1 | Személyi juttatások | 3 195,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 341,6 | ||||||||||||||||
26. cím összesen: | 6 537,5 | 3 543,6 | 6,1 | |||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 206 809,5 | 15 328,0 | –191 481,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 085,1 | 0,0 | –8 085,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
I. fejezet összesen | 214 894,6 | 15 328,0 | –199 566,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | II. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 298,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 460,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 753,6 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 513,8 | ||||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 449,3 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | ||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 276,2 | 0,0 | –3 276,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 298,5 | 0,0 | –298,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
II. fejezet összesen | 3 574,7 | 0,0 | –3 574,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | III. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 78,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 012,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 936,6 | ||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 949,3 | 0,0 | –2 949,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 78,7 | 0,0 | –78,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
III. fejezet összesen | 3 028,0 | 0,0 | –3 028,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IV. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1,0 | 24,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 772,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 936,3 | ||||||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 709,0 | 1,0 | –2 708,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 24,3 | 0,0 | –24,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IV. fejezet összesen | 2 733,3 | 1,0 | –2 732,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | V. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 17,0 | 574,0 | 3,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 293,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 2 745,0 | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12 038,2 | 17,0 | –12 021,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 574,0 | 3,0 | –571,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
V. fejezet összesen | 12 612,2 | 20,0 | –12 592,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VI. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Bíróságok | 3 066,1 | 5 881,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97 910,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 36 480,9 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 192,0 | 46,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 271,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 164,8 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 7 333,0 | ||||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 1 561,9 | ||||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 142 389,1 | 3 258,1 | –139 131,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 13 260,4 | 0,0 | –13 260,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VI. fejezet összesen | 155 649,5 | 3 258,1 | –152 391,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VIII. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Ügyészségek | 37,0 | 2 799,6 | 65,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 47 895,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 11 954,9 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | ||||||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 59 880,0 | 37,0 | –59 843,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 799,6 | 65,0 | –2 734,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VIII. fejezet összesen | 62 679,6 | 102,0 | –62 577,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IX. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 266 605,3 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 216 829,2 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 826,1 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 87 231,1 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 680,8 | ||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | 37 683,1 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 35 260,6 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 12 628,2 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | 13 610,0 | ||||||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 859 744,4 | 0,0 | –859 744,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 13 610,0 | 0,0 | –13 610,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IX. fejezet összesen | 873 354,4 | 0,0 | –873 354,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 380,2 | 8,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 085,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 877,6 | ||||||||||||||||
2 | Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet | 6,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 507,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 177,7 | ||||||||||||||||
3 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 58,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 375,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 646,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása | 580,9 | ||||||||||||||||
5 | Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek | 3 469,0 | ||||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 19 719,3 | 380,2 | –19 339,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 73,0 | 0,0 | –73,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
X. fejezet összesen | 19 792,3 | 380,2 | –19 412,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 35,0 | 406,2 | 1,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 803,8 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 12 413,9 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet | 31,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 798,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 446,7 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 180,0 | 229,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 684,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 288,6 | ||||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 41 916,8 | 16 601,7 | 1,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 187 085,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 53 549,8 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 3 110,0 | 238,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 655,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 7 760,3 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 98,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 433,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 249,1 | ||||||||||||||||
19 | Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért | 57,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 480,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 458,4 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
14 | Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok | 843,1 | 173,0 | |||||||||||||||
15 | Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok | 226,5 | 66,4 | |||||||||||||||
16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 17 232,0 | ||||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Tehetség Program | 4 207,5 | 190,0 | |||||||||||||||
2 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 4 375,6 | ||||||||||||||||
4 | Waclaw Felczak Alap | 360,9 | ||||||||||||||||
5 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | 2 816,3 | 78,1 | |||||||||||||||
7 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
9 | Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása | 1 983,3 | ||||||||||||||||
10 | Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | 1 137,2 | ||||||||||||||||
14 | Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása | 624,4 | 11 868,8 | |||||||||||||||
16 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 440,0 | ||||||||||||||||
17 | Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása | 500,7 | 4,0 | |||||||||||||||
19 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása | 380,0 | 20,0 | |||||||||||||||
28 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 3 220,0 | ||||||||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 10 869,2 | ||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása | 14 373,8 | ||||||||||||||||
2 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 19 534,4 | ||||||||||||||||
3 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 20 720,0 | ||||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||||
1 | Nemzetiségi szakmai támogatások | 3 299,5 | 2 450,0 | |||||||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 3 771,9 | ||||||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 35,1 | 214,9 | |||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 12 106,7 | 1 167,3 | |||||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 4 723,7 | ||||||||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 188,2 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 800,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása | 4 820,6 | 200,0 | |||||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 10,0 | ||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 169,4 | ||||||||||||||||
7 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | 3 976,0 | ||||||||||||||||
8 | A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek | 124,7 | ||||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 430 747,2 | 45 464,8 | –385 282,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 34 185,6 | 2,5 | –34 183,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XI. fejezet összesen | 464 932,8 | 45 467,3 | –419 465,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 124,0 | 47,4 | 10,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 304,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 052,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 10 437,6 | 1 082,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 180,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 8 285,0 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 2 996,3 | 241,2 | 33,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 697,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 2 935,2 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 5 075,5 | 112,6 | 3,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 352,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 7 745,1 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 155,0 | 0,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 497,8 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 236,6 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | 185,3 | 204,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 780,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 665,3 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 199,7 | 47,0 | 3,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 057,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 673,3 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 6 047,8 | 492,6 | 23,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 263,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 5 457,5 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földügyi Központ | 31,6 | 145,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 710,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 552,8 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Környezet- és természetvédelmi feladatok | 4 021,8 | 256,2 | |||||||||||||||
2 | Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
1 | Földügyi feladatok | 1 564,5 | 3,9 | |||||||||||||||
3 | Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok | 3 580,1 | 113,5 | |||||||||||||||
3 | Mezőgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági szakmai feladatok | 3 968,3 | 430,4 | |||||||||||||||
4 | Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok | 755,6 | ||||||||||||||||
5 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 8 595,5 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 3 500,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 12 800,0 | 6 400,0 | |||||||||||||||
8 | Peres ügyek | 95,6 | ||||||||||||||||
9 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Uniós programok kiegészítő támogatása | 13 000,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 116 459,2 | 31 652,8 | –84 806,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 176,7 | 73,3 | –3 103,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 13 000,0 | 0,0 | –13 000,0 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 132 635,9 | 31 726,1 | –100 909,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 124,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 296,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 349,2 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 1 674,3 | 33 301,0 | 800,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 857,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 111 049,5 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | 5 273,7 | 342 018,6 | 1 220,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 172 633,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 168 900,5 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 200,0 | 159,0 | 54,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 616,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 14 684,9 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 41 299,2 | 881,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41 255,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 22 280,0 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 529,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 83,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása | 760,6 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 3 254,4 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 286,0 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 1 829,6 | 5 000,0 | |||||||||||||||
39 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 000,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | 8 008,1 | ||||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
47 | Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 19 300,0 | ||||||||||||||||
48 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | ||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 990,7 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 621 562,2 | 48 447,2 | –573 115,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 381 484,3 | 2 074,4 | –379 409,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 1 003 046,5 | 50 521,6 | –952 524,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 12 954,8 | 28,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 786,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 16 332,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 32,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 959,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 636,7 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 150,0 | 2 602,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 041,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 4 883,9 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 5 215,6 | 314,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58 854,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 29 689,5 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 6 134,4 | 5 592,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 271 050,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 85 039,0 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 27,4 | 107,5 | 20,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 692,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 2 706,5 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 280,0 | 2 336,5 | 23,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 658,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 7 463,4 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 67,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 158,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 471,4 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 3 183,2 | 3 831,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66 721,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 19 381,8 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 454,4 | 175,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 859,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 881,3 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 421,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 408,0 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 3 280,7 | 1 505,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 165,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 14 223,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
3 | A légimentéssel összefüggő kiadások | 2 127,5 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 200,0 | ||||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 69 511,0 | ||||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 403,2 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 250,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 1 086,2 | 225,0 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások | 1 456,7 | 411,2 | |||||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 416,2 | ||||||||||||||||
5 | Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok | 2 641,8 | ||||||||||||||||
8 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 875,1 | ||||||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat támogatása | 679,4 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 682,3 | ||||||||||||||||
11 | A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások | 17 181,2 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 825,7 | ||||||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
26 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 53 300,0 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 733,6 | ||||||||||||||||
4 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 523,0 | 200,0 | 677,0 | ||||||||||||||
5 | Belügyi Alapok 2014–2020 | 1 825,1 | 11 824,9 | |||||||||||||||
6 | Belügyi Alapok 2021–2027 | 3 473,9 | 9 313,9 | |||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 831 355,8 | 31 760,5 | –799 595,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 17 311,3 | 43,0 | –17 268,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 27 637,8 | 200,0 | –27 437,8 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 876 304,9 | 32 003,5 | –844 301,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 1 045,0 | 78,3 | 25,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 151,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 4 106,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 640,8 | 8 864,7 | 200,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 134 272,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 53 844,9 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 6 429,5 | 25 045,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 155,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 46 097,3 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 19 921,3 | 7 771,8 | 50,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35 931,8 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 19 984,8 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 358,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 199,8 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 717,1 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok | 3 550,1 | ||||||||||||||||
4 | A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 9 109,4 | 9 109,4 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | 432,0 | 1,0 | |||||||||||||||
7 | Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 300,0 | ||||||||||||||||
8 | Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások | 389,5 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Központi tartalékok | |||||||||||||||||
3 | Céltartalékok | 105 734,6 | ||||||||||||||||
3 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | 475,0 | 320,0 | 15,0 | ||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés (2021–2027) | 679,6 | 15,0 | |||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 423 867,9 | 34 394,6 | –389 473,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 50 871,0 | 9 384,5 | –41 486,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 184,6 | 320,0 | –864,6 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 475 923,5 | 44 099,1 | –431 824,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2022. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 30 092,6 | 226,4 | 41,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 347,6 | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 31 522,7 | ||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 654,9 | 122,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 059,9 | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 2 772,2 | ||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 060,0 | 21,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 119,2 | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 100,0 | ||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 298,0 | 4,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 307,1 | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 205,0 | ||||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 311,0 | 76,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 656,5 | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 026,6 | ||||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 2 467,1 | 206,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 131 707,0 | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 44 583,1 | ||||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 254,2 | 224,6 | 3,7 |