6 | Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés | 1 119,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 342,8 | 1 090,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 462,1 | 1 278,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 49,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,2 | ||||||||||||||||
8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA | |||||||||||||||||
1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – MPA | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 355,2 | 4 359,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 355,2 | 4 310,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,9 | ||||||||||||||||
2 | Alkalmazkodóképesség javítása – MPA | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 853,2 | 2 873,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 853,2 | 3 134,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,1 | ||||||||||||||||
13 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 394,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 011,6 | 3 401,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 257,4 | 4 592,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 223,7 | 28,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 263,2 | 35,4 | |||||||||||||||
14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Az oktatási infrastruktúra fejlesztése | 2 541,3 | 3 809,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 276,2 | 1 473,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 817,5 | 1 735,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16 368,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 523,6 | ||||||||||||||||
2 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1 796,3 | 4 178,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 050,1 | 2 243,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 122,8 | 2 468,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12 638,8 | 16 465,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 362,4 | 18 125,3 | |||||||||||||||
3 | A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztési | 1 284,9 | 2 439,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 67,6 | 1 507,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 1 804,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8 308,9 | 9 435,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 583,7 | 11 236,9 | |||||||||||||||
4 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 235,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 334,2 | 1 135,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 441,2 | 1 473,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,4 | ||||||||||||||||
19 | Környezet és energia Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Egészséges, tiszta települések | 2 682,7 | 723,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 201,9 | 590,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 884,6 | 702,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 605,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 670,0 | ||||||||||||||||
2 | Vizeink jó kezelése | 2 898,2 | 1 724,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 612,2 | 1 742,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 132,1 | 2 045,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 811,0 | 9 156,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 189,3 | 10 745,2 | |||||||||||||||
3 | Természeti értékeink jó kezelése | 151,7 | 151,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 423,7 | 171,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 498,5 | 202,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 435,7 | 1 052,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 512,6 | 1 244,3 | |||||||||||||||
4 | Fenntartható életmód és fogyasztás | 182,0 | 880,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 759,7 | 1 654,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 930,3 | 1 932,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 52,0 | 769,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,4 | 904,8 | |||||||||||||||
5 | Hatékony energia-felhasználás | 210,6 | 1 009,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | 64,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 77,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,0 | 2 566,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 403,5 | 3 060,9 | |||||||||||||||
6 | A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése | 252,8 | 252,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | 141,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 162,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 430,0 | 2 212,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 682,4 | 2 539,0 | |||||||||||||||
7 | Projekt előkészítés | 761,6 | 63,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 817,7 | 5 840,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 264,8 | 6 887,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 498,3 | 849,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 812,8 | 999,9 | |||||||||||||||
9 | Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 294,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 670,5 | 2 327,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,2 | 539,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 901,1 | 2 337,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 14,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 17,2 | |||||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés | 124,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 097,8 | 1 542,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 218,3 | 1 554,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 33,1 | 232,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,8 | 263,4 | |||||||||||||||
2 | Az emberi erőforrás minőségének javítása | 92,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 401,6 | 183,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 472,5 | 184,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 120,1 | 189,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,3 | 191,8 | |||||||||||||||
3 | A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések | 109,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 735,0 | 735,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 834,8 | 648,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 70,4 | 197,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,9 | 206,9 | |||||||||||||||
4 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 36,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,1 | 302,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,4 | 457,1 | |||||||||||||||
21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása | 1 038,5 | 1 783,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 583,8 | 2 350,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 863,0 | 2 728,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 300,6 | 3 016,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 059,9 | 3 501,0 | |||||||||||||||
2 | A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések | 238,1 | 168,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,8 | 1 048,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 223,3 | 1 061,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 159,4 | 1 913,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 364,0 | 1 968,0 | |||||||||||||||
3 | Kiemelt fejlesztések | 299,6 | 154,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 342,1 | 521,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 402,0 | 585,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 355,5 | 1 085,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 595,2 | 1 225,4 | |||||||||||||||
4 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 19,1 | 19,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 108,2 | 245,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 127,3 | 460,8 | |||||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 1 980,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 476,1 | 10 375,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 401,5 | 5 259,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 914,4 | 6 532,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 792,9 | 1 287,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 875,1 | 1 161,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,0 | 291,7 | |||||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 168,5 | 168,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 954,9 | 134,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 123,4 | 152,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 303,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 611,1 | ||||||||||||||||
2 | Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása | 149,9 | 1 151,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 307,1 | 111,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,2 | 143,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 003,4 | 3 193,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 180,8 | 4 131,9 | |||||||||||||||
3 | NYDOP Városfejlesztés | 98,6 | 1 098,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 88,1 | 67,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,7 | 121,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 436,3 | 1 708,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 531,3 | 3 058,0 | |||||||||||||||
4 | NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra | 156,9 | 456,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,6 | 233,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 221,1 | 273,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 807,6 | 3 095,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,0 | 3 614,5 | |||||||||||||||
5 | Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 11,9 | 679,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,3 | 450,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,9 | 468,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 830,6 | 6 749,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 841,9 | 7 071,7 | |||||||||||||||
6 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 60,9 | 60,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 345,4 | 929,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 347,6 | 1 723,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,7 | 27,7 | |||||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | KDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 28,0 | 962,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 137,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 518,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 095,4 | 483,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 123,4 | 2 499,6 | |||||||||||||||
2 | KDOP Regionális turizmusfejlesztés | 47,4 | 2 114,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 790,3 | 4 348,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 698,0 | 833,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 791,2 | 805,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 930,9 | 4 987,1 | |||||||||||||||
3 | Fenntartható településfejlesztés | 49,9 | 1 235,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 169,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 855,2 | 581,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 905,1 | 1 297,2 | |||||||||||||||
4 | Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 88,0 | 254,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 144,1 | 1 090,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,1 | 279,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 576,4 | 2 557,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 664,4 | 2 936,2 | |||||||||||||||
5 | KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 8,1 | 937,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 128,4 | 3 214,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,6 | 471,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,8 | 4 495,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 048,7 | 7 447,4 | |||||||||||||||
6 | Közép-dunántúli Operatív Program –Technikai segítségnyújtás | 66,7 | 66,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 372,3 | 976,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 425,2 | 1 627,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése | 202,7 | 278,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 482,4 | 2 611,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 685,1 | 2 342,0 | |||||||||||||||
2 | DDOP – A turisztikai potenciál erősítése a régióban | 210,6 | 758,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 215,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 232,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,6 | 3 278,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | 3 535,3 | |||||||||||||||
3 | Humán közszolgáltatások fejlesztése | 183,7 | 87,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 228,0 | 624,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,9 | 633,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 537,2 | 9 612,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 721,0 | 9 639,1 | |||||||||||||||
4 | Integrált városfejlesztési akciók támogatása | 24,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 203,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 183,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 212,0 | 14 357,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 236,4 | 13 033,2 | |||||||||||||||
5 | Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés | 241,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 261,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 724,9 | 5 675,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 965,9 | 5 526,5 | |||||||||||||||
6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 98,9 | 177,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 560,1 | 1 029,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 654,1 | 1 770,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | DAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 90,8 | 378,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,9 | 247,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | 233,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 306,5 | 2 316,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 396,8 | 2 534,7 | |||||||||||||||
2 | DAOP Turisztikai célú fejlesztések | 160,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 243,9 | 4 664,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | 4 579,1 | |||||||||||||||
3 | DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés | 256,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,1 | 91,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | 71,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 657,0 | 6 538,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 912,3 | 5 117,4 | |||||||||||||||
4 | DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 59,4 | 530,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 248,6 | 504,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 248,6 | 522,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 623,8 | 11 115,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 683,2 | 11 550,7 | |||||||||||||||
5 | Településfejlesztési akciók | 28,3 | 455,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 62,2 | 378,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,2 | 422,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 471,3 | 4 078,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 499,6 | 4 573,3 | |||||||||||||||
6 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 104,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 594,3 | 1 349,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 688,0 | 2 087,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | 25,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 127,9 | 773,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,8 | 244,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,8 | 237,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 930,7 | 3 286,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 050,6 | 3 230,2 | |||||||||||||||
2 | ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések | 122,0 | 1 302,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 356,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,3 | 352,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 901,4 | 6 887,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 011,1 | 6 720,4 | |||||||||||||||
3 | Közlekedési feltételek javítása | 401,1 | 466,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 432,0 | 58,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,0 | 57,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 098,6 | 7 548,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 499,7 | 7 426,1 | |||||||||||||||
4 | ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 547,0 | 2 226,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 790,4 | 825,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 790,5 | 838,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 728,8 | 12 862,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 275,7 | 13 664,2 | |||||||||||||||
5 | Térségfejlesztés | 101,1 | 2 081,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 682,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 549,8 | 5 374,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 650,9 | 6 490,6 | |||||||||||||||
6 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 145,3 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 822,5 | 1 132,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 938,8 | 2 014,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | A versenyképes helyi gazdaság megteremtése | 210,6 | 464,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 462,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,6 | 1 513,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | 3 224,6 | |||||||||||||||
2 | A turisztikai potenciál erősítése | 333,6 | 652,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,6 | 2 701,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | 651,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 892,5 | 1 485,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 221,2 | 4 042,6 | |||||||||||||||
3 | Településfejlesztés | 34,8 | 1 382,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 287,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 552,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 818,7 | 3 367,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 853,5 | 9 126,2 | |||||||||||||||
4 | Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése | 146,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 439,2 | 7 421,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,2 | 920,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 908,0 | 3 826,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 054,2 | 10 873,4 | |||||||||||||||
5 | Térségi közlekedés fejlesztése | 505,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 864,6 | 1 685,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 370,1 | 2 054,6 | |||||||||||||||
6 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 126,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 717,8 | 1 394,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 841,1 | 2 405,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | 0,6 | |||||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése | 2 345,8 | 3 065,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 151,1 | 5 335,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 151,2 | 5 710,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9 141,5 | 12 365,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 487,2 | 13 190,3 | |||||||||||||||
2 | A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése | 1 359,7 | 939,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 669,7 | 57,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 752,5 | 63,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 701,3 | 8 974,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 978,2 | 9 679,6 | |||||||||||||||
3 | A régió vonzerejének fejlesztése | 198,8 | 2 516,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 802,0 | 1 514,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 858,7 | 1 702,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 976,9 | 10 676,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 976,9 | 12 370,1 | |||||||||||||||
4 | A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése | 101,5 | 1 178,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 544,3 | 1 776,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 544,3 | 1 861,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12 883,0 | 13 944,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 984,5 | 14 590,7 | |||||||||||||||
5 | A települési területek megújítása | 510,8 | 873,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 589,8 | 1 251,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 589,8 | 1 212,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 771,9 | 6 656,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 282,7 | 6 465,7 | |||||||||||||||
6 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 231,3 | 1,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 311,1 | 2 176,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 514,7 | 2 741,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,7 | 23,6 | |||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | ETE HU–SK | 294,2 | 2 329,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 119,8 | 311,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 198,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 252,2 | 1 249,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 368,6 | 70,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 530,4 | 724,8 | |||||||||||||||
2 | ETE HU–RO | 391,1 | 526,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 284,5 | 241,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 460,6 | 464,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 570,0 | 2,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 785,0 | 46,6 | |||||||||||||||
3 | ETE HU–SER | 61,5 | 77,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 158,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,8 | 77,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 193,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,2 | ||||||||||||||||
4 | ETE HU–CRO | 158,0 | 445,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 362,7 | 127,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 433,9 | 293,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 443,4 | 0,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,2 | 112,9 | |||||||||||||||
5 | ETE SEES | 114,6 | 177,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 488,1 | 937,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,7 | 1 073,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 596,5 | 10,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 659,5 | 19,2 | |||||||||||||||
6 | ETE AU–HU | 66,4 | 1 189,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | 1 028,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,5 | 121,0 | |||||||||||||||
7 | ETE SLO–HU | 48,8 | 356,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 186,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,8 | 182,6 | |||||||||||||||
8 | ETE CES | 44,0 | 385,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 353,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,2 | 13,8 | |||||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 27,2 | 178,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 157,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 32,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 186,8 | 196,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,2 | 196,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 228,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 245,8 | ||||||||||||||||
2 | INTERACT 2007–2013 | 6,0 | 21,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 22,1 | |||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU DIRECT információs egységek hálózata | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Igazgatási Partnerség | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | 33,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 3,0 | |||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 390,5 | 315,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | 25,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,4 | 80,0 | |||||||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 676,8 | 3 722,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 579,1 | 3 762,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 457,7 | 98,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 926,2 | 5 118,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 877,4 | 2 525,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 3,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 739,7 | 3 280,6 | |||||||||||||||
5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 2,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 490,0 | 448,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 82,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,9 | 347,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,0 | 456,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,2 | 73,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | 3,6 | |||||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 2 200,0 | 1 650,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 62,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 596,8 | 2 619,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 521,4 | 580,2 | |||||||||||||||
3 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 130,0 | 106,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 106,9 | |||||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 449,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 449,0 | ||||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 566,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,6 | ||||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 4 260,2 | 10 106,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 930,2 | 10 106,1 | |||||||||||||||
9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 70,0 | 49,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | 1,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 1 324,2 | 439,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 324,2 | 897,9 | |||||||||||||||
Összesen: | 698 546,1 | 548 268,9 | 150 277,2 | 881 738,1 | 716 139,4 | 168 357,6 |
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása | 10 143,4 | 18 705,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 419,6 | 2 378,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 437,8 | 7 388,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 875,4 | 1 719,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 196,5 | 11 796,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 217,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 60,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,8 | 157,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 29,0 | 141,2 | |||||||||||||||
2 | Állami szociális intézetek | 2 063,5 | 2 140,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 277,3 | 502,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 257,6 | 1 311,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 339,7 | 346,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 681,1 | 934,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | 7,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | 180,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 81,9 | ||||||||||||||||
3 | Egészségbiztosítási Felügyelet | 437,0 | 381,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 323,5 | 241,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 451,5 | 357,3 |