1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | |||||||||||||
11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | 58,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | |||||||||||||
18 | Rákbetegek országos szervezeteinek támogatása | 61,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,5 | |||||||||||||
22 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 569,0 | 1 569,0 | ||||||||||||
XXI. fejezet összesen: | 121 208,3 | 72 779,9 | 48 428,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2008. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 102,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 831,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 809,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 793,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 328,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | |||||||||||||
4 | PM Informatikai Szolgáltató Központ | 419,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 252,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 83 783,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 320,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52 241,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 919,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 354,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 055,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 522,0 | |||||||||||||
6 | Vám- és Pénzügyőrség | 31 751,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 843,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 940,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 211,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 893,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 250,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 159,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
10 | Magyar Államkincstár | 16 726,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 998,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 182,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 826,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 299,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 41,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,8 | |||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | |||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | |||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | |||||||||||||
12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 92,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 92,1 | |||||||||||||
32 | Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások | 8 227,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 93,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 094,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 651,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2 360,0 | |||||||||||||
5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
2 | ÁBPE Módszertani és képzési központ | 92,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 318,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 318,4 | |||||||||||||
8 | 2006/018–176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése | 14,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 57,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,5 | |||||||||||||
10 | ESTRELLA programban való részvétel | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | |||||||||||||
11 | A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,7 | |||||||||||||
6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 560,9 | 560,9 | ||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 4 794,0 | 4 794,0 | ||||||||||||
1–12. cím összesen: | 163 268,0 | 11 188,2 | 152 079,8 | ||||||||||||
13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | ||||||||||||||
1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 902,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 696,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 431,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 576,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 332,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 802,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 16,8 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 144,0 | 85,6 | ||||||||||||
13. cím összesen: | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||||||
14 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 557,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 937,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 299,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 271,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 35,1 | 35,1 | ||||||||||||
14. cím összesen: | 1 593,0 | 1 593,0 | |||||||||||||
15 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatás | ||||||||||||||
2 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 5 000,0 | |||||||||||||
2 | Egyéb vállalati támogatások | ||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||
2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 210,0 | |||||||||||||
7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | |||||||||||||
16 | Fogyasztói árkiegészítés | 117 000,0 | |||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 600,0 | |||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | |||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | |||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | ||||||||||||||
1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | |||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 900,0 | |||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | |||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 3 600,0 | |||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 9 400,0 | |||||||||||||
13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | |||||||||||||
19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 4,0 | |||||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 50,0 | |||||||||||||
25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 26,1 | |||||||||||||
26 | Elengedett kezesség- és garanciavállalási díj | 870,0 | |||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||
1 | Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 4 454,2 | |||||||||||||
3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 600,0 | |||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 800,0 | |||||||||||||
5 | Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 9 200,0 | |||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 100,0 | |||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 240,0 | |||||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 437,0 | |||||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 80,0 | |||||||||||||
15 | MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | |||||||||||||
19 | Normatív támogatások | ||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 100,0 | |||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 640,0 | |||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 745,0 | |||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 205,0 | |||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 116,0 | |||||||||||||
4 | Pénzügyigazgatás korszerűsítése | 7 857,3 | |||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 339 446,4 | |||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 143 356,6 | |||||||||||||
3 | GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 38 210,2 | |||||||||||||
7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 13 209,0 | |||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 307 038,0 | |||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||
2 | EBRD tőkeemelés | 133,9 | |||||||||||||
4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 3,3 | |||||||||||||
5 | EIB tőkebefizetés | 3 736,3 | |||||||||||||
6 | EIB tartalékokba befizetés | 9 442,5 | |||||||||||||
7 | Bruegel tagdíj | 17,1 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 723,5 | |||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 120,0 | |||||||||||||
3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 31,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 35,0 | |||||||||||||
29 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 205 274,0 | |||||||||||||
31 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | |||||||||||||
2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 100,0 | |||||||||||||
32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | ||||||||||||||
2 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2008. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése | 130,7 | |||||||||||||
5 | Külföldi követelések elengedése | 1 068,6 | |||||||||||||
33 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 67,0 | |||||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 1 416 042,1 | 25 293,2 | 153 672,8 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2008. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 3 813,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 370,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 649,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 854,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 653,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,1 | |||||||||||||
2 | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 1 256,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 627,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 217,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 390,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 251,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 8,2 | |||||||||||||
3 | Regionális Munkaügyi Központok | 336,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21 647,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 536,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 331,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 030,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 202,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 288,3 | |||||||||||||
4 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 3 636,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 886,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 013,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 281,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 802,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 338,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 29,5 | |||||||||||||
5 | Regionális képző központok | 557,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 054,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 716,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 548,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 346,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 197,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 16,9 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 356,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 393,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 887,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 300,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 489,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | |||||||||||||
7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 184,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 99,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||||||
8 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 609,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 369,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||||||
11 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 3 284,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 748,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 555,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 933,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,8 | |||||||||||||
12 | Állami szociális intézetek | 2 224,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 271,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 270,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 422,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 644,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 44,0 | |||||||||||||
13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 4 162,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 175,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 390,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 778,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 035,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 6,8 | |||||||||||||
14 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 1 789,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 915,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 680,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 533,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 432,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,4 | |||||||||||||
16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 665,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 665,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 772,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 772,7 | |||||||||||||
4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 237,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,6 | |||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | ||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 164,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 365,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 435,0 | |||||||||||||
13 | Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
14 | ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása | 1 137,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 137,5 | |||||||||||||
17 | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 500,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 120,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 280,0 | |||||||||||||
18 | Felnőttképzés normatív támogatása | 15,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
37 | MÁK tranzakciós díj | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
38 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | ||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 9 600,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 600,0 | |||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 37 700,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 31,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 89,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37 570,0 | |||||||||||||
3 | Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása | 5 600,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 600,0 | |||||||||||||
40 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 1 084,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 305,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,0 | |||||||||||||
41 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | ||||||||||||||
1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 380,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | |||||||||||||
2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
3 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
12 | Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok | 5,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése | 295,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | |||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok végrehajtása | 111,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok | ||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 225,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,5 | |||||||||||||
42 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | ||||||||||||||
1 | Békéltető testületek támogatása | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 260,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | |||||||||||||
3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
4 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet információcsere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||
44 | Szociális szolgáltatások | ||||||||||||||
1 | Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése | 1 450,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 194,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 895,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 324,0 | |||||||||||||
2 | Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása | 145,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,6 | |||||||||||||
3 | Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása | 1 160,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 138,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
45 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | 1 340,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 339,5 | |||||||||||||
46 | Egyes pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
1 | Otthonteremtési támogatás | 1 745,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 745,0 | |||||||||||||
3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 272,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 272,6 | |||||||||||||
5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 982,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 980,5 | |||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 815,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 790,0 | |||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 261,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,0 | |||||||||||||
47 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
48 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||
1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 36 274,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36 274,0 | |||||||||||||
2 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 2 444,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 410,8 | |||||||||||||
3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 4 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 500,0 | |||||||||||||
50 | Hajléktalan ellátás fejlesztése | 566,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 566,8 | |||||||||||||
51 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | ||||||||||||||
2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,7 | |||||||||||||
3 | Országos Fogyatékosügyi Program támogatása | 45,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | |||||||||||||
4 | Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása | 751,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 751,5 | |||||||||||||
5 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 516,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 476,0 | |||||||||||||
9 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | |||||||||||||
52 | Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||
1 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 173,4 |