2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 455,3 | ||||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 1 046,8 | ||||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 1 143,2 | 50,0 | |||||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 685,9 | 271,5 | |||||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 11 650,0 | ||||||||||||||||
12 | Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok | 300,0 | ||||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | ||||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 93,6 | 4,0 | |||||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok | 152,4 | ||||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 133,8 | ||||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 48,0 | 1 176,0 | |||||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 494,9 | ||||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 110,0 | ||||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 44,7 | ||||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 609,0 | ||||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 12,6 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 90,4 | ||||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 550,0 | ||||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 70,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 732,8 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 852,0 | ||||||||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 185,0 | ||||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 53,2 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 766,8 | 30,0 | |||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 586,2 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 300,0 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 621,6 | 500,0 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 98,6 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 128,6 | ||||||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 24,0 | 113,5 | |||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 21,4 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 78 560,0 | ||||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 500,3 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 45,0 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 875,0 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 200,0 | ||||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 161,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 97,5 | ||||||||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | ||||||||||||||||
18 | Fejezeti stabilitási tartalék | 1 666,9 | ||||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 788,0 | ||||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 4 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 4 080,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 537,0 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 2 287,0 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | ||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 191 333,0 | 32 248,6 | –159 084,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 4 962,4 | 93,1 | –4 869,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 11 992,0 | 0,0 | –11 992,0 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 208 287,4 | 32 341,7 | –175 945,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 141,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 041,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 134,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 2 102,6 | 1 608,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 882,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 147,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82 368,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 346,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 802,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 369,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 578,4 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 219,2 | 150,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35 208,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 983,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36 976,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 196,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32 422,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 9 849,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 477,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 698,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 906,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 054,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 459,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 181,3 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 324,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 869,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 301,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 679,0 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 24 798,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 685,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 142,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 832,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 116,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 285,7 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 246,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,7 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 747,0 | ||||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 511,0 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 100,0 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 4 092,0 | ||||||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 8 242,5 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 680,0 | ||||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 25 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti stabilitási tartalék | 2 661,9 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 356 903,5 | 32 752,4 | –324 151,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 70 431,3 | 1 758,4 | –68 672,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 427 334,8 | 34 510,8 | –392 824,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 10 467,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 590,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 544,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 236,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 226,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 86,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 425,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 884,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,9 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 033,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 662,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 380,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 908,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 300,0 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 47 388,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 741,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31 095,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25 612,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 157,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 6 134,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218 236,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 548,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 738,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 826,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 17 270,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 459,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 27,4 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 907,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 426,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 810,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 106,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 800,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 230,0 | 23,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 887,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 762,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 741,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 140,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 235,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 688,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,6 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 883,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 55 258,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 485,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 605,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 706,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal | 104,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 763,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 970,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 332,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 189,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 458,7 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 940,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 565,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 586,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 192,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 883,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 200,0 | ||||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 35 206,1 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | ||||||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | 700,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 172,0 | ||||||||||||||||
8 | Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása | 225,0 | ||||||||||||||||
9 | Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása | 141,2 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | ||||||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 366,7 | ||||||||||||||||
12 | Hivatásos életpályával összefüggő kiadások | 14 400,0 | ||||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 400,0 | ||||||||||||||||
15 | Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások | 2 821,4 | ||||||||||||||||
16 | Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||
17 | Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka | 100,0 | ||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 823,5 | ||||||||||||||||
20 | Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása | 2 815,0 | ||||||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 50 000,0 | ||||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 410,0 | 1 090,0 | |||||||||||||||
23 | Fejezeti stabilitási tartalék | 4 930,1 | ||||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 469,4 | 200,0 | 445,4 | ||||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 484,1 | 4 461,8 | |||||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 1 910,0 | 100,0 | |||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 51,5 | 40,9 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K–600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 713 261,6 | 25 653,1 | –687 608,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 70 114,3 | 143,3 | –69 971,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 7 963,1 | 200,0 | –7 763,1 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 791 339,0 | 25 996,4 | –765 342,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 7 557,5 | 38,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 515,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 620,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 269,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 363,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38,3 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 231,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 243,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 79,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 9 438,1 | 167,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 277,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 755,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 476,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 418,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 487,5 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 471,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 258,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 283,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 551,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 144,7 | ||||||||||||||||
7 | Szakképzési Centrumok | 2 410,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98 516,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 982,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 066,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 860,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 183,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 47,6 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 26 483,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 355,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 001,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 475,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 608,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 583,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 117,5 | 6,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 065,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 467,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9,3 | ||||||||||||||||
17 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 3 276,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 482,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 410,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 259,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 125,5 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 250,0 | ||||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 330,0 | ||||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 10,0 | ||||||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 3,0 | ||||||||||||||||
8 | Felelős játékszervezési tevékenység támogatása | 66,3 | 66,3 | |||||||||||||||
10 | Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása | 1 020,0 | 1 980,0 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 460,1 | 10,5 | |||||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 158,0 | 29 842,0 | |||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 736,0 | 4 929,5 | |||||||||||||||
3 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 150,5 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,2 | ||||||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 170,0 | ||||||||||||||||
6 | MKIK támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 15 000,0 | ||||||||||||||||
10 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 403,6 | ||||||||||||||||
11 | Irinyi terv végrehajtása | |||||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | 2 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | 3 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése | 5 500,0 | ||||||||||||||||
4 | Ipar 4.0. program | 1 500,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 581,0 | ||||||||||||||||
3 | A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 14 588,0 | 14 588,0 | |||||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 131,7 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 677,5 | ||||||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 300,0 | 13 500,0 | |||||||||||||||
9 | Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása | 100,0 | ||||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 242,3 | 30,0 | |||||||||||||||
3 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása | 8 000,0 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti stabilitási tartalék | 641,5 | ||||||||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 5,0 | 4,0 | |||||||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 312,4 | 20,9 | |||||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 6,1 | ||||||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,3 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
1 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 79,7 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 22 502,7 | ||||||||||||||||
2 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 753,2 | ||||||||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 272 564,6 | 55 739,7 | –216 824,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 97 128,1 | 37 382,9 | –59 745,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 355,7 | 4,0 | –351,7 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 370 048,4 | 93 126,6 | –276 921,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 3 000,8 | 244,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 99 392,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 417,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55 133,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 227,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19 001,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 540,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 244,8 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti stabilitási tartalék | 1 375,5 | ||||||||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 176 548,0 | 3 000,8 | –173 547,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 20 786,5 | 244,9 | –20 541,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 197 334,5 | 3 245,7 | –194 088,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 39 455,5 | 41,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 699,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 589,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 024,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 768,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 301,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 34,0 | ||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 651,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 848,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 389,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 037,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 713,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 148,7 | ||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 282,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 960,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 204,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 737,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 905,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,7 | ||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 474,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 941,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 388,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 723,7 | ||||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 3 126,5 | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 037,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 610,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 158,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 738,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 38,0 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 447,2 | 6,0 | |||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 84 399,6 | 1 200,0 | |||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 22 693,7 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 5 219,3 | ||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 |