | 49 694,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 310,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 939,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |