1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,7 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 128,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 712,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
18 | VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet | 124,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 281,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 126,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,0 | |||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 646,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 95,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 465,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,5 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
5 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||
19 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 42,4 | 42,4 | ||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 84,8 | 84,8 | ||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 15 180,0 | 15 180,0 | ||||||||||||
13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 138,0 | 138,0 | ||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 153,6 | 153,6 | ||||||||||||
3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 11,2 | 11,2 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 20,7 | 20,7 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 79,0 | 79,0 | ||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 58,5 | 58,5 | ||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 176,7 | 176,7 | ||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 179,2 | 179,2 | ||||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||
25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 258,6 | 258,6 | ||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 560,0 | 560,0 | ||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 1 833,0 | 1 833,0 | ||||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 1 680,0 | 1 680,0 | ||||||||||||
10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 910,3 | 910,3 | ||||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 511,0 | 511,0 | ||||||||||||
12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 2 704,3 | 2 704,3 | ||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 906,3 | 906,3 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 243,9 | 243,9 | ||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 237,8 | 237,8 | ||||||||||||
5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 53,3 | 53,3 | ||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 96,4 | 96,4 | ||||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 51 000,0 | 51 000,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
6 | Állat- és növénykártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | ||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 105 337,4 | 76 463,1 | 28 874,3 | |||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 78 005,7 | 61 599,3 | 16 406,4 | |||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 30 671,1 | 21 675,6 | 8 995,5 | |||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 7 377,6 | 5 512,2 | 1 865,4 | |||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 6 000,0 | 4 437,0 | 1 563,0 | |||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2 868,1 | 2 151,1 | 717,0 | |||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 625,0 | 468,7 | 156,3 | |||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 106,9 | 80,2 | 26,7 | |||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | ||||||||||||
15 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 382 164,5 | 194 135,6 | 188 028,9 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5 029,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 454,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 910,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 657,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,1 | |||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 12 747,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 967,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 986,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 387,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
3 | HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal | 56 172,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 730,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 203,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 421,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53 958,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 187,7 | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 18 367,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 502,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 997,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 939,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 92 643,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 500,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 766,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 399,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 808,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 240,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 090,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 688,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 10 319,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 811,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 376,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 088,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | |||||||||||||
6 | MH Honvédkórház | 4 609,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 385,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 312,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 040,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 585,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | ||||||||||||||
6 | Társadalmi szervek pályázati támogatása | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||
19 | Társadalmi szervek támogatása | 141,0 | 141,0 | ||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 210,2 | 1 210,2 | ||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 3 689,0 | 3 689,0 | ||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | ||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 5 626,4 | 5 626,4 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 500,8 | 500,8 | ||||||||||||
41 | Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||
3 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 233 758,8 | 21 300,0 | 212 458,8 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 3 845,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 444,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 569,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 815,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,7 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 3 525,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 415,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 630,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 448,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,9 | |||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 10 410,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 594,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 526,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 900,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 113,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 400,0 | |||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 48 425,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 992,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 645,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 924,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 309,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 157,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 108,0 | ||||||||||||
6 | BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság | 408,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 242,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,2 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 222 660,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 509,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 155 742,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 879,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 784,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 366,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 587,0 | |||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 6 990,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 789,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 867,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 321,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 292,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 417,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 232,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 505,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 196,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,6 | |||||||||||||
11 | Információs Hivatal | 7 670,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 736,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 927,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 825,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 18,4 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,9 | 21,9 | ||||||||||||
12 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 47 450,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 721,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34 470,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 123,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 014,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 800,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 738,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 606,7 | |||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 725,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 663,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 726,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 217,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 90,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | |||||||||||||
15 | Nemzetközi Oktatási Központ | 536,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 414,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 537,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 8,0 | |||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 8 457,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 921,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 402,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 998,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 863,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 114,2 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 84,9 | 84,9 | ||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 160,0 | 110,0 | 50,0 | |||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
35 | Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
46 | Építésügyi feladatok | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
47 | Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
48 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | 211,9 | 211,9 | ||||||||||||
49 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 226,0 | 226,0 | ||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
1 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | 220,0 | 100,0 | 120,0 | |||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
3 | Beruházás | ||||||||||||||
5 | Hivatásos állomány lakáscélú beruházása | 128,0 | 128,0 | ||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 451,8 | 317,5 | 134,3 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 601,7 | 419,5 | 182,2 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 344,5 | 246,9 | 97,6 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 2 931,0 | 2 094,2 | 836,8 | |||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 242,2 | 238,7 | 3,5 | |||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
12 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 414 225,2 | 22 280,4 | 391 944,8 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 6 814,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 839,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 109,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 366,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 957,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 102,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,3 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Innovációs Hivatal | 1 207,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 606,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 432,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 354,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 090,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 047,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 264,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 028,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 24,1 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 3 776,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 919,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 774,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 478,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 083,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 352,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 16 349,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 792,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 596,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 439,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 759,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 383,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,8 | |||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal | 1 185,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 630,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 921,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 531,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 222,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 385,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 281,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,8 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 2 162,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 98,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 975,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 941,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja | 81,5 | 81,5 | ||||||||||||
33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 1 180,0 | 1 180,0 | ||||||||||||
6 | Kutatási és technológia feladatok | ||||||||||||||
4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 662,6 | 662,6 | ||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||
1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | ||||||||||||||
1 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 15,2 | 15,2 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 163,2 | 2 163,2 | ||||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 20,1 | 20,1 | ||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | 1 124,5 | 1 124,5 | ||||||||||||
10 | Szervezetátalakítási alap | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
11 | ClusterCOOP program támogatása | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||
35 | MKIK támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
36 | Ipartestületek Országos Szövetség | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||
43 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 389,6 | 389,6 | ||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 520,0 | 520,0 | ||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | ||||||||||||
50 | Fejezeti általános tartalék | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
51 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 61 197,9 | 10 610,1 | 50 587,8 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 120 967,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 279,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70 390,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 394,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 725,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6 007,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 560,0 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 134,4 | |||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 6 951,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 627,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 176,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 147,5 | |||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 1 753,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 295,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 152,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 291,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 604,5 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 132 248,2 | 2 575,7 | 129 672,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 7 066,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 002,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 623,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 941,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 502,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 56,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,4 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 835,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 942,3 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 17,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 166,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 680,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 180,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 301,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,2 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 478,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 776,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 199,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 201,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 302,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | |||||||||||||
6 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 400,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 740,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 403,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,5 | ||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27 420,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 624,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 655,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 095,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 964,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 18,5 |