2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 241,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 792,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 990,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 14,6 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 657,4 | 153,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 301,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 293,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 2 100,0 | 93,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 075,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 418,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 446,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 156,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,9 | ||||||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 40 744,9 | 16 441,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108 922,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 564,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34 915,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 238,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 051,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 922,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 11 902,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 203,2 | ||||||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 137,9 | 2,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 663,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 331,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 658,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 382,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 69,5 | ||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 7 612,8 | 3 418,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 477,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 004,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 144,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 923,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
12 | Budapesti Corvinus Egyetem | 14 065,9 | 6 745,0 | 3 042,4 | 693,5 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||
4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | 760,7 | 1 345,0 | |||||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 0,3 | 33,5 | |||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 5,7 | 1,7 | 10 348,3 | 54,3 | |||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 390,6 | 8,4 | 6,4 | 190,5 | |||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 84 695,0 | 2 111,3 | |||||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 24 919,9 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 5 346,0 | 1 942,2 | 1 844,1 | ||||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 3,9 | ||||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | ||||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 434,5 | 2 355,4 | 178,0 | 0,6 | |||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 194,2 | 231,4 | 12,0 | ||||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 172,6 | 33,7 | |||||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 7 072,7 | 251 812,0 | |||||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 1 053,0 | ||||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 2 464,7 | 96 031,1 | 221,1 | ||||||||||||||
31 | A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása | 558,3 | ||||||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 152,7 | ||||||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 1 094,2 | ||||||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 1 334,7 | 1 231,9 | 100,4 | ||||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése | 19,3 | 616,3 | |||||||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 3,0 | ||||||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 607,2 | ||||||||||||||||
40 | Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása | 280,0 | ||||||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | 0,5 | 19,5 | 305,0 | ||||||||||||||
42 | Intermodális csomópontok fejlesztése | 29,5 | 3 512,0 | |||||||||||||||
43 | Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése | 1 205,6 | ||||||||||||||||
44 | Határkikötők működtetése | 205,8 | ||||||||||||||||
45 | Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése | 318,9 | ||||||||||||||||
49 | Kerékpáros létesítmények fejlesztése | 2,7 | 2 596,6 | |||||||||||||||
50 | Városi közúti projektek | |||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 12 704,4 | ||||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 3 095,2 | 0,4 | |||||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 125,9 | 34,9 | 635,0 | 89,7 | |||||||||||||
5 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 671,9 | 0,9 | |||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 88,5 | 143,0 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 28,4 | 72,1 | 135,8 | 94,7 | |||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 2,1 | 2,2 | 3,9 | 4,3 | |||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 1 976,2 | 6,6 | |||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 179,4 | ||||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 10,1 | 11,4 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 1 783,9 | 84,1 | 1 905,5 | ||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 570,3 | 239,4 | |||||||||||||||
2 | Épületenergetikai pályázati program | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 74,6 | 28,8 | |||||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 1 550,7 | 8 109,2 | 0,2 | ||||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 2,9 | ||||||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 7,9 | 13,8 | |||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 24,7 | 1,4 | 846,1 | 0,1 | |||||||||||||
8 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 1 085,8 | 0,7 | 1 956,2 | 45,1 | |||||||||||||
10 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 0,4 | 1,8 | |||||||||||||||
11 | Energiahatékonyság javításának támogatása | 119,7 | 0,1 | 2 043,3 | ||||||||||||||
12 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 445,0 | 961,9 | |||||||||||||||
13 | LIFE Program önerő támogatás | |||||||||||||||||
14 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja | |||||||||||||||||
15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 6 663,7 | 7 815,4 | |||||||||||||||
17 | Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||
19 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 258,5 | 12,8 | |||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 166,4 | 0,1 | |||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 570,9 | ||||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 199,6 | 65,1 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 5 360,8 | ||||||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 1 403,4 | 941,6 | 1 849,7 | 678,0 | |||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 391,3 | 7,5 | |||||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 87,5 | 0,2 | |||||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 023,1 | 11,8 | |||||||||||||||
18 | MFK NKft. működési támogatása | 361,6 | 3,8 | |||||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 6,4 | 1,0 | 266,6 | ||||||||||||||
23 | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása | 137,3 | 18,5 | |||||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 86,9 | ||||||||||||||||
25 | NFSI Nkft. működési támogatás | 24,0 | ||||||||||||||||
29 | Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása | 7 782,0 | ||||||||||||||||
60 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 165,0 | 98 506,9 | |||||||||||||||
64 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
1 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 148,5 | 2,5 | |||||||||||||||
2 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 39,4 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 98,4 | ||||||||||||||||
4 | Irinyi terv végrehajtása | |||||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | 1 329,8 | 497,0 | |||||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | 891,2 | 1 723,3 | |||||||||||||||
3 | Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése | |||||||||||||||||
4 | Ipar 4.0. program | |||||||||||||||||
5 | Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás | 5,0 | 612,9 | |||||||||||||||
7 | Jedlik Terv | 434,0 | 1 503,0 | |||||||||||||||
8 | MKIK támogatása | |||||||||||||||||
65 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása | 12 091,1 | 1 295,0 | 123,0 | 90,5 | |||||||||||||
2 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 500,0 | 1 128,4 | 5 350,8 | ||||||||||||||
3 | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése | 219,8 | 15,0 | 1 191,1 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 157,1 | ||||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 93 004,3 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 164 953,7 | ||||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 75 253,8 | ||||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 5 553,8 | ||||||||||||||||
10 | Elővárosi közösségi közlekedés támogatása | 13 437,2 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelés | 2 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 1 921,4 | ||||||||||||||||
3 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 292,7 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 71 929,8 | ||||||||||||||||
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 828 772,2 | 130 601,5 | -698 170,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 433 282,7 | 101 014,9 | -332 267,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 98 675,8 | 0,0 | -98 675,8 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 1 360 730,7 | 231 616,4 | -1 129 114,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 566,8 | 876,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 373,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 740,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 448,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 137,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 464,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 277,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 9 983,9 | 307,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46 980,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 237,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 881,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 265,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 100,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 892,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 365,3 | ||||||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 329,8 | 55,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 520,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 262,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 549,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 124,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 001,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 253,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 170,4 | 4,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 198,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 391,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 108,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 177,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 409,4 | 33,0 | 73 575,0 | 237,9 | |||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 7 905,6 | ||||||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 8 610,1 | 0,3 | |||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 1 057,0 | 495,1 | 17,2 | ||||||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 491,6 | ||||||||||||||||
12 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 4,5 | ||||||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 147,7 | ||||||||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 253,3 | ||||||||||||||||
17 | Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása | 28,2 | ||||||||||||||||
18 | A Magyar Foundation of North America támogatása | 827,6 | ||||||||||||||||
19 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 590,0 | 9,6 | |||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 205,5 | 1,9 | 32,9 | 0,1 | |||||||||||||
2 | Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása | 392,0 | 29,3 | |||||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 171,0 | 2,0 | |||||||||||||||
4 | Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 4,0 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 13,1 | ||||||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 625,3 | 16 472,6 | 59,4 | ||||||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 692,3 | 11,3 | 4 307,2 | ||||||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 61,8 | 0,1 | 449,1 | ||||||||||||||
16 | Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 61,8 | 178,9 | |||||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 85,7 | 3,2 | 1 448,4 | ||||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 103,2 | 3,2 | 5 080,7 | ||||||||||||||
19 | Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása | 213,8 | 0,1 | 7,7 | ||||||||||||||
20 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 69,4 | 0,6 | |||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 8 296,3 | ||||||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 11 839,5 | ||||||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 130,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 439,1 | 0,8 | 59,8 | 0,3 | |||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 1,6 | ||||||||||||||||
4 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 2,4 | 3,3 | |||||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 9,4 | 218,4 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások | 620,0 | ||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 10,8 | ||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 26 079,0 | 1 456,2 | |||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 180 384,1 | 13 065,8 | -167 318,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 118 028,3 | 1 541,1 | -116 487,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 298 412,4 | 14 606,9 | -283 805,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 5,8 | 4,7 | 16,6 | 9,5 | |||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 24,2 | 72,8 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 5,3 | 2,8 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 14,5 | ||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 5,0 | 33,6 | 39,6 | ||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 1,8 | 1,9 | |||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 8,2 | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 16,4 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 3,1 | 3,5 | |||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 8,1 | 1,1 | |||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1,4 | ||||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 3,1 | 0,2 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 99,6 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 | 230,3 | ||||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 2,8 | ||||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 11,0 | ||||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 236,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 25,7 | 382,1 | 41,3 | 1 202,1 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 5,2 | 3 502,1 | 1 008,3 | ||||||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA | 6 269,6 | 109,1 | 7,2 | ||||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 3 080,3 | 2 785,8 | 51,7 | 921,6 | |||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 45,6 | 104,5 | 703,1 | 170,8 | |||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 16 664,6 | 121,9 | 4 292,8 | 3 253,5 | |||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 1 245,0 | 2,9 | |||||||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 6 840,4 | ||||||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 83,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 0,3 | 0,3 | 4,1 | 38,8 | |||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 77,4 | 5,3 | 1,2 | 32,2 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 3 934,7 | 9,5 | 3,2 | 66,4 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 5,4 | 2,3 | 8,9 | 36,7 | |||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 1 106,7 | 44,6 | 78,0 | 162,7 | |||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 24,5 | 10,1 | 45,7 | 122,2 | |||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 1,8 | 22,3 | 138,7 | ||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU-SK | 263,8 | 9,2 | 37,1 | ||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU-RO | 486,4 | 101,0 | |||||||||||||||
3 | Európai Területi Együttműködés HU-SER | 398,9 | ||||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés HU-CRO | 428,3 | 146,6 | |||||||||||||||
5 | Európai Területi Együttműködés SEES | 72,6 | ||||||||||||||||
6 | Európai Területi Együttműködés AU-HU | 295,9 | ||||||||||||||||
7 | Európai Területi Együttműködés SLO-HU | 68,5 | 0,7 | 0,5 | ||||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés CES | 47,2 | 3,5 | |||||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 25,9 | ||||||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 125,5 | 102,7 | |||||||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 6,8 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 4 634,8 | 27,5 | 265,1 | ||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014 | 1 346,3 | 82,2 | 8,9 | ||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 318,7 | 0,1 | 12,5 | 239,5 | |||||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása | 904,1 | 12,4 | |||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 1 123,2 | 6,0 | 2,9 | ||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 11,2 | 0,5 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 217,9 | 341,0 | 22 976,2 | 90,0 | |||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 6 309,9 | 665,5 | 1,1 | ||||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 10 995,3 | ||||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 174,4 | 8,2 | |||||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 139 598,4 | 1 162,8 | 147 919,3 | 3 034,1 | |||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 51 401,2 | 113,2 | 25 501,3 | 3,7 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 33 515,8 | 2 218,4 | 267 678,8 | 11 008,7 | |||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 26,6 | 344 773,7 | 15 569,9 | ||||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 7 191,0 | 8 828,9 | 102 614,8 | 17 217,0 | |||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 205 374,4 | 6 145,3 | 95 258,8 | 1 673,2 | |||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 86 548,6 | 2 962,0 | 287,9 | 20,2 | |||||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 1 342,3 | ||||||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014-2020 | |||||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 2 295,3 | 151,8 | 2 964,7 | 37,0 | |||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 689,4 | 1 632,5 | 10,7 | ||||||||||||||
3 | HU-SER IPA program | 657,4 | 1,9 | 1 396,5 | 11,7 | |||||||||||||
4 | HU-CRO ETE program | 819,2 | 56,7 | 2 254,4 | 138,1 | |||||||||||||
5 | AU-HU ETE program | 1 861,0 | 68,2 | 544,4 | 1,0 | |||||||||||||
6 | SI-HU ETE program | 831,8 | 84,8 | 396,7 | 123,3 | |||||||||||||
7 | ENI programok | 19,9 | ||||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 570,2 | 450,4 | 149,1 | 156,8 | |||||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 106,1 | 89,9 | 36,2 | 39,8 | |||||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 41,8 | 8,0 | 51,1 | 22,1 | |||||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 3,6 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2,8 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 66,1 | ||||||||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 31,6 | ||||||||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 93 158,9 | 834,2 | 83 376,9 | 130,2 | |||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 869,4 | 544,2 | |||||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 2 290,6 | 450,9 | |||||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 1,5 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | 6,3 | 470,8 | |||||||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 140,1 | 112,3 | |||||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | |||||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 169,7 | 84 820,8 | 3 845,7 | ||||||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 2 914,6 | 5 852,5 | |||||||||||||||
3 | Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | 49,1 | 297,8 | |||||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 20 162,5 | 531,4 | -19 631,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 111 916,0 | 10 329,9 | -101 586,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 764 449,7 | 84 080,8 | -1 680 368,9 | |||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 1 896 528,2 | 94 942,1 | -1 801 586,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 4 129,2 | 37,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 770,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 677,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 187,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 916,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 622,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 123,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 36,7 | ||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 40 319,0 | 16 644,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86 237,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 365,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41 777,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 406,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 587,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 630,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 835,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 298,3 | ||||||||||||||
3 | Nemzeti Sportközpontok | 5 786,1 | 14 546,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 787,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 629,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 657,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 227,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 74 244,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 505,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 41,7 | ||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 696,8 | 334,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 716,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 345,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 704,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 971,3 | ||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 381 108,0 | 15 934,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263 712,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 647,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210 461,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 896,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 566,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 66 794,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 9 599,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 966,2 | ||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 8 384,5 | 12,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 855,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 203,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 535,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 619,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 326,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 626,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 567,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 782,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 277,4 | ||||||||||||||
8 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 9,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 42,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,9 | ||||||||||||||
9 | VERITAS Történetkutató Intézet | 22,8 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 276,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 291,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 60,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 180,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 116,4 | ||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 11 594,7 | 24 174,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 554,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 561,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 225,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 374,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 625,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 48,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 714 537,8 | 17 402,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 329 535,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 872,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 310 655,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 617,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 655,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 28 743,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 7 074,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 814,7 | ||||||||||||||
3 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 1 737,7 | 70,2 |