1 | Függő kár kifizetés | 249,2 | ||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 337,7 | ||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 10,0 | ||||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 0,1 | ||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 5,7 | 0,1 | |||||||||||||
12 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 0,1 | ||||||||||||||
14 | Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása | 56,5 | 2,1 | 54,4 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 415,8 | 12,3 | 32,5 | 4,0 | |||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 25,2 | 5,2 | 22,2 | ||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 579,5 | 0,3 | 28 198,1 | 19,1 | |||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 266,8 | 1,5 | 18 284,2 | 112,0 | |||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 394,0 | ||||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 133,4 | 7 000,0 | 11 654,5 | ||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 100,0 | 6,6 | 4,3 | ||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 385,7 | 60,3 | 8 880,5 | 49,7 | |||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 276,3 | 5,4 | 3,5 | ||||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 5 818,8 | 556,8 | |||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 8 260,1 | 777,2 | |||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 637,7 | 93,1 | 8,4 | 1,0 | |||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 717,3 | 15,2 | 14,6 | 0,6 | |||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 385,1 | 6,1 | 3,7 | 0,3 | |||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,9 | ||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||
1 | ÁKK osztalék befizetése | 47,3 | ||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 455 510,1 | 78 032,2 | -377 477,9 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 108 910,5 | 23 329,0 | -85 581,5 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 778,7 | 116,3 | -1 662,4 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen | 566 199,3 | 101 477,5 | -464 721,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 38 930,9 | 149,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 438,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 752,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 501,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 347,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 123,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27,9 | ||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 657,7 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 045,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 426,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 097,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 164,5 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 635,5 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 161,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 238,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 949,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 114,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 789,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 536,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 77,9 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 477,0 | 408,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 348,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 357,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 470,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 18,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44,2 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 1 823,1 | 1,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 270,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 732,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 071,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 691,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 31,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 748,6 | ||||||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 35 605,8 | 19 230,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 113 886,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 369,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 899,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 711,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 708,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 514,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7 638,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 973,3 | ||||||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 300,9 | 2,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 046,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 470,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 464,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 267,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 539,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 45,5 | ||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2 660,0 | 6 702,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 136,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 606,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 902,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 132,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19 737,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||
12 | Budapesti Corvinus Egyetem | 3 488,6 | 345,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 637,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 767,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 181,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 325,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 009,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 743,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 458,2 | ||||||||||||||||
14 | Egyetemek, főiskolák | 382 645,5 | 9 228,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 285 745,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 002,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 226 092,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39 728,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 748,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60 245,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7 360,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 194,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||
1 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 4,8 | ||||||||||||||||
4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | 385,5 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 4,5 | ||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 582,9 | 173,6 | |||||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 92 514,5 | 2 947,6 | 15,0 | ||||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 35 488,8 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (maradvány) | 0,2 | 22,2 | |||||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 866,6 | 74,3 | |||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,2 | ||||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 224,4 | 1,0 | 38 961,2 | 62,9 | |||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 5 259,2 | 2 403,0 | 461,6 | ||||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 338,6 | 239,2 | 34,0 | ||||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 262,7 | 33,8 | |||||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 60 452,9 | 319 979,2 | |||||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 1 049,1 | ||||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 136,3 | 66 371,2 | |||||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 139,2 | 30,2 | 78,8 | ||||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 22,3 | 5 330,0 | |||||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 342,0 | 1 477,3 | |||||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése | 850,4 | 1 200,0 | 9,9 | ||||||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 209,6 | 209,6 | |||||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 1 108,8 | 326,8 | |||||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | 7,5 | 972,5 | 1,0 | ||||||||||||||
42 | Intermodális csomópontok fejlesztése | 956,5 | 11,8 | |||||||||||||||
43 | Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése | 3 038,5 | ||||||||||||||||
44 | Határkikötők működtetése | 257,9 | ||||||||||||||||
45 | Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése | 639,6 | ||||||||||||||||
49 | Kerékpáros létesítmények fejlesztése | 93,4 | 20 856,6 | |||||||||||||||
50 | Városi közúti projektek | 1 734,6 | ||||||||||||||||
51 | Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása | 3 751,4 | 18,5 | 22 750,3 | ||||||||||||||
52 | Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása | 246,9 | 160,0 | |||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 14 379,9 | 400,0 | |||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 4 363,3 | 21,5 | 3,3 | ||||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 141,6 | 50,2 | |||||||||||||||
5 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 2 942,8 | 18,5 | |||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 59,5 | 0,7 | 164,7 | 0,4 | |||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 5,3 | 8,9 | 10,7 | ||||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 39,9 | 40,4 | 2,3 | 1,3 | |||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 7,9 | ||||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 179,4 | ||||||||||||||||
25 | Fenntartható fejlesztések | 257,0 | ||||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 45,5 | 44,0 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 1 798,6 | 79,4 | 77,4 | ||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 747,7 | 62,0 | |||||||||||||||
2 | Épületenergetikai pályázati program | 370,1 | ||||||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 2 164,7 | 306,0 | 17 530,0 | 598,4 | |||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 5,3 | 31,3 | |||||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 1,2 | ||||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 0,7 | 0,2 | 0,9 | ||||||||||||||
10 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||||||||||||||
11 | Energiahatékonyság javításának támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
12 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 697,8 | 394,3 | |||||||||||||||
13 | LIFE Program önerő támogatás | 17,8 | 82,3 | |||||||||||||||
14 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja | 2 985,1 | ||||||||||||||||
15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 11 060,6 | 30,6 | 3 628,2 | ||||||||||||||
19 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 292,8 | 259,9 | |||||||||||||||
20 | Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése | 795,4 | 804,6 | |||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 185,3 | 5,5 | |||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 524,1 | 15,0 | |||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 29,4 | 5,3 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 6 577,7 | ||||||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 11 244,8 | 1 235,3 | 14 016,1 | 23,0 | |||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai | 1 087,6 | ||||||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 392,7 | 10,8 | 7,3 | ||||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 84,2 | 3,4 | 1,2 | ||||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 028,6 | 9,9 | |||||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 2,2 | 145,4 | |||||||||||||||
23 | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása | 18,5 | ||||||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 597,6 | 226,1 | |||||||||||||||
25 | NFSI Nkft. működési támogatás | 24,0 | ||||||||||||||||
29 | Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása | 4,8 | 0,2 | |||||||||||||||
31 | World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások | 2 250,7 | 140,9 | |||||||||||||||
32 | A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása | 5 187,4 | 107,4 | |||||||||||||||
33 | Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása | 5 417,7 | 4 580,3 | |||||||||||||||
35 | Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása | 664,5 | 196,7 | 74,0 | ||||||||||||||
64 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
1 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 165,1 | 17,9 | 3,3 | ||||||||||||||
2 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 80,1 | 18,4 | |||||||||||||||
3 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 210,7 | 0,3 | 3,0 | ||||||||||||||
4 | Irinyi terv végrehajtása | |||||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | 1 111,0 | 3 314,9 | |||||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | 1 338,9 | 4 817,4 | |||||||||||||||
3 | Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése | 2 100,0 | ||||||||||||||||
4 | Ipar 4.0. program | 572,7 | 2 385,1 | |||||||||||||||
5 | Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás | 1 986,7 | 22 080,4 | |||||||||||||||
7 | Jedlik Terv | 2,3 | 0,5 | |||||||||||||||
8 | MKIK támogatása | 62,9 | 20,3 | 33,8 | ||||||||||||||
65 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása | 12 125,0 | 245,2 | 146,4 | ||||||||||||||
2 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 704,9 | 9 294,1 | 715,4 | ||||||||||||||
3 | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése | 268,4 | 77,6 | |||||||||||||||
4 | Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése | 430,0 | ||||||||||||||||
66 | Kutatási és fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása | 15 836,6 | ||||||||||||||||
3 | Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása | 406,5 | ||||||||||||||||
7 | Felsőoktatási kiválósági programok támogatása | 730,5 | 3,0 | |||||||||||||||
8 | Kiválósági Programok támogatása | 1 124,2 | 198,0 | |||||||||||||||
9 | ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása | 326,7 | 715,3 | |||||||||||||||
10 | Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása | 2 811,5 | 7,0 | |||||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 23 657,4 | 257,2 | 54,5 | ||||||||||||||
2 | Felsőoktatás speciális feladatai | 919,4 | 118,4 | |||||||||||||||
3 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 182,0 | 40,5 | 181,4 | ||||||||||||||
5 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 376,9 | 1,4 | 1 967,0 | 245,7 | |||||||||||||
7 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 819,1 | 2,8 | 857,0 | ||||||||||||||
8 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 733,3 | 175,7 | 5,0 | ||||||||||||||
9 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 425,0 | 1,9 | |||||||||||||||
12 | Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása | 43,8 | ||||||||||||||||
13 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Közszolgáltatások ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||
1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 98 113,0 | ||||||||||||||||
2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 168 372,1 | ||||||||||||||||
3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 97 1 67,5 | ||||||||||||||||
4 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 19 586,5 | ||||||||||||||||
6 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | 12 997,3 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelés | 8 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 1 399,3 | ||||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
1 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 393,5 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 73 783,7 | ||||||||||||||||
4 | Részesedésvásárlás | 11 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 181,3 | ||||||||||||||||
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 689 135,4 | 485 719,0 | -1 203 416,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 728 521,3 | 112 410,8 | -616 110,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 940,9 | 0,0 | -940,9 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 2 418 597,6 | 598 129,8 | -1 820 467,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 1 377,3 | 1 018,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 339,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 657,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 778,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 124,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 393,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 536,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 11 072,6 | 255,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51 543,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 378,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 515,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 881,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21 637,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 053,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 298,7 | ||||||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 207,8 | 47,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 761,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 454,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 491,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 259,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 340,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 180,6 | 3,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 940,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 924,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 209,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 126,3 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 515,5 | 416,0 | 81 039,7 | 1 905,3 | |||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 6 143,5 | 3,1 | |||||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 5 154,6 | 16,2 | 290,0 | ||||||||||||||
4 | Kereskedelemfejlesztési célú támogatások | 499,5 | ||||||||||||||||
5 | Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat | 1 490,7 | ||||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 2 684,6 | 78,5 | 918,4 | ||||||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 456,1 | 329,4 | |||||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 248,3 | 16,0 | 0,2 | ||||||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 137,5 | ||||||||||||||||
19 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 3 822,3 | 2,8 | 10,4 | ||||||||||||||
21 | Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás | 3 646,9 | ||||||||||||||||
22 | MFK NKft. működési támogatása | 216,0 | ||||||||||||||||
23 | A magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz | 1 609,1 | 1,5 | |||||||||||||||
33 | Stipendium Hungaricum | 350,9 | ||||||||||||||||
34 | HIPA NZrt. működési támogatása | 1 185,8 | 165,6 | 24,9 | ||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 189,0 | 4,4 | 7,4 | 0,1 | |||||||||||||
2 | Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása | 626,7 | 16,8 | |||||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 442,3 | 4,7 | |||||||||||||||
4 | Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 0,7 | ||||||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 535,8 | 1 989,8 | |||||||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 52,8 | 53,9 | |||||||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 3,3 | ||||||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 4,7 | ||||||||||||||||
19 | Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása | 282,4 | 2,8 | 19,0 | ||||||||||||||
20 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 147,2 | 2,8 | |||||||||||||||
21 | Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása | 2 260,0 | 205,9 | 37 523,1 | 97,1 | |||||||||||||
22 | Regionális stratégiai fejlesztések | 13,6 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 6 897,2 | ||||||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 9 373,9 | ||||||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 139,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 1 051,4 | 18,2 | 1 415,9 | ||||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 5,1 | 0,7 | 14,0 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 4,9 | 296,3 | |||||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 20 353,1 | ||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 25 230,0 | ||||||||||||||||
2 | Adria Port Zrt. tőkeemelése | 10 476,6 | ||||||||||||||||
3 | CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. tőkeemelése | 16,2 | ||||||||||||||||
4 | Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése | 75,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése | 571,0 | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 193 222,1 | 14 099,2 | -179 122,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 187 322,6 | 3 327,9 | -183 994,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 380 544,7 | 17 427,1 | -363 117,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 6,7 | 2,4 | 7,5 | ||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2,8 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 13,1 | 1,2 | 3,0 | 3,7 | |||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 2,0 | 0,7 | |||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 0,2 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 1 193,9 | 440,9 | 1 083,1 | ||||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 16 112,2 | 10,3 | 558,9 | 60,8 | |||||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA | 100,7 | 39,1 | 0,4 | ||||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 271,5 | 400,1 | 6,7 | 14,6 | |||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 8,8 | 78,4 | 1 530,2 | 1 143,9 | |||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 5 764,6 | 18,9 | 50,1 | 183,7 | |||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 2,9 | 7,9 | |||||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 0,2 | 8,5 | 88,3 | 73,7 | |||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 5,0 | 9,0 | 32,7 | 16,5 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 4,2 | 3,1 | 57,6 | 91,3 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 38,2 | 43,3 | 297,1 | 222,1 | |||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 63,0 | 7,7 | 97,6 | 124,4 | |||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 19,6 | 20,7 | 506,0 | 129,4 | |||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 186,1 | 102,0 | 3 557,0 | 438,7 | |||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU-SK | 46,3 | 53,0 | |||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU-RO | 44,7 | 10,3 | |||||||||||||||
3 | Európai Területi Együttműködés HU-SER | 399,3 | 2,7 | 10,5 | ||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés HU-CRO | 146,6 | 76,9 | 0,6 | ||||||||||||||
6 | Európai Területi Együttműködés AU-HU | 3,4 | 0,1 | |||||||||||||||
7 | Európai Területi Együttműködés SLO-HU | 33,0 | ||||||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés CES | 3,5 | 1,4 | |||||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 2,3 | ||||||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 151,1 | 56,3 | 2,7 | ||||||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 6,8 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 90,4 | ||||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 194,8 | 3,4 | 16,3 | ||||||||||||||
8 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014-2021 | 140,0 | ||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 5 745,7 | 6,8 | 218,4 | 7,2 | |||||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása | 987,3 | 20,8 | |||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 301,3 | 0,1 | 9,5 | ||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 69,3 | ||||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 76,6 | 8 788,2 | |||||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 162,1 | 347,6 | |||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 732,7 | 327,5 | |||||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 152 368,8 | 16 189,7 | 102 233,1 | 18 383,4 | |||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 20 981,6 | 554,5 | 8 097,5 | 1 139,9 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 28 549,6 | 6 539,1 | 119 621,5 | 22 005,9 | |||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 196,0 | 51,9 | 307 123,0 | 588,2 | |||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 99 114,3 | 2 502,3 | 113 966,7 | 11 910,6 | |||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 80 555,8 | 3 573,2 | 33 001,4 | 5 444,2 | |||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 59 528,0 | 268,5 | 1 454,2 | 8,5 | |||||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 319,1 | ||||||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014-2020 | |||||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 263,3 | 645,7 | 2 644,1 | 382,1 | |||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 1 302,4 | 226,0 | 6 731,5 | 533,3 | |||||||||||||
3 | HU-SER IPA program | 679,2 | 208,3 | 202,5 | 85,2 | |||||||||||||
4 | HU-CRO ETE program | 1 283,9 | 681,9 | 439,6 | ||||||||||||||
5 | AU-HU ETE program | 822,0 | 392,5 | 3 555,7 | 47,3 | |||||||||||||
6 | SI-HU ETE program | 464,9 | 106,0 | 280,3 | ||||||||||||||
7 | ENI programok | 126,2 | 68,5 | |||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 358,7 | 258,8 | 56,7 | 64,8 | |||||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 134,3 | 139,5 | 6,4 | 10,5 | |||||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 9,9 | 0,2 | 11,9 | 16,4 | |||||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 0,4 | 4,2 | 5,3 | ||||||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 89 527,6 | 628,1 | 115 913,8 | 161,3 | |||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 951,9 | 0,1 | 1 411,1 | ||||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 455,2 | 242,9 | |||||||||||||||
13 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 5 963,5 | 277,7 | 137 870,6 | ||||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | 102,1 | 288,3 | |||||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | |||||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 737,1 | 129 007,9 | 17 846,5 | ||||||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 0,6 | 5 307,1 | 4 166,0 | ||||||||||||||
3 | Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | 432,2 | 327,2 | |||||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | ||||||||||||||||||
Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 8 177,5 | 765,4 | -7 412,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 144 718,4 | 22 356,4 | -122 362,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 530 383,4 | 100 408,4 | -1 429 975,0 | |||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 1 683 279,3 | 123 530,2 | -1 559 749,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 3 088,2 | 40,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 049,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 722,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 954,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 606,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 504,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 52,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,0 | ||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 30 920,6 | 1 813,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 87 896,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 181,0 |