6 | Beruházások | 8,4 | |||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 395,0 | 606,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 585,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,8 | |||||||||||||
15 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 18,8 | 1 041,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 563,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 152,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 293,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 2 500,0 | 5 952,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 136,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 599,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 308,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 371,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 38,0 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||
12 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 7 457,5 | 7 457,5 | ||||||||||||
13 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
14 | Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 399,2 | 399,2 | ||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 60 167,2 | 1 181,0 | 58 986,2 | |||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 18 314,3 | 18 314,3 | ||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 507,7 | 3 507,7 | ||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 898,6 | 1 700,0 | 198,6 | |||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 49,1 | 49,1 | ||||||||||||
27 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 61 800,0 | 28 200,0 | 33 600,0 | |||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 160 000,0 | 160 000,0 | ||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 12 022,1 | 12 022,1 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 1 245,4 | 1 245,4 | ||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 160,0 | 160,0 | ||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 220,0 | 220,0 | ||||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 003,6 | 1 003,6 | ||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 978,6 | 978,6 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 127,9 | 127,9 | ||||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 358,6 | 2 358,6 | ||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 623,3 | 623,3 | ||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 5 540,7 | 5 540,7 | ||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
36 | PPP-programok | ||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 110 490,2 | 110 490,2 | ||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 251,2 | 11 251,2 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 646,3 | 646,3 | ||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 116,0 | 116,0 | ||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 219,3 | 219,3 | ||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 55,2 | 55,2 | ||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 3 400,2 | 3 400,2 | ||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 396,0 | 396,0 | ||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 440,8 | 440,8 | ||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 038,5 | 1 038,5 | ||||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 940,0 | 2 940,0 | ||||||||||||
16 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 83,2 | 83,2 | ||||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 35 888,5 | 35 888,5 | ||||||||||||
22 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 4 263,0 | 4 263,0 | ||||||||||||
23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 2 646,0 | 2 646,0 | ||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 2 970,0 | 2 970,0 | ||||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 2 970,0 | 2 970,0 | ||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 2 970,0 | 2 970,0 | ||||||||||||
43 | A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 289,3 | 289,3 | ||||||||||||
44 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 387,6 | 387,6 | ||||||||||||
45 | Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása | 581,0 | 581,0 | ||||||||||||
46 | Fejezeti stabilitási tartalék | 5 100,0 | 5 100,0 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 603 544,5 | 84 409,6 | 519 134,9 | ||||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | |||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 74 137,7 | |||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 400,0 | |||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 41 048,7 | |||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 2 263,8 | |||||||||||||
9 | Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 2 263,8 | |||||||||||||
25 | Peres ügyek | 1 500,0 | |||||||||||||
21–25. cím összesen: | 275 839,0 | ||||||||||||||
26 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 300,0 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 879 383,5 | 85 709,6 | 519 134,9 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 265,3 | 7 660,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 888,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 354,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 419,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 151,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,0 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 7 087,7 | 48 962,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 442,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 079,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 943,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 172,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 300,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | |||||||||||||
3 | Külügyi és Külgazdasági Intézet | 2,0 | 188,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 104,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | |||||||||||||
4 | Balassi Intézet | 790,5 | 5 073,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 039,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 558,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 958,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 86,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 80,0 | 2 820,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 141,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 346,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 55,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 14,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 10 366,1 | 10 366,1 | ||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 579,3 | 579,3 | ||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
5 | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 780,0 | 780,0 | ||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 460,0 | 7 460,0 | ||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 4 900,0 | 4 900,0 | ||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 115,0 | 115,0 | ||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
6 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások | 2 551,3 | 2 551,3 | ||||||||||||
5 | Peres ügyek | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||
8 | Fejezeti stabilitási tartalék | 932,9 | 932,9 | ||||||||||||
1–7. cím összesen: | 106 787,6 | 8 225,5 | 98 562,1 | ||||||||||||
8 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 30 000,0 | |||||||||||||
9 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 20 000,0 | |||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 156 787,6 | 8 225,5 | 98 562,1 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 12 222,8 | 12 222,8 | ||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 34 930,0 | 34 930,0 | ||||||||||||
7 | Társadalmi Megújulás Operatív Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 3 808,7 | 3 808,7 | ||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 95 667,3 | 95 667,3 | ||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 58 505,8 | 58 505,8 | ||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 105 820,1 | 105 820,1 | ||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 1 535,2 | 1 535,2 | ||||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 3 510,2 | 3 510,2 | ||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 6 885,7 | 6 885,7 | ||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 6 186,1 | 5 839,5 | 346,6 | |||||||||||
2 | ETE HU-RO | 1 254,6 | 1 031,0 | 223,6 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 247,5 | 229,5 | 18,0 | |||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 631,5 | 558,6 | 72,9 | |||||||||||
5 | ETE SEES | 263,3 | 50,5 | 212,8 | |||||||||||
6 | ETE AU-HU | 19,2 | 19,2 | ||||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 11,9 | 11,9 | ||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 716,2 | 685,3 | 30,9 | |||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 7 180,0 | 6 679,0 | 501,0 | |||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 | 9 000,0 | 7 650,0 | 1 350,0 | |||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 337,5 | 337,5 | ||||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 30 831,8 | 30 831,8 | ||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 776,4 | 4 776,4 | ||||||||||||
9 | 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 308 420,0 | 294 541,1 | 13 878,9 | |||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 32 333,4 | 22 633,4 | 9 700,0 | |||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 106 000,0 | 95 400,0 | 10 600,0 | |||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 202 835,6 | 148 070,0 | 54 765,6 | |||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 120 365,5 | 107 366,0 | 12 999,5 | |||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 52 866,5 | 44 936,5 | 7 930,0 | |||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 45 275,0 | 20 740,0 | 24 535,0 | |||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 3 431,2 | 2 916,5 | 514,7 | |||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | ||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014–2020 | ||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 3 717,4 | 3 717,4 | ||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 4 114,1 | 4 114,1 | ||||||||||||
3 | HU-SER IPA program | 5 683,6 | 3 580,2 | 2 103,4 | |||||||||||
4 | HU-CRO ETE program | 2 031,4 | 940,7 | 1 090,7 | |||||||||||
5 | AU-HU ETE program | 507,6 | 507,6 | ||||||||||||
6 | SI-HU ETE program | 181,7 | 181,7 | ||||||||||||
7 | ENI programok | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 402,1 | 264,6 | 137,5 | |||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 394,8 | 329,9 | 64,9 | |||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 37,1 | 31,0 | 6,1 | |||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | ||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 108 903,3 | 92 567,8 | 16 335,5 | |||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 622,4 | 1 216,8 | 405,6 | |||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 1 125,0 | 1 125,0 | ||||||||||||
13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
16 | Fejezeti stabilitási tartalék | 526,3 | 526,3 | ||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 1 401 323,8 | 862 066,6 | 539 257,2 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 6 186,0 | 10 601,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 588,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 601,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 731,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 816,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,1 | |||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 23 617,7 | 83 315,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 770,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 938,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 013,6 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 996,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 161,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 166,0 | 2 472,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 563,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 564,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 110,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 111,4 | 678,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 1 585,5 | 2 628,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 026,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 576,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 292,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 179,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | |||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 282 735,3 | 153 075,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 177 708,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 099,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149 331,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 799,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 917,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 25 018,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 8 864,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,2 | |||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 1 750,0 | 4 472,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 695,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 741,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 776,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 3 950,0 | 1 646,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 415,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 678,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 092,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 406,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | |||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | ||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 2 554,5 | 310,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 161,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 407,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 22,7 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ | 679,4 | 8 117,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 776,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 305,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 686,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,1 | |||||||||||||
8 | Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ | 789,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 509,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 5,0 | |||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 6 450,0 | 1 240,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 388,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 574,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 277,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 450,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 000,0 | |||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 544,5 | 2 776,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 386,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 567,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 266,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 508 974,1 | 1 195,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 222 312,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 904,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220 731,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 590,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 277,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 247,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48,9 | |||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 3 220,8 | 18 395,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 997,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 167,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 189,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 119,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 136,4 | |||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 6 252,0 | 11 672,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 604,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 034,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 410,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 773,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | |||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 32 727,7 | 3 119,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 023,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 593,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 980,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 250,0 | |||||||||||||
15 | Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ | 10,8 | 594,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 227,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | |||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 2 949,6 | 12 587,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 023,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 062,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 013,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 116,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 35,3 | |||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 12 130,5 | 1 643,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 234,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 073,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 915,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 480,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 70,0 | |||||||||||||
18 | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 12 000,0 | 549 264,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 404 484,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 167,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45 612,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000,0 | |||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 26,0 | 1 126,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 716,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 246,0 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 17 034,7 | 17 034,7 | ||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 166 016,4 | 166 016,4 | ||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás | 3 792,1 | 3 792,1 | ||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 438,6 | 438,6 | ||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 12 044,1 | 12 044,1 | ||||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 5 211,7 | 5 211,7 | ||||||||||||
5 | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
6 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 5 340,0 | 5 340,0 | ||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 86,7 | 86,7 | ||||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 752,7 | 2 752,7 | ||||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | ||||||||||||
11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
12 | Erzsébet program támogatása | 4 405,8 | 4 405,8 | ||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 451,4 | 451,4 | ||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 74,4 | 74,4 | ||||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 236,6 | 236,6 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 34,8 | 34,8 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 170,8 | 170,8 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 320,7 | 320,7 | ||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 69,8 | 69,8 | ||||||||||||
2 | A KOGART támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | 228,8 | ||||||||||||
5 | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 262,1 | 262,1 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 176,8 | 176,8 | ||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 257,9 | 1 257,9 | ||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 331,3 | 1 331,3 | ||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 79,2 | 79,2 | ||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 579,9 | 1 579,9 | ||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 950,0 | 1 950,0 | ||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 55,8 | 55,8 | ||||||||||||
13 | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 351,5 | 351,5 | ||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 28,7 | 28,7 | ||||||||||||
3 | Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alap | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 65,0 | 65,0 | ||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 42,5 | 42,5 | ||||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | ||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 654,0 | 654,0 | ||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | ||||||||||||
9 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 540,0 | 1 540,0 | ||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 891,0 | 891,0 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 690,0 | 690,0 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 113,9 | 113,9 | ||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások |