31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 104 000,0 | |||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 3 200,0 | |||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | |||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | ||||||||||||
1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | |||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 200,0 | |||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 4 302,4 | |||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 8 100,0 | |||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 35,0 | |||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1,0 | |||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 1 700,0 | |||||||||||
25 | Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások | 2 000,0 | |||||||||||
26 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | |||||||||||
27 | Fuvarozók kamattámogatása | 40,0 | |||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | |||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 6 500,0 | |||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 15 447,8 | |||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 700,0 | |||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 150,0 | |||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 10,0 | |||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 2 500,0 | |||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 383,3 | |||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 30,0 | |||||||||||
17 | Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség | 300,0 | |||||||||||
19 | Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 10,0 | |||||||||||
20 | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 100,0 | |||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 1 297,3 | |||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 364,6 | |||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 59,6 | |||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 374 464,0 | |||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 35 103,6 | |||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | ||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||
1 | IBRD alaptőkeemelés | 910,3 | |||||||||||
2 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 381,5 | |||||||||||
3 | CEB tagdíj | 3,7 | |||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 30,3 | |||||||||||
7 | NBB alaptőke hozzájárulás | 3 042,0 | |||||||||||
8 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 5 526,0 | |||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 526,0 | |||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 45,0 | |||||||||||
3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 38,0 | |||||||||||
4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 101,3 | |||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 40,0 | |||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 37 730,2 | |||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 238 615,9 | |||||||||||
3 | Brit korrekció | 21 153,0 | |||||||||||
4 | Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 2 402,0 | |||||||||||
5 | Egyéb | 14 947,9 | |||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | |||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||
1 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása | ||||||||||||
1 | Költségvetési támogatás | 95 000,0 | |||||||||||
2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak | 105 769,9 | |||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 11 807,5 | |||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 4 724,4 | |||||||||||
4 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 5,3 | |||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 7 686,0 | |||||||||||
6 | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása | 1,0 | |||||||||||
XLII. fejezet összesen: | 1 223 762,5 | 7 781 945,9 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 12 500,0 | |||||||||||||
2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 70,0 | |||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||
1 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 21 998,8 | |||||||||||||
2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 82,9 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 19,0 | |||||||||||||
2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||
1 | Bérleti díjak | ||||||||||||||
3 | Egyéb bérleti díj | 554,4 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 2 451,0 | |||||||||||||
2 | Vagyonkezelői díj | 2 533,0 | |||||||||||||
3 | Osztalékbevételek | 31 107,0 | |||||||||||||
4 | Koncessziós díjak | ||||||||||||||
1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 233,8 | |||||||||||||
2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 229,5 | |||||||||||||
3 | Bányakoncessziós díj | 2 500,0 | |||||||||||||
4 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 940,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek | 133 000,0 | |||||||||||||
2 | Vegyes bevételek | 5 900,0 | |||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||
1 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 15 500,0 | |||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 11 700,0 | |||||||||||||
4 | A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai | 27 272,7 | |||||||||||||
5 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | 1 800,0 | |||||||||||||
6 | A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása | 1 389,9 | |||||||||||||
2 | Egyéb eszközök vásárlása | 1 500,0 | |||||||||||||
4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||
1 | Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 11 000,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 000,0 | |||||||||||||
5 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások | 650,0 | |||||||||||||
7 | Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása | 4 650,0 | |||||||||||||
8 | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||
9 | A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások | 450,0 | |||||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||
1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 4 500,0 | |||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 500,0 | |||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 1 300,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||
4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 16 200,0 | |||||||||||||
2 | A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása | 5 100,0 | |||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | ||||||||||||||
1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 2,0 | |||||||||||||
2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 2,0 | |||||||||||||
3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 2,0 | |||||||||||||
5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 5 500,0 | |||||||||||||
6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 850,0 | |||||||||||||
7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 7,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | ||||||||||||||
1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 1 450,0 | |||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 500,0 | |||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 40,0 | |||||||||||||
3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 200,0 | |||||||||||||
4 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 9 407,2 | |||||||||||||
5 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 1 500,0 | |||||||||||||
7 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 900,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 8 500,0 | |||||||||||||
6 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 875,1 | |||||||||||||
8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | |||||||||||||
XLIII. fejezet összesen: | 149 747,9 | 218 119,4 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||
1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 1 450,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 10,0 | |||||||||||||
2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||
1 | Haszonbérleti díj | 10 000,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | 300,0 | |||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||
1 | Ingatlan vásárlás | ||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 2 500,0 | |||||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||
1 | Életjáradék termőföldért | 9 900,0 | |||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||
1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 517,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 760,0 | |||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 800,0 | |||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 450,0 | |||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 750,0 | |||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 308,7 | |||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 33,0 | |||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 950,0 | |||||||||||||
XLIV. fejezet összesen: | 18 968,7 | 11 760,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 44 525,0 | |||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 6 069,7 | |||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 17 000,0 | |||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 576,4 | |||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 8 037,7 | |||||||||||||
7 | Fejezeti stabilitási tartalék | 624,5 | |||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 70 600,0 | |||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 165,6 | |||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 7 686,0 | |||||||||||||
LXII. fejezet összesen: | 78 833,3 | 79 451,6 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Aktív támogatások | ||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 16 172,0 | |||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 13 819,0 | |||||||||||||
4 | Passzív kiadások | ||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 47 000,0 | |||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 4 950,0 | |||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 3 283,4 | |||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 340 000,0 | |||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | ||||||||||||||
1 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 54,5 | |||||||||||||
3 | Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása | 3 808,7 | |||||||||||||
4 | 2014–2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 54 700,0 | |||||||||||||
15 | Fejezeti stabilitási tartalék | 389,5 | |||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 51 700,0 | |||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | ||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 1 000,0 | |||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 800,0 | |||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 56 996,1 | |||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | |||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 150 476,4 | |||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 95 000,0 | |||||||||||||
39 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás | 105 769,9 | |||||||||||||
LXIII. fejezet összesen: | 484 177,1 | 463 742,4 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIV. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Költségvetési támogatás | 1,0 | |||||||||||||
3 | Működési kiadások | 1,0 | |||||||||||||
LXIV. fejezet összesen: | 1,0 | 1,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 11 807,5 | |||||||||||||
4 | Alapból nyújtott támogatások | ||||||||||||||
1 | Oktatás-nevelési támogatás | 4 820,0 | |||||||||||||
3 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása | 4 126,3 | |||||||||||||
6 | Egyéb támogatások | 1 721,1 | |||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 810,0 | |||||||||||||
6 | Fejezeti stabilitási tartalék | 114,1 | |||||||||||||
LXV. fejezet összesen: | 11 807,5 | 11 807,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 2 875,4 | |||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 849,5 | |||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 400,0 | |||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 2 140,0 | |||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | ||||||||||||||
1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 33,9 | |||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 559,3 | |||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 171,6 | |||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | |||||||||||||
10 | Fejezeti stabilitási tartalék | 134,4 | |||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 21 294,1 | |||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,7 | |||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 4 724,4 | |||||||||||||
LXVI. fejezet összesen: | 13 308,0 | 26 025,2 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 900,0 | |||||||||||||
2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 600,0 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 791,0 | |||||||||||||
4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 710,0 | |||||||||||||
5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 7,0 | |||||||||||||
6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 600,0 | |||||||||||||
7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 808,5 | |||||||||||||
8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 30,0 | |||||||||||||
9 | Nemzetközi tagdíjak | 15,0 | |||||||||||||
10 | Működési kiadások | 965,0 | |||||||||||||
13 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 237,4 | |||||||||||||
14 | Fejezeti stabilitási tartalék | 93,5 | |||||||||||||
22 | Egyéb bevételek | 250,0 | |||||||||||||
24 | Játékadó NKA-t megillető része | 9 900,0 | |||||||||||||
26 | Kulturális adó | 100,0 | |||||||||||||
27 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 600,0 | |||||||||||||
LXVII. fejezet összesen: | 9 757,4 | 10 850,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVIII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Rendszeres befizetés | 4,9 | |||||||||||||
3 | Költségvetési támogatás | 5,3 | |||||||||||||
6 | Működési kiadások | 9,0 | |||||||||||||
7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,0 | |||||||||||||
8 | Fejezeti stabilitási tartalék | 0,1 | |||||||||||||
LXVIII. fejezet összesen: | 10,1 | 10,2 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 2 014 716,1 | |||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 015 817,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 115,6 | |||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 11 875,8 | |||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 11 265,9 | |||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 2 540,0 | |||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
1 | Nyugellátások | ||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | ||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 473 190,2 | |||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 195 496,4 | |||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | ||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 34 402,4 | |||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 338 093,8 | |||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 500,0 | |||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 597,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 993,7 | |||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
1–3. cím összesen: | 3 048 274,9 | 3 057 332,3 | |||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv | ||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 955,0 | 9 057,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 652,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 577,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 594,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 181,1 | |||||||||||||
5. cím összesen: | 11 012,4 | 1 955,0 | 9 057,4 | ||||||||||||
LXXI. fejezet összesen: | 3 059 287,3 | 3 059 287,3 | 9 057,4 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2016. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 521 849,1 | |||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 677 394,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 28 772,4 | |||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 307,2 | |||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 19 235,4 | |||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 150,0 | |||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 164 190,1 | |||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 5 079,1 | |||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | |||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 374 464,0 | |||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszközátvétel | 35 103,6 | |||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 525,0 | |||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 5 200,0 | |||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 320,8 | |||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | ||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 7 000,0 | |||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 51 000,0 | |||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | ||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 180,0 | |||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | |||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | ||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 150,0 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | |||||||||||||
12 | Baleseti adó | 25 354,0 | |||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 26 772,6 | |||||||||||||
14 | Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása | 11 500,0 | |||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 45 916,2 | |||||||||||||
2 | Táppénz | ||||||||||||||
1 | Táppénz | 65 166,9 | |||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 3 552,7 | |||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 8 221,9 | |||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | |||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 808,5 | |||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 331,2 | |||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 116 304,0 | |||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 323 152,0 | |||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 107 047,5 | |||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 22 448,2 | |||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 25 946,8 | |||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 196,9 | |||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | |||||||||||||
9 | Otthoni szakápolás | 4 596,8 | |||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | |||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 83 856,4 | |||||||||||||
15 | Mentés | 29 471,2 | |||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 21 304,7 | |||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 633 919,0 | |||||||||||||
21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 12 401,3 | |||||||||||||
22 | Alapellátás megújításának II. üteme | 10 000,0 | |||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | |||||||||||||
3 | Anyatejellátás | 200,0 | |||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | ||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 231 400,0 | |||||||||||||
2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 15 700,0 | |||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 58 000,0 | |||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | ||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 7 000,0 | |||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 200,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 48 000,0 | |||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 419,6 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | ||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 10 673,0 | |||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 234,0 | |||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 100,0 | |||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 224,0 | |||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 140,0 | |||||||||||||
8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 3 800,0 | |||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 477,2 | |||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 946,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 762,0 | |||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 10,0 | |||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | |||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | |||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 12,0 | 15,0 | ||||||||||||
1–3. cím összesen: | 1 954 861,5 | 1 963 265,0 | |||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 424,6 | 8 403,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 033,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 269,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 150,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 200,0 | |||||||||||||
5. cím összesen: | 8 828,1 | 424,6 | 8 403,5 | ||||||||||||
LXXII. fejezet összesen: | 1 963 689,6 | 1 963 689,6 | 8 403,5 |
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 4 580 000 forint/fő |
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = c + (ÖL – a)/(b – a) * (d – c), két tizedesre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3. ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3. bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 3. bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után, az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 22 300 forint/hektár |
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város | 415 000 Ft/km | |
10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település | 400 000 Ft/km | |
10 001 fő lakosságszám alatti település | 320 000 Ft/km |
A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 013320 „Köztemető-fenntartás, és –működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az OSAP adatszolgáltatásban nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város | 70 Ft/m2 | |
10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település | 104 Ft/m2 | |
10 001 fő lakosságszám alatti település | 69 Ft/m2 |
A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01–04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és 045170 „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város | 470 000 Ft/km | |
10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település | 295 000 Ft/km | |
10 001 fő lakosságszám alatti település | 227 000 Ft/km |
A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 2 700 forint/fő, | |
de | ||
a) az 1 000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint, | ||
b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 6 000 000 forint, | ||
c) egyéb településenként legalább 3 500 000 forint. |
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)–b) alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására.
E mellékletben az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza.
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 2 550 forint/külterületi lakos |
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 1,55 forint/idegenforgalmi adóforint |