7 | EU-s elő- és társfinanszírozás | 39 829,1 | 44,1 | |||||||||||
8 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 131 798,9 | 733,6 | |||||||||||
9 | Egyéb bevétel | 9 915,9 | 1 551,8 | |||||||||||
10 | Szakképzési hozzájárulás | 12 322,1 | ||||||||||||
11 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 552,2 | ||||||||||||
12 | Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapot megillető része | 302 177,4 | ||||||||||||
15 | Munkahely-megtartási program | 8,8 | ||||||||||||
16 | Válsághelyzeti támogatás | 428,8 | ||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 50 800,0 | ||||||||||||
4. cím összesen: | 303 592,7 | 507 566,5 | 19 505,9 | 2 285,4 | ||||||||||
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 103 922,5 | 522 513,2 | –1 581 409,3 | |||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 829 518,7 | 61 355,1 | –1 768 163,6 | |||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
XLVII. Fejezet összesen | 3 933 441,2 | 583 868,3 | –3 349 572,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | L. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Rezsivédelmi Alap központi kiadása | 279,0 | ||||||||||||||||
2 | Energia ágazat befizetései | 203 840,7 | ||||||||||||||||
3 | Bányajáradék | 241 322,5 | ||||||||||||||||
4 | Légitársaságok hozzájárulása | 15 226,7 | ||||||||||||||||
5 | Távközlési adó | 96 595,0 | ||||||||||||||||
L. REZSIVÉDELMI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 0,0 | 557 263,9 | 557 263,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
L. Fejezet összesen | 0,0 | 557 263,9 | 557 263,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
10 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Pénzügyi szervezetek befizetései | 327 015,8 | ||||||||||||||||
2 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 293 595,0 | ||||||||||||||||
3 | Biztosítási adó | 169 193,3 | ||||||||||||||||
LI. HONVÉDELMI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 0,0 | 789 804,1 | 789 804,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LI. Fejezet összesen | 0,0 | 789 804,1 | 789 804,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kutatási Alaprész | 45 188,5 | 9 545,8 | |||||||||||||||
2 | Innovációs Alaprész | 32 855,0 | 2 572,0 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 21 177,8 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 982,8 | 86,1 | |||||||||||||||
9 | Nemzeti Laboratóriumok Alaprész | 6 978,5 | 1 917,9 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 111 138,8 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 2 016,2 | 151,3 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 34 890,1 | 3 656,5 | |||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 109 182,6 | 148 045,1 | 38 862,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 121,8 | 3 807,8 | –10 314,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. Fejezet összesen | 123 304,4 | 151 852,9 | 28 548,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 38 384,7 | 9 339,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 7 244,9 | 3 466,9 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 35 043,2 | 6 298,1 | |||||||||||||||
5 | Működtetési célú kifizetések | 3 586,1 | 12,8 | |||||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 1 050,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 246,6 | ||||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 1 664,8 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 41 594,6 | 45 629,6 | 4 035,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 310,9 | 12 806,0 | 6 495,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. Fejezet összesen | 47 905,5 | 58 435,6 | 10 530,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | 3 298,7 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 2 228,7 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 8 521,4 | ||||||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | 66,8 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 7 203,1 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 231,6 | 15,2 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 83,5 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | 27 017,4 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 3,1 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 34 104,4 | ||||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 547,9 | 6 951,8 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 8 518,2 | 61 672,8 | 53 154,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 130,8 | 6 951,8 | –7 179,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. Fejezet összesen | 22 649,0 | 68 624,6 | 45 975,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 17 517,2 | 2 642,6 | |||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 102,6 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 245,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 317,3 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 333,8 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 831,4 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 18 864,8 | 13 482,5 | –5 382,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 683,1 | 0,0 | –2 683,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. Fejezet összesen | 21 547,9 | 13 482,5 | –8 065,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része | 1 706 234,7 | ||||||||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és nyugdíjjárulék | 2 060 913,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 819,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 30 024,5 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 712,5 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel | 325 607,2 | ||||||||||||||||
8 | Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása | 351 029,1 | ||||||||||||||||
9 | Nyugdíjprémium céltartalék támogatása | 19 800,0 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 838,9 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 3 562 226,5 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 378 390,1 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 41 865,7 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 423 130,4 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 596,8 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 21 386,3 | ||||||||||||||||
6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 362 757,5 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 5 720,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 10 212,5 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | 0,6 | 65,4 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 4 806 287,3 | 4 509 045,1 | –297 242,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. Fejezet összesen | 4 806 287,3 | 4 509 045,1 | –297 242,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap | |||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része | 672 319,9 | ||||||||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és egészségbiztosítási járulék | 1 406 307,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | 86 664,3 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 922,5 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 491 349,9 | ||||||||||||||||
10 | Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 286 157,2 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi béremelés támogatására átvett pénzeszköz | 458 819,5 | ||||||||||||||||
7 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel | 11 407,6 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 49 969,9 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 73 814,5 | ||||||||||||||||
3 | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 1 279,6 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 8 793,1 | ||||||||||||||||
10 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 2 317,2 | ||||||||||||||||
12 | Népegészségügyi termékadó | 77 076,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj | 132 596,8 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | 192 148,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési és baleseti járadék | 10 151,1 | ||||||||||||||||
5 | Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj | 287 388,8 | ||||||||||||||||
6 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 338 136,1 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 245 316,3 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 717,7 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 74 466,8 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 6 080,3 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 10 614,0 | ||||||||||||||||
6 | Művesekezelés | 27 771,1 | ||||||||||||||||
7 | Célelőirányzatok | 639 915,7 | ||||||||||||||||
8 | Mentés | 46 352,5 | ||||||||||||||||
9 | Laboratóriumi ellátás | 24 218,0 | ||||||||||||||||
10 | Összevont szakellátás | 924 567,0 | ||||||||||||||||
14 | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás | 177 159,8 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 2 390,3 | ||||||||||||||||
9 | Anyatej-ellátás | 51,9 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 440 493,3 | ||||||||||||||||
11 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
2 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása | 57 896,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás | 24 256,6 | ||||||||||||||||
12 | Utazási költségtérítés | 3 309,8 | ||||||||||||||||
13 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás | 19 982,0 | ||||||||||||||||
2 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások | 2 589,5 | ||||||||||||||||
15 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 4 198,7 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 923,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 480,2 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja | 8 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | 4,6 | 38,2 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 808,9 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 481,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 676,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 730,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 248,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 403,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
1. cím összesen: | 3 739 364,6 | 3 631 045,9 | 434,9 | 15,0 | ||||||||||||||
2 | Járvány elleni védekezési alap | |||||||||||||||||
2 | Kiskereskedelmi adó | 176 747,9 | ||||||||||||||||
3 | Gépjárműadó | 95 944,4 | ||||||||||||||||
4 | Pénzintézeti szektor hozzájárulása | 4,4 | ||||||||||||||||
2. cím összesen: | 272 696,7 | |||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 739 364,6 | 3 903 742,6 | 164 378,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 434,9 | 15,0 | –419,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. Fejezet összesen | 3 739 799,5 | 3 903 757,6 | 163 958,1 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 27 799 436,2 | 27 548 265,0 | –251 171,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 776 165,7 | 953 727,1 | –2 822 438,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 989 484,7 | 1 391 007,8 | –1 598 476,9 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen: | 34 565 086,6 | 29 892 999,9 | –4 672 086,7 |
millió forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||
1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 266 605,3 | 262 556,3 | 262 555,9 | |
1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 216 829,2 | 213 405,1 | 213 404,2 | |
1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 826,1 | 190 082,2 | 190 081,9 | |
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 87 231,1 | 101 280,7 | 101 280,6 | |
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 680,8 | 22 643,8 | 22 643,3 |
millió forint | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2.1. | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | ||||
2.1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 499,0 | 4 499,0 | |
2.1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 443,7 | 443,6 | |
2.1.3. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
2.1.4. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 67,0 | 66,6 | |
2.1.5. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 6 000,0 | 9 035,8 | 9 035,3 | |
2.1.6. | Önkormányzati elszámolások | 9 224,0 | 14 192,6 | 12 808,9 | |
2.1.7. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | 5 488,1 | 5 488,1 | |
2.1.8. | Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása | 91,0 | 91,0 | 91,0 | |
2.2. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | ||||
2.2.1. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 5 000,0 | 4 967,0 | 4 966,5 | |
2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 24 741,1 | 29 118,1 | 29 117,7 | |
2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 519,5 | 5 519,5 | 5 519,5 | |
2.3. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | ||||
2.3.1. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | |
2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 10 908,2 | 10 908,2 | 10 908,2 |
millió forint | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
3. | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | ||||
3.1. | Vis maior támogatás | 4 000,0 | 2 850,0 | 2 825,9 | |
3.2. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
3.3. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 1 300,0 | 1 299,8 | |
3.4. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 300,0 | 299,5 | |
3.5. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 3 500,0 | 2 000,0 | 1 999,2 | |
3.6. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.7. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.8. | Normafa Park program támogatása | 620,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.9. | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
Kötelezettségvállalási állomány 2022. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Kötelezettség- vállalási keret1 | Kötelezettség- vállalási állomány (EU forrás) 2014–2022 | Bizottsági átutalások összege 2014–2022 | Indikatív forráskeret a teljes időszakban (nemzeti társfinanszírozás nélkül) | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint2 | |||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program3 | 8 086 741 463 | 8 165 144 459 | 7 598 659 694,9 | 3 164 584,5 | 2 925 657,5 | 330 043,7 | 3 255 701,2 | |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program3 | 581 963 439 | 617 932 771 | 497 801 782,6 | 227 739,8 | 212 614,5 | 169 964,3 | 382 578,8 | |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 740 440 806 | 2 820 734 302,5 | 1 326 594,2 | 1 394 825,4 | 285 340,7 | 1 680 166,1 | |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 3 331 808 225 | 3 331 808 225,0 | 1 303 833,3 | 1 303 833,3 | 2 056 157,1 | 3 359 990,4 | |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program3 | 3 450 061 893 | 3 797 555 557 | 2 575 920 497,9 | 1 350 112,7 | 1 400 040,3 | 361 074,7 | 1 761 115,0 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program3 | 2 894 384 177 | 2 765 256 877 | 2 308 605 005,8 | 1 132 659,4 | 1 055 343,0 | 245 146,5 | 1 300 489,5 | |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 945 409 372 | 841 117 213 | 761 813 153,7 | 300 429,9 | 300 429,9 | 187 029,7 | 487 459,7 | |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 97 856 841 | 93 062 552,9 | 36 739,2 | 35 083,7 | 6 191,2 | 41 274,9 | |
Vidékfejlesztési Program3 | 4 590 416 862 | 5 508 257 039 | 3 310 358 436,9 | 1 796 367,8 | 2 155 546,2 | 1 498 499,6 | 3 654 045,8 | |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 32 347 200 | 24 403 768,1 | 15 299,6 | 12 658,4 | 4 118,5 | 16 776,9 | |
Operatív Programok összesen | 27 403 727 646 | 28 897 716 987 | 23 323 167 420,2 | 10 654 360,4 | 10 796 032,3 | 5 143 566,0 | 15 939 598,4 | |
Belső Biztonsági Alap | 82 874 927 | 102 274 900 | 68 432 088,7 | 32 431 | 40 023,2 | 10 384,9 | 50 408,1 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 31 731 225 | 27 770 000 | 22 508 524,0 | 12 417 | 10 867,2 | 2 708,0 | 13 575,2 | |
Belügyi Alapok összesen | 114 606 152 | 130 044 900 | 90 940 612,7 | 44 849 | 50 890,5 | 13 092,9 | 63 983,4 | |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0,0 | 0,0 | 83 979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Svájci – Magyar Együttműködési Program II (CHF) | 87 620 000 | 809 113,6 | 0,0 | 34 288,3 | 316,6 | 55,9 | 372,5 |
1 Az Európai Bizottság által az (operatív) programokban jóváhagyott, tárgyév végén aktuális keret
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 391,33
3 A 2021–2022-es átmeneti évek, valamint az EURI forrásokkal növelt keretösszeg
Kötelezettségvállalási állomány 2022. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Kötelezettség- vállalási keret1 | Kötelezettség- vállalási állomány (EU forrás) 2021–2022 | Bizottsági átutalások összege 2021–2022 | Kötelezettség- vállalási keret1 (nemzeti társfinanszírozás nélkül) | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint2 | |||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) | 4 966 866 973,0 | 1 343 985 642,1 | 0,0 | 1 943 684,1 | 525 941,9 | 16 426,5 | 542 368,4 | |
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) | 3 545 630 819,0 | 0,0 | 0,0 | 1 387 511,7 | ||||
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) | 2 908 040 936,0 | 0,0 | 0,0 | 1 138 003,7 | ||||
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) | 4 354 018 373,0 | 1 651 851 111,8 | 0,0 | 1 703 858,0 | 646 418,9 | 114 073,9 | 760 492,8 | |
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) | 3 665 898 008,0 | 0,0 | 0,0 | 1 434 575,9 | ||||
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) | 1 619 014 275,0 | 0,0 | 0,0 | 633 568,9 | ||||
Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) | 670 634 820,0 | 118 503 820,3 | 0,0 | 262 439,5 | 46 374,1 | 27 068,7 | 73 442,8 | |
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz (MAHOP Plusz) | 37 710 346,0 | 0,0 | 0,0 | 14 757,2 | ||||
Operatív Programok összesen | 21 767 814 550,0 | 3 114 340 574,2 | 0,0 | 8 518 398,9 | 1 218 734,9 | 157 569,2 | 1 376 304,1 | |
Belügyi Alapok összesen | 173 228 477,0 | 0,0 | 33 298 867,4 | 67 789,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Az Európai Bizottság által az (operatív) programokban jóváhagyott, tárgyév végén aktuális keret
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 391,33