2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 874,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,8 | |||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 127,6 | 636,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 476,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 144,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 830,0 | 830,0 | ||||||||||||
22 | Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
23 | Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése | 44,5 | 44,5 | ||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 251,8 | 251,8 | ||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 12 747,2 | 12 747,2 | ||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | 81,0 | ||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 54,0 | 54,0 | ||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 68,2 | 68,2 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 45,7 | 45,7 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 415,2 | 1 415,2 | ||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 359,4 | 359,4 | ||||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 107,5 | 107,5 | ||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 46,1 | 46,1 | ||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 12,6 | 12,6 | ||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 93,8 | 93,8 | ||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 405,3 | 1 405,3 | ||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 1 785,6 | 1 785,6 | ||||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 107,5 | 107,5 | ||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 682,5 | 682,5 | ||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 2 300,0 | 2 300,0 | ||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 4 512,8 | 4 512,8 | ||||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 536,5 | 536,5 | ||||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 1 726,0 | 1 726,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 815,7 | 815,7 | ||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 400,0 | 1 400,0 | ||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 76,2 | 76,2 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 131,4 | 131,4 | ||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 181,3 | 181,3 | ||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 21,4 | 21,4 | ||||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 77 731,2 | 77 731,2 | ||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 620,0 | 620,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | |||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 215 516,1 | 40 210,6 | 175 305,5 | ||||||||||||
21 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | |||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 216 066,1 | 40 210,6 | 175 305,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 279,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 027,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 822,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 391,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 21,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,5 | |||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 3 783,3 | 73 572,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 099,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 023,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69 321,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 349,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 218,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 764,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 578,4 | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 291,4 | 49 126,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 497,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 128,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 193,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 837,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 504,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | |||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 487,8 | 63 996,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 45 578,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 799,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 641,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 297,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 167,6 | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | 10 915,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 828,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 465,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 671,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,0 | |||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 22 235,5 | 4 145,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 499,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 985,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 609,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 215,0 | |||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 270,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 205,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 129,5 | 129,5 | ||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 435,0 | 1 435,0 | ||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 290,5 | 2 290,5 | ||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | ||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 2 995,0 | 2 995,0 | ||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 010,1 | 4 010,1 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||
42 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 760,0 | 760,0 | ||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 250 468,3 | 31 948,0 | 218 520,3 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 25,5 | 5 119,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 217,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 781,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 965,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 146,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 4 055,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 785,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 509,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,9 | |||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 123,0 | 12 332,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 218,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 971,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 957,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 908,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 400,0 | |||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | 54 200,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 148,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 152,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 644,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 694,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 157,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | |||||||||||||
6 | Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság | 22,2 | 661,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 448,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 121,0 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 5 301,6 | 254 444,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 166 899,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 368,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42 044,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 233,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 284,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | |||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 47,4 | 6 977,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 822,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 313,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 814,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 55,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 170,6 | 17 654,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 135,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 635,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 304,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | |||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 194,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,6 | |||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 633,2 | 52 812,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36 923,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 175,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 997,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 706,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | |||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 104,4 | 8 906,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 491,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 934,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 600,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 103,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 675,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 205,2 | |||||||||||||
15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 414,5 | 532,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 525,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 8,0 | |||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 940,7 | 20 056,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 378,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 553,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 257,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 806,8 | |||||||||||||
18 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 9 423,6 | 20 670,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 026,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 204,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 025,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 86,6 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | ||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 043,0 | 410,0 | 633,0 | |||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 18 743,2 | 18 743,2 | ||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||
60 | Ivóvíz-minőség javító program | 41,1 | 41,1 | ||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | 1 050,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 172,0 | 172,0 | ||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 143,5 | 109,8 | 33,7 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 201,8 | 154,7 | 47,1 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 269,9 | 207,2 | 62,7 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 2 144,5 | 1 906,9 | 237,6 | |||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 242,9 | 242,9 | ||||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | 1 963,0 | ||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
20 | Belügyi Alapok | ||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 1 822,0 | 1 722,0 | 100,0 | |||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 1 025,3 | 925,3 | 100,0 | |||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 75,0 | 25,0 | 50,0 | |||||||||||
1–20. cím összesen: | 513 435,1 | 29 726,4 | 483 708,7 | ||||||||||||
21 | K–600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | |||||||||||||
21. cím összesen: | 55,0 | ||||||||||||||
22 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése | 4 000,0 | |||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 517 490,1 | 29 726,4 | 483 708,7 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 9 261,5 | 9 686,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 579,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 586,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 095,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 612,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38,3 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 1 700,0 | 360,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 136,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 303,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 501,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 47,0 | |||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 4 620,4 | 7 879,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 129,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 617,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 976,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 622,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 150,0 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 786,4 | 493,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 567,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 449,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 150,0 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 9 628,9 | 19 243,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 286,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 586,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 941,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 427,8 | 729,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 719,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 208,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,9 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 4,3 | 4,3 | ||||||||||||
8 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 302,5 | 302,5 | ||||||||||||
3 | Turisztikai feladatok | ||||||||||||||
2 | Agrármarketing célelőirányzat | 1 855,9 | 1 855,9 | ||||||||||||
3 | Turisztikai célelőirányzat | 4 929,0 | 4 929,0 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | ||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 475,4 | 475,4 | ||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||
1 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 4 886,3 | 4 886,3 | ||||||||||||
2 | NER300 projekt megvalósítása | 2 356,8 | 2 356,8 | ||||||||||||
3 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 153,0 | 153,0 | ||||||||||||
4 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,2 | 4,2 | ||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 58,4 | 58,4 | ||||||||||||
6 | MKIK támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
7 | Nemzetgazdasági támogatások | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 34,0 | 34,0 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 520,6 | 520,6 | ||||||||||||
3 | Szervezetátalakítási alap | 793,3 | 793,3 | ||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 518,1 | 518,1 | ||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | ||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Együttműködési Program | 694,4 | 341,1 | 353,3 | |||||||||||
2 | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 | 114,5 | 114,5 | ||||||||||||
3 | INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program | 62,1 | 62,1 | ||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 22,8 | 22,8 | ||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 89 654,7 | 29 122,9 | 60 531,8 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 2 951,1 | 124 667,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 010,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 147,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 360,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 295,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 500,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 244,8 | |||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 23,8 | 8 166,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 252,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 381,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 396,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 160,1 | |||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 257,2 | 2 220,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 294,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 730,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 68,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 25,0 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 138 286,4 | 3 232,1 | 135 054,3 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 11 498,9 | 6 492,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 032,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 898,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 049,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 913,3 | 1 628,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 391,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 048,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,3 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 405,6 | 392,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 832,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 024,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 38,5 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 467,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 760,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 596,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 909,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,3 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 31 098,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 047,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 761,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 304,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 230,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 645,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | |||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 819,0 | 2 629,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 967,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 941,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 191,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 488,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,5 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 60,0 | 430,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 319,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,4 | |||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 395,0 | 606,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |