1 | Működési költségvetés | 34,0 | 62,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 67,2 | 66,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | 17,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,1 | 56,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | 46,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 26,4 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | 18,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22 125,8 | 22 262,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 157,3 | 1 790,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 852,7 | 478,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 857,9 | 10 154,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 196,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,7 | 4,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 078,3 | 871,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 185,3 | 5,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 075,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | 3,3 | 4,5 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 19,5 | 24,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 055,6 | 2 102,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,1 | 658,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,0 | 157,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 085,8 | 1 055,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | 33,3 | |||||||||||||||
5 | Bányászati és Földtani Intézmények | |||||||||||||||||
1 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 116,4 | 139,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 870,6 | 2 264,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 849,8 | 888,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,5 | 205,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 654,3 | 980,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 161,4 | 88,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 53,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 221,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Magyar Állami Földtani Intézet | 282,1 | 306,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 496,7 | 396,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 388,5 | 353,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,7 | 97,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 284,6 | 207,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
3 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 222,1 | 240,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 371,7 | 320,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 248,2 | 260,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,5 | 68,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,3 | 227,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 0,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
6 | Magyar Energia Hivatal | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 930,9 | 4 295,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 797,1 | 721,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 222,0 | 180,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 867,6 | 2 149,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | 15,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 157,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 185,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 247,3 | 29 149,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 344,0 | 7 840,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 293,0 | 1 923,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 169,4 | 16 176,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 195,1 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,5 | 270,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 218,9 | 2 030,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 45,9 | 50,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 18,5 | 13,5 | 18,3 | |||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 6,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 154,6 | 3 171,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 040,4 | 926,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 282,6 | 251,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 690,1 | 1 252,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 591,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,5 | 155,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 46,0 | |||||||||||||||
9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 58,0 | 73,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 280,0 | 1 683,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 723,1 | 837,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,6 | 232,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,3 | 647,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 4,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 452,7 | 435,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 303,1 | 252,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,4 | 64,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,2 | 120,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
11 | PM Informatikai Szolgáltató Központ | 348,6 | 419,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 135,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 243,7 | 242,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,1 | 64,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,8 | 859,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 836,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 3 913,3 | |||||||||||||||
13 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 12 370,8 | 12 517,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 713,1 | 3 346,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 908,7 | 2 739,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 795,5 | 723,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 707,0 | 9 594,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 729,0 | 1 347,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 795,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 898,5 | 772,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,2 | 23,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,3 | 1,3 | ||||||||||||||
14 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 665,9 | 607,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 491,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 400,0 | 1 228,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,0 | 325,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 124,0 | 1 412,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
15 | Strukturális Alapok Programiroda | 56,3 | 111,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 839,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,5 | 369,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,8 | 91,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 513,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | ||||||||||||||||
16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
3 | Kikötők fejlesztése | 50,0 | 72,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 75,4 | |||||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 205,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 20,0 | 194,9 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 108,0 | 108,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | 85,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 109,7 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 6,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 412,3 | ||||||||||||||||
2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 320,0 | 1 778,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 320,0 | 431,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,0 | ||||||||||||||||
4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 604,7 | 713,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 604,7 | 720,6 | |||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
8 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
12 | EU szabványok honosítása | 16,6 | 5,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,6 | 15,6 | |||||||||||||||
14 | Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 269,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 518,5 | ||||||||||||||||
17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 686,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | 956,2 | |||||||||||||||
19 | Szakképzési feladatok | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
20 | Központi fejlesztési feladatok | 886,8 | 751,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 373,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 685,1 | 825,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 150,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,7 | 15,5 | |||||||||||||||
21 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 304,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 57,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 304,5 | 1 058,4 | |||||||||||||||
22 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 146,1 | 146,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,1 | 205,7 | |||||||||||||||
23 | Decentralizált területfejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 182,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 742,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
24 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
26 | „Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása” maradványfelhasználás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,5 | ||||||||||||||||
27 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 114,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 95,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
28 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 791,0 | 672,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 791,0 | 295,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
29 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 44,9 | 35,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,9 | 78,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
30 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 21,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,1 | ||||||||||||||||
31 | Üzletre hangolva | 40,0 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | 10,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
34 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 1 922,8 | 2 017,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 222,8 | 271,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 700,0 | 1 874,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 229,8 | ||||||||||||||||
36 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 5 564,6 | 23,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 564,6 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 3 329,5 | 14,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 329,5 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 465,0 | 0,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 465,0 | ||||||||||||||||
4 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 122,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 122,2 | ||||||||||||||||
5 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 8 667,1 | 2 327,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 068,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 667,1 | 2 320,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 068,7 | ||||||||||||||||
6 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 1 529,0 | 1 339,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 529,0 | 1 038,5 | |||||||||||||||
37 | Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása | 30,0 | 38,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 14,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,1 | ||||||||||||||||
38 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 15 300,0 | 14 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 198,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 997,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 300,0 | 7 459,4 | |||||||||||||||
39 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 350,0 | 248,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 234,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,0 | 682,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 933,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 217,8 | ||||||||||||||||
41 | Turisztikai célelőirányzat | 5 603,4 | 5 225,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 186,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,0 | 1 283,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 464,4 | 6 949,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 304,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Informatikai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 5 436,0 | 4 081,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 311,0 | 3 368,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 147,8 | ||||||||||||||||
2 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 8 966,5 | 2 966,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 966,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 007,6 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak | 41,7 | 41,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,7 | 49,2 | |||||||||||||||
4 | Ágazati szabályozási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) | 120,0 | 84,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,0 | 158,5 | |||||||||||||||
2 | Postapiaci liberalizáció | 70,0 | 55,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | 90,0 | |||||||||||||||
5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 8 300,0 | 8 300,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 687,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 300,0 | 6 095,8 | |||||||||||||||
2 | Útpénztár | 42 468,1 | 41 143,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45 800,0 | 48 105,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63 431,3 | 55 462,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 644,6 | 8 351,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 394,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 900,0 | 576,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 11 100,0 | 15 161,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 192,2 | 3 053,9 | |||||||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 74 720,1 | 74 720,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74 720,1 | 71 005,9 | |||||||||||||||
8 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 63,9 | 63,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,9 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
9 | TEN-T pályázatok | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 108,0 | 692,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 020,0 | 496,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 188,0 | 3 190,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
10 | BKSz működtetésének támogatása | 1 306,3 | 1 153,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 241,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 303,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 256,3 | 525,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
14 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 470,0 | 455,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 161,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 476,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,6 | ||||||||||||||||
15 | RO-LA gördülő országút | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
16 | Határkikötők működtetése | 10,0 | 168,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 150,7 | |||||||||||||||
26 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 71,6 | 71,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,6 | 71,6 | |||||||||||||||
28 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
29 | Új kerékpár utak és létesítmények | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
30 | Kockázati céltartalék | 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
33 | Vasúthálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 216,8 | ||||||||||||||||
34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 137,3 | 180,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,3 | 158,9 | |||||||||||||||
39 | Autópálya EIB hitelből | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
40 | Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 266,1 | ||||||||||||||||
48 | M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 500,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 121,9 | |||||||||||||||
49 | M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 3 000,0 | 500,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 346,5 | |||||||||||||||
6 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 165,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 82,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 173,0 | 173,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | 447,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 166,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 206,2 | ||||||||||||||||
7 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 8,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 12,0 | |||||||||||||||
9 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 208,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
7 | Kincstári díjak | 77,9 | 71,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,9 | 88,1 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 787,3 | 787,3 | |||||||||||||||
9 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 869,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,8 | ||||||||||||||||
10 | Szénipari szerkezetátalakítási támogatás | 1 900,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 900,0 | ||||||||||||||||
11 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
12 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
15 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
17 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
20 | Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás | 2 966,0 | ||||||||||||||||
1–16. cím összesen: | 325 276,8 | 110 887,4 | 214 389,4 | 331 239,5 | 139 333,0 | 213 977,5 | ||||||||||||
17 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 153 900,0 | 197 782,5 | |||||||||||||||
18 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 120,0 | 78,6 | |||||||||||||||
3 | Közúti bírságbevételek | 1 300,0 | 534,5 | |||||||||||||||
4 | Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj | 78,8 | ||||||||||||||||
19 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 12 305,0 | 12 440,6 | |||||||||||||||
2 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 20 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
20 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 512 536,8 | 112 307,4 | 214 389,4 | 546 462,6 | 140 024,9 | 213 977,5 |
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 7 051,2 | 7 660,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 145,0 | 308,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 430,6 | 4 480,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 214,2 | 1 116,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 485,1 | 1 430,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | 304,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,0 | 35,4 | 23,4 | ||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 35 706,5 | 38 776,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 478,5 | 6 603,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 641,7 | 21 988,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 645,6 | 5 898,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 137,7 | 16 862,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 740,0 | 63,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,0 | 515,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 148,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | 40,0 | 132,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 143,0 | 141,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | 6,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,5 | 74,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | 19,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,2 | 54,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 6 657,8 | 6 784,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 497,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 482,8 | 3 091,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 940,1 | 622,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 617,8 | 2 534,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 436,5 | 436,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,6 | 185,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,4 | 33,2 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 |