16 | Határkikötők működtetése | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
18 | A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés | 1 128,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 020,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
26 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 179,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 176,6 | |||||||||||||
34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||
36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 4,1 | 4,1 | ||||||||||||
37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 201,0 | 201,0 | ||||||||||||
38 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 14,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,1 | |||||||||||||
50 | Közlekedési zajvédelem | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
6 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | ||||||||||||||
4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | 876,7 | 876,7 | ||||||||||||
7 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 911,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 424,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | |||||||||||||
8 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 4 738,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 527,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 211,1 | |||||||||||||
9 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
1–16. cím összesen: | 362 457,5 | 93 619,1 | 268 838,4 | ||||||||||||
17 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 208 153,0 | |||||||||||||
18 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 120,0 | |||||||||||||
3 | Közúti bírságbevételek | 500,0 | |||||||||||||
19 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 8 194,8 | |||||||||||||
2 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 23 179,0 | |||||||||||||
20 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | |||||||||||||
21 | Peres ügyek | 800,0 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 603 839,3 | 94 239,1 | 268 838,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 892,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 005,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 078,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 871,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 68,0 | 56,0 | ||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 37 616,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 694,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 159,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 982,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 539,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 660,3 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | ||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 184,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 8 248,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 736,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 927,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 403,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 18,4 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,9 | 21,9 | ||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 058,4 | 7 058,4 | ||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 4 666,2 | 4 666,2 | ||||||||||||
9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 286,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 251,2 | |||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 87,5 | 87,5 | ||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 140,0 | 140,0 | ||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 567,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 567,7 | |||||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 292,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 145,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 87,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
39 | 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok | 15 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 333,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 899,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 330,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 130,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 806,6 | |||||||||||||
40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | |||||||||||||
43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
44 | Finn–Magyar ifjúsági csereprogramok | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||
46 | Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 88 814,5 | 7 786,8 | 81 027,7 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 046,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 879,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 853,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 747,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 141,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 154,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | 1,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 5 525,5 | 5 525,5 | ||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 9 551,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 142,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 000,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 595,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 288,4 | |||||||||||||
4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 20 902,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 223,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 187,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 722,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 103 221,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121 436,7 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 75 814,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13 402,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 937,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 322,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 267 542,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 339 499,1 | |||||||||||||
3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | 14 912,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 109 147,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 613,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 334,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 855,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 966,7 | |||||||||||||
8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA | 3 970,7 | 3 970,7 | ||||||||||||
14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 11 534,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20 826,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 172,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 011,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 86 608,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95 786,4 | |||||||||||||
19 | Környezet és energia Operatív Program | 6 823,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 463,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 269,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 679,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73 887,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78 225,8 | |||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 554,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 756,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 977,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 342,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 368,3 | |||||||||||||
21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 3 495,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 594,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 210,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 437,8 | |||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 2 860,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 266,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 956,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 782,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 916,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 173,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,4 | |||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 1 153,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 570,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 985,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 855,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 710,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 593,7 | |||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 513,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 779,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 856,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 976,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 699,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 160,3 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 1 714,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 072,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 689,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 486,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17 547,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 158,3 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 1 249,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 994,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 314,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 907,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 039,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 061,1 | |||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 2 575,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 824,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 858,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 179,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27 048,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29 411,4 | |||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 2 420,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 065,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 817,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 514,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21 006,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 160,7 | |||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 8 466,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 378,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 556,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 124,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83 757,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90 921,7 | |||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 1 590,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 958,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 257,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 228,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 165,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 228,6 | |||||||||||||
2 | ETE HU-RO | 2 042,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 378,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 517,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 842,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 166,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,6 | |||||||||||||
3 | ETE HU-SER | 468,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 794,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 248,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,6 | |||||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 482,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 421,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 889,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,4 | |||||||||||||
5 | ETE SEES | 192,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 736,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 924,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,9 | |||||||||||||
6 | ETE AU-HU | 779,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 144,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 892,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,2 | |||||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 519,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 98,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 607,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | |||||||||||||
8 | ETE CES | 274,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 260,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,7 | |||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 145,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 136,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | |||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 175,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 248,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 407,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 123,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,3 | |||||||||||||
2 | INTERACT 2007–2013 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Igazgatási Partnerség | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,5 | |||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 722,4 | 26,0 | 696,4 | |||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 201,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 967,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 499,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 499,0 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 448,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 80,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | |||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 550,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 114,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 435,9 | |||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 135,9 | 135,9 | ||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 8 221,5 | 8 200,0 | 21,5 | |||||||||||
9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 49,0 | 49,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 1 431,1 | 1 431,1 | ||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 1 195 844,0 | 1 012 717,4 | 183 126,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása | 7 624,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 180,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 384,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 081,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Állami szociális intézetek | 2 005,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 264,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 228,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 650,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 2 654,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 994,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 357,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 628,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 595,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 105,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 14,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 189 282,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 224 262,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 167 283,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48 777,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 156 384,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 905,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 348,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34 487,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26 904,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 12 290,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 139,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 88,4 | 88,4 | ||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 2 424,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 617,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 777,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 479,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 703,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 73,4 | |||||||||||||
7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 8 085,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 187,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 906,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | |||||||||||||
9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 588,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 170,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 146,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 954,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,5 | |||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 552,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43 723,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 602,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 632,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 874,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 242,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 381,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 707,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 311,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 10 667,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 759,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 008,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 243,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 450,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 43,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 351,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 929,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,0 | |||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 6 248,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 240,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 932,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 204,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 954,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 150,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 443,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||
13 | Sportintézmények | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Sport Intézet | 904,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 326,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 490,8 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Sportközpontok | 2 528,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 963,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 256,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 356,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 729,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | |||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 269,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25 387,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 414,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 070,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 850,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 320,8 | |||||||||||||
15 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 2 452,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 672,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 907,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 694,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 5 442,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 614,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 560,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 254,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 687,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 296,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 228,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 29,4 | |||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 1 910,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 753,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 912,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 215,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 530,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||
18 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 920,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 619,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 861,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 215,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 213,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 201,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,5 | |||||||||||||
19 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 852,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 185,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 146,0 | - | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
3 | Felsőoktatási fejlesztési program | ||||||||||||||
10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
23 | ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
5 | Egészségügyi beruházások | ||||||||||||||
1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 525,0 | 3 525,0 | ||||||||||||
3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 91 538,1 | 91 538,1 | ||||||||||||
7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 120,0 |