2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 420,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | ||||||||||
22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 739,3 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 626,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 260,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 323,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 362,4 | ||||||||||
2 | Felújítás | 183,8 | ||||||||||
23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | 368,9 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 564,4 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 537,5 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||||
24 | Országos Atomenergia Hivatal | 357,5 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 844,9 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 332,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 492,3 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,3 | ||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||
4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 119,3 | 119,3 | |||||||||
5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 125,0 | 125,0 | |||||||||
6 | Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei | 36,0 | 36,0 | |||||||||
3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 15 880,0 | 1 550,0 | 14 330,0 | ||||||||
3 | „Hannover 2000” | 563,0 | 563,0 | |||||||||
4 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | 3 000,0 | 200,0 | 2 800,0 | ||||||||
4 | Turisztikai célelőirányzat | 6 077,8 | 3 100,0 | 2 977,8 | ||||||||
6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 110,5 | 1 110,5 | |||||||||
7 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 7 294,6 | 1 600,0 | 5 694,6 | ||||||||
2 | EU–FP 5 Keretprogram | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 147,0 | 147,0 | |||||||||
9 | I–II. Ipari Szerkezetátalakítási Program | 12,2 | 12,2 | |||||||||
11 | ITD–H Kereskedelmi szolgálat | 1 330,8 | 1 330,8 | |||||||||
12 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||
1 | EU SAVE II program | 83,0 | 38,0 | 45,0 | ||||||||
2 | Energetikai PHARE program | 388,1 | 388,1 | |||||||||
3 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 17,6 | 17,6 | |||||||||
4 | PHARE Turizmus Fejlesztési Program | 32,0 | 32,0 | |||||||||
5 | ITD–H által kezelt PHARE program | 390,2 | 390,2 | |||||||||
6 | ÁPV Rt. Kezelésében lévő PHARE programok | 4 421,7 | 4 421,7 | |||||||||
13 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||
1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 3 658,5 | 3 658,5 | |||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||
1 | MTESZ támogatása | 102,0 | 102,0 | |||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 63,0 | 30,0 | 33,0 | ||||||||
3 | Békéltető testületek támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||
15 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
1–25. cím összesen: | 71 888,4 | 29 087,9 | 42 800,5 | |||||||||
27 | Alapok támogatása | |||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 70,0 | ||||||||||
XV. fejezet összesen: | 71 958,4 | 29 087,9 | 42 800,5 | |||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | 1 942,2 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 222,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 633,4 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 468,2 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,9 | ||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 600,0 | ||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 939,2 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 502,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 357,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 142,2 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 527,8 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 97,3 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,7 | ||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 304,7 | ||||||||||
4 | Környezetgazdálkodási Intézet | 19,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 416,8 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 414,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 795,2 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 237,8 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 228,3 | ||||||||||
2 | Felújítás | 9,5 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 19,0 | ||||||||||
5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 252,2 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,6 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 611,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 245,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 518,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,4 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,9 | ||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | ||||||||||
6 | Környezetvédelmi területi szervek | 2 255,8 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 633,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 315,7 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 521,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 563,6 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,9 | ||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 400,0 | ||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
6 | Alföld program | 64,0 | 64,0 | |||||||||
9 | Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere | 100,0 | 100,0 | |||||||||
11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 275,0 | 120,0 | 155,0 | ||||||||
21 | Nemzetközi tagdíjak | 130,0 | 130,0 | |||||||||
25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 110,0 | 110,0 | |||||||||
26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 140,0 | 140,0 | |||||||||
27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 900,0 | 200,0 | 700,0 | ||||||||
32 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 15,0 | 15,0 | |||||||||
35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | |||||||||||
1 | Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 56,0 | 56,0 | |||||||||
2 | Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 35,0 | 35,0 | |||||||||
36 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 140,0 | 140,0 | |||||||||
37 | Védett természeti értékek megóvása | 150,0 | 150,0 | |||||||||
40 | Grassalkovich Kastély Közalapítvány természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
41 | Esterházy Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
42 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | |||||||||||
1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | 50,0 | 50,0 | |||||||||
2 | Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 15,0 | 15,0 | |||||||||
43 | Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése | 40,0 | 40,0 | |||||||||
44 | Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása | 35,0 | 35,0 | |||||||||
45 | Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi feladatai | 40,0 | 40,0 | |||||||||
46 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 185,0 | 185,0 | |||||||||
47 | Pályázatos támogatások előirányzata | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
48 | Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program | 300,0 | 300,0 | |||||||||
5 | Nemzetközi segélyprogramok | |||||||||||
4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9513) | 426,6 | 426,6 | |||||||||
5 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9805) | 1 876,8 | 1 876,8 | |||||||||
6 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | |||||||||||
1 | Környezetvédelmi feladatok | 28 338,0 | 18 375,0 | 9 963,0 | ||||||||
2 | PHARE segély | 823,0 | 823,0 | |||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 32,5 | 32,5 | |||||||||
XVI. fejezet összesen: | 45 895,3 | 27 676,4 | 18 218,9 | |||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | 1 437,6 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 284,8 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 573,9 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | ||||||||||
2 | Közlekedési Felügyeletek | 150,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 584,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 430,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 327,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 791,4 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 954,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 968,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 111,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | ||||||||||
3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 304,8 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 237,7 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 445,5 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 632,1 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 865,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 132,5 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||
4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 898,8 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 280,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 512,8 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 221,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||
5 | Légügyi Igazgatóság | 118,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 108,9 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,4 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,7 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||
6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21 535,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 553,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 767,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 659,5 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 065,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 500,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 800,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||
7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 5 547,1 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 327,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 976,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 727,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 033,4 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,6 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 222,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 106,9 | ||||||||||
2 | Felújítás | 46,1 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | ||||||||||
8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 133,6 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,4 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,4 | ||||||||||
9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 894,8 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 769,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 077,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 948,5 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | ||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,4 | ||||||||||
10 | Közlekedési Múzeum | 226,3 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,4 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,5 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | ||||||||||
11 | Magyar Űrkutatási Iroda | 83,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,8 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | ||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 100,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||
4 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 365,9 | 1 365,9 | |||||||||
6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 75,0 | 75,0 | |||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 100,0 | 100,0 | |||||||||
8 | Kutatási feladatok | 360,0 | 360,0 | |||||||||
12 | EU integrációs feladatok | 160,0 | 160,0 | |||||||||
13 | Informatikai eszközfenntartás | 30,0 | 30,0 | |||||||||
14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
16 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,0 | 15,0 | |||||||||
18 | ENSZ vasúti projekt költségei | 5,0 | 5,0 | |||||||||
19 | NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok | 40,0 | 40,0 | |||||||||
20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 404,0 | 404,0 | |||||||||
21 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből | 5 358,0 | 5 358,0 | |||||||||
23 | 1995. évi útrehabilitációs program (HU9509) | 1 508,6 | 1 508,6 | |||||||||
24 | Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz (HU9608) | 988,4 | 988,4 | |||||||||
25 | Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511) | 1 014,4 | 1 014,4 | |||||||||
27 | A magyar hírközlési szektor reformja (HU9515) | 260,1 | 260,1 | |||||||||
30 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | 35,0 | |||||||||
31 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 70,0 | 70,0 | |||||||||
32 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 60,0 | 60,0 | |||||||||
35 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló tv. alapján | 4,0 | 4,0 | |||||||||
36 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,0 | 15,0 | |||||||||
37 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 10,0 | 10,0 | |||||||||
38 | Műszaki szabályozási feladatok | 20,0 | 20,0 | |||||||||
39 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 170,0 | 170,0 | |||||||||
3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
1 | Postai épületrekonstrukció | 420,0 | 420,0 | |||||||||
2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
3 | Vízkárelhárítás | |||||||||||
1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 850,0 | 1 850,0 | |||||||||
2 | Folyó- és tószabályozás | 700,0 | 700,0 | |||||||||
3 | Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése | 260,0 | 260,0 | |||||||||
4 | Nagy műtárgyak rekonstrukciója | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
5 | Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
6 | Vízpótló- és -elosztó rendszer | 400,0 | 400,0 | |||||||||
8 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 850,0 | 850,0 | |||||||||
10 | Duna–Tisza közi hátság vízpótlása | 400,0 | 400,0 | |||||||||
4 | Balatoni vízkárelhárítás | 60,0 | 60,0 | |||||||||
5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 215,0 | 1 215,0 | |||||||||
6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||
7 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||
1 | Egyéb vízminőség-védelem | 200,0 | 200,0 | |||||||||
2 | Vízbázisvédelem | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||
3 | Vízrajz | 200,0 | 200,0 | |||||||||
8 | Balatoni vízminőség-védelem | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||
10 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||
1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||
2 | Logisztikai központ fejlesztése | 290,0 | 290,0 | |||||||||
3 | Kikötők fejlesztése | 836,0 | 836,0 | |||||||||
11 | Vasúthálózat fejlesztése | 12 000,0 | 12 000,0 | |||||||||
12 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||
13 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 154,1 | 154,1 | |||||||||
14 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 550,0 | 550,0 | |||||||||
15 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 200,1 | 200,1 | |||||||||
17 | Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
19 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||
20 | Postai szállítóeszközpark feldolgozás, kapacitás és kézbesítő rendszer fejlesztés | 500,0 | 500,0 | |||||||||
4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
6 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 300,0 | 300,0 | |||||||||
7 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 300,0 | 300,0 | |||||||||
8 | Szlovén vasúti átmenet építése | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||
9 | 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése | 130,0 | 130,0 | |||||||||
11 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 575,0 | 575,0 | |||||||||
12 | A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése | 85,0 | 85,0 | |||||||||
13 | Zajvédő fal az M7 autópálya Érd melletti szakaszán | 60,0 | 60,0 | |||||||||
14 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 200,0 | 200,0 | |||||||||
15 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 70,0 | 70,0 | |||||||||
5 | Hírközlési célfeladatok | |||||||||||
1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 5 380,0 | 5 380,0 | |||||||||
6 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||
1 | Útfenntartás és fejlesztés | 80 660,0 | 10 100,0 | 70 560,0 | ||||||||
7 | Vízügyi célelőirányzat | |||||||||||
1 | Vízügyi alapfeladatok | 5 590,0 | 5 590,0 | |||||||||
9 | Fejezeti tartalék | 180,0 | 180,0 | |||||||||
1–13. cím összesen: | 209 711,1 | 81 129,3 | 128 581,8 | |||||||||
14 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
1 | Északkelet-Magyarországi Autópálya-fejlesztő és -üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére | 3 800,0 | ||||||||||
2 | ÉKMA Rt. támogatása az 1998. évi díjbevétel kiesés kompenzálására | 1 000,0 | ||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 214 511,1 | 81 129,3 | 128 581,8 | |||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium igazgatása | 3 425,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 547,3 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 604,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 507,9 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 278,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 451,0 | ||||||||||
2 | Külképviseletek | 17 732,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 600,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 324,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 597,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 573,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 46,7 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 076,3 | ||||||||||
2 | Felújítás | 806,9 | ||||||||||
3 | KüM Jóléti Intézményei | 23,1 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,8 | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,9 | ||||||||||
4 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 329,1 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,0 | ||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | PHARE segélyprogramok | 5 358,2 | 5 358,2 | |||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||
1 | EU Kommunikációs stratégia | 218,4 | 218,4 | |||||||||
2 | EU integrációs képzés | 22,7 | 22,7 | |||||||||
3 | EU belső piaci integráció | 72,6 | 72,6 | |||||||||
4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 136,1 | 136,1 | |||||||||
3 | NATO Békepartnerség | 56,3 | 56,3 | |||||||||
4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 62,0 | 62,0 | |||||||||
5 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 154,3 | 154,3 | |||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak | 1 295,8 | 1 295,8 | |||||||||
7 | Külügyi segélyezés | 18,2 | 18,2 | |||||||||
8 | Turistakölcsönök | 7,0 | 6,0 | 1,0 | ||||||||
9 | Állami Protokoll kiadásai | 230,1 | 5,0 | 225,1 | ||||||||
10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 48,0 | 48,0 | |||||||||
11 | Célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Kisebbségi koordinációs keret | 83,0 | 83,0 | |||||||||
2 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 47,2 | 47,2 | |||||||||
3 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,4 | 6,4 | |||||||||
4 | Kisebbségekért Díj | 7,0 | 7,0 | |||||||||
12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
1 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 308,6 | 308,6 | |||||||||
2 | Illyés Közalapítvány támogatása | 817,9 | 817,9 | |||||||||
3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 63,5 | 63,5 | |||||||||
5 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||
9 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 40,0 | 40,0 | |||||||||
13 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||
1 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 216,8 | 216,8 | |||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||
1 | Magyar Atlanti Tanács | 15,1 | 15,1 | |||||||||
15 | Fejezeti tartalék | 103,0 | 103,0 | |||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 35 667,8 | 10 232,6 | 25 435,2 | |||||||||
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 1 663,5 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 285,2 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 794,9 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 303,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 460,6 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 286,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,2 | ||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,3 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 42,0 | ||||||||||
4 | Munkaügyi Kutatóintézet | 47,2 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,5 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1,5 | ||||||||||
5 | Regionális átképző központok | 705,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 136,2 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 618,6 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 863,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 69,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,2 | ||||||||||
2 | Felújítás | 22,9 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 35,3 | ||||||||||
6 | SZCSM Oktatási és Pihenő Központ | 9,9 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 2,5 | ||||||||||
7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 258,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 58,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 134,3 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,6 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 4,0 | ||||||||||
9 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 492,8 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 223,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 177,9 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | ||||||||||
10 | Munkaügyi Központok | 874,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 211,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 721,4 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 299,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 984,8 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 395,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 333,8 | ||||||||||
2 | Felújítás | 114,3 | ||||||||||
11 | Népjóléti Képzési Központ | 193,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 81,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,7 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||
2 | Felújítás | 7,1 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 4,3 | ||||||||||
12 | Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet | 123,9 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,6 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||
13 | Állami szociális intézetek | 801,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 136,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 395,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 273,3 | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 |