19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | |||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 743,6 | |||||||||||||
6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,1 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi fizetési kötelezettségek | 108,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 108,0 | |||||||||||||
8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 90,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | |||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 40,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,5 | |||||||||||||
15 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 30,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,7 | |||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 10,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,8 | |||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 260,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 110,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 121,2 | |||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 28,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | |||||||||||||
36 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 574,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 213,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | |||||||||||||
37 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 60,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | |||||||||||||
38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 620,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 620,0 | |||||||||||||
39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,3 | |||||||||||||
41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
43 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 20,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,7 | |||||||||||||
44 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||
45 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 283,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 190,2 | |||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
1–10. cím összesen: | 41 429,7 | 9 861,8 | 31 567,9 | ||||||||||||
12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 429,0 | |||||||||||||
2 | Bírságok | ||||||||||||||
1 | Légszennyezési bírság | 50,0 | |||||||||||||
4 | Veszélyes hulladék bírság | 10,0 | |||||||||||||
5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 10,0 | |||||||||||||
6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | |||||||||||||
3 | Termékdíjak | ||||||||||||||
1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | |||||||||||||
2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 10 200,0 | |||||||||||||
4 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | |||||||||||||
5 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | |||||||||||||
7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 000,0 | |||||||||||||
9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 000,0 | |||||||||||||
5 | Vízkészletjárulék | 12 000,0 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 41 429,7 | 43 575,8 | 31 567,9 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2010. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása | 2 196,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 287,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 556,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 397,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 452,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 72,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 67,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22 125,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 157,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 852,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 857,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 078,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 185,3 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 19,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 055,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 085,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | |||||||||||||
5 | Bányászati és Földtani Intézmények | ||||||||||||||
1 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 116,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 870,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 849,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 654,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 161,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
3 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 222,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 371,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 248,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | |||||||||||||
6 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 930,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 797,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 222,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 867,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | ||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 247,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 344,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 293,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 169,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 195,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 218,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 45,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 18,5 | ||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 154,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 040,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 282,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 690,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | |||||||||||||
9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 58,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 280,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 723,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 452,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 303,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,2 | |||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
3 | Kikötők fejlesztése | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | |||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 20,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 20,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 108,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | |||||||||||||
2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 320,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 320,0 | |||||||||||||
4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 604,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 604,7 | |||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | |||||||||||||
12 | EU szabványok honosítása | 16,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,6 | |||||||||||||
17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 180,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | |||||||||||||
19 | Szakképzési feladatok | 75,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | |||||||||||||
4 | Ágazati szabályozási feladatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,0 | |||||||||||||
2 | Postapiaci liberalizáció | 70,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | |||||||||||||
5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 8 300,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 300,0 | |||||||||||||
2 | Útpénztár | 42 468,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45 800,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63 431,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 644,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 900,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 11 100,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 192,2 | |||||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 74 720,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74 720,1 | |||||||||||||
8 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 63,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,9 | |||||||||||||
9 | TEN-T pályázatok | 3 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 108,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 020,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 188,0 | |||||||||||||
10 | BKSz működtetésének támogatása | 1 306,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 256,3 | |||||||||||||
14 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 470,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | |||||||||||||
15 | RO-LA gördülő országút | 700,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | |||||||||||||
16 | Határkikötők működtetése | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
26 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 71,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,6 | |||||||||||||
34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | |||||||||||||
35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 2,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | |||||||||||||
36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 4,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | |||||||||||||
37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 137,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,3 | |||||||||||||
48 | M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | |||||||||||||
49 | M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 3 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||
7 | Kincstári díjak | 77,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,9 | |||||||||||||
8 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 787,3 | 787,3 | ||||||||||||
1–12. cím összesen: | 248 783,8 | 108 676,2 | 140 107,6 | ||||||||||||
13 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 153 900,0 | |||||||||||||
14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
3 | Közúti bírságbevételek | 1 300,0 | |||||||||||||
15 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 12 305,0 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 415 988,8 | 109 976,2 | 140 107,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2010. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Külügyminisztérium | ||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 7 051,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 145,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 430,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 214,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 485,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,0 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 35 706,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 478,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 641,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 645,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 137,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 740,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,3 | 112,6 | ||||||||||||
4 | Magyar Külügyi Intézet | 143,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,2 | |||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 197,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 162,2 | |||||||||||||
2 | Kormányfői Protokoll | 197,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 162,2 | |||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 125,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | |||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 7,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | |||||||||||||
2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||
15 | Külügyi kommunikáció | 71,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 363,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 363,7 | |||||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 141,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,0 | |||||||||||||
2 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 459,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | |||||||||||||
4 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | ||||||||||||||
2 | EU projektek és programok | 13,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
3 | Európai Uniós Kiadványok – Európai Tükör | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | |||||||||||||
37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 5,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
39 | 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | ||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban | 6 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 608,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 974,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 317,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 100,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 100,0 | |||||||||||||
40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||
43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||||
45 | Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények | 5,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 60 043,8 | 8 955,8 | 51 088,0 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2010. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 283,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 358,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 334,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 557,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 9,9 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,7 | 1,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 28 082,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 352,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 104,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27 329,9 | |||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 25 959,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 561,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 179,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24 199,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49 540,8 | |||||||||||||
4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | ||||||||||||||
1 | KF és innováció a versenyképességért | 1 415,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 015,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 015,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 005,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 420,8 | |||||||||||||
2 | A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései | 3 971,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 863,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 863,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21 639,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25 610,6 | |||||||||||||
3 | A modern üzleti környezet erősítése | 539,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 063,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 251,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 991,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 343,1 | |||||||||||||
4 | JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök | 3 116,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17 660,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 777,1 | |||||||||||||
5 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 466,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 645,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 112,3 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása | 8 193,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30 287,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38 481,0 | |||||||||||||
2 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása | 8 931,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23 974,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32 906,2 | |||||||||||||
3 | Térségi elérhetőség javítása | 11 478,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30 809,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42 288,1 | |||||||||||||
4 | Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése | 3 826,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 270,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 096,2 | |||||||||||||
5 | Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése | 5 489,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51 659,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57 148,8 | |||||||||||||
6 | Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 355,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 013,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 992,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 376,5 | |||||||||||||
3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | ||||||||||||||
1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése | 459,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 918,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 376,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,7 | |||||||||||||
2 | Alkalmazkodóképesség javítása | 93,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27 931,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28 010,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,1 | |||||||||||||
3 | Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek | 1 930,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 930,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 859,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | |||||||||||||
4 | A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében | 1 145,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 491,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 637,1 | |||||||||||||
5 | Társadalmi befogadás, részvétel erősítése | 1 414,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 886,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 278,5 |