3 | Dologi kiadások | 123,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 6,0 | |||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 105,0 | 927,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 462,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 431,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 2 760,0 | 2 760,0 | ||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 207,9 | 207,9 | ||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 12 750,0 | 12 750,0 | ||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | 81,0 | ||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 54,0 | 54,0 | ||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 141,4 | 141,4 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 225,0 | 1 225,0 | ||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 107,5 | 107,5 | ||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 46,1 | 46,1 | ||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 650,0 | 2 650,0 | ||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 12,6 | 12,6 | ||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 91,8 | 91,8 | ||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 405,3 | 1 405,3 | ||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 852,0 | 2 852,0 | ||||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 185,0 | 185,0 | ||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 682,5 | 682,5 | ||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 2 600,0 | 2 600,0 | ||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 4 212,8 | 4 212,8 | ||||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 536,5 | 536,5 | ||||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 1 726,0 | 1 726,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 960,0 | 960,0 | ||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 125,0 | 1 125,0 | ||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 76,2 | 76,2 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 131,4 | 131,4 | ||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 176,3 | 176,3 | ||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 21,4 | 21,4 | ||||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 75 471,0 | 75 471,0 | ||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 514,0 | 514,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | |||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | ||||||||||||
18 | Fejezeti stabilitási tartalék | 1 666,9 | 1 666,9 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 216 802,6 | 40 431,3 | 176 371,3 | ||||||||||||
21 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | |||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 217 352,6 | 40 431,3 | 176 371,3 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 794,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 432,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 932,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 391,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 21,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,5 | |||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 3 839,5 | 84 255,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 198,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 319,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74 228,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 349,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 025,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 395,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 578,4 | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 245,7 | 61 693,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 092,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 610,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 094,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 616,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 268,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | |||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 477,3 | 82 506,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60 142,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 513,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 893,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 297,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 137,9 | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | 13 576,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 814,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 002,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 810,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,0 | |||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 22 235,5 | 5 813,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 304,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 202,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 254,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 215,0 | |||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 272,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 207,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 134,0 | 134,0 | ||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 435,0 | 1 435,0 | ||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 290,5 | 2 290,5 | ||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | 63,0 | ||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 066,6 | 3 066,6 | ||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 982,8 | 3 982,8 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 368,0 | 368,0 | ||||||||||||
3 | Fejezeti stabilitási tartalék | 2 661,9 | 2 661,9 | ||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 299 057,0 | 31 948,0 | 267 109,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 25,5 | 5 281,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 392,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 827,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 903,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 6 105,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 460,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 907,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 591,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 495,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 650,9 | |||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 123,0 | 12 102,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 218,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 971,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 826,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 908,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 300,0 | |||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | 55 379,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 28 276,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 389,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 414,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 739,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 157,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | |||||||||||||
6 | Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság | 22,2 | 661,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 448,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 121,0 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 5 301,6 | 250 324,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 166 303,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 187,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 439,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 328,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 451,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | |||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 47,4 | 7 671,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 331,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 450,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 810,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 106,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 220,6 | 17 677,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 153,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 640,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 354,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | |||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 416,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 82,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,6 | |||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 633,2 | 53 706,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37 349,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 274,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 366,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 706,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | |||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 104,4 | 8 640,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 469,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 927,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 456,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 568,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 213,0 | |||||||||||||
15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 414,5 | 634,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 330,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 596,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 8,0 | |||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 940,7 | 23 636,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 325,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 809,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 636,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 806,5 | |||||||||||||
18 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 10 423,6 | 23 171,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 721,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 930,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 831,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 025,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 86,6 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | ||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 194,8 | 410,0 | 784,8 | |||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 21 501,1 | 21 501,1 | ||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||
60 | Ivóvíz-minőség javító program | 41,1 | 41,1 | ||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 107,1 | 107,1 | ||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | 1 050,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 172,0 | 172,0 | ||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 35,0 | 34,9 | 0,1 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 48,9 | 48,8 | 0,1 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 65,1 | 65,0 | 0,1 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 459,6 | 459,5 | 0,1 | |||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 91,2 | 91,2 | ||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | 1 963,0 | ||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
20 | Belügyi Alapok | ||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 6 248,8 | 948,2 | 5 300,6 | |||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 2 023,0 | 371,9 | 1 651,1 | |||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 95,0 | 80,0 | 15,0 | |||||||||||
21 | Fejezeti stabilitási tartalék | 4 930,1 | 4 930,1 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 532 453,9 | 27 490,9 | 504 963,0 | ||||||||||||
21 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | |||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 532 508,9 | 27 490,9 | 504 963,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 9 371,8 | 9 423,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 729,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 330,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 263,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 397,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38,3 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 1 700,0 | 356,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 133,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 302,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 501,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 47,0 | |||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 5 817,9 | 10 429,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 568,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 739,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 840,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 665,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 430,0 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 786,4 | 525,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 596,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 449,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 144,7 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 11 651,3 | 15 277,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 517,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 407,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 124,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 471,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 219,2 | 719,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 024,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 444,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 172,5 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 310,0 | 310,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
8 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 272,3 | 272,3 | ||||||||||||
10 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
3 | Turisztikai feladatok | ||||||||||||||
2 | Agrármarketing célelőirányzat | 846,9 | 846,9 | ||||||||||||
3 | Turisztikai célelőirányzat | 5 375,0 | 5 375,0 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | ||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 470,6 | 470,6 | ||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||
1 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 5 540,7 | 5 540,7 | ||||||||||||
3 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 151,0 | 151,0 | ||||||||||||
4 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,2 | 4,2 | ||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 69,8 | 69,8 | ||||||||||||
6 | MKIK támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
7 | Nemzetgazdasági támogatások | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 551,5 | 551,5 | ||||||||||||
3 | Szervezetátalakítási alap | 493,3 | 493,3 | ||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 31,7 | 31,7 | ||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | ||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Együttműködési Program | 669,7 | 309,9 | 359,8 | |||||||||||
2 | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 | 191,1 | 191,1 | ||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 98,6 | 98,6 | ||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,3 | 11,3 | ||||||||||||
10 | Fejezeti stabilitási tartalék | 641,5 | 641,5 | ||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 102 987,8 | 30 856,5 | 72 131,3 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 2 951,1 | 124 408,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70 993,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 142,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35 079,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 337,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 500,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 244,8 | |||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 23,8 | 8 188,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 269,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 386,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 396,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 150,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 270,8 | 2 220,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 294,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 744,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 63,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Fejezeti stabilitási tartalék | 1 375,5 | 1 375,5 | ||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 139 438,2 | 3 245,7 | 136 192,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 12 235,5 | 6 895,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 351,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 984,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 634,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 150,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 913,3 | 2 200,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 550,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,3 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 690,9 | 1 735,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 372,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 371,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 882,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 658,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 142,6 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 467,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 738,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 211,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 604,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 909,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,3 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 31 098,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 036,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 772,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 228,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 306,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 695,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 50,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | |||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 819,0 | 2 757,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 013,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 011,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 191,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 488,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,5 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 10,0 | 430,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 319,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |