3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
6 | Társadalmi szervek pályázati támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||
15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
17 | Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
18 | Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 3 704,0 | 3 704,0 | ||||||||||||
6 | Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 910,2 | 2 910,2 | ||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,8 | 53,8 | ||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 198,0 | |||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 537,2 | 3 537,2 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||
41 | Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||
3 | Fejezeti tartalék | 24,7 | 24,7 | ||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 248 861,0 | 20 006,5 | 228 854,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 3 188,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 241,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 553,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 404,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,6 | |||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 3 545,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 305,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 448,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | |||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 10 342,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 815,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 315,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 900,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 434,5 | |||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 38 512,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23 320,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 193,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 235,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 309,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 57,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 108,0 | ||||||||||||
6 | BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet | 373,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 217,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,0 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 202 723,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 298,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 145 146,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 424,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 045,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 404,6 | |||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 7 014,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 808,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 309,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 868,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 655,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 488,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 232,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 505,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 196,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,6 | |||||||||||||
11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 077,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 263,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 866,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 225,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 246,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,9 | |||||||||||||
12 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 377,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 385,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 771,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 824,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 682,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 358,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 111,7 | |||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 6 184,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 877,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 784,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 496,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | |||||||||||||
15 | Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ | 653,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 368,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 402,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 115,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 491,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 8,0 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 89,7 | 89,7 | ||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 102,8 | 102,8 | ||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 192,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 188,0 | |||||||||||||
6 | Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások | 24,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,3 | |||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások | 247,1 | 247,1 | ||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 150,6 | 150,6 | ||||||||||||
26 | Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
27 | Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
29 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 800,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 800,0 | |||||||||||||
30 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 135,8 | 135,8 | ||||||||||||
31 | Területrendezési feladatok | 185,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 145,4 | |||||||||||||
32 | Építésügyi célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 550,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
33 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 6,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
39 | Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
40 | Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | |||||||||||||
41 | Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása | 650,0 | 650,0 | ||||||||||||
43 | Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása | 62,5 | 62,5 | ||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
1 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
2 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||
3 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 146,1 | 146,1 | ||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
1 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
6 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||
7 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos szövetségének támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
8 | A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
9 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
11 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||
2 | Független Rendőr Szakszervezet támogatása | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||
4 | Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
5 | Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
6 | Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
7 | Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
8 | Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
9 | Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
10 | Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
11 | Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||
12 | Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
13 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
14 | Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
15 | Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
3 | Beruházás | ||||||||||||||
4 | Közbiztonsági beruházások | 218,1 | 218,1 | ||||||||||||
5 | Hivatásos állomány lakáscélú beruházása | 128,0 | 128,0 | ||||||||||||
8 | Közösségi programok | 70,0 | 50,0 | 20,0 | |||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 371,6 | 261,7 | 109,9 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 596,3 | 395,7 | 200,6 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 292,1 | 194,5 | 97,6 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 797,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 246,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 225,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 246,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 394,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 552,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,4 | |||||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 1,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 223,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 223,2 | |||||||||||||
10 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 2 061,3 | 2 061,3 | ||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
12 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 53,1 | 53,1 | ||||||||||||
1-20. cím összesen: | 326 706,9 | 18 781,4 | 307 925,5 | ||||||||||||
21 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel | 16 000,0 | |||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 326 706,9 | 34 781,4 | 307 925,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 6 874,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 837,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 467,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 462,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 727,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 280,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 145,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 810,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 211,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 402,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 491,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 051,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 021,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 164,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 9,3 | |||||||||||||
4 | Foglalkoztatási Hivatal | 2 517,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 232,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 322,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 069,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,2 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 17 251,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 351,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 747,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 631,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 759,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 383,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,8 | |||||||||||||
11 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 402,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 718,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 988,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 465,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 308,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,5 | 4,5 | ||||||||||||
13 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 1 931,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 726,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 887,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 530,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 817,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 543,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 159,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 427,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 315,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,8 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 2 222,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 038,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 280,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 904,0 | |||||||||||||
18 | A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 108,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 78,4 | |||||||||||||
12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja | 88,5 | 88,5 | ||||||||||||
16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 10,3 | 10,3 | ||||||||||||
33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 26,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,8 | |||||||||||||
49 | Lakbértámogatás | 14,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | |||||||||||||
50 | Állami Bérlakás Program | 1 650,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 95,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 550,0 | |||||||||||||
51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 1 220,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 170,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
6 | Kutatási és technológia feladatok | ||||||||||||||
4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 662,6 | 662,6 | ||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||
1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | ||||||||||||||
1 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 140,4 | 140,4 | ||||||||||||
3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||
2 | OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása | 743,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 699,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||
3 | ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | 120,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,0 | |||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 92,0 | 92,0 | ||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 15,2 | 15,2 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 188,2 | 2 188,2 | ||||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 20,1 | 20,1 | ||||||||||||
4 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 24,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,5 | |||||||||||||
5 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 261,9 | 261,9 | ||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | 409,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 273,0 | |||||||||||||
10 | Szervezetátalakítási alap | 7 950,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 950,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000,0 | |||||||||||||
43 | Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása | 589,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 569,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,1 | |||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | ||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 37,1 | 37,1 | ||||||||||||
51 | Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
1-25. cím összesen: | 69 411,8 | 13 391,2 | 56 020,6 | ||||||||||||
27 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
2 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 14,0 | |||||||||||||
3 | Munkaerőpiaci Alap támogatása | 64 000,0 | |||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | |||||||||||||
2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 200,0 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 133 425,8 | 17 596,2 | 56 020,6 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 112 947,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 324,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73 376,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 131,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 942,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 007,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 560,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 134,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 85,0 | |||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 5 110,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 667,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 983,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 459,6 | |||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 1 267,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 295,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 878,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 463,7 | |||||||||||||
1-3. cím összesen: | 121 946,1 | 2 620,7 | 119 325,4 | ||||||||||||
5 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Közúti bírságbevételek | 500,0 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 121 946,1 | 3 120,7 | 119 325,4 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 4 897,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 316,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 593,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 97,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 67,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 941,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 048,1 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 0,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 055,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 734,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 095,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 374,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 882,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 826,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 162,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 123,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
6 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 400,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 679,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 454,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,5 | ||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27 430,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 707,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 999,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 |