1 | Személyi juttatások | 4 057,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 867,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 057,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 316,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 395,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 8 297,7 | 8 713,2 | 415,5 | |||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 659,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 458,0 | ||||||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 1 200,0 | 300,0 | |||||||||||||||
4 | 2019. évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása | 14 917,0 | 568,0 | |||||||||||||||
24. cím összesen: | 17 737,7 | 918,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 694,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 311,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21,0 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 1 137,2 | 21,0 | ||||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 139 865,1 | 12 492,1 | -127 373,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 11 872,5 | 0,0 | -11 872,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
I. fejezet összesen | 151 737,6 | 12 492,1 | -139 245,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | II. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 841,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 164,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 481,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 436,5 | ||||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 449,7 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | ||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 472,5 | 0,0 | -2 472,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 56,6 | 0,0 | -56,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
II. fejezet összesen | 2 529,1 | 0,0 | -2 529,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | III. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alkotmánybíróság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 190,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 256,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 351,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | ||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 841,3 | 0,0 | -1 841,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 70,0 | 0,0 | -70,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
III. fejezet összesen | 1 911,3 | 0,0 | -1 911,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IV. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 864,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 251,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,7 | ||||||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 287,6 | 0,0 | -1 287,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 31,7 | 0,0 | -31,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IV. fejezet összesen | 1 319,3 | 0,0 | -1 319,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | V. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 17,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 965,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 531,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 006,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 550,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 36,0 | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 505,5 | 17,0 | -10 488,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 586,0 | 3,0 | -583,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
V. fejezet összesen | 11 091,5 | 20,0 | -11 071,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VI. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Bíróságok | 2 066,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73 648,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 095,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 767,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 627,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 266,0 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 192,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 851,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 604,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,0 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 5 583,0 | ||||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 1 561,9 | ||||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 113 834,4 | 2 258,1 | -111 576,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 13 501,3 | 0,0 | -13 501,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VI. fejezet összesen | 127 335,7 | 2 258,1 | -125 077,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VIII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Ügyészségek | 37,0 | 65,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36 022,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 935,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 144,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 719,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 196,1 | ||||||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 47 336,2 | 37,0 | -47 299,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 819,2 | 65,0 | -2 754,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VIII. fejezet összesen | 50 155,4 | 102,0 | -50 053,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IX. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 157 591,6 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 189 713,4 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 164 200,1 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 78 974,0 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 482,6 | ||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | 50 884,8 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | 49 070,5 | ||||||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 679 846,5 | 0,0 | -679 846,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 49 070,5 | 0,0 | -49 070,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IX. fejezet összesen | 728 917,0 | 0,0 | -728 917,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 930,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 818,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 734,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 724,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 53,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 423,4 | ||||||||||||||||
2 | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
4 | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben | 149,5 | ||||||||||||||||
10 | Igazságügyi regionális együttműködés | 20,0 | ||||||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | ||||||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 249,0 | ||||||||||||||||
19 | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés | 35,0 | ||||||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | ||||||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 80,5 | ||||||||||||||||
28 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 000,0 | ||||||||||||||||
29 | A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása | 1 648,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 78,0 | ||||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 690,3 | 930,2 | -9 760,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 4 053,9 | 0,0 | -4 053,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
X. fejezet összesen | 14 744,2 | 930,2 | -13 814,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 6 567,8 | 22,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 954,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 055,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 025,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 36,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 438,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 221,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 650,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 352,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | ||||||||||||||||
5 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 782,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 601,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 062,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 67,5 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 90,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 637,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 824,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 46,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 100,0 | ||||||||||||||||
10 | Magyar Nyelvstratégiai Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | ||||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 41 519,2 | 8,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 156 260,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 790,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 539,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 909,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 488,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 257,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 3 006,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 899,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 126,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 185,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 270,4 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 59,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 400,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 194,8 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 580,0 | 20,0 | |||||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 840,0 | 10,0 | |||||||||||||||
9 | „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 430,0 | 20,0 | |||||||||||||||
11 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 1 941,0 | 90,0 | |||||||||||||||
2 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 7,2 | 2 049,8 | |||||||||||||||
3 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 3 438,8 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 2 046,1 | 88 712,1 | |||||||||||||||
5 | Kemény Ferenc Program | 33,5 | 9 566,5 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése | 900,0 | ||||||||||||||||
8 | A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 58,0 | ||||||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 200,0 | 20,0 | |||||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 140,0 | 10,0 | |||||||||||||||
26 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 18,0 | ||||||||||||||||
28 | Üldözött keresztények segítésének feladatai | |||||||||||||||||
1 | Ösztöndíjprogram támogatása | 620,0 | ||||||||||||||||
2 | Intervenciós Támogatási Keret | 224,0 | ||||||||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 5 927,7 | ||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 3 086,2 | ||||||||||||||||
2 | Hittanoktatás támogatása | 3 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 500,0 | ||||||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 18 770,0 | ||||||||||||||||
5 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 2 600,0 | ||||||||||||||||
6 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 420,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 450,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 380,0 | 27 5 06,1 | |||||||||||||||
9 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 81,2 | 40,0 | |||||||||||||||
10 | Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
11 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 1 720,0 | ||||||||||||||||
12 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
13 | Görögkatolikus Metropólia támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
15 | Reformáció Park kialakítása II. ütem | 395,0 | ||||||||||||||||
16 | Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása | 800,0 | ||||||||||||||||
17 | A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||||
1 | Nemzetiségi támogatások | 3 247,8 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | 1 697,9 | ||||||||||||||||
3 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | 1 159,7 | ||||||||||||||||
4 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 11,0 | 2 500,0 | |||||||||||||||
32 | Bocuse d’Or versenyek támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése | 297,3 | 56,0 | |||||||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | 587,7 | 101,3 | |||||||||||||||
39 | Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése | 124,6 | 23,9 | |||||||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása | 320,0 | ||||||||||||||||
2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása | 240,0 | ||||||||||||||||
3 | Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 85,6 | 1 078,0 | |||||||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 130,5 | 24,0 | |||||||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének támogatása | 79,8 | ||||||||||||||||
46 | Ludovika Campus | 1 800,0 | ||||||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 49,5 | ||||||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 39,5 | 210,0 | |||||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 49,5 | ||||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | |||||||||||||||||
1 | Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 246,3 | ||||||||||||||||
2 | Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 356,6 | ||||||||||||||||
3 | Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 524,0 | ||||||||||||||||
4 | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 481,4 | 194,7 | |||||||||||||||
5 | Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 18,9 | 1 030,0 | |||||||||||||||
6 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása | 974,9 | 1 003,9 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 1 375,8 | 5 992,7 | |||||||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 3,7 | ||||||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 740,0 | ||||||||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 1 385,9 | 1 000,0 | |||||||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
73 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 20,0 | ||||||||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
75 | Nemzeti Hauszmann Terv | 10 628,0 | ||||||||||||||||
76 | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 50,0 | ||||||||||||||||
78 | Modern Városok Program | 135 000,0 | ||||||||||||||||
81 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok | 650,0 | 200,0 | |||||||||||||||
83 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 200,0 | ||||||||||||||||
85 | Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása | 650,0 | ||||||||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 3 359,1 | ||||||||||||||||
90 | Nemzeti Várprogram | 435,0 | ||||||||||||||||
92 | Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 400,0 | ||||||||||||||||
93 | Településképi- és Okos Város feladatok | 60,0 | ||||||||||||||||
94 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | 32 850,0 | ||||||||||||||||
95 | Magyarország Barátai Alapítvány támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 2 105,0 | ||||||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 6 686,4 | 200,0 | |||||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 10,0 | ||||||||||||||||
7 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | EU utazási költségtérítések | 340,2 | 340,0 | |||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
5 | A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | 106 123,0 | ||||||||||||||||
6 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 145,3 | ||||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 344 751,8 | 51 242,3 | -293 509,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 457 965,9 | 30,8 | -457 935,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 340,2 | 340,0 | -0,2 | |||||||||||||||
XI. fejezet összesen | 803 057,9 | 51 613,1 | -751 444,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 129,0 | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 949,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 998,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 213,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 10 169,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 243,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 252,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 116,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 70,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 057,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 250,0 | ||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 2 965,8 | 31,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 667,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 773,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 242,2 | ||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 5 278,6 | 1,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 872,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 222,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 435,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 185,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 561,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 23,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | ||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 146,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 429,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 148,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 1 799,9 | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 611,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 506,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 797,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 39,5 | ||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 185,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 756,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 152,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 594,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 240,0 | ||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 239,7 | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 883,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 588,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 644,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 5 733,8 | 20,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 420,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 814,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 202,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 76,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 388,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 17,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,7 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 325,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 625,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 130,4 | ||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 256,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 574,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 452,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 54,5 | ||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 453,9 | ||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 471,8 | ||||||||||||||
8 | A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei | 570,8 | 25,0 | |||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 570,9 | 25,0 | |||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 679,3 | 271,5 | |||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | ||||||||||||||
15 | Környezeti elemek védelme | 150,0 | ||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 92,7 | 4,0 | |||||||||||||
40 | Bükki Csillagda megvalósítása | 426,0 | ||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 132,1 | ||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása | 519,1 |