11 | GKM Bányászati és Földtani Intézmények | ||||||||||||||
1 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 193,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 470,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 869,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 265,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 460,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
2 | Magyar Állami Földtani Intézet | 334,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 496,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 399,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 301,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
3 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 252,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 353,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 254,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 271,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||
12 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 814,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 785,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 476,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 305,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | ||||||||||||
13 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 210,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 264,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 309,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | |||||||||||||
16 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 723,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 890,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 539,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 194,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 168,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 885,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 45,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 34,3 | 18,5 | ||||||||||||
18 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 446,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 186,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 358,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 334,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 254,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,6 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | |||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 95,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 337,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 763,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 409,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,4 | |||||||||||||
22 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 514,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 297,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,8 | |||||||||||||
23 | Magyar Vasúti Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 696,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 218,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 152,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 1 321,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 321,9 | |||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 140,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 140,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 2 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 815,0 | |||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | |||||||||||||
9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 971,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 971,0 | |||||||||||||
14 | A millenáris programokkal összefüggő feladatok | 674,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,0 | |||||||||||||
16 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||
17 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 767,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,4 | |||||||||||||
41 | Szakképzési feladatok | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
45 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | |||||||||||||
46 | K+F+I támogatások | ||||||||||||||
1 | KF+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 130,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | |||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 35 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35 000,0 | |||||||||||||
2 | Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 1 060,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 560,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 2 282,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 660,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 925,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | |||||||||||||
4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
8 | Külgazdaság-fejlesztési célelőirányzat | 2 655,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 575,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
9 | Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
13 | Üzletre hangolva | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||
5 | EU szabványok honosítása | 90,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | |||||||||||||
18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
7 | Közháló program | 3 600,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 600,0 | |||||||||||||
8 | Információs társadalom kiteljesítése | 2 170,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 774,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 246,0 | |||||||||||||
10 | e-Információszabadság | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
12 | NAVA-NDA program | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
13 | Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj | 1 235,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 235,6 | |||||||||||||
17 | eGazdaságra hangolva | 325,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 325,0 | |||||||||||||
18 | Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment | 42,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,0 | |||||||||||||
19 | Szociális ártámogatás | 195,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,1 | |||||||||||||
20 | Határon túli információs társadalom programok támogatása | 10,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
19 | Ágazati szabályozási feladatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) | 215,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 215,0 | |||||||||||||
2 | Postapiaci liberalizáció | 105,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 105,0 | |||||||||||||
28 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 103 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103 400,0 | |||||||||||||
29 | Útpénztár | 76 480,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45 600,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 122,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 607,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 852,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 22 637,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27 861,1 | |||||||||||||
30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 54 023,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54 023,9 | |||||||||||||
5 | GySEV ZRt. tőkeemelése | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
9 | EU-támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 640,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 640,0 | |||||||||||||
11 | TEN-T pályázatok | 2 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 926,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 426,9 | |||||||||||||
15 | BKSz működtetésének támogatása | 2 329,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 329,0 | |||||||||||||
16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||
17 | Kihelyezett szakértői támogatás | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 288,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,8 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak (NKTH) | 36,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,4 | |||||||||||||
33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,4 | |||||||||||||
36 | Közlekedési zajvédelem | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
37 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 780,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,0 | |||||||||||||
38 | RO-LA gördülő országút | 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | |||||||||||||
39 | Határkikötők működtetése | 162,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,0 | |||||||||||||
40 | Szolnok új városi híd építésének előkészítése | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
36 | Közhasznú szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 87,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | |||||||||||||
38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | ||||||||||||||
6 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | 5 900,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 900,0 | |||||||||||||
41 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||
42 | Kincstári díjak | 220,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,0 | |||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,0 | |||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 2 300,0 | 2 300,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 231,4 | 8 231,4 | ||||||||||||
1–25. cím összesen: | 442 988,9 | 118 301,7 | 324 687,2 | ||||||||||||
27 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése | 135 501,5 | |||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 40,0 | |||||||||||||
2 | Gépjármű túlsúlydíj | 1 320,0 | |||||||||||||
3 | Energiaár-kompenzációs befizetés | 82 000,0 | |||||||||||||
30 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 23 060,2 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 602 550,6 | 201 661,7 | 324 687,2 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2008. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 421,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 408,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 731,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 833,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 393,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 774,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 458,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 958,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 987,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 774,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 770,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 124,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
4 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 894,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 305,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 459,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 4,1 | |||||||||||||
5 | Nemzeti park igazgatóságok | 3 263,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 026,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 323,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 743,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 019,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 70,5 | |||||||||||||
6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 6 611,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 327,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 704,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 709,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 319,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 7,5 | |||||||||||||
7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 331,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 582,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 162,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 931,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,2 | |||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||
5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 6 895,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 6 895,0 | |||||||||||||
7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | |||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 183,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 183,9 | |||||||||||||
19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 208,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 208,4 | |||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 410,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 410,2 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 736,0 | |||||||||||||
6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,6 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 340,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 340,0 | |||||||||||||
8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | |||||||||||||
9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
10 | Kutatási feladatok | 160,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | |||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,9 | |||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések | 110,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | |||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,0 | |||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | |||||||||||||
37 | Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok | 21,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,1 | |||||||||||||
38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | |||||||||||||
39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 4 340,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 711,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 563,5 | |||||||||||||
40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 653,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 328,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | |||||||||||||
41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | |||||||||||||
43 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
44 | Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai | 245,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,8 | |||||||||||||
45 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 402,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 402,0 | |||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 777,1 | 1 777,1 | ||||||||||||
1–10. cím összesen: | 60 486,3 | 8 153,1 | 52 333,2 | ||||||||||||
12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 946,8 | |||||||||||||
2 | Bírságok | ||||||||||||||
1 | Légszennyezési bírság | 489,8 | |||||||||||||
3 | Szennyvízbírságok | 203,9 | |||||||||||||
4 | Veszélyes hulladék bírság | 41,7 | |||||||||||||
5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 7,4 | |||||||||||||
6 | Természetvédelmi bírság | 15,1 | |||||||||||||
3 | Termékdíjak | ||||||||||||||
1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | |||||||||||||
2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 9 300,0 | |||||||||||||
4 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | |||||||||||||
5 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | |||||||||||||
7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 200,0 | |||||||||||||
9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 300,0 | |||||||||||||
5 | Vízkészletjárulék | 10 593,9 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 60 486,3 | 41 251,7 | 52 333,2 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2008. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Külügyminisztérium | ||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 944,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 230,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 336,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 466,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 231,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,3 | 12,0 | ||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 31 388,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 056,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 770,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 357,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 472,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 907,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,6 | 114,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Külügyi Intézet | 154,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 76,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 |