86. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 30,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 90,0 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 25,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
(3) A Kbt. Negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint.
87. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2009. évben 250 000,0 millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2009. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2009. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.
88. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2009. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.
89. § (1) Az Országgyűlés 2009. január 5-ei hatállyal lemond a Magyar Államnak az Altek Tégla és Cserépipari Kft.-vel szemben fennálló 6 422 841 forint összegű állami kölcsön kamat-követeléséről, valamint az ehhez kapcsolódó késedelmi és büntetőkamatok 2008. december 31-én fennálló összegéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a késedelmi és büntető kamat összegével eltérhet az előirányzattól.
(3) Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az (1) bekezdés alapján az Altek Tégla és Cserépipari Kft.-vel szemben fennálló állami kölcsön kamat-követeléséről, valamint az ehhez kapcsolódó késedelmi és büntetőkamatok 2008. december 31-én fennálló összegéről való lemondás csekély összegű támogatásnak minősül, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet HL L 379/5. 2006. 12. 28. – szabályai alapján.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között 2005. évben megkötött Fejlesztési Együttműködésről, valamint Magyarországnak Etiópiával szemben fennálló követelései átfogó rendezéséről szóló megállapodások végrehajtása eredményeként a Magyar Államnak az etióp féllel szembeni 7 435 912,02 amerikai dollár (2008. szeptember 2-ai MNB devizaárfolyamon számítva 1224,9 millió forint) összegű követelése megszűnt. Az Országgyűlés elrendeli, hogy a követelés-elengedés költségvetési elszámolása a 2008. év utolsó munkanapján érvényes MNB devizaárfolyamon számolva, 2009. január 5-ei hatállyal történjen meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a devizaárfolyam változás következtében eltérhet az előirányzattól.
(6) Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2009. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 139 299 316 forintot. Az elengedett összegek 2009. májusában: Várpalota: 37 598 122 forint, Berhida: 5 356 801 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 331 063 forint, Ősi: 5 314 803 forint, Tés: 1 705 985 forint, Balatonalmádi: 10 057 388 forint, illetve 2009. novemberében: Várpalota: 38 914 056 forint, Berhida: 5 544 288 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 447 651 forint, Ősi: 5 500 821 forint, Tés: 1 765 695 forint, Balatonalmádi: 10 409 397 forint.
90. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2009. évben magyar filmalkotás esetén 256,0 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 487,0 millió forint.
91. § (1) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-jétől 2009. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-jétől 2009. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2009. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 669,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 410,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 882,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 233,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 221,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 438,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1 303,3 | |||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 703,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 410,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | eParlament | 40,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak | 18,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,0 | |||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 55,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | |||||||||||||
5 | Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások | 202,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,7 | |||||||||||||
7 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 187,1 | 187,1 | ||||||||||||
1–4. cím összesen: | 17 291,5 | 415,0 | 16 876,5 | ||||||||||||
5 | Közbeszerzések Tanácsa | ||||||||||||||
1 | Közbeszerzések Tanácsa | 176,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 422,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 625,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 732,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,8 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||
5. cím összesen: | 1 602,5 | 1 422,9 | 179,6 | ||||||||||||
6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | |||||||||||||
7 | Pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Szocialista Párt | 953,7 | |||||||||||||
2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 833,2 | |||||||||||||
3 | SzDSz – A magyar liberális párt | 261,1 | |||||||||||||
4 | Magyar Demokrata Fórum | 227,6 | |||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 235,4 | |||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 37,9 | |||||||||||||
8 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 545,0 | |||||||||||||
2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 465,5 | |||||||||||||
3 | Antall József Alapítvány | 66,0 | |||||||||||||
4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 88,2 | |||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 71,2 | |||||||||||||
6 | Tartalék | 25,0 | |||||||||||||
6–8. cím összesen: | 3 919,8 | ||||||||||||||
10 | Magyar Rádió támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 6 101,0 | |||||||||||||
2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 1 000,0 | |||||||||||||
11 | Magyar Televízió támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 7 803,4 | |||||||||||||
12 | Duna Televízió támogatása | ||||||||||||||
1 | Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 1 533,4 | |||||||||||||
13 | Média közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 9 452,9 | |||||||||||||
14 | Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása | ||||||||||||||
1 | Közszolgálati feladatokra | 2 583,0 | |||||||||||||
2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | |||||||||||||
3 | A 2009. évi európai parlamenti választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra | 75,0 | |||||||||||||
15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | |||||||||||||
10–15. cím összesen: | 53 565,4 | ||||||||||||||
16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 37,5 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata | 36,5 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat | 92,4 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 181,4 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 52,9 | |||||||||||||
6 | Országos Cigány Önkormányzat | 235,3 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 36,5 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat | 36,5 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 93,2 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat | 41,6 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat | 49,6 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 29,8 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 29,8 | |||||||||||||
17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 19,2 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 51,5 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | |||||||||||||
6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 105,8 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 16,9 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 32,2 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | |||||||||||||
16–17. cím összesen: | 1 397,5 | ||||||||||||||
I. fejezet összesen: | 77 776,7 | 1 837,9 | 17 056,1 |
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 937,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 414,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 333,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 282,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 239,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,9 | |||||||||||||
3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 27,2 | 27,2 | ||||||||||||
II. fejezet összesen: | 1 246,7 | 1 246,7 |
1 | Alkotmánybíróság | 1 417,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 849,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 275,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||
III. fejezet összesen: | 1 433,9 | 1 433,9 |
1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | 1 678,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 060,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 337,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 248,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||
IV. fejezet összesen: | 1 684,6 | 1 684,6 |
1 | Állami Számvevőszék | 7 094,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 459,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 365,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 056,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 13,7 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018–176.04.02) | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,3 | |||||||||||||
4 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 84,8 | 84,8 | ||||||||||||
V. fejezet összesen: | 7 224,4 | 45,3 | 7 179,1 |
1 | Bíróságok | 64 793,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 526,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46 474,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 502,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 897,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 200,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 943,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 943,6 | |||||||||||||
2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 5,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,1 | |||||||||||||
4 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 3,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,1 | |||||||||||||
6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásai | 0,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | |||||||||||||
8 | Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése | 931,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 463,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 216,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
15 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 53,9 | 53,9 | ||||||||||||
VI. fejezet összesen: | 72 373,5 | 5 526,6 | 66 846,9 |
1 | Ügyészségek | 29 186,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 179,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 012,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 035,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 910,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 82,7 | 82,7 | ||||||||||||
VIII. fejezet összesen: | 29 399,2 | 76,0 | 29 323,2 |
1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 129 870,0 | |||||||||
2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése | 12 746,7 | |||||||||
3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 100 485,0 | |||||||||
4 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||
1 | Települési önkormányzatok feladatai | 22 530,8 | |||||||||
2 | Körzeti igazgatás | 9 731,6 | |||||||||
3 | Körjegyzőség működése | 4 811,0 | |||||||||
4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 2 826,6 | |||||||||
5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 940,5 | |||||||||
6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 147,2 | |||||||||
7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 5 462,3 | |||||||||
8 | Üdülőhelyi feladatok | 9 854,3 | |||||||||
9 | Közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 16 105,4 | |||||||||
10 | Pénzbeli szociális juttatások | 68 541,5 | |||||||||
11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 42 075,3 | |||||||||
12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 57 670,3 | |||||||||
13 | Közoktatási hozzájárulások | 418 884,5 | |||||||||
5 | Központosított előirányzatok | 142 251,5 | |||||||||
6 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | 14 500,0 | |||||||||
7 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | 13 870,1 | |||||||||
8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | ||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 6 407,0 | |||||||||
2 | Egyes szociális feladatok támogatása | 105 989,5 | |||||||||
3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 36 837,2 | |||||||||
4 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 30 752,6 | |||||||||
9 | Címzett és céltámogatások | 10 000,0 | |||||||||
10 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 10 170,0 | |||||||||
11 | Helyi önkormányzatok vis maior támogatása | 800,0 | |||||||||
12 | Vis maior tartalék | 360,0 | |||||||||
13 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 9 500,0 | |||||||||
14 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 5 850,0 | |||||||||
IX. fejezet összesen: | 1 289 970,9 |
1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 6 383,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 678,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 461,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | ||||||||||||
2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 14 388,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 786,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 899,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 279,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 751,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 268,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 40,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 773,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 461,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 198,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,3 | |||||||||||||
3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 16 084,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 529,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 733,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 999,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 552,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 156,6 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 340,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 341,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 412,8 | |||||||||||||
6 | Szülőföld Alap Iroda | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 99,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,2 | |||||||||||||
8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 339,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 228,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,6 | |||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 308,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 230,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,6 | |||||||||||||
4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 137,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | |||||||||||||
5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 125,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,0 | |||||||||||||
6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | 73,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,4 | |||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 876,0 | |||||||||||||
8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 574,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 548,0 | |||||||||||||
11 | Nemzetközi tagdíjak | 2,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||
12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 77,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,8 | |||||||||||||
13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 88,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,5 | |||||||||||||
14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,4 | |||||||||||||
15 | A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése | 90,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | |||||||||||||
16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 815,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 722,6 | |||||||||||||
24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 217,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 110,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,3 | |||||||||||||
25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 195,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | |||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 87,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,4 | |||||||||||||
2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 33,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | |||||||||||||
3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 462,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,7 | |||||||||||||
10 | Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása | 416,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | |||||||||||||
4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | |||||||||||||
2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | |||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 407,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 361,0 | |||||||||||||
4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | |||||||||||||
5 | Informatikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 3 040,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 59,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 713,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
3 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 468,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 814,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 563,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,2 | |||||||||||||
5 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 1 294,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 412,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 882,2 | |||||||||||||
7 | Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj | 1 164,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 164,0 | |||||||||||||
9 | Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 11 846,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 846,8 | |||||||||||||
12 | A millenáris programokkal összefüggő feladatok | 686,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 686,2 | |||||||||||||
13 | Közháló program | 2 348,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 348,6 | |||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 440,0 | 440,0 | ||||||||||||
1–9. cím összesen: | 95 534,0 | 21 439,6 | 74 094,4 | ||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 796,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 |