1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 188,0 | |||||||||||||
6 | Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások | 24,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,3 | |||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások | 347,1 | 347,1 | ||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 150,6 | 150,6 | ||||||||||||
25 | Közbiztonsági feladatterv támogatása | 1 115,6 | 1 115,6 | ||||||||||||
26 | Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
27 | Unios forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
29 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 800,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 800,0 | |||||||||||||
30 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 135,8 | 135,8 | ||||||||||||
31 | Területrendezési feladatok | 185,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 145,4 | |||||||||||||
32 | Építésügyi célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 550,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
33 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 6,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
39 | Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
40 | Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | |||||||||||||
41 | Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása | 2 600,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 489,2 | |||||||||||||
42 | NBSZ tevékenységével összefüggő fejlesztési feladatok támogatása | 2 300,0 | 2 300,0 | ||||||||||||
43 | Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
1 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
2 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||
3 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 146,1 | 146,1 | ||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
1 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
6 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||
7 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
8 | A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
9 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
11 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||
2 | Független Rendőr Szakszervezet támogatása | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||
4 | Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
5 | Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
6 | Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
7 | Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete támogatása | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
8 | Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
9 | Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
10 | Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
11 | Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||
12 | Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
13 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
14 | Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
15 | Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
3 | Beruházás | ||||||||||||||
4 | Közbiztonsági beruházások | 218,1 | 218,1 | ||||||||||||
5 | Hivatásos állomány lakáscélú beruházása | 128,0 | 128,0 | ||||||||||||
8 | Közösségi programok | 70,0 | 50,0 | 20,0 | |||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 371,6 | 261,7 | 109,9 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 596,3 | 395,7 | 200,6 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 292,1 | 194,5 | 97,6 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 797,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 246,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 225,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 246,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 394,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 552,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,4 | |||||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 1,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 223,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 223,2 | |||||||||||||
10 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 2 061,3 | 2 061,3 | ||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
12 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 53,1 | 53,1 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 361 670,0 | 18 781,4 | 342 888,6 | ||||||||||||
21 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel | 16 000,0 | |||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 361 670,0 | 34 781,4 | 342 888,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 7 236,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 837,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 467,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 462,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 089,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 280,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 145,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 810,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 211,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 402,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 546,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 051,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 021,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 219,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 9,3 | |||||||||||||
4 | Foglalkoztatási Hivatal | 2 719,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 267,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 331,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 191,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,2 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 19 168,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 351,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 747,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 548,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 759,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 383,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,8 | |||||||||||||
11 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 502,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 718,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 988,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 498,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 308,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,5 | 4,5 | ||||||||||||
13 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 2 146,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 726,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 887,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 744,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 817,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 543,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 159,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 453,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 333,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,8 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 2 307,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 038,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 280,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 989,0 | |||||||||||||
18 | A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 108,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 78,4 | |||||||||||||
12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja | 88,5 | 88,5 | ||||||||||||
16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 20,3 | 20,3 | ||||||||||||
33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 35,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,3 | |||||||||||||
49 | Lakbértámogatás | 17,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,1 | |||||||||||||
50 | Állami Bérlakás Program | 3 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 95,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 400,0 | |||||||||||||
51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 1 800,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 750,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
6 | Kutatási és technológia feladatok | ||||||||||||||
4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 662,6 | 662,6 | ||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||
1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | ||||||||||||||
1 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 154,1 | 154,1 | ||||||||||||
3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||
2 | OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása | 906,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 863,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||
3 | ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | 147,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 129,6 | |||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 207,3 | 2 207,3 | ||||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 24,5 | 24,5 | ||||||||||||
4 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 29,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,9 | |||||||||||||
5 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | 409,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 273,0 | |||||||||||||
10 | Szervezetátalakítási alap | 7 950,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 950,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000,0 | |||||||||||||
43 | Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása | 719,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 698,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,1 | |||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | ||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 45,3 | 45,3 | ||||||||||||
51 | Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
1–25. cím összesen: | 75 325,4 | 13 391,2 | 61 934,2 | ||||||||||||
27 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
2 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 14,0 | |||||||||||||
3 | Munkaerőpiaci Alap támogatása | 64 000,0 | |||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | |||||||||||||
2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 200,0 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 139 339,4 | 17 596,2 | 61 934,2 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 125 497,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 324,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73 376,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 131,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 491,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 007,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 560,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 134,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 85,0 | |||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 5 678,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 667,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 983,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 027,4 | |||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 1 408,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 295,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 878,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 604,5 | |||||||||||||
1–3. cím összesen: | 135 204,5 | 2 620,7 | 132 583,8 | ||||||||||||
5 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Közúti bírságbevételek | 500,0 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 135 204,5 | 3 120,7 | 132 583,8 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 155,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 316,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 593,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 842,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 97,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 67,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 941,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 048,1 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 17,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 055,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 734,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 112,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 374,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 882,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 826,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 162,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 123,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
6 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 400,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 679,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 454,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,5 | ||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27 430,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 707,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 999,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 964,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 18,5 | ||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 914,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 052,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 286,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 485,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | |||||||||||||
9 | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 270,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 700,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 435,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,8 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 455,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 329,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
12 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 12 972,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 509,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 676,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 754,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 929,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 718,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 398,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
13 | Közreműködő Szervezetek | 648,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | |||||||||||||
14 | Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Állami Földtani Intézet | 404,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 356,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 378,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 279,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
2 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 286,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 213,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 254,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 185,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
3 | Kikötők fejlesztése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
10 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 5 200,0 | 5 200,0 | ||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 900,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 600,0 | |||||||||||||
4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 704,7 | 704,7 | ||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
12 | EU szabványok honosítása | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||
17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
28 | ESZA Nonprofít Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 277,0 | 277,0 | ||||||||||||
32 | Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok | 698,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 661,4 | |||||||||||||
34 | Magyar film támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
35 | Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok | 208,0 | 208,0 | ||||||||||||
36 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 5 614,6 | 5 614,6 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 3 261,5 | 3 261,5 | ||||||||||||
3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 415,0 | 415,0 | ||||||||||||
4 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 122,2 | 122,2 | ||||||||||||
5 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 9 896,9 | 9 896,9 | ||||||||||||
6 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 1 539,7 | 1 539,7 | ||||||||||||
38 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 500,0 | 13 500,0 | ||||||||||||
41 | Turisztikai célelőirányzat | 13 548,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 411,2 | |||||||||||||
42 | Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
43 | Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||
44 | Digitális átállás | 3 150,0 | 3 150,0 | ||||||||||||
45 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 3 363,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 250,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 108,0 | |||||||||||||
46 | Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója | 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 436,5 | |||||||||||||
3 | Informatikai feladatok | ||||||||||||||
1 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 8 250,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 450,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 800,0 | |||||||||||||
4 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése | 10 800,0 | 10 800,0 | ||||||||||||
5 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | 1 050,0 | 1 050,0 | ||||||||||||
4 | Ágazati szabályozási feladatok | ||||||||||||||
3 | Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok | 182,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 75,0 | |||||||||||||
5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 5 200,0 | 5 200,0 | ||||||||||||
2 | Útpénztár | 40 543,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48 000,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61 265,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 812,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 12 866,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 800,0 | |||||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 99 186,3 | 99 186,3 | ||||||||||||
9 | TEN-T pályázatok | 8 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 602,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 183,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 919,0 | |||||||||||||
15 | RO-LA gördülő országút | 650,0 | 650,0 |