2 | Felhalmozási költségvetés | 126,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,0 | |||||||||||||
6 | Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés | 1 119,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 342,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 462,1 | |||||||||||||
8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA | ||||||||||||||
1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – MPA | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 355,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 355,2 | |||||||||||||
2 | Alkalmazkodóképesség javítása – MPA | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 853,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 853,2 | |||||||||||||
13 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 394,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 011,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 257,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 223,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 263,2 | |||||||||||||
14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Az oktatási infrastruktúra fejlesztése | 2 541,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 276,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 817,5 | |||||||||||||
2 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1 796,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 050,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 122,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12 638,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 362,4 | |||||||||||||
3 | A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése | 1 284,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 67,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8 308,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 583,7 | |||||||||||||
4 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 235,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 334,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 441,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,4 | |||||||||||||
19 | Környezet és energia Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Egészséges, tiszta települések | 2 682,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 201,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 884,6 | |||||||||||||
2 | Vizeink jó kezelése | 2 898,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 612,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 132,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 811,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 189,3 | |||||||||||||
3 | Természeti értékeink jó kezelése | 151,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 423,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 498,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 435,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 512,6 | |||||||||||||
4 | Fenntartható életmód és fogyasztás | 182,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 759,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 930,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 52,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,4 | |||||||||||||
5 | Hatékony energia-felhasználás | 210,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 403,5 | |||||||||||||
6 | A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése | 252,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 430,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 682,4 | |||||||||||||
7 | Projekt előkészítés | 761,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 817,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 264,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 498,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 812,8 | |||||||||||||
9 | Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 294,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 670,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 901,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | |||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés | 124,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 097,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 218,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 33,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,8 | |||||||||||||
2 | Az emberi erőforrás minőségének javítása | 92,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 401,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 472,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 120,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,3 | |||||||||||||
3 | A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések | 109,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 735,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 834,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 70,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,9 | |||||||||||||
4 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 36,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,4 | |||||||||||||
21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | ||||||||||||||
1 | A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása | 1 038,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 583,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 863,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 300,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 059,9 | |||||||||||||
2 | A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések | 238,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 223,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 159,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 364,0 | |||||||||||||
3 | Kiemelt fejlesztések | 299,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 342,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 402,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 355,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 595,2 | |||||||||||||
4 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 19,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 108,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 127,3 | |||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 1 980,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 476,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 401,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 914,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 792,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 875,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,0 | |||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | ||||||||||||||
1 | NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 168,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 954,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 123,4 | |||||||||||||
2 | Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása | 149,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 307,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 003,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 180,8 | |||||||||||||
3 | NYDOP Városfejlesztés | 98,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 88,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 436,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 531,3 | |||||||||||||
4 | NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra | 156,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 221,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 807,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,0 | |||||||||||||
5 | Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 11,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 830,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 841,9 | |||||||||||||
6 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 60,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 345,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 347,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,7 | |||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | ||||||||||||||
1 | KDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 28,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 095,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 123,4 | |||||||||||||
2 | KDOP Regionális turizmusfejlesztés | 47,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 790,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 698,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 791,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 930,9 | |||||||||||||
3 | Fenntartható településfejlesztés | 49,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 855,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 905,1 | |||||||||||||
4 | Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 88,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 144,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 576,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 664,4 | |||||||||||||
5 | KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 8,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 128,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 048,7 | |||||||||||||
6 | Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 66,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 372,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 425,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,9 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | ||||||||||||||
1 | A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése | 202,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 482,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 685,1 | |||||||||||||
2 | DDOP – A turisztikai potenciál erősítése a régióban | 210,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | |||||||||||||
3 | Humán közszolgáltatások fejlesztése | 183,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 228,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 537,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 721,0 | |||||||||||||
4 | Integrált városfejlesztési akciók támogatása | 24,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 212,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 236,4 | |||||||||||||
5 | Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés | 241,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 724,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 965,9 | |||||||||||||
6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 98,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 560,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 654,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | ||||||||||||||
1 | DAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 90,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 306,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 396,8 | |||||||||||||
2 | DAOP Turisztikai célú fejlesztések | 160,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 243,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | |||||||||||||
3 | DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés | 256,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 657,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 912,3 | |||||||||||||
4 | DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 59,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 248,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 248,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 623,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 683,2 | |||||||||||||
5 | Településfejlesztési akciók | 28,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 62,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 471,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 499,6 | |||||||||||||
6 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 104,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 594,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 688,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | |||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | ||||||||||||||
1 | ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 127,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 930,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 050,6 | |||||||||||||
2 | ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések | 122,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 901,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 011,1 | |||||||||||||
3 | Közlekedési feltételek javítása | 401,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 432,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 098,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 499,7 | |||||||||||||
4 | ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 547,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 790,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 790,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 728,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 275,7 | |||||||||||||
5 | Térségfejlesztés | 101,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 549,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 650,9 | |||||||||||||
6 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 145,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 822,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 938,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | |||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | ||||||||||||||
1 | A versenyképes helyi gazdaság megteremtése | 210,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 193,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,2 | |||||||||||||
2 | A turisztikai potenciál erősítése | 333,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 892,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 221,2 | |||||||||||||
3 | Településfejlesztés | 34,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 818,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 853,5 | |||||||||||||
4 | Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése | 146,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 439,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 908,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 054,2 | |||||||||||||
5 | Térségi közlekedés fejlesztése | 505,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 864,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 370,1 | |||||||||||||
6 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 126,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 717,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 841,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | |||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | ||||||||||||||
1 | A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése | 2 345,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 151,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 151,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9 141,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 487,2 | |||||||||||||
2 | A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése | 1 359,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 669,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 752,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 701,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 978,2 | |||||||||||||
3 | A régió vonzerejének fejlesztése | 198,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 802,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 858,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 976,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 976,9 | |||||||||||||
4 | A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése | 101,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 544,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 544,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12 883,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 984,5 | |||||||||||||
5 | A települési területek megújítása | 510,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 589,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 589,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 771,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 282,7 | |||||||||||||
6 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 231,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 311,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 514,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,7 | |||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 294,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 119,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 252,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 368,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 530,4 | |||||||||||||
2 | ETE HU-RO | 391,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 284,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 460,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 570,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 785,0 | |||||||||||||
3 | ETE HU-SER | 61,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 158,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 193,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,2 | |||||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 158,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 362,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 433,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 443,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,2 | |||||||||||||
5 | ETE SEES | 114,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 488,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 596,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 659,5 | |||||||||||||
6 | ETE AU-HU | 66,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,5 | |||||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 48,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,8 | |||||||||||||
8 | ETE CES | 44,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,2 | |||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 27,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | |||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 32,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 186,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 228,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 245,8 | |||||||||||||
2 | INTERACT 2007–2 | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Igazgatási Partnerség | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | |||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 390,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,4 | |||||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 676,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 579,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 457,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 926,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 877,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 739,7 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 490,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 82,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | |||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 2 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 62,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 596,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 521,4 | |||||||||||||
3 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 130,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | |||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 449,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 449,0 | |||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 4 260,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 930,2 | |||||||||||||
9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 70,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | |||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 1 324,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 324,2 | |||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 698 546,1 | 548 268,9 | 150 277,2 |
Millió forintban | |||||||||||||||
FEJEZET | 2010. évi előirányzat | ||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||
1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | 4 723,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 396,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 812,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 511,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | |||||||||||||
2 | Egyetemek, főiskolák | 180 740,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202 472,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 158 729,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 885,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138 097,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 914,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 493,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24 684,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22 315,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 8 267,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 194,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 89,0 | 89,0 | ||||||||||||
3 | Közgyűjtemények | 10 500,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 879,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 667,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 118,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 335,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 210,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 14,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||
4 | Művészeti intézmények | 5 395,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 690,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 840,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 181,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 766,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 294,3 | |||||||||||||
6 | Egyéb kulturális intézmények | 8 182,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 572,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 674,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 404,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 622,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 492,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 980,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 261,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
7 | Egyéb oktatási intézmények | 3 425,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 243,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 622,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 300,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 022,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 74,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | |||||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
3 | Felsőoktatási fejlesztési program | ||||||||||||||
9 | Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció | 55,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 55,0 | |||||||||||||
27 | Károly Róbert Főiskola rekonstrukció | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | |||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | |||||||||||||
5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |