Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 417 775,9 | 424 622,0 | |||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 455 520,9 | 447 761,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 3 534,1 | 4 276,6 | |||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 130,0 | 225,9 | |||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 23 512,3 | 24 893,8 | |||||||||||||||
5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 780,5 | 427,1 | |||||||||||||||
10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 1 657,1 | 2 499,0 | |||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 92 054,0 | 84 730,2 | |||||||||||||||
2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 24 306,0 | 34 237,8 | |||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 033,0 | 4 703,4 | |||||||||||||||
6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||||||||
6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 307 038,0 | 307 038,0 | |||||||||||||||
8 | GYED folyósítás kiadásainak részleges megtérítése a központi költségvetésből | 40 794,5 | 42 046,5 | |||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 706,4 | 669,7 | |||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 568,7 | 6 440,6 | |||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 662,0 | 1 540,5 | |||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 5 000,0 | 3 507,4 | |||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 30 500,0 | 35 292,0 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 400,0 | 269,3 | |||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 20,0 | 0,3 | |||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 386,6 | 335,1 | |||||||||||||||
12 | Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel | 17 312,4 | 10 960,2 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 35 843,0 | 36 776,3 | |||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 96 260,6 | 92 214,7 | |||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 3 351,1 | 3 475,3 | |||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 7 262,4 | 6 930,7 | |||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
1 | Külföldi gyógykezelés | 780,0 | 764,3 | |||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 1 267,4 | 1 019,9 | |||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 7 705,5 | 7 749,3 | |||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 81 589,0 | 83 817,3 | |||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 69 928,6 | 78 681,5 | |||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 18 491,7 | 18 485,3 | |||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 21 776,1 | 23 943,1 | |||||||||||||||
4 | Gondozóintézeti gondozás | 4 752,1 | 4 634,8 | |||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 280,0 | 6 018,3 | |||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 22 801,1 | 23 275,0 | |||||||||||||||
9 | Otthoni szakápolás | 4 011,2 | 3 648,2 | |||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 500,0 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 1 689,2 | 1 138,2 | |||||||||||||||
15 | Mentés | 22 401,5 | 22 801,5 | |||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 20 615,4 | 21 174,5 | |||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 532 871,8 | 553 413,9 | |||||||||||||||
20 | Céltartalék | 17 312,4 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 6 550,0 | 3 902,5 | |||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 300,0 | 181,8 | |||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 300 040,0 | 309 563,4 | |||||||||||||||
2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 9 000,0 | 9 528,1 | |||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék | 34 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 4 400,0 | 6 628,8 | |||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 4 794,4 | 5 133,8 | |||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 650,0 | 88,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 37 255,6 | 36 654,5 | |||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 6 500,0 | 3 623,8 | |||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 400,0 | 3 446,6 | |||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 600,0 | 123,3 | |||||||||||||||
3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 400,0 | 250,7 | |||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 401,0 | 1 426,8 | |||||||||||||||
2 | Postaköltség | 1 200,0 | 1 106,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 390,0 | 397,5 | |||||||||||||||
4 | Orvosspecifikus vények | 220,0 | 219,1 | |||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 1 974,0 | 235,0 | |||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 5,5 | 3,0 | 0,2 | 15,6 | |||||||||||||
2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 3,0 | 5,1 | 9,7 | 10,4 | |||||||||||||
1–3. cím összesen: | 1 388 523,6 | 1 437 000,5 | 1 372 932,2 | 1 441 802,8 | ||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 17 269,8 | 18 944,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 412,4 | 2 661,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 493,6 | 12 256,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 319,8 | 3 754,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 945,5 | 2 219,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,8 | 230,7 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 59,2 | 14,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 395,0 | 996,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 135,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 296,3 | 363,5 | 110,7 | ||||||||||||||
2 | Igazgatási szervek | 2 130,1 | 2 602,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 523,7 | 582,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 356,7 | 424,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 | 6,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 271,6 | 2 439,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 138,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 110,7 | ||||||||||||||||
3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
19 | Egészségbiztosítási nyilvántartások fejlesztése | 2 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 367,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 633,0 | ||||||||||||||||
7 | Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 25 022,0 | 25 022,0 | |||||||||||||||
8 | E. Alap céltartalék | 100,0 | 24 065,1 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen: | 1 435 981,6 | 1 437 936,6 | 21 399,9 | 1 445 111,0 | 1 445 184,4 | 21 546,8 | ||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 435 981,6 | 1 445 111,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 437 936,6 | 1 445 184,4 | ||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 1 955,0 | 73,4 |
Millió forintban | |||
BEVÉTELEK | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
Társadalombiztosítási járulékbevételek | 2 299 850,8 | 2 262 019,1 | |
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 792 325,8 | 811 219,9 | |
Egyéb járulékok és hozzájárulások | 106 102,6 | 114 401,4 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 116 360,0 | 118 968,0 | |
Késedelmi pótlék, bírság | 12 033,0 | 14 702,5 | |
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 841 260,2 | 830 854,4 | |
Központi költségvetési hozzájárulások | 46 094,5 | 47 346,5 | |
Egyéb bevételek | 68 456,1 | 70 463,2 | |
Összesen: | 4 282 483,0 | 4 269 975,0 | |
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 18,1 | 52,6 | |
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 636,1 | 7 782,4 | |
ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL | 25 022,0 | 25 022,0 | |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 310 159,2 | 4 302 832,0 | |
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK EGYENLEGE: | 1 955,0 | –67 493,5 | |
Millió forintban | |||
KIADÁSOK | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
Nyugellátások | |||
Öregségi nyugdíj | 1 667 839,0 | 1 712 409,0 | |
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék | 628 748,0 | 631 265,8 | |
Hozzátartozói nyugellátás | 334 568,0 | 330 619,1 | |
Tizenharmadik havi nyugdíj és egyszeri segély | 210 689,2 | 217 385,0 | |
Nyugellátások összesen: | 2 841 844,2 | 2 891 678,9 | |
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 234 509,0 | 233 197,8 | |
Természetbeni ellátások | 1 148 821,1 | 1 136 340,0 | |
Egyéb kiadások | 11 485,0 | 9 515,5 | |
Összesen: | 4 236 659,3 | 4 270 732,2 | |
VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 38,5 | 10,4 | |
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 46 384,4 | 50 495,8 | |
E. ALAP CÉLTARTALÉK | 100,0 | 24 065,1 | |
ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS | 25 022,0 | 25 022,0 | |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 308 204,2 | 4 370 325,5 |
Millió forint | |||||
Keret | Teljesülés 2008-ban | ||||
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 251 083,2 | 133 759,5 | 23 604,6 | 157 364,1 | |
Közlekedés Operatív Program | 675 693,2 | 638 298,0 | 112 640,8 | 750 938,8 | |
Társadalmi megújulás Operatív Program | 386 040,3 | 102 786,3 | 18 138,8 | 120 925,1 | |
Államreform Operatív Program | 18 867,9 | 8 965,1 | 1 582,2 | 10 547,3 | |
Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 43 398,4 | 29 293,4 | 5 169,1 | 34 462,5 | |
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 196 779,6 | 38 731,4 | 6 829,7 | 45 561,1 | |
Környezet és energia Operatív Program | 462 379,7 | 162 272,7 | 28 636,4 | 190 909,1 | |
Nyugat-dunántúli Operatív Program | 46 824,3 | 18 486,1 | 3 262,2 | 21 748,4 | |
Közép-dunántúli Operatív Program | 51 283,8 | 10 151,8 | 1 791,5 | 11 943,4 | |
Dél-dunántúli Operatív Program | 71 196,5 | 29 707,4 | 5 242,5 | 34 949,8 | |
Dél-alföldi Operatív Program | 75 596,5 | 33 057,2 | 5 833,6 | 38 890,8 | |
Észak-alföldi Operatív Program | 98 451,3 | 20 042,6 | 3 537,0 | 23 579,6 | |
Észak-magyarországi Operatív Program | 91 247,5 | 10 869,4 | 1 918,2 | 12 787,6 | |
Közép-magyarországi Operatív Program | 288 610,2 | 137 984,2 | 24 350,1 | 162 334,3 | |
Végrehajtás Operatív Program | 21 637,5 | 19 274,2 | 3 401,4 | 22 675,6 | |
Összesen | 2 779 089,9 | 1 393 679,4 | 245 938,0 | 1 639 617,5 | |
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai | 524 823,9 | 266 209,4 | 95 389,0 | 361 598,4 | |
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |