2 | Felhalmozási bevételek | 5,6 | ||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 665,7 | 754,7 | 27,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 10,5 | 1,3 | 134,2 | ||||||||
7 | Közművelődési intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,7 | 44,5 | 25,2 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 6,5 | ||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 058,4 | 1 958,6 | 60,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 0,1 | 147,0 | ||||||||
9 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 144,3 | 278,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 23,1 | ||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 236,2 | ||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 1,7 | ||||||||||
34 | Közoktatási támogatások | 29,9 | ||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 1 500,0 | 1 682,5 | |||||||||
2 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 220,0 | 3 183,1 | |||||||||
3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 320,0 | 1 086,6 | |||||||||
4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 500,0 | 714,9 | |||||||||
5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 500,0 | 115,6 | |||||||||
6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 598,0 | 424,0 | |||||||||
7 | Kapcsolódó egyéb feladatok | 47,7 | ||||||||||
6 | Állatkár-térítés | 7,9 | ||||||||||
XII. fejezet bevételei összesen: | 19 164,1 | 2 059,5 | 23 888,4 | 2 973,7 | ||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 98,7 | ||||||||||
2 | HM hivatalai | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 410,0 | 454,5 | |||||||||
3 | HM háttérintézményei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 169,0 | 1 169,5 | 4,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | 0,9 | |||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 002,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1 602,0 | ||||||||||
1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 070,3 | 2,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 56,2 | 1 471,5 | |||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 715,8 | 2,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 12,1 | ||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 660,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 12,4 | ||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | 139,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,6 | 19,7 | |||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,8 | 0,1 | 2,0 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | 0,8 | |||||||||
4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||
1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 165,1 | 39,6 | 55,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 3,2 | ||||||||||
2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 29,6 | |||||||||
5 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | ||||||||||
6 | MH Egészségügyi intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 372,0 | 3 942,3 | 29,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,4 | ||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | ||||||||||
XIII. fejezet bevételei összesen: | 11 198,0 | 1 602,0 | 11 385,0 | 1 619,3 | ||||||||
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,5 | 362,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,3 | ||||||||||
3 | Szakértői Intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | 29,5 | 0,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,4 | ||||||||||
4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 019,8 | 1 382,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 62,9 | ||||||||||
XIV. fejezet bevételei összesen: | 1 224,5 | 1 774,8 | 65,1 | |||||||||
XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||
1 | Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,6 | 793,1 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 19,9 | 125,1 | |||||||||
2 | IKIM Gazdasági igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 424,6 | 448,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 38,2 | |||||||||
3 | IKIM Jóléti igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,3 | 89,3 | 2,4 | ||||||||
4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 778,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | ||||||||||
2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,2 | 12,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | ||||||||||
4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,6 | 4,6 | |||||||||
5 | Minőség-ellenőrző intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,1 | ||||||||||
6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 924,0 | 851,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 12,0 | 1,3 | |||||||||
7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,2 | 46,7 | 9,3 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 75,3 | 2,6 | |||||||||
8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,5 | 23,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,3 | ||||||||||
9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | 14,2 | |||||||||
10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 143,1 | 178,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,1 | ||||||||||
13 | Magyar Geológiai Szolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 280,6 | 895,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 18,2 | ||||||||||
14 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 16,4 | |||||||||
15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 337,3 | 36,0 | 455,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,4 | ||||||||||
17 | Külkereskedelmi Szolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 333,8 | 1 089,3 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 60,0 | 42,1 | |||||||||
18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,3 | 1 083,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 5,0 | 0,7 | 286,4 | ||||||||
21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 400,0 | 1 497,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,7 | 2,2 | |||||||||
22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 097,7 | 1 376,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 3,0 | 13,4 | |||||||||
23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 251,3 | 542,3 | 5,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,4 | ||||||||||
24 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 536,2 | 562,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 25,0 | 0,5 | |||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 9,0 | ||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 240,0 | 257,8 | |||||||||
4 | Turisztikai célelőirányzat | 2 350,0 | 2 673,5 | |||||||||
5 | „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai | 124,5 | ||||||||||
6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 062,2 | 619,4 | |||||||||
7 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 600,0 | 1 691,6 | 7,1 | ||||||||
10 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 31,8 | ||||||||||
XV. fejezet bevételei összesen: | 12 278,4 | 215,3 | 16 192,0 | 559,6 | ||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,9 | 93,9 | 574,2 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,5 | 169,6 | |||||||||
2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,2 | 15,8 | 115,0 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 6,9 | 40,1 | |||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 158,0 | 157,9 | 289,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 8,0 | 143,3 | |||||||||
4 | Környezetgazdálkodási Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 746,5 | 1 202,3 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 18,7 | 119,8 | |||||||||
5 | Természetvédelmi területi szervek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 298,4 | 347,2 | 356,3 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | 893,5 | |||||||||
6 | Környezetvédelmi területi szervek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 419,1 | 396,9 | 544,0 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,4 | 83,1 | |||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
6 | Alföld program | 175,2 | 72,1 | |||||||||
7 | Környezeti kárelhárítás | 50,0 | 1,9 | |||||||||
9 | Duna monitoring | 20,0 | ||||||||||
11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 138,7 | 53,6 | |||||||||
12 | A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása | 20,0 | 6,0 | |||||||||
21 | Nemzetközi tagdíjak | 0,3 | ||||||||||
25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 50,0 | ||||||||||
26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | ||||||||||
27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 68,7 | ||||||||||
4 | Területfejlesztési célfeladatok | 290,0 | 681,0 | |||||||||
5 | Nemzetközi segélyprogramok | |||||||||||
1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 1 568,5 | ||||||||||
2 | GEF segély program | 639,3 | ||||||||||
3 | PHARE CBC program | 814,0 | ||||||||||
XVI. fejezet bevételei összesen: | 2 557,0 | 37,7 | 2 345,7 | 7 102,4 | ||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 47,2 | 358,3 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | ||||||||||
2 | Közlekedési Felügyeletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 298,9 | 6 974,8 | 190,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 12,1 | 11,4 | 52,3 | ||||||||
3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 394,6 | 4 577,1 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 65,1 | 1 219,5 | |||||||||
4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 709,7 | 708,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 3 773,8 | 6,5 | 429,3 | ||||||||
5 | Légügyi Igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,0 | 71,6 | |||||||||
6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 780,0 | 19 852,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 70,0 | 29,3 | |||||||||
7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 704,6 | 4 952,9 | 539,6 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 65,5 | 2,8 | 1 612,8 | ||||||||
8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | 21,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | ||||||||||
9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 817,2 | 5 231,2 | 64,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 22,0 | 19,7 | |||||||||
10 | Közlekedési Múzeum | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,4 | 16,8 | 8,2 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,5 | ||||||||||
11 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 580,0 | 2,8 | |||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
4 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás | 40,0 | ||||||||||
5 | Hírközlési célfeladatok | |||||||||||
1 | Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 4 036,6 | 1 738,7 | |||||||||
7 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 301,6 | ||||||||||
XVII. fejezet bevételei összesen: | 42 449,5 | 4 008,5 | 44 868,8 | 4 166,4 | ||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,7 | 80,0 | 40,2 | 64,1 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 33,8 | ||||||||||
2 | Külképviseletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 040,0 | 4 382,8 | 2,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 60,0 | 261,3 | |||||||||
3 | KüM Jóléti Intézményei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,2 | 46,5 | 18,1 | ||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 280,0 | ||||||||||
XVIII. fejezet bevételei összesen: | 4 134,9 | 420,0 | 4 469,5 | 379,8 | ||||||||
XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 255,4 | 487,4 | 125,9 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 15,0 | 94,2 | |||||||||
2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||
3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 519,3 | 2,0 | 2 057,5 | 7,9 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 13,0 | 16,9 | |||||||||
4 | Munkaügyi Kutatóintézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,7 | 0,5 | 20,6 | 0,8 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | ||||||||||
5 | Regionális átképző központok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 881,2 | 113,4 | 1 322,5 | 40,3 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 22,8 | 37,6 | |||||||||
6 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,3 | 0,8 | 25,0 | ||||||||
7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,0 | 69,9 | 0,3 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,7 | ||||||||||
8 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,2 | 28,4 | |||||||||
9 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 397,4 | 3,0 | 732,2 | 342,1 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 8,0 | 203,5 | |||||||||
10 | Munkaügyi Központok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 442,3 | 47,0 | 8 485,2 | 159,0 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 362,0 | 2 213,7 | |||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
5 | Közmunkavégzés támogatása | 100,7 | ||||||||||
6 | Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 1 000,0 | ||||||||||
7 | Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka | 135,9 | ||||||||||
XIX. fejezet bevételei összesen: | 9 614,8 | 1 723,4 | 13 231,7 | 3 343,7 | ||||||||
XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 127,3 | 233,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,7 | 1,4 | |||||||||
2 | MKM Jóléti és szociális intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 324,2 | 339,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | ||||||||||
3 | MKM Külkapcsolatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 99,8 | 296,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 7,6 | 4,9 | |||||||||
2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 186,6 | 13 734,0 | 19,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 284,4 | 4,9 | 2 360,2 | ||||||||
3 | Agrártudományi egyetemek | |||||||||||
1 | Egyetemek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 308,4 | 5 763,2 | 27,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 119,1 | 2,3 | 347,4 | ||||||||
4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23 139,0 | 34 814,6 | 274,7 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 509,7 | 6,0 | 1 960,1 | ||||||||
5 | Főiskolák | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 317,4 | 6 194,6 | 37,3 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 28,1 | 2,1 | 196,2 | ||||||||
6 | Továbbképző intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 629,5 | 828,7 | 0,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 21,0 | 13,2 | |||||||||
7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 150,7 | 233,0 | 15,3 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 14,0 | 9,5 | |||||||||
8 | Nemzeti kulturális intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 178,9 | 3 134,9 | 33,4 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 1,1 | 55,5 | ||||||||
9 | Kutató és szolgáltató intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 708,3 | 983,6 | 34,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 35,9 | 39,2 | |||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,4 | 5,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 763,0 | ||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 3,0 | ||||||||||
2 | Hitoktatók díjazása | 1,6 | ||||||||||
3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 63,4 | ||||||||||
3 | Feladatfinanszírozás | |||||||||||
9 | Kutatások | 0,3 | ||||||||||
11 | HÍD nemzetközi ifjúsági program | 0,2 | ||||||||||
5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||
2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | 192,8 | ||||||||||
7 | Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása | 1,8 | ||||||||||
9 | Köztársasági ösztöndíj | 0,8 | ||||||||||
6 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||
8 | Közhasznú társaságok (Zánka Kht. és Helikon Kht.) közhasznú feladatai | 0,5 | ||||||||||
7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 1,2 | ||||||||||
5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 2,7 | ||||||||||
9 | Egyházak támogatása | |||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 0,3 | ||||||||||
52 | Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása | 0,6 | ||||||||||
14 | Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok | |||||||||||
1 | Felsőoktatás fejlesztés előkészítése – japán segély | 82,1 | ||||||||||
XX. fejezet bevételei összesen: | 43 170,1 | 1 024,5 | 66 973,6 | 6 198,2 | ||||||||
XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,1 | 25,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | 4,4 | |||||||||
2 | Népegészségügyi Intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 879,0 | 3 655,6 | 346,5 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | 0,2 | 110,6 | ||||||||
3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 142,3 | 190,5 | 4,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,2 | ||||||||||
4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 554,0 | 142,7 | 19 759,4 | 136,8 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 410,0 | 0,1 | 1 112,2 | ||||||||
5 | Állami szociális intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 92,3 | 96,9 | 10,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,8 | ||||||||||
6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 017,9 | 45,8 | 8 756,8 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 10,4 | 35,2 | |||||||||
7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,6 | 103,6 | 44,9 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | 0,8 | |||||||||
8 | Népjóléti Minisztérium üdülője | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,7 | 12,4 | |||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,7 | ||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
3 | Egészségfejlesztési célok | 0,2 | ||||||||||
7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||
1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | 6,0 | ||||||||||
XXI. fejezet bevételei összesen: | 25 785,9 | 611,1 | 32 601,0 | 1 829,6 | ||||||||
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 569,8 | 840,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,2 | 22,6 | |||||||||
2 | Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 440,0 | 70,0 | 2 420,8 | 11,5 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,7 | 3,9 | |||||||||
3 | Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 045,3 | 354,9 | 2 694,3 | 69,6 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 10,6 | ||||||||||
4 | ,,Lánchíd” Irodaház | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 314,0 | 332,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | 34,0 | |||||||||
5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,3 | 552,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 50,7 | ||||||||||
6 | Vám- és Pénzügyőrség | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 430,7 | 2 441,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 1,5 | 1 764,4 | |||||||||
7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 175,5 | 213,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | ||||||||||
9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||
1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202,1 | 220,5 | 6,7 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 14,3 | ||||||||||
2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 797,9 | 865,2 | 11,6 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 30,3 | ||||||||||
6 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 192,2 | |||||||||
11 | Alap kezelő szervezetek | |||||||||||
2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||
12 | Magyar Államkincstár | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 181,7 | 433,4 | 130,0 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 6,0 | ||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | 40,0 | 16,6 | |||||||||
2 | Járadékfizetés | 154,0 | ||||||||||
7 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére | 56,5 | ||||||||||
9 | Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére – japán segély | 145,4 | ||||||||||
22 | Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 2,0 | ||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||
1 | Társasági adó | 120 000,0 | 144 716,1 | |||||||||
2 | Bányajáradék | 18 052,8 | 16 819,5 | |||||||||
3 | Vám- és importbefizetések | 196 000,0 | 159 903,5 | |||||||||
5 | Játékadó-bevétel | 11 850,0 | 11 866,7 | |||||||||
6 | Koncessziós díj | 574,0 | 178,8 | |||||||||
7 | Egyéb befizetések | 25 700,0 | 18 711,1 | |||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 628 288,4 | 674 769,6 | |||||||||
2 | Fogyasztási adó | 266 300,0 | 267 512,3 | |||||||||
21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 400 848,0 | 424 503,8 | |||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 1 450,0 | 2 630,9 | |||||||||
3 | Lakossági vámbefizetések | 1 800,0 | 1 396,9 | |||||||||
4 | Lakossági illetékek | 30 635,3 | 32 063,2 | |||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||
1 | Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) | 250,0 | 183,5 | |||||||||
2 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-fizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése | 200,0 | ||||||||||
3 | A Hungarocamion Rt. visszaforgatott hitele kamatából befizetés | 484,0 | 484,0 | |||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 3 150,0 | 350,0 | 1 700,3 | 2 191,7 | |||||||
16 | Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó bevétel | 50,2 | ||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 4 900,0 | 22 623,7 | |||||||||
2 | Önkormányzatok befizetései | 3 600,0 | 2 382,2 | |||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||
4 | Útalap | 5 600,0 | 5 599,4 | |||||||||
25 | Pénzintézetek befizetései | |||||||||||
1 | Pénzintézetek társasági adója | 15 000,0 | 19 438,9 | |||||||||
2 | Egyéb pénzintézetek befizetései | 2 500,0 | ||||||||||
26 | MNB befizetése | 55 700,0 | 357,6 | |||||||||
XXII. fejezet bevételei összesen: | 1 794 295,8 | 7 062,6 | 1 813 287,2 | 10 548,0 | ||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,3 | ||||||||||
XXX. fejezet bevételei összesen: | 3,2 | 0,3 | ||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||
1 | KSH Központi Igazgatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 188,7 | 202,8 | 29,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 19,2 | |||||||||
2 | KSH Megyei Igazgatóságai | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,8 | 104,0 | 3,7 | ||||||||
4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | 5,7 | 1,9 | ||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | ||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||
1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,9 | 10,0 | 1,2 | ||||||||
2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,0 | 20,5 | |||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||
11 | Statisztikai regiszter | 300,0 | ||||||||||
XXXI. fejezet bevételei összesen: | 310,6 | 302,0 | 343,0 | 55,7 | ||||||||
XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA | ||||||||||||
1 | Magyar Távirati Iroda | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 140,0 | 781,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási bevételek | 3,0 | 3,2 | |||||||||
XXXII. fejezet bevételei összesen: | 1 140,0 | 3,0 | 781,2 | 3,2 | ||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA |