2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 326,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 892,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 156,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 556,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 43 103,5 | 10 129,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417 347,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 696,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86 220,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 070,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20 401,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 319,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 748,6 | ||||||||||||||||
8 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 613,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 500,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 525,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 716,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 308,3 | ||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | 21 152,5 | 6 803,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 094,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71 002,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 554,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26 959,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 389,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 1 116 393,9 | 10 917,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 684 331,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 487,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 395 947,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 418,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 498,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34 306,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 455,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 754,3 | ||||||||||||||||
10 | Országos Mentőszolgálat | 74 554,4 | 1 661,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58 415,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 448,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 047,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 579,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 559,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 14 574,7 | 5 384,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 097,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 900,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42 824,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 992,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 293,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,2 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 590,3 | 5 485,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 498,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 815,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 239,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 401,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 666,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 691,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 034,1 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 286,9 | 52,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 764,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 201,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 417,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 311,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
14 | Országos Vérellátó Szolgálat | 18 957,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 811,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 362,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 059,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 81,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 630,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 63,3 | ||||||||||||||||
15 | Klebelsberg Központ | 19 674,3 | 214 855,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 524 243,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 493,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119 400,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 093,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 804,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 54 741,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27 048,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 229,6 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 2 111,9 | 54,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 060,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 432,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 323,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 407,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 87,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 30 803,0 | 51 125,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 214,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 133,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31 066,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 382,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 57 689,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 71,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 885,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 189,1 | 72,2 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 815,8 | 8,7 | 19,6 | ||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 449,6 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 450,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 301,4 | 15,6 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások | 1 776,4 | 68,6 | 77,4 | 10,5 | |||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 729,4 | 22,0 | 42,6 | 1,3 | |||||||||||||
3 | Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása | 782,9 | 23,1 | |||||||||||||||
5 | Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok | 2 453,7 | 2,7 | |||||||||||||||
8 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 1 322,4 | 152,4 | 21,6 | 0,4 | |||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat támogatása | 683,8 | 3,0 | |||||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 142,7 | 142,7 | |||||||||||||||
13 | A Gazdaságélénkítő programok támogatása | 606,2 | 30,9 | 633,3 | 10 072,0 | |||||||||||||
16 | Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása | 584,8 | 14,0 | 87,0 | 0,3 | |||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 682,3 | ||||||||||||||||
11 | A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 337,9 | 3,4 | 85,6 | 0,4 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 35 106,1 | 0,1 | 17 303,6 | ||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 507,0 | 2 295,3 | |||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 0,8 | ||||||||||||||||
26 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 53 300,0 | ||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 352 734,3 | 1 197,5 | |||||||||||||||
2 | Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás | 18 201,6 | 1,7 | |||||||||||||||
3 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 2 069,2 | 36,2 | 2,4 | ||||||||||||||
4 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 913,0 | ||||||||||||||||
6 | Ingyenes tankönyvellátás támogatása | 12 337,7 | 465,5 | |||||||||||||||
7 | Oktatási társadalmi szervezetek támogatása | 81,8 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok | 46,2 | ||||||||||||||||
32 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 248 728,7 | 2 539,8 | |||||||||||||||
2 | Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása | 3 567,2 | 92,6 | 114,4 | 0,4 | |||||||||||||
3 | Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 24 435,6 | 333,7 | |||||||||||||||
4 | Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | 7 977,0 | 65,0 | 2 903,3 | 948,8 | |||||||||||||
5 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 995,9 | 26,3 | |||||||||||||||
6 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 3 859,3 | 52,8 | 46,9 | 0,6 | |||||||||||||
7 | Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | 2 201,8 | 33,1 | |||||||||||||||
33 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 10 911,3 | 736,5 | 3 661,5 | 5 121,5 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 5 835,6 | 4 555,6 | 1 240,8 | 96,3 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | 3 571,7 | 17,0 | 424,4 | 28,4 | |||||||||||||
5 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 397,7 | 1,6 | 3,9 | ||||||||||||||
35 | Peres ügyek | 227,1 | 6,2 | |||||||||||||||
36 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 374,4 | 48,0 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 689,1 | 43,0 | |||||||||||||||
4 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 598,1 | 203,6 | 97,1 | ||||||||||||||
5 | Belügyi Alapok 2014–2020 | 4 202,9 | 28,9 | 2 804,3 | 152,1 | |||||||||||||
8 | Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Társasági részesedés vásárlása | 1 820,0 | ||||||||||||||||
10 | A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 1 322,2 | 127,8 | |||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 4 193 425,6 | 1 429 417,2 | –2 764 008,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 320 155,7 | 339 981,6 | 19 825,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 7 702,4 | 384,6 | –7 317,8 | |||||||||||||||
XIV. Fejezet összesen | 4 521 283,7 | 1 769 783,4 | –2 751 500,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 1 012,8 | 18,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 668,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 629,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 164,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 622,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 152,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 11 297,0 | 8 313,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 154 826,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 747,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44 582,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 683,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 325,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 613,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 212,6 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 21 203,6 | 3 942,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 096,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 937,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76 314,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 58,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 701,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 62 693,4 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 36 718,4 | 4 116,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40 690,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 045,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 801,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 306,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 013,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 235,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37,6 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 627,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 360,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 776,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 129,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26,2 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok | 3 610,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program | 998,5 | ||||||||||||||||
4 | A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 17 088,6 | 187,6 | 15 075,3 | 24 455,4 | |||||||||||||
5 | Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása | 40,4 | 62,0 | 81,5 | 63,2 | |||||||||||||
6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | 66,1 | 5,4 | 39,7 | 1,1 | |||||||||||||
7 | Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 300,0 | ||||||||||||||||
8 | Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások | 344,7 | 21,9 | 18 427,7 | 1,0 | |||||||||||||
9 | NER300 projekt megvalósítása | 750,6 | 750,6 | |||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Osztalék befizetése | 42,4 | ||||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 447 853,1 | 72 929,4 | –374 923,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 136 649,5 | 40 912,2 | –95 737,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XV. Fejezet összesen | 584 502,6 | 113 841,6 | –470 661,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása | 0,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 988,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 105,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 713,1 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok | 1 683,7 | 6,7 | 407,0 | ||||||||||||||
3 | Határontúli műemlék-felújítási program | 79,5 | 170,5 | 0,5 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Kastélyprogram | 25,2 | 0,2 | 169,3 | ||||||||||||||
6 | BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása | 0,4 | 48,2 | |||||||||||||||
8 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 17,3 | 6,0 | 12,0 | ||||||||||||||
12 | Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok | 491,2 | 4,4 | 8,8 | 0,1 | |||||||||||||
13 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 0,5 | ||||||||||||||||
15 | Infrastruktúra-fejlesztési beruházások | |||||||||||||||||
1 | Közúti infrastruktúra-fejlesztések | 0,1 | 2 500,0 | |||||||||||||||
3 | Víziközmű-fejlesztések | 15,0 | 49,6 | |||||||||||||||
11 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 563,2 | 9,3 | |||||||||||||||
2 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 205,3 | 55,6 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek | 21,4 | ||||||||||||||||
3 | Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj | 13 465,3 | ||||||||||||||||
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 17 574,8 | 293,3 | –17 281,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 027,6 | 68,2 | –4 959,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. Fejezet összesen | 22 602,4 | 361,5 | –22 240,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Energiaügyi Minisztérium igazgatása | 36 220,1 | 5 742,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 204,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 143,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 700,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 447,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 856,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422,7 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 599,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 291,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 57,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,4 | ||||||||||||||||
15 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 2 561,4 | 383,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 525,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 225,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 207,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 205,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 405,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 196,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
16 | Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum | 918,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 074,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 880,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 085,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 680,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 108,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | 130 637,3 | 5 512,3 | 54 492,2 | 335,3 | |||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati feladatok | 3 211,7 | 131,5 | 121,2 | ||||||||||||||
35 | Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok | |||||||||||||||||
1 | Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok | 3 681,5 | 14,8 | 605,5 | 1,6 | |||||||||||||
2 | Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása | 6 944,4 | ||||||||||||||||
3 | Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások | 26 665,8 | 678,7 | 6 422,5 | 4 283,5 | |||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 1 312,5 | 1 293,4 | 11 160,0 | 11 160,0 | |||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | |||||||||||||||||
1 | Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 2 952,8 | 511,5 | 154,5 | 6,6 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikák | 44 453,3 | 2 818,4 | 8 639,0 | 542,9 | |||||||||||||
38 | Környezetvédelmi feladatok | 1 436,9 | 8,8 | 4,5 | ||||||||||||||
39 | Energiaintenzív vállalatok támogatása | 29 000,0 | 985,0 | |||||||||||||||
68 | Védelmi ipari feladatok | |||||||||||||||||
1 | A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása | 467,5 | 350,0 | |||||||||||||||
69 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások | |||||||||||||||||
1 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások | 46 752,5 | 40 009,0 | |||||||||||||||
3 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások | 449,8 | 0,2 | 1 967,4 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||
1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 144 494,9 | ||||||||||||||||
2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 321 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 103 470,0 | ||||||||||||||||
5 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | 19 478,0 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | 1 105,7 | 41 550,0 | |||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek | 181 591,3 | ||||||||||||||||
2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek | 1 118,3 | ||||||||||||||||
5 | ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek | 390,6 | 19 300,8 | |||||||||||||||
6 | Az NHKV Zrt. támogatása | 93 171,5 | ||||||||||||||||
7 | Közlekedési társaságok forrásjuttatásai | 1 868,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb társaságok forrásjuttatásai | 6 080,8 | ||||||||||||||||
5 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 165,9 | ||||||||||||||||
13 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
2 | Egyéb bevételek | 203,6 | 52,8 | |||||||||||||||
2 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése | 3 000,0 | ||||||||||||||||
2 | A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása | 71 381,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
15 | Távhőszolgáltatók kompenzációja | |||||||||||||||||
1 | Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások | 323 770,0 | ||||||||||||||||
18 | Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások | 375 426,2 | ||||||||||||||||
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 807 301,9 | 51 869,7 | –1 755 432,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 181 235,7 | 224 519,2 | 43 283,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVII. Fejezet összesen | 1 988 537,6 | 276 388,9 | –1 712 148,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 925,8 | 224,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 401,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 379,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 036,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 816,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 787,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 12 957,6 | 217,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64 852,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 398,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30 310,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 451,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22 581,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 570,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 225,3 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 103 599,5 | 212,4 | 916,7 | 0,1 | |||||||||||||
16 | Protokoll kiadások | 345,0 | 1,9 | |||||||||||||||
25 | Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása | 1 480,2 | 269,7 | |||||||||||||||
33 | Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok | 42 310,7 | 350,7 | |||||||||||||||
2 | Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások | 18 473,8 | 5 623,9 | 252,2 | ||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | 16 326,9 | ||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 24,4 | ||||||||||||||||
8 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 1 414,4 | 23,3 | 23,9 | ||||||||||||||
9 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 1 200,0 | ||||||||||||||||
10 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 6 113,9 | 2,2 | 3 538,1 | ||||||||||||||
11 | Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 774,1 | ||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
3 | A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai | 892,8 | ||||||||||||||||
4 | Paks II. Zrt. tőkeemelése | 28 100,0 | ||||||||||||||||
5 | A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai | 4 141,2 | 197,3 | |||||||||||||||
3 | Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) | 437,3 | 8 108,2 | |||||||||||||||
5 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 5 629,2 | ||||||||||||||||
2 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 2 048,9 | ||||||||||||||||
6 | A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ipari parkok kialakítása, fejlesztése | 2 700,0 | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 326 803,3 | 25 727,0 | –301 076,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 60 184,8 | 442,0 | –59 742,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 8 545,5 | 0,0 | –8 545,5 | |||||||||||||||
XVIII. Fejezet összesen | 395 533,6 | 26 169,0 | –369 364,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 1,9 | 3,4 | |||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 0,5 | 17,6 | |||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 1,6 | ||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 0,3 | 9,4 | |||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 76,3 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 1 171,0 | 61,5 | 23,2 | 629,1 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 46,5 | ||||||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program – NFA | 2,4 | 1,5 | |||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 45,6 | 23,9 | 4,9 | ||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 77,6 | ||||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 71,4 | 2,6 | 25,0 | ||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 28,6 | 2,0 | 8,6 | ||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 93,1 | 8,1 | 34,0 | ||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 612,7 | 7,0 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 195,5 | 4,5 | 6,0 | ||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 351,6 | 8,5 | 190,0 | ||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 93,0 | 11,9 | 111,9 | ||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 252,1 | 11,9 | 57,3 | ||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU–SK | 1,6 | ||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU–RO | 231,0 | ||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés HU–CRO | 0,6 | ||||||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 1,0 | ||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 4 250,1 | 554,6 | 144,4 | ||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 659,1 | ||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 7,1 | 0,1 | 6,5 | ||||||||||||
4 | Közvetlen uniós programok támogatása | 4 115,6 | 2,4 | |||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 9 928,4 | ||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 577,3 | 980,4 | 10,8 | ||||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 52,0 | 29,8 | 12,8 | ||||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 22,8 | 1,7 | 14,0 | ||||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 6,9 | 3,3 | 19,9 |