1 | Intézményi beruházási kiadások | 964,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 18,5 | ||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 914,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 052,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 286,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 485,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | |||||||||||||
9 | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 270,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 700,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 435,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,8 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 455,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 329,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
12 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 12 069,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 509,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 676,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 754,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 929,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 718,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 495,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
13 | Közreműködő Szervezetek | 627,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,2 | |||||||||||||
14 | Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Állami Földtani Intézet | 404,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 356,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 378,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 279,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
2 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 286,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 213,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 254,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 185,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
3 | Kikötők fejlesztése | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
10 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 5 200,0 | 5 200,0 | ||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 900,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 600,0 | |||||||||||||
4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 480,0 | 480,0 | ||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
12 | EU szabványok honosítása | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||
17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 146,2 | 146,2 | ||||||||||||
28 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 277,0 | 277,0 | ||||||||||||
32 | Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok | 698,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 661,4 | |||||||||||||
34 | Magyar film támogatása | 1 625,0 | 1 625,0 | ||||||||||||
35 | Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok | 208,0 | 208,0 | ||||||||||||
36 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 5 614,6 | 5 614,6 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 3 261,5 | 3 261,5 | ||||||||||||
3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 415,0 | 415,0 | ||||||||||||
4 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 122,2 | 122,2 | ||||||||||||
5 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 9 896,9 | 9 896,9 | ||||||||||||
6 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 1 539,7 | 1 539,7 | ||||||||||||
38 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 500,0 | 13 500,0 | ||||||||||||
41 | Turisztikai célelőirányzat | 10 931,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 794,6 | |||||||||||||
42 | Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
43 | Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||
45 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 3 363,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 250,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 108,0 | |||||||||||||
46 | Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója | 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 436,5 | |||||||||||||
3 | Informatikai feladatok | ||||||||||||||
1 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 6 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||
4 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése | 10 800,0 | 10 800,0 | ||||||||||||
5 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | 840,0 | 840,0 | ||||||||||||
4 | Ágazati szabályozási feladatok | ||||||||||||||
3 | Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok | 148,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 75,0 | |||||||||||||
5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 5 200,0 | 5 200,0 | ||||||||||||
2 | Útpénztár | 30 761,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48 000,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59 915,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 812,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 6 924,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 800,0 | |||||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 99 186,3 | 99 186,3 | ||||||||||||
9 | TEN-T pályázatok | 8 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 602,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 183,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 919,0 | |||||||||||||
15 | RO-LA gördülő országút | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
16 | Határkikötők működtetése | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
18 | A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés | 916,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 824,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
26 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 145,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 142,9 | |||||||||||||
34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,9 | 4,9 | ||||||||||||
35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||
36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 3,3 | 3,3 | ||||||||||||
37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 163,3 | 163,3 | ||||||||||||
38 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 12,1 | 12,1 | ||||||||||||
50 | Közlekedési zajvédelem | 162,5 | 162,5 | ||||||||||||
6 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | ||||||||||||||
4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | 876,7 | 876,7 | ||||||||||||
7 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 911,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 424,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | |||||||||||||
8 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 3 538,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 527,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 011,1 | |||||||||||||
9 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
1-16. cím összesen: | 341 846,2 | 93 619,1 | 248 227,1 | ||||||||||||
17 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 208 153,0 | |||||||||||||
18 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 120,0 | |||||||||||||
3 | Közúti bírságbevételek | 500,0 | |||||||||||||
19 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 8 194,8 | |||||||||||||
2 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 14 179,0 | |||||||||||||
20 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | |||||||||||||
21 | Peres ügyek | 800,0 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 574 228,0 | 94 239,1 | 248 227,1 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 548,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 935,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 048,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 626,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 68,0 | 56,0 | ||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 33 031,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 694,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 521,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 269,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 504,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 460,3 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | ||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 184,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 7 423,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 736,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 927,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 578,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 18,4 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,9 | 21,9 | ||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 058,4 | 7 058,4 | ||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 3 111,2 | 3 111,2 | ||||||||||||
9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 236,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 201,2 | |||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 87,5 | 87,5 | ||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 140,0 | 140,0 | ||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 567,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 567,7 | |||||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 92,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,6 | |||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
39 | 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok | 15 500,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 333,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 899,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 330,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 130,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 806,6 | |||||||||||||
40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | |||||||||||||
43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
44 | Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||
46 | Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 81 254,9 | 7 786,8 | 73 468,1 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 842,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 879,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 853,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 747,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 936,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 154,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | 1,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési | 5 525,5 | 5 525,5 | ||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 9 551,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 142,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 000,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 595,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 288,4 | |||||||||||||
4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 20 902,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 223,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 187,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 722,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 103 221,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121 436,7 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 75 814,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13 402,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 937,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 322,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 267 542,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 339 499,1 | |||||||||||||
3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | 14 912,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 109 147,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 613,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 334,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 855,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 966,7 | |||||||||||||
8 | Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA | 3 970,7 | 3 970,7 | ||||||||||||
14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 11 534,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20 826,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 172,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 011,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 86 608,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95 786,4 | |||||||||||||
19 | Környezet és energia Operatív Program | 6 823,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 463,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 269,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 679,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73 887,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78 225,8 | |||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 554,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 756,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 977,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 342,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 368,3 | |||||||||||||
21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 3 495,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 594,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 210,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 437,8 | |||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 2 860,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 266,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 956,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 782,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 916,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 173,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,4 | |||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 1 153,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 570,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 985,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 855,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 710,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 593,7 | |||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 513,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 779,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 856,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 976,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 699,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 160,3 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 1 714,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 072,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 689,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 486,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17 547,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 158,3 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 1 249,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 994,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 314,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 907,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 039,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 061,1 | |||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 2 575,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 824,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 858,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 179,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27 048,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29 411,4 | |||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 2 420,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 065,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 817,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 514,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21 006,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 160,7 | |||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 8 466,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 378,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 556,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 124,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83 757,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90 921,7 | |||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 1 590,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 958,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 257,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 228,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 165,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 228,6 | |||||||||||||
2 | ETE HU-RO | 2 042,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 378,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 517,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 842,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 166,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,6 | |||||||||||||
3 | ETE HU-SER | 468,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 794,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 248,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,6 | |||||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 482,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 421,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 889,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,4 | |||||||||||||
5 | ETE SEES | 192,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 736,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 924,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,9 | |||||||||||||
6 | ETE AU-HU | 779,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 144,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 892,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,2 | |||||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 519,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 98,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 607,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | |||||||||||||
8 | ETE CES | 274,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 260,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,7 | |||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 145,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 136,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | |||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 175,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 248,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 407,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 123,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,3 | |||||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Igazgatási Partnerség | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,5 | |||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 722,4 | 26,0 | 696,4 | |||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 201,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 967,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 499,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 499,0 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 384,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 80,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | |||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 814,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 435,9 | |||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 111,4 | 111,4 | ||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 8 221,5 | 8 200,0 | 21,5 | |||||||||||
9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 40,2 | 40,2 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 1 431,1 | 1 431,1 | ||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 1 195 242,5 | 1 012 717,4 | 182 525,1 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás * | ||||||||||||
1 | Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása | 7 244,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 180,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 384,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 701,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Állami szociális intézetek | 1 938,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 264,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 228,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 582,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 2 360,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 994,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 266,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 609,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 467,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 105,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 170 418,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 224 262,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 163 561,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47 826,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 145 410,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 905,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 347,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34 487,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23 743,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 12 234,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 139,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 88,4 | 88,4 | ||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 2 258,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 617,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 684,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 457,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 655,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |