2 | Folyamatban lévő (IKOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 3 514,7 | 172 218,1 | |||||||||||||||
6 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (KEHOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 26 843,0 | 228 398,1 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (KEHOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 5 549,9 | 44 903,6 | |||||||||||||||
7 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (EFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 26 153,8 | 8 288,4 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (EFOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 52 274,4 | 16 566,3 | |||||||||||||||
8 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (KÖFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 24 590,9 | 27 838,8 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (KÖFOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 10 582,6 | 23 741,8 | |||||||||||||||
9 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (RSZTOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 4 332,8 | 4,3 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (RSZTOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 36,3 | ||||||||||||||||
10 | Vidékfejlesztési Program (VP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (VP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 29 891,1 | 39 623,1 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (VP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 59 782,2 | 79 246,1 | |||||||||||||||
11 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) | |||||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (MAHOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 1 038,9 | 2 424,1 | |||||||||||||||
13 | Egyéb programok | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő egyéb programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 666,4 | 666,4 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő egyéb programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 4 396,5 | 6 353,9 | |||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 12 600,0 | ||||||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | 31 900,0 | 31 300,0 | |||||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 37,9 | ||||||||||||||||
27 | Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 340,0 | ||||||||||||||||
29 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 35 250,0 | 201 050,0 | |||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 97 500,0 | ||||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 200,0 | ||||||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | ||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 200,0 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 4 764,2 | ||||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 9 500,0 | ||||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 35,0 | ||||||||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1,0 | ||||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 1 700,0 | ||||||||||||||||
25 | Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
26 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | ||||||||||||||||
27 | Fuvarozók kamattámogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
28 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 3 000,0 | ||||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | ||||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 12 000,0 | ||||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 400,0 | ||||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 85,0 | ||||||||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 10,0 | ||||||||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | ||||||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 558,0 | ||||||||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1,0 | ||||||||||||||||
19 | Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1,0 | ||||||||||||||||
20 | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1,0 | ||||||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 860,2 | ||||||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 016,9 | ||||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 48,5 | ||||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz átadás | 65 921,5 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 465 532,4 | ||||||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 65 371,4 | ||||||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 3,1 | ||||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 31,3 | ||||||||||||||||
8 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 1 108,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 631,7 | ||||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 44 319,2 | ||||||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 241 570,3 | ||||||||||||||||
3 | Brit korrekció | 21 468,4 | ||||||||||||||||
4 | Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 2 568,4 | ||||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | ||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása | 25 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 21 134,1 | 5 000,0 | |||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 2 493,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 8 286,0 | ||||||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 150 500,4 | 8 274 674,1 | 7 124 173,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 206 050,0 | 848 378,5 | 642 328,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 1 911 239,2 | 1 911 239,2 | |||||||||||||||
XLII. fejezet összesen | 1 356 550,4 | 11 034 291,8 | 9 677 741,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 7 475,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 310,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 500,0 | ||||||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 554,4 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 3 390,0 | ||||||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 2 463,7 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 34 079,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 280,6 | ||||||||||||||||
2 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 10 309,9 | ||||||||||||||||
3 | Vegyes bevételek | 1 250,0 | ||||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 20 023,6 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 5 800,0 | ||||||||||||||||
4 | Dagály Strandfürdő felújítása | 1 933,0 | ||||||||||||||||
7 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Hungexpo fejlesztése | 3 825,0 | ||||||||||||||||
15 | A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése | 1 393,0 | ||||||||||||||||
17 | A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások | 1 180,0 | ||||||||||||||||
18 | Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója | 9 822,8 | ||||||||||||||||
19 | Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások | 755,5 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása | 4 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 560,0 | ||||||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 2 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 11 595,9 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása | 34 678,0 | ||||||||||||||||
3 | A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
4 | A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás | 806,6 | ||||||||||||||||
5 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása | 4 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 524,4 | ||||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 1,0 | ||||||||||||||||
4 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 1 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések | 3,5 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 2 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 50,0 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
4 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 9 437,7 | ||||||||||||||||
6 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 5 000,0 | 6 924,3 | |||||||||||||||
7 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 900,0 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 5 500,0 | ||||||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 105 938,8 | 42 017,7 | –63 921,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 70 427,5 | 18 609,9 | –51 817,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIII. fejezet összesen | 176 366,3 | 60 627,6 | –115 738,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 2 880,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 120,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 1 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 9 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 800,0 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 450,0 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 717,0 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 13 550,0 | 3 050,0 | –10 500,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 300,0 | 300,0 | –1 000,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 14 850,0 | 3 350,0 | –11 500,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 39 449,2 | 11 210,0 | |||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 3 541,6 | 258,4 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 13 250,0 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 200,0 | 50,0 | |||||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 7 750,3 | 813,5 | |||||||||||||||
8 | Kutatási Kiválósági Programok | 3 550,0 | ||||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 77 000,0 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 416,0 | 84,0 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 8 286,0 | ||||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 69 741,1 | 86 702,0 | 16 960,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 12 331,9 | 84,0 | –12 247,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 82 073,0 | 86 786,0 | 4 713,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 9 400,0 | 25 600,0 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 21 007,0 | 8 923,0 | |||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 55 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 4 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 2 900,0 | ||||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 206 695,0 | 18 305,0 | |||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | |||||||||||||||||
4 | 2014–2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 83 728,0 | 572,0 | |||||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 70 400,0 | ||||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 721,4 | 278,6 | |||||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 999,6 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 620,0 | 180,0 | |||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 74 436,3 | ||||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | ||||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 194 169,2 | ||||||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 25 000,0 | ||||||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 382 730,0 | 367 346,5 | –15 383,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 53 400,0 | 459,0 | –52 941,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXIII. fejezet összesen | 436 130,0 | 367 805,5 | –68 324,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 21 134,1 | 5 000,0 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 19 768,1 | 5 000,0 | |||||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 1 150,0 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 21 134,1 | 21 134,1 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 26 134,1 | 26 134,1 | 0,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 1 900,3 | ||||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 1 110,2 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 296,4 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 1 149,0 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 326,5 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 231,6 | ||||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 22 797,7 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 7,1 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 2 493,1 | ||||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 6 702,0 | 25 297,9 | 18 595,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 455,9 | 0,0 | –5 455,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 12 157,9 | 25 297,9 | 13 140,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 8 713,1 | ||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 851,4 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 245,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 300,0 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 9 900,0 | ||||||||||||||||
8 | Kulturális adó | 120,0 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 740,0 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 9 809,5 | 11 060,0 | 1 250,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | –40,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 9 850,0 | 11 060,0 | 1 210,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 963 429,5 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 300 035,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 826,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 15 755,8 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 8 492,4 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 65 921,5 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 006,5 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 669 744,6 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 259 990,4 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 32 572,1 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 348 138,2 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 600,0 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 32 250,0 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 386,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 2 069,9 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,0 | 44,4 | |||||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 955,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 539,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 191,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 748,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 227,0 | ||||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 361 239,2 | 3 361 466,2 | 227,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 227,0 | 0,0 | –227,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 361 466,2 | 3 361 466,2 | 0,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 506 161,0 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 875 304,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 31 914,5 | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 315,0 | ||||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 29 154,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 183,0 | ||||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 183 339,8 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 465 532,4 | ||||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 65 371,4 | ||||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 525,0 | ||||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 6 174,0 | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 227,0 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 17 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 55 370,0 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 4 180,0 | ||||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | ||||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 36 565,5 | ||||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 30 487,7 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 63 984,9 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 98 700,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 5 350,0 | ||||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 11 750,0 | ||||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 740,0 | ||||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 086,6 | ||||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 163 244,1 | ||||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 308 997,4 | ||||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 129 547,5 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 27 028,2 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 27 946,8 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 5 596,8 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 796,9 | ||||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | ||||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 80 086,5 | ||||||||||||||||
15 | Mentés | 40 324,7 | ||||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 25 452,6 | ||||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 810 928,1 | ||||||||||||||||
19 | Népegészségügy fejlesztése | 1 703,3 | ||||||||||||||||
20 | Háziorvosi ellátás fejlesztése | 8 333,3 | ||||||||||||||||
21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 15 438,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 265 030,0 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 72 370,0 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 7 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 220,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 55 580,0 | ||||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 500,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 14 935,0 | ||||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 234,0 | ||||||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 100,0 | ||||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 224,0 | ||||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 360,0 | ||||||||||||||||
8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 3 800,0 | ||||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 987,0 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 011,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 782,0 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 10,0 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 12,0 | 15,0 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 419,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 849,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 706,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 149,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 200,0 | ||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 318 892,0 | 2 319 092,0 | 200,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 200,0 | 0,0 | –200,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 319 092,0 | 2 319 092,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 15 894 506,4 | 15 894 506,4 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 799 959,0 | 942 681,0 | –857 278,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 417 643,0 | 1 914 270,8 | –503 372,2 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 20 112 108,4 | 18 751 458,2 | –1 360 650,2 |
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 4 580 000 forint/fő |
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy év közben megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = c + (ÖL – a)/(b – a) * (d – c), két tizedesre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az
5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 22 300 forint/hektár |
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2016. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város | 415 000 Ft/km | |
10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település | 400 000 Ft/km | |
10 001 fő lakosságszám alatti település | 320 000 Ft/km |
A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2016. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.