9 | Kezesség-visszatérülés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
10 | Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés | 3,6 | ||||||||||||||||
2 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 32 900,0 | ||||||||||||||||
2 | Termékdíjak | 78 511,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 24 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 197 800,0 | ||||||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 13 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Időalapú útdíj | 69 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 29 891,8 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 21 177,8 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 43 021,2 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése | 70 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Uniós programok bevételei | |||||||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (GINOP) | 95 459,5 | 307 867,8 | |||||||||||||||
3 | Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (VEKOP) | 24 946,8 | 24 946,8 | |||||||||||||||
4 | Terület és Településfejlesztési OP (TOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (TOP) | 69 144,5 | 69 144,4 | |||||||||||||||
5 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (IKOP) | 2 548,7 | 124 885,4 | |||||||||||||||
6 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KEHOP) | 12 940,6 | 104 700,7 | |||||||||||||||
7 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (EFOP) | 143 954,9 | 45 620,8 | |||||||||||||||
8 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KÖFOP) | 23 031,4 | 51 670,5 | |||||||||||||||
9 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (RSZTOP) | 8 886,2 | 8,9 | |||||||||||||||
10 | Vidékfejlesztési Program (VP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (VP) | 27 121,8 | 35 952,1 | |||||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) | 54 243,5 | 71 904,2 | |||||||||||||||
11 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (MAHOP) | 857,8 | 2 001,4 | |||||||||||||||
12 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (CEF) | 809,1 | 39 643,6 | |||||||||||||||
13 | Egyéb programok | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (egyéb programok) | 1 530,1 | 1 530,2 | |||||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok) | 1 048,4 | 1 572,5 | |||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 14 900,0 | ||||||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | 59 430,4 | 60 569,6 | |||||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 37,9 | ||||||||||||||||
27 | Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása | 1 094,0 | ||||||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 1 153,0 | ||||||||||||||||
29 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 19 500,0 | 222 870,0 | |||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 90 500,0 | ||||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 200,0 | ||||||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | ||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 200,0 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 6 254,3 | ||||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 10 500,0 | ||||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 35,0 | ||||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 2 000,0 | ||||||||||||||||
25 | Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
26 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | ||||||||||||||||
27 | Fuvarozók kamattámogatása | 1,0 | ||||||||||||||||
28 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 31 500,0 | ||||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 300,0 | ||||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 3 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 14 000,0 | ||||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 400,0 | ||||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 60,0 | ||||||||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | ||||||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 101,0 | ||||||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 699,5 | ||||||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 903,3 | ||||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 44,3 | ||||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 29 737,8 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 437 496,6 | ||||||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
1 | IBRD alaptőkeemelés | 1 546,1 | ||||||||||||||||
2 | IFC tőkeemelés | 930,1 | ||||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 3,7 | ||||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 31,8 | ||||||||||||||||
8 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 1 047,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 622,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 52 824,7 | ||||||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 27 4 439,3 | ||||||||||||||||
3 | Brit korrekció | 21 841,3 | ||||||||||||||||
4 | Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 2 849,6 | ||||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | ||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 25 772,4 | 8 021,0 | |||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 2 638,5 | ||||||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 039 625,8 | 8 665 022,9 | 7 625 397,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 236 037,1 | 1 516 251,1 | 1 280 214,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 1 347 972,6 | 1 347 972,6 | |||||||||||||||
XLII. fejezet összesen | 1 275 662,9 | 11 529 246,6 | 10 253 583,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 7 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 1 100,0 | ||||||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 1 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 4 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 2 263,7 | ||||||||||||||||
7 | Korábbi évek ingatlan-ügyleteihez kapcsolódó elszámolások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 35 352,3 | ||||||||||||||||
3 | Korábbi évek társasági ügyleteihez kapcsolódó elszámolások | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 302,8 | ||||||||||||||||
2 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 5 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Vegyes bevételek | 1 247,0 | ||||||||||||||||
4 | Korábbi évek egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 19 500,0 | ||||||||||||||||
7 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
12 | Ipari parkok kialakítása, fejlesztése | 5 000,0 | ||||||||||||||||
15 | A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése | 1 004,0 | ||||||||||||||||
17 | A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások | 2 520,0 | ||||||||||||||||
18 | Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója | 5 000,0 | ||||||||||||||||
19 | Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása | 6 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 600,0 | ||||||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 3 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása | 170,0 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 16 000,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 800,0 | ||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása | 34 000,0 | ||||||||||||||||
3 | A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
4 | A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás | 806,6 | ||||||||||||||||
5 | Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
6 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 3 100,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása | 4 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 10 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
4 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 850,0 | ||||||||||||||||
7 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások | 501,0 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 2 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 50,0 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
4 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 3 024,3 | ||||||||||||||||
6 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 1 800,0 | 4 200,0 | |||||||||||||||
7 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 516,0 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 5 000,0 | ||||||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 99 047,9 | 44 168,8 | -54 879,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 71 894,0 | 13 715,0 | -58 179,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIII. fejezet összesen | 170 941,9 | 57 883,8 | -113 058,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 4 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 295,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 120,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 5 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 9 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 800,0 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 300,0 | ||||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 750,0 | ||||||||||||||||
7 | Értéknövelő beruházások megtérítése | 1 918,0 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 1 000,0 | ||||||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 13 965,0 | 3 465,0 | -10 500,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 7 518,0 | 4 200,0 | -3 318,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 21 483,0 | 7 665,0 | -13 818,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 48 791,2 | 2 568,0 | |||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 3 762,0 | 38,0 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 21 177,8 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 087,2 | 162,8 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 81 800,0 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 122,6 | 377,4 | |||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 75 818,2 | 82 922,6 | 7 104,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 768,8 | 377,4 | -2 391,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 78 587,0 | 83 300,0 | 4 713,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 23 637,5 | 11 362,5 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 25 027,8 | 6 667,0 | |||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 75 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 4 500,0 | ||||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 4 310,0 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
2 | Egyéb költségvetési befizetés | 70 000,0 | ||||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 166 500,0 | 13 500,0 | |||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | |||||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 84 284,0 | 16,0 | |||||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 69 734,0 | 266,0 | |||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 815,0 | 185,0 | |||||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 877,9 | 122,1 | |||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 778,0 | 22,0 | |||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 95 490,6 | ||||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | ||||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 216 621,9 | ||||||||||||||||
38 | Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 68 000,7 | ||||||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 453 259,3 | 453 318,1 | 58,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 31 545,5 | 595,1 | -30 950,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXIII. fejezet összesen | 484 804,8 | 453 913,2 | -30 891,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 25 772,4 | 8 021,0 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 18 674,9 | 8 000,0 | |||||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 1 236,4 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | ||||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 5 645,1 | 21,0 | |||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 25 772,4 | 25 772,4 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 021,0 | 8 021,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 33 793,4 | 33 793,4 | 0,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 1 836,3 | ||||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 860,7 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 782,8 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 2 991,7 | ||||||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 255,6 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 602,4 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 231,6 | ||||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | ||||||||||||||||
9 | Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása | 60,0 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 24 407,7 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 7,1 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 2 638,5 | ||||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 7 037,9 | 27 053,3 | 20 015,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 7 727,1 | 0,0 | -7 727,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 14 765,0 | 27 053,3 | 12 288,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 8 993,1 | ||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 851,4 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 245,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 300,0 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 300,0 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 740,0 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 089,5 | 11 340,0 | 1 250,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | -40,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 10 130,0 | 11 340,0 | 1 210,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 929 735,8 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 458 508,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 950,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 20 438,5 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 621,4 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 29 737,8 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 006,5 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 773 126,6 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 258 634,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 30 461,0 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 357 348,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 600,0 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 24 673,0 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 621,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 540,5 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 9,0 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 451 007,6 | 3 451 007,6 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 451 007,6 | 3 451 007,6 | 0,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 750 484,2 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 984 976,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 33 173,9 | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 315,0 | ||||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 32 756,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 242,6 | ||||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 24 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 442,3 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 437 496,6 | ||||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 525,0 | ||||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 6 264,6 | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 553,9 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 23 728,2 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 57 972,1 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 4 550,0 | ||||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 35,0 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | ||||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 16 968,0 | ||||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 57 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 68 235,5 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 106 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 6 178,0 | ||||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 13 450,0 | ||||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 725,0 | ||||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 190 127,3 | ||||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 286 766,4 | ||||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 139 547,5 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 27 028,2 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 32 894,8 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 5 596,8 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 796,9 | ||||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | ||||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 42 854,1 | ||||||||||||||||
15 | Mentés | 42 930,6 | ||||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 27 473,2 | ||||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 911 329,0 | ||||||||||||||||
19 | Népegészségügy fejlesztése | 1 703,3 | ||||||||||||||||
21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 10 438,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 280 625,3 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 81 700,3 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 8 080,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 450,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 61 199,5 | ||||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 443,1 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 16 264,9 | ||||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 330,2 | ||||||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 100,0 | ||||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 224,0 | ||||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 782,2 | ||||||||||||||||
8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 5 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 2 501,8 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 772,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 803,1 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 10,0 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 12,0 | 15,0 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 419,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 876,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 658,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 563,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 200,0 | ||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 441 868,2 | 2 442 068,2 | 200,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 200,0 | 0,0 | -200,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 442 068,2 | 2 442 068,2 | 0,0 | |||||||||||||||
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2019. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 16 578 886,5 | 16 578 886,5 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 044 252,9 | 1 642 151,3 | -402 101,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 955 659,1 | 1 359 326,8 | -596 332,3 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 20 578 798,5 | 19 580 364,6 | -998 433,9 |
ELŐIRÁNYZAT: | 146 511,6 millió forint |
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 4 580 000 forint/fő |
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2016. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: | 22 300 forint/hektár |
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2017. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város | 415 000 Ft/km | |
10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település | 400 000 Ft/km |