Hazai működési költségvetés | 515 146,5 | 47 972,7 | -467 173,8 | |||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 172 499,1 | 239,5 | -172 259,6 | |||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
XI. fejezet összesen | 687 645,6 | 48 212,2 | -639 433,4 |
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 124,0 | 5,2 | 6,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 409,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 087,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 10 437,6 | 1 082,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 198,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 8 199,7 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 3 616,9 | 241,2 | 33,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 724,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 542,1 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 4 904,5 | 252,7 | 5,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 883,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 6 646,3 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 155,0 | 0,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 588,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | 185,3 | 204,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 796,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 648,2 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 6 335,0 | 497,6 | 17,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 396,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 5 448,0 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földügyi Központ | 36,0 | 145,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 722,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 488,2 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Természetvédelmi feladatok | 1 877,5 | 198,7 | |||||||||||||||
2 | Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
1 | Földügyi feladatok | 1 435,7 | ||||||||||||||||
2 | Öntözés-igénybevétel fejlesztése | 489,4 | ||||||||||||||||
3 | Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok | 1 587,7 | 113,1 | |||||||||||||||
3 | Mezőgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti agrártámogatások | 74 530,5 | ||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági szakmai feladatok | 4 953,4 | 430,1 | |||||||||||||||
4 | Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok | 5 331,1 | ||||||||||||||||
5 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 8 383,0 | ||||||||||||||||
6 | Állat-, növény- és GMO-kártalanítás | 9 800,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 32 800,0 | 6 400,0 | |||||||||||||||
8 | Peres ügyek | 49,0 | ||||||||||||||||
9 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Uniós programok kiegészítő támogatása | 13 000,0 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 4 960,0 | ||||||||||||||||
9 | Földügyi kompenzációs feladatok | 4 000,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 220 382,6 | 32 194,3 | -188 188,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 130,5 | 61,8 | -8 068,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 13 000,0 | 0,0 | -13 000,0 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 241 513,1 | 32 256,1 | -209 257,0 |
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 124,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 014,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 433,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 2 672,9 | 11 094,4 | 610,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 412,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 34 111,2 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | 5 485,3 | 26 066,0 | 1 550,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 206 592,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 123 839,4 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 200,0 | 228,0 | 54,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 920,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 25 821,7 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 49 171,6 | 985,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 163,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 22 533,8 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 881,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 119,6 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása | 794,1 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 3 739,2 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 854,0 | ||||||||||||||||
39 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 000,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | 8 818,9 | ||||||||||||||||
41 | Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása | 1,4 | 2 554,9 | |||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
48 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai | 497,0 | ||||||||||||||||
2 | A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai | 1 600,0 | ||||||||||||||||
49 | Védelmi ipari feladatok | |||||||||||||||||
1 | Védelmi ipari kapacitások támogatása | 11 000,0 | ||||||||||||||||
1 - 8. cím összesen: | 550 247,5 | 57 529,8 | 41 053,0 | 2 214,4 | ||||||||||||||
9 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai | 39 750,0 | ||||||||||||||||
2 | Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
9. cím összesen: | 44 750,0 | |||||||||||||||||
20 | Sport intézmények | |||||||||||||||||
2 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 2 649,2 | 58,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 079,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 795,0 | ||||||||||||||||
21 | Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és szakmai feladatok támogatása | 57 406,9 | 1 057,5 | |||||||||||||||
2 | A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása | 9 737,0 | ||||||||||||||||
3 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése | 10 055,8 | ||||||||||||||||
4 | Sportegészségügy, sporttudomány támogatása | 905,3 | 25,5 | |||||||||||||||
5 | Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások | 1 775,0 | ||||||||||||||||
6 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 22 382,3 | 11 261,2 | |||||||||||||||
7 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | 13 598,2 | ||||||||||||||||
8 | Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | 13 437,2 | ||||||||||||||||
9 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 552,0 | ||||||||||||||||
20 - 21. cím összesen: | 132 724,0 | 2 649,2 | 12 402,8 | |||||||||||||||
22 | Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
2 | Bérleti és egyéb hasznosítási díj | 4 529,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb vagyongazdálkodási bevételek | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása | 1 752,3 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése | 8 098,2 | ||||||||||||||||
3 | Múzeumi tevékenység kiadásai | 215,3 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb vagyongazdálkodási kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének támogatása | 7 017,4 | ||||||||||||||||
3 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú társaságok forrásjuttatásai | 1 800,0 | ||||||||||||||||
22. cím összesen: | 17 215,9 | 4 529,0 | 1 752,3 | 3,0 | ||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 700 187,4 | 64 708,0 | -635 479,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 99 958,1 | 2 217,4 | -97 740,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 800 145,5 | 66 925,4 | -733 220,1 |
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 12 954,8 | 28,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 890,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 19 142,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 96,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 829,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 844,4 | ||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 22 602,0 | 1 206,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 111 489,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 44 467,1 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | 52,6 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 767,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 267,6 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 150,0 | 2 628,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 841,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 4 957,9 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 5 215,6 | 314,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66 426,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 29 379,1 | ||||||||||||||||
6 | Oktatási Hivatal | 800,0 | 215,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 382,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 963,4 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 6 134,4 | 4 007,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 296 360,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 82 412,8 | ||||||||||||||||
8 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 3 821,2 | 170,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 020,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 454,5 | ||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | 2 139,1 | 2 723,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 685,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 6 823,6 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 1 117 621,6 | 7 552,8 | 14,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 742 502,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 374 344,8 | ||||||||||||||||
10 | Országos Mentőszolgálat | 65 218,5 | 250,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 286,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 16 238,1 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 2 421,4 | 862,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 394,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 13 627,1 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 3 183,2 | 3 978,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73 354,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 18 565,6 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 454,4 | 175,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 287,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 771,4 | ||||||||||||||||
14 | Országos Vérellátó Szolgálat | 21 455,6 | 550,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 973,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 10 818,9 | ||||||||||||||||
15 | Klebelsberg Központ | 8 046,6 | 9 777,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 540 547,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 144 455,1 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 513,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 393,6 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 3 280,7 | 913,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23 228,4 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 14 460,8 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
3 | A légimentéssel összefüggő kiadások | 2 127,5 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 200,0 | ||||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 203,2 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 250,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 997,0 | 225,0 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások | 1 703,7 | ||||||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 812,2 | ||||||||||||||||
5 | Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok | 2 641,8 | ||||||||||||||||
8 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 1 676,5 | ||||||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat támogatása | 679,4 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 3 178,8 | ||||||||||||||||
11 | A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások | 15 754,4 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 825,7 | ||||||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 363 829,8 | ||||||||||||||||
2 | Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás | 16 789,6 | ||||||||||||||||
3 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 9 310,2 | 5,0 | |||||||||||||||
4 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 1 138,6 | ||||||||||||||||
6 | Ingyenes tankönyvellátás támogatása | 13 204,2 | ||||||||||||||||
7 | Oktatási társadalmi szervezetek támogatása | 80,8 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok | 51,4 | ||||||||||||||||
32 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 229 203,8 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása | 4 803,0 | ||||||||||||||||
3 | Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 24 186,7 | ||||||||||||||||
4 | Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | 8 295,0 | 793,6 | |||||||||||||||
5 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 190,0 | ||||||||||||||||
6 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 3 874,6 | ||||||||||||||||
7 | Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | 2 120,8 | ||||||||||||||||
33 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 7 828,2 | 10 019,6 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 7 623,5 | 5 510,2 | 336,3 | ||||||||||||||
3 | Egészséges Budapest Program | 10 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | 970,0 | ||||||||||||||||
5 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 326,4 | ||||||||||||||||
34 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 57 215,0 | ||||||||||||||||
35 | Peres ügyek | 1 400,0 | ||||||||||||||||
36 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 2 742,3 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 733,6 | ||||||||||||||||
4 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 523,0 | 200,0 | 677,0 | ||||||||||||||
5 | Belügyi Alapok 2014-2020 | 1 378,5 | 6 454,5 | |||||||||||||||
6 | Belügyi Alapok 2021-2027 | 3 684,1 | 11 403,9 | |||||||||||||||
7 | Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése | 250,0 | 1,0 | |||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 593 637,2 | 1 281 141,9 | -2 312 495,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 57 171,0 | 15,0 | -57 156,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 24 121,0 | 200,0 | -23 921,0 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 3 674 929,2 | 1 281 356,9 | -2 393 572,3 |
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 630,8 | 74,2 | 25,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 417,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 2 855,4 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 7 617,1 | 8 566,2 | 200,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 142 227,1 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 54 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 6 929,5 | 4 538,8 | 120,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 749,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 51 453,3 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 20 921,3 | 7 771,8 | 50,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44 049,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 21 501,0 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok | 3 550,1 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program | 954,5 | ||||||||||||||||
3 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 10 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyes korábban kihelyezett támogatások visszatérülése | 3 779,3 | 3 779,3 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | 888,9 | 1,0 | |||||||||||||||
7 | Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 300,0 | ||||||||||||||||
8 | Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások | 389,5 | ||||||||||||||||
10 | Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok | 2 167,1 | 2 100,0 | |||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Központi tartalékok | |||||||||||||||||
2 | Beruházási Alap | 200 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Céltartalékok | 514 544,1 | ||||||||||||||||
4 | Járványügyi kiadások | 7 700,0 | ||||||||||||||||
7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 255 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 309 527,0 | ||||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 6 099,4 | ||||||||||||||||
3 | Gyermekgondozást segítő ellátás | 55 732,6 | ||||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 10 288,5 | ||||||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 4 613,3 | ||||||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 18 602,0 | ||||||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 2 905,2 | ||||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 812,0 | ||||||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | 125 464,8 | ||||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások | 75 868,2 | ||||||||||||||||
2 | Járási szociális feladatok ellátása | 120 236,3 | ||||||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 16 938,9 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb térítések | 7 739,2 | ||||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 869 674,7 | 36 098,7 | -1 833 576,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 236 831,3 | 4 174,4 | -232 656,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 2 106 506,0 | 40 273,1 | -2 066 232,9 |
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása | 17,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 538,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 731,5 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum | 45,0 | 1 532,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 963,2 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 832,9 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fővárosi fejlesztések | 0,4 | 8 892,1 | |||||||||||||||
2 | Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok | 863,4 | 535,7 | |||||||||||||||
3 | Határon túli műemlék-felújítási program | 35,1 | 114,9 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram | 188,2 | ||||||||||||||||
5 | Közlekedési ágazati programok | 131 515,9 | 3 680,0 | 352,8 | ||||||||||||||
6 | Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vasúti fejlesztések | 393,2 | 183 826,9 | |||||||||||||||
2 | Országos közúthálózat felújítása | 0,8 | 1 531,3 | |||||||||||||||
7 | Építésgazdasági feladatok | 3 370,0 | ||||||||||||||||
11 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési társaságok forrásjuttatásai | 6 845,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
2 | Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Koncessziós díjak | 210,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek | 150,0 | ||||||||||||||||
3 | Rendelkezésre állási díjak | |||||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj | 182 000,0 | ||||||||||||||||
2 | M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak | 165 661,2 | ||||||||||||||||
4 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||
1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 174 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 277 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 133 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | 19 200,0 | ||||||||||||||||
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 108 951,6 | 4 085,0 | -1 104 866,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 198 792,2 | 0,0 | -198 792,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 1 307 743,8 | 4 085,0 | -1 303 658,8 |
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Energiaügyi Minisztérium igazgatása | 30 552,7 | 226,4 | 41,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 301,9 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 32 444,5 | ||||||||||||||||
15 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 051,7 | 147,0 | 1,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 487,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 966,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
35 | Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok | |||||||||||||||||
1 | Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok | 3 158,3 | 98,0 | |||||||||||||||
3 | Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások | 35 499,3 | 12 379,2 | |||||||||||||||
4 | Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer | 30 788,2 | 50 211,8 | |||||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | |||||||||||||||||
1 | Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 7 465,2 | 15,5 | |||||||||||||||
37 | Autó-motorsport támogatása | 19 625,4 | ||||||||||||||||
38 | Környezetvédelmi feladatok | 2 806,5 | ||||||||||||||||
39 | Térségi fejlesztési feladatok | 554,8 | 118 279,5 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Koncessziós díjak | 550,0 | ||||||||||||||||
2 | Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | 160 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | 1 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
2 | Az NHKV Zrt. támogatása | 25 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb társaságok forrásjuttatásai | 1 356,4 | ||||||||||||||||
4 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Vagyonkezelési és üzemeltetési díj | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb bevételek | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése | 3 000,0 | ||||||||||||||||
2 | A regionális víziközmű társaságok támogatása | 60 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 130,0 | ||||||||||||||||
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 238 585,0 | 32 180,4 | -206 404,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 184 357,4 | 161 042,0 | -23 315,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 422 942,4 | 193 222,4 | -229 720,0 |
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 188,6 | 471,9 | 16,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 003,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 6 218,0 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 8 537,6 | 8 520,6 | 110,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 996,3 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 28 587,4 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 5 172,0 | 126 828,0 | |||||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 9 818,5 | ||||||||||||||||
3 | Külügyi fejlesztési és kutatási programok | 15 520,1 | 4 151,0 | |||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 2 153,4 | ||||||||||||||||
16 | Protokoll kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 404,2 | ||||||||||||||||
2 | Államfői Protokoll kiadásai | 449,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kormányzati protokoll kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
25 | Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása | 1 550,0 | ||||||||||||||||
33 | Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok | 42 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások | 7 971,4 | 55,1 | |||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | 18 604,8 | ||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 5,0 | ||||||||||||||||
8 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 375,6 | 41,4 | |||||||||||||||
9 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok | |||||||||||||||||
1 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 2 880,0 | ||||||||||||||||
2 | Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 340,0 | ||||||||||||||||
10 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | 1 000,0 | ||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Paks II. Zrt. tőkeemelése | 150 000,0 | ||||||||||||||||
2 | A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai | 3 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) | 20,0 | 8 980,0 | |||||||||||||||
4 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 4 584,0 | ||||||||||||||||
2 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 3 088,0 | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 224 377,5 | 13 310,2 | -211 067,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 294 068,0 | 126,0 | -293 942,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 000,0 | 0,0 | -9 000,0 | |||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 527 445,5 | 13 436,2 | -514 009,3 |
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 4 426,3 | 2 553,2 | |||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 5 026,4 | ||||||||||||||
4 | Közvetlen uniós programok támogatása | 2 335,8 | 664,2 | |||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök |