5 | Tanyafejlesztési Program | 47,8 | 1 172,3 | |||||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 492,7 | ||||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 110,0 | ||||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 44,4 | ||||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 595,1 | ||||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 12,6 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 901,0 | ||||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 548,3 | 210,0 | |||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 70,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 632,0 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 843,4 | ||||||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 897,3 | ||||||||||||||||
33 | Lovas rendezvények és lovassport támogatása | 185,0 | ||||||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | 688,0 | ||||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 1 894,6 | ||||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 584,4 | ||||||||||||||||
39 | Zártkerti Program támogatása | 1 994,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 300,0 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 867,4 | 250,0 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 370,1 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőstratégia | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 128,3 | ||||||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 23,7 | 113,5 | |||||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 78 324,3 | ||||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 497,3 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 45,0 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 872,4 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 200,0 | ||||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai | 161,0 | ||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 96,9 | ||||||||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | ||||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 788,0 | ||||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 4 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 4 216,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 630,0 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 2 287,0 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 185 579,2 | 32 204,0 | -153 375,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 421,5 | 83,0 | -8 338,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 12 221,0 | 0,0 | -12 221,0 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 206 221,7 | 32 287,0 | -173 934,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 117,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 148,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 526,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 2 499,0 | 1 141,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 413,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 309,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 89 107,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 346,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 146,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7 358,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 141,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 078,8 | 150,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48 209,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 787,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64 951,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 216,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 42 117,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 051,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 383,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 84 083,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 341,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 696,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 473,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 189,8 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 679,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 144,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 972,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 932,0 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 28 798,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 161,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 458,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 496,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 116,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 319,0 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 286,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,2 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 347,0 | ||||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 511,0 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 100,0 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 8 332,0 | ||||||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 14 000,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 580,0 | ||||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 14 000,0 | ||||||||||||||||
45 | Légierő fejlesztés | 8 000,0 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 433 088,3 | 36 909,1 | -396 179,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 79 757,9 | 1 291,0 | -78 466,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 512 846,2 | 38 200,1 | -474 646,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 10 954,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 283,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 199,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 275,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 599,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 084,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 548,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 842,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,9 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 618,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 578,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 399,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 908,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 300,0 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39 812,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 378,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 930,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 747,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 601,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 157,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 6 134,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 234 217,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 300,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44 691,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 826,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 998,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 459,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 27,4 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 010,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 551,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 243,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 106,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 280,0 | 23,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 170,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 610,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 479,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 196,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 076,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,6 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 883,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 517,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 942,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 682,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 706,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal | 454,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 027,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 949,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 432,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 189,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 217,1 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 940,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 850,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 198,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 926,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 123,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése | 120,0 | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 200,0 | ||||||||||||||||
55 | A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása | 3 000,0 | ||||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 60 962,5 | 1 059,6 | |||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | ||||||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | 700,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 175,0 | ||||||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
8 | Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása | 225,0 | ||||||||||||||||
9 | Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása | 141,2 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | ||||||||||||||||
12 | Hivatásos életpályával összefüggő kiadások | 14 220,0 | ||||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 400,0 | ||||||||||||||||
15 | Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások | 2 786,1 | ||||||||||||||||
17 | Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka | 100,0 | ||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 822,4 | ||||||||||||||||
20 | Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása | 2 815,0 | ||||||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 15 000,0 | ||||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 25 100,0 | ||||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 798,9 | 465,5 | 777,0 | ||||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 2 064,7 | 12 935,3 | |||||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 1 020,0 | 100,0 | |||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 64,1 | 40,9 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 721 842,8 | 26 540,5 | -695 302,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 33 770,6 | 143,3 | -33 627,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 17 800,9 | 465,5 | -17 335,4 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 773 414,3 | 27 149,3 | -746 265,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 7 542,3 | 28,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 520,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 298,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 220,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 791,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 4 893,8 | 244,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 117 171,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 167,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56 717,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 234,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 465,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 540,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 244,8 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 5 938,0 | 167,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 172,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 883,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26 190,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 423,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 488,5 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 26 181,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 088,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 802,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26 963,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 615,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 810,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 181,3 | 191,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 066,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 269,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 526,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 193,9 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 250,0 | ||||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 330,0 | ||||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 10,0 | ||||||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 3,0 | ||||||||||||||||
10 | Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása | 750,0 | 2 250,0 | |||||||||||||||
11 | Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések | 7 744,0 | 556,0 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 463,6 | 7,0 | |||||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 158,0 | 24 842,0 | |||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 15 000,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 459,9 | ||||||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 12569,5 | 12 569,5 | |||||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 131,7 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 200,0 | ||||||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 300,0 | 13 500,0 | |||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 242,3 | 30,0 | |||||||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 592,3 | 54,7 | 7,7 | ||||||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 593,6 | 13,3 | |||||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 328,9 | 6,7 | |||||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,9 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Központi tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 165 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Országvédelmi Alap | 60 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | 16 705,2 | ||||||||||||||||
2 | Különféle kifizetések | 1 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Ágazati életpályák és bérintézkedések | 78 449,1 | ||||||||||||||||
5 | Közszolgáltatások fejlesztése | 40 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Beruházás Előkészítési Alap | 20 000,0 | ||||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 682 191,8 | 45 737,1 | -636 454,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 110 146,0 | 13 201,5 | -96 944,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 554,4 | 54,7 | -1 499,7 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 793 892,2 | 58 993,3 | -734 898,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 38 673,6 | 41,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 737,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 952,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 581,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 818,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 241,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 34,0 | ||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 651,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 848,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 360,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 037,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 658,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 148,7 | ||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 087,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 964,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 737,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 710,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,7 | ||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 281,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 243,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | ||||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 311,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 049,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 407,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 144,7 | ||||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 2 463,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 103 750,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 407,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 146,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 862,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 187,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 47,6 | ||||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 3 758,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 582,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 341,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 455,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 156,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 223,6 | ||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 474,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 269,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 089,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 9,7 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 447,2 | 6,0 | |||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 90 288,5 | 1 800,0 | |||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 26 500,0 | ||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | ||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 62,1 | 17 756,6 | |||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 878,6 | 2 200,0 | 400,0 | ||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 195,0 | 220,0 | 25,0 | ||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 67,0 | 12,0 | |||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 1 175,9 | 313 180,3 | |||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 926,0 | ||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 69,8 | 19 930,2 | |||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 2 320,4 | 3 479,6 | |||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 3,2 | 923,7 | |||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése | 827,0 | 200,0 | |||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 429,3 | ||||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | 10,5 | 666,9 | |||||||||||||
43 | Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése | 2 148,1 | ||||||||||||||
44 | Határkikötők működtetése | 260,4 | ||||||||||||||
45 | Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése | 549,0 | ||||||||||||||
49 | Kerékpáros létesítmények fejlesztése | 37,2 | 10 637,1 | |||||||||||||
50 | Városi közúti projektek | 4,4 | 1 265,6 | |||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 13 489,7 | ||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 900,0 | ||||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 21,8 | ||||||||||||||
5 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 403,6 | ||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 50,0 | 170,0 | |||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 180,0 | ||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 1 243,7 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 9 831,0 | 1 093,0 | |||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 660,1 | 150,4 | |||||||||||||
2 | Épületenergetikai pályázati program | 1,4 | 398,6 | |||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 2 721,9 | 24 313,5 | |||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 249,2 | ||||||||||||||
13 | LIFE Program önerő támogatás | 410,0 | ||||||||||||||
14 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja | 17,4 | 1 482,6 | |||||||||||||
15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 14 650,0 | ||||||||||||||
16 | Karolina bánya külfejtés tájrendezése | 2 008,0 | ||||||||||||||
17 | Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok | 150,0 | ||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 135,0 | 15,0 | |||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 504,1 | ||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 53,9 | ||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 3 400,2 |