20 | Kisújszállás Város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||
21 | Mezőtúr Város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||
22 | Balassagyarmat Város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||
23 | Bátonyterenye Város feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||
24 | Szügy Község feladatainak támogatása | 320,0 | ||||||||||||
25 | Cegléd Város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||
26 | Dabas Város feladatainak támogatása | 350,0 | ||||||||||||
27 | Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása | 400,0 | ||||||||||||
28 | Szentendre Város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||
29 | Csurgó Város feladatainak támogatása | 800,0 | ||||||||||||
30 | Kisvárda Város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||
31 | Csepreg Város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||
32 | Jánosháza Város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||
33 | Körmend Város feladatainak támogatása | 225,0 | ||||||||||||
34 | Kőszeg Város feladatainak támogatása | 330,0 | ||||||||||||
35 | Szentgotthárd Város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||
36 | Balatonalmádi Város feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||
37 | Balatonfüred Város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||
38 | Pápa Város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||
39 | Tapolca Város feladatainak támogatása | 250,0 | ||||||||||||
40 | Várpalota Város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||
41 | Keszthely Város feladatainak támogatása | 236,0 | ||||||||||||
42 | Lenti Város feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||
43 | Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 400,0 | ||||||||||||
44 | Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||
45 | Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása | 2 000,0 | ||||||||||||
46 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | ||||||||||||
47 | Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 350,0 | ||||||||||||
48 | Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 250,0 | ||||||||||||
49 | Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | ||||||||||||
50 | Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 100,0 | ||||||||||||
51 | Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 650,0 | ||||||||||||
52 | Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 650,0 | ||||||||||||
53 | Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 430,0 | ||||||||||||
54 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 800,0 | ||||||||||||
55 | Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | ||||||||||||
56 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||
57 | Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 400,0 | ||||||||||||
58 | Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | ||||||||||||
59 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | ||||||||||||
60 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 300,0 | ||||||||||||
61 | Gyál Város feladatainak támogatása | 78,0 | ||||||||||||
62 | Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||
63 | Nagykőrös Város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||
33 | Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||
34 | Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 17,5 | ||||||||||||
35 | Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása | 6,0 | ||||||||||||
36 | Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása | 100,0 | ||||||||||||
Összesen: | 643 306,6 | 674 808,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 7 915,4 | 7 349,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 516,0 | 4 643,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 664,2 | 5 905,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 458,8 | 1 638,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 269,9 | 3 019,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | 205,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 2 113,9 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 32,5 | 2 033,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 15,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 185,0 | 4 401,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 314,3 | 1 287,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 339,5 | 353,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 913,2 | 2 252,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,5 | 101,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 37,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 454,0 | 243,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 30,5 | 49,3 | |||||||||||||||
5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 20 018,5 | 21 002,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 923,6 | 12 252,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 384,6 | 2 657,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577,0 | 706,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 506,6 | 25 851,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 444,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 2 387,3 | 4 330,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 86,6 | 149,7 | |||||||||||||||
8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 123 901,1 | 126 417,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34 463,6 | 63 007,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 241,2 | 101 799,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 064,2 | 25 813,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 339,0 | 41 516,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 4 269,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 828,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 494,6 | 1 216,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 221,3 | 671,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,9 | 28,8 | |||||||||||||||
9 | Kutatóintézetek | 1 323,2 | 1 345,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 414,3 | 1 527,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 292,7 | 1 333,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 356,6 | 354,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 898,2 | 1 061,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 132,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 190,0 | 322,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 166,1 | ||||||||||||||||
12 | Balassi Intézet | 3 669,8 | 4 718,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 790,5 | 2 310,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 330,8 | 2 958,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 510,2 | 535,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 365,8 | 3 024,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | 246,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 67,3 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 33,5 | 1 775,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 61,0 | ||||||||||||||||
15 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 1 962,7 | 7 172,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 904,8 | 11 377,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 011,7 | 5 360,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163,2 | 863,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 784,2 | 2 857,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 669,8 | 2 801,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 785,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 238,6 | 613,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 36,7 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 3 186,8 | 6 367,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 831,2 | 4 804,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 612,0 | 3 810,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 652,7 | 971,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 551,7 | 2 542,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 146,6 | 245,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | 7,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 509,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 45,0 | 3 635,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 11,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 41,6 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 1 073,2 | 1 073,2 | 3 090,1 | 332,5 | 2 636,2 | ||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 510,0 | 510,0 | 767,2 | 292,1 | 577,3 | ||||||||||||
9 | Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok | 0,4 | ||||||||||||||||
10 | Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 | 50,0 | 50,0 | 44,9 | 0,7 | 41,1 | ||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | 322,2 | 2,1 | 320,3 | ||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 115,0 | 115,0 | 252,9 | 13,3 | 239,7 | ||||||||||||
19 | Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat | 50,0 | 50,0 | 54,0 | 4,3 | 50,0 | ||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | 139,0 | 1,3 | 136,0 | ||||||||||||
24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
26 | Központi informatikai feladatok | 66,0 | 34,1 | |||||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 22,0 | 22,0 | 89,2 | 62,4 | |||||||||||||
29 | Központi e-közigazgatási feladatok | 4,7 | 1,1 | |||||||||||||||
30 | Uniós projektek támogatása | 51,1 | 55,5 | |||||||||||||||
38 | 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása | 0,1 | ||||||||||||||||
39 | Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt | 23,4 | ||||||||||||||||
41 | Ludovika Campus | 3 400,0 | 3 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||
42 | A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok | 836,9 | 0,1 | |||||||||||||||
43 | Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
2 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 100,0 | 100,0 | 58,2 | 120,0 | |||||||||||||
4 | Európai Területi Társulások támogatása | 126,9 | 126,9 | 120,2 | 13,2 | 119,0 | ||||||||||||
21 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | 210,0 | 210,0 | 439,8 | 200,0 | 310,0 | ||||||||||||
4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 3 539,4 | 3 539,4 | 5 778,1 | 518,2 | 5 243,9 | ||||||||||||
11 | Járási szociális feladatok ellátása | 18 325,9 | 18 325,9 | 19 601,5 | 781,2 | 18 976,8 | ||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 161,8 | 161,8 | |||||||||||||||
1-20. cím összesen: | 243 113,7 | 53 032,0 | 190 081,7 | 294 146,3 | 115 727,0 | 203 256,2 | ||||||||||||
24 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
2 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | 79 528,7 | ||||||||||||||||
3 | Különféle kifizetések | 10 000,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 332 642,4 | 53 032,0 | 190 081,7 | 294 146,3 | 115 727,0 | 203 256,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Miniszterelnökség | 4 805,2 | 5 484,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 603,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 483,2 | 2 149,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 728,0 | 601,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 534,5 | 1 639,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 44,5 | 95,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | 3 375,0 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 15,0 | 109,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 7,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 12,0 | 3 453,6 | |||||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 10 050,7 | 10 058,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 87,7 | 141,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 377,3 | 4 194,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100,8 | 1 128,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 282,0 | 3 648,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,1 | 32,2 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 335,1 | 221,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 18,4 | 25,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 51,9 | 73,4 | |||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 1 300,0 | 840,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 679,6 | 190,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213,5 | 43,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 366,9 | 206,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 40,0 | 2,2 | |||||||||||||||
4 | Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet | 340,0 | 343,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,0 | 580,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 195,3 | 301,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 70,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,5 | 230,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85,0 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 27,0 | 6,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 1,6 | 2,1 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 2 123,5 | 2 048,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 157,2 | 787,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 976,2 | 925,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263,3 | 271,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 898,3 | 1 504,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,9 | 309,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 40,0 | 41,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20,0 | 11,5 | |||||||||||||||
6 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 360,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 17,2 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 300,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 16,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 5,4 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 500,0 | 500,0 | 106,9 | 150,0 | |||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok | 1 690,0 | 1 690,0 | 701,9 | 1 690,0 | |||||||||||||
3 | Konzultációk kiadásai | 1 600,0 | 1 600,0 | 461,8 | ||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 1 042,5 | 0,3 | 1 485,9 | ||||||||||||||
5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 100,0 | 100,0 | 42,5 | 60,0 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 75,0 | 75,0 | 74,5 | 75,0 | |||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 600,0 | 562,7 | 825,0 | |||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
9 | „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 300,0 | 300,0 | 21,7 | 300,0 | |||||||||||||
11 | A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás | 47,0 | ||||||||||||||||
12 | Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
13 | Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása | 45,6 | 90,2 | |||||||||||||||
14 | Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása | 1 111,8 | 513,0 | 598,8 | ||||||||||||||
15 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 49,6 | 340,0 | 176,6 | ||||||||||||||
16 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok | 100,0 | ||||||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 36,0 | 36,0 | 207,3 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 220,0 | 220,0 | 205,3 | 220,0 | |||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 150,0 | 150,0 | 101,5 | 150,0 | |||||||||||||
20 | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás | 90,8 | ||||||||||||||||
22 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 1 500,0 | ||||||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 4 945,1 | ||||||||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 1 800,0 | ||||||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 1 700,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 864,2 | 864,2 | 239,9 | 515,0 | |||||||||||||
1-10. cím összesen: | 27 218,6 | 364,0 | 26 854,6 | 26 497,4 | 8 105,6 | 35 799,6 | ||||||||||||
11 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 955,8 | 937,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 592,1 | 548,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151,7 | 145,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 215,0 | 215,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 11,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 1,4 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 958,8 | 3,0 | 955,8 | 932,9 | 2,9 | 937,0 | ||||||||||||
12 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 106 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Országvédelmi Alap | 315 877,3 | ||||||||||||||||
Összesen: | 450 054,7 | 367,0 | 27 810,4 | 27 430,3 | 8 108,5 | 36 736,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 588,4 | 5 951,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 132,3 | 3 527,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 551,6 | 4 019,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 961,5 | 1 067,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 197,6 | 2 707,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 239,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 608,9 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 10,0 | 490,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,0 | 16,9 | |||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 4 999,1 | 4 868,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 058,5 | 12 301,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 558,8 | 4 859,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 230,8 | 1 263,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 665,2 | 7 936,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 881,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 75,0 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 602,8 | 1 358,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 332,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 70,6 | ||||||||||||||||
3 | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 626,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 666,0 | 3 083,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 856,1 | 1 268,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 231,2 | 336,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 578,7 | 1 903,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 807,3 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 840,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 10,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
4 | Állami Ménesgazdaság | 230,1 | 434,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 161,5 | 184,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98,6 | 104,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,6 | 25,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245,9 | 300,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 6,5 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 28,5 | 39,9 | |||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 371,0 | 10 176,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 4 818,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 719,4 | 6 943,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 004,2 | 1 785,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 505,8 | 5 624,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 143,7 | 791,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 867,5 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 47,9 | 1 428,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 1,1 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 4 584,3 | 7 983,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 376,2 | 2 838,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 487,2 | 5 336,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 926,9 | 1 289,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 556,8 | 3 453,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 813,4 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 188,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 305,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,9 | 967,4 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 434,9 | 442,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 157,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,8 | 295,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,0 | 73,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 92,1 | 218,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 8,3 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 480,2 | 2 041,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 949,8 | 2 440,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 565,7 | 1 346,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 408,0 | 342,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 518,7 | 1 741,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 387,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,1 | 136,0 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 7,7 | 257,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 28,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,0 | 5,6 | |||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 508,8 | 536,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 214,5 | 991,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 357,7 | 443,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,2 | 111,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,4 | 409,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 12,0 | 129,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 82,6 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Öntözési Hivatal | 1 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 294,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 412,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 214,0 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 512,3 | 678,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 112,0 | 1 261,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 786,6 | 778,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 214,6 | 197,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 569,1 | 663,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 13,4 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 54,0 | 124,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,0 | 3,6 | |||||||||||||||
13 | Nemzeti Környezetügyi Intézet | 1 245,0 | 1 511,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,4 | 415,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 782,3 | 770,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210,7 | 200,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 247,8 | 412,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 8,6 | 114,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 389,8 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 260,0 | 3 683,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 269,3 | 10 265,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 579,4 | 3 805,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 705,6 | 933,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 780,9 | 6 808,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 112,2 | 5 735,2 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 560,2 | 7 670,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 10,0 | 240,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,4 | 29,5 | |||||||||||||||
15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 3 624,9 | 4 107,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 357,9 | 4 527,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 197,7 | 4 663,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 123,4 | 1 197,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 461,0 | 2 510,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 410,6 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 200,7 | 562,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 7,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 8,0 | 49,7 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 744,1 | 1 732,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 105,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 123,2 | 1 082,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297,5 | 285,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245,8 | 353,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 130,9 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 77,6 | 210,1 | |||||||||||||||
18 | Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | 172,3 | 332,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 281,7 | 2 124,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 153,8 | 616,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45,5 | 161,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 254,7 | 1 429,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 85,2 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 636,8 | 670,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 99,2 | 545,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 462,0 | 473,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,0 | 125,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,0 | 612,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 183,8 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 166,2 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
5 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 10,0 | 10,0 | 7,5 | ||||||||||||||
19 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 27,4 | 27,4 | 20,5 | ||||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 54,8 | 54,8 | 48,6 | ||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Vörösiszap katasztrófa elhárítása | 116,6 | 116,6 | |||||||||||||||
7 | Vízügyi feladatok támogatása | 48,7 | ||||||||||||||||
8 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás | 14,2 | 22,1 | |||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 2 094,2 | 2 094,2 | 454,3 | 2,6 | |||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 23,5 | 23,5 | 152,7 | 30,5 | 10,8 | ||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 12 747,2 | 12 747,2 | 8 593,2 | 2 311,0 | 10 718,0 | ||||||||||||
13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 277,2 | 1 200,0 | |||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 108,0 | 108,0 | 130,4 | 6,3 | 84,8 | ||||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 13,6 | 4,7 | |||||||||||||||
17 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 6,5 | ||||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 72,0 | 72,0 | 48,0 | 1,7 | 23,0 | ||||||||||||
22 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 50,0 | 1 773,9 | |||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 12,2 | 3,8 | |||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 20,2 | 24,8 | |||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 105,1 | 1,5 | |||||||||||||||
40 | GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése | 17,0 | ||||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 338,9 | 86,4 | 212,4 | ||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 138,2 | 138,2 | 241,8 | 180,0 | 345,3 | ||||||||||||
3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,1 | 10,1 | 8,2 | 2,6 | 1,6 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 65,7 | 65,7 | 54,1 | 56,8 | |||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 940,0 | 1 940,0 | 1 665,6 | 2 135,2 | |||||||||||||
6 | Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 241,4 | ||||||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 150,0 | 150,0 | 354,9 | 165,4 | 151,4 | ||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 71,1 | 71,1 | 137,2 | 20,1 | |||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 000,0 | 2 000,0 | 296,1 | 1 116,9 | |||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 819,4 | 39,7 | 291,0 | ||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 52,6 | 52,6 | 8,2 | 6,5 | 16,1 | ||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 125,1 | 125,1 | 126,0 | 0,2 | 93,8 | ||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 19,7 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 258,6 | 1 258,6 | 1 553,6 | 1 256,0 | |||||||||||||
28 | A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 601,8 | 601,8 | 540,3 | 601,8 | |||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 902,0 | 0,4 | 1 620,0 | ||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 449,6 | 26,1 | 2 738,4 | ||||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 1 180,0 | 1 180,0 | 262,4 | 0,8 | 40,0 | ||||||||||||
10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 1 560,0 | 1 560,0 | 3 470,1 | 88,1 | 4 492,6 | ||||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 1 211,0 | 1 211,0 | 547,1 | 1 200,6 | |||||||||||||
12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 815,7 | 815,7 | 815,7 | 17,1 | 815,7 | ||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 2 600,0 | 2 600,0 | 82,6 | 1 236,0 | |||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 101,6 | 101,6 | 0,2 | ||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 193,9 | 193,9 | 95,4 | 0,6 | 90,0 | ||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 238,8 | 238,8 | 182,4 | 1,4 | 150,6 | ||||||||||||
5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 61,4 | 61,4 | 35,7 | 131,8 | 21,4 | ||||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 48 995,0 | 48 995,0 | 43 999,9 | 140,5 | 44 445,1 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 7 592,0 | 4 229,8 | 3 870,1 | |||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 35,0 | 35,0 | 45,0 | 25,0 | |||||||||||||
6 | Állat- és növénykártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | 963,8 | 104,5 | 1 000,0 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 300,0 | 300,0 | 8 884,9 | 17 162,2 | |||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 026,9 | 4 824,4 | 1 000,0 | ||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 87 172,1 | 61 873,9 | 25 298,2 | 93 093,3 | 69 901,2 | 20 967,2 | |||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 75 879,7 | 54 070,6 | 21 809,1 | 79 354,5 | 63 230,7 | 23 809,1 | |||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 39 381,3 | 28 521,3 | 10 860,0 | 24 854,5 | 18 754,4 | 10 860,0 | |||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 9 473,7 | 7 343,2 | 2 130,5 | 13 592,9 | 10 792,7 | 2 130,5 | |||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 5 700,0 | 4 215,1 | 1 484,9 | 5 611,5 | 4 647,4 | 1 484,9 | |||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 1 848,4 | 1 386,3 | 462,1 | 1 616,6 | 1 211,7 | 462,1 | |||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 552,4 | 414,3 | 138,1 | 34,7 | 17,4 | 138,1 | |||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 112,0 | 84,0 | 28,0 | 111,3 | 83,5 | 28,0 | |||||||||||
13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | 516,3 | 567,0 | |||||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | 13,4 | ||||||||||||||
15 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 5 500,0 |