5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 1 000,0 | 20,0 | 980,0 | ||||||||
2 | Járadék kifizetés | 1 350,0 | 1 350,0 | |||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 130,0 | 130,0 | |||||||||
5 | TB-átalány | 60,0 | 60,0 | |||||||||
11 | Önkormányzati modellezések, adó és illeték feldolgozása | 65,4 | 65,4 | |||||||||
13 | Szakemberképzés, továbbképzés feladatai | 50,0 | 50,0 | |||||||||
20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | 500,0 | 500,0 | |||||||||
22 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 80,0 | 80,0 | |||||||||
24 | Adójegyek előállítási költségeire | 900,0 | 900,0 | |||||||||
25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 61,4 | 61,4 | |||||||||
3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
6 | Állami beruházási intervenció | 1 375,0 | 1 375,0 | |||||||||
7 | Adóigazgatás korszerűsítési program | 2 555,7 | 2 555,7 | |||||||||
8 | Államháztartás korszerűsítési program | 150,0 | 150,0 | |||||||||
5 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||
2 | Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből | 52,0 | 52,0 | |||||||||
4 | Közbeszerzés fejlesztése | 37,1 | 37,1 | |||||||||
7 | Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás | 130,1 | 130,1 | |||||||||
13 | Pénzügy/ Államháztartás fejlesztése | 468,0 | 468,0 | |||||||||
6 | A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 259,7 | 259,7 | |||||||||
1–13. cím összesen: | 102 045,1 | 13 564,1 | 88 481,0 | |||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 10 900,0 | ||||||||||
2 | Egyedi támogatások | |||||||||||
1 | Termelési támogatás | 48 000,0 | ||||||||||
2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 300,0 | ||||||||||
3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 800,0 | ||||||||||
3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||
1 | Termelési támogatás | 500,0 | ||||||||||
15 | Fogyasztói árkiegészítés | 73 600,0 | ||||||||||
16 | Lakástámogatások | 60 000,0 | ||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||
8 | K600 hírrendszer működtetésére | 500,0 | ||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 600,0 | ||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 280,0 | ||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 2 700,0 | ||||||||||
14 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos ÁFA-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése | 300,0 | ||||||||||
18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztációs díja | 5,0 | ||||||||||
19 | Eximbank és Mehib Rt. behajtási jutaléka | 40,0 | ||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||
1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 12 000,0 | ||||||||||
3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | ||||||||||
4 | Mehib. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 5 600,0 | ||||||||||
5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 800,0 | ||||||||||
7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 600,0 | ||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||
1 | Társasági adó | 260 400,0 | ||||||||||
2 | Bányajáradék | 16 380,0 | ||||||||||
3 | Vám- és importbefizetések | 134 300,0 | ||||||||||
5 | Játékadó-bevétel | 21 400,0 | ||||||||||
7 | Egyéb befizetések | 24 000,0 | ||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 985 000,0 | ||||||||||
2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 460 900,0 | ||||||||||
21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 531 535,7 | ||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 2 500,0 | ||||||||||
3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | ||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 42 423,0 | ||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||
2 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos ÁFA-fizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése | 1 600,0 | ||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 6 300,0 | ||||||||||
9 | Kezesség visszatérülés | 3 500,0 | ||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 12 130,0 | ||||||||||
2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 4 000,0 | ||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||
6 | Munkaerőpiaci Alap | 9 990,0 | ||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 10 980,0 | ||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 100,0 | ||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 120,0 | ||||||||||
25 | Pénzintézetek befizetései | |||||||||||
1 | Pénzintézetek társasági adója | 34 500,0 | ||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási | |||||||||||
1 | A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||
1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 69 857,0 | ||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 19 434,0 | ||||||||||
2 | Az Egészségbiztosítási Alap támogatása | 26 700,0 | ||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||
1 | MNB befizetése | 44 000,0 | ||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||
1 | IBRD | 1 161,4 | ||||||||||
2 | EBRD | 250,0 | ||||||||||
3 | IDA | 750,0 | ||||||||||
4 | Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 250,0 | ||||||||||
5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 5,0 | ||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 150,0 | ||||||||||
29 | Nemzetközi elszámolások vegyes bevételei | 50,0 | ||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||
1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel | 14 400,0 * | ||||||||||
2 | Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada | 8 000,0 * | ||||||||||
3 | Koncessziós bevételek | |||||||||||
1 | Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) | 636,0 | ||||||||||
2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj | 1 519,0 | ||||||||||
4 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | ||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 455 827,5 | 2 635 327,8 | 88 481,0 | |||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | ||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 1 754,6 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 209,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 792,8 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 175,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||
2 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külkapcsolatok | 1 975,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 188,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 562,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,5 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 243,0 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,8 | ||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 70,0 | ||||||||||
3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Igazgatóság | 300,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | ||||||||||
2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 766,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 257,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 542,7 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 100,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 979,1 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,3 | ||||||||||
2 | Felújítás | 200,5 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 109,0 | ||||||||||
3 | Művészeti intézmények | 3 387,3 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 299,3 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 339,7 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 971,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 304,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 36,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | ||||||||||
4 | Műemlékvédelmi Intézmények | 2 597,6 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 89,9 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 529,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 571,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 248,6 | ||||||||||
2 | Felújítás | 31,6 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 100,0 | ||||||||||
5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 176,6 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 478,6 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 228,4 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,5 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,6 | ||||||||||
2 | Felújítás | 41,0 | ||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 841,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 200,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 341,0 | ||||||||||
4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
1 | Királyi városok rekonstrukcióira | 700,0 | 700,0 | |||||||||
2 | Millenniumi beruházások | 1 550,0 | 1 550,0 | |||||||||
3 | Múzeumi rekonstrukció | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||||
4 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 900,0 | 900,0 | |||||||||
5 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||
2 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||
1 | Kulturális célfeladatok | 591,0 | 591,0 | |||||||||
2 | Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések | 87,0 | 87,0 | |||||||||
8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 893,0 | 893,0 | |||||||||
9 | Közművelődési hálózat reorganizációja célelőirányzat | 100,0 | 100,0 | |||||||||
10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | 700,0 | 700,0 | |||||||||
11 | Művészeti díjak | 21,3 | 21,3 | |||||||||
12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | 1 790,0 | 1 790,0 | |||||||||
13 | Europalia Hungária rendezvénysorozat | 400,0 | 400,0 | |||||||||
14 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | 100,0 | 100,0 | |||||||||
15 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 1 283,0 | 1 283,0 | |||||||||
16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 846,0 | 846,0 | |||||||||
17 | Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása | 100,0 | 100,0 | |||||||||
20 | Pannonhalmi Főapátság rekonstrukció hiteltörlesztéséhez hozzájárulás | 100,0 | 100,0 | |||||||||
3 | Egyházak támogatása | |||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 390,0 | 390,0 | |||||||||
2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 1 710,0 | 1 710,0 | |||||||||
3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||
4 | Hittanoktatás támogatása | 1 707,0 | 1 707,0 | |||||||||
5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 3 346,7 | 3 346,7 | |||||||||
6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 3 642,5 | 3 642,5 | |||||||||
7 | Külön-megállapodásokra | 1 356,8 | 1 356,8 | |||||||||
8 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlan juttatás | 150,0 | 150,0 | |||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||
1 | Országos közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 175,0 | 175,0 | |||||||||
2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 380,0 | 380,0 | |||||||||
6 | TIT intézmények támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||
7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 38,0 | 38,0 | |||||||||
8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 28,0 | 28,0 | |||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||
1 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 83,0 | 83,0 | |||||||||
2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | |||||||||
3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||
5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 130,0 | 130,0 | |||||||||
6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 30,0 | 30,0 | |||||||||
7 | Beruházásból belépő létesítmények | 270,0 | 270,0 | |||||||||
8 | Finnugor Világkongresszus tagdíja | 2,5 | 2,5 | |||||||||
9 | XX. századi történelmi kutatások | 117,0 | 117,0 | |||||||||
6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
1 | Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása | 240,0 | 240,0 | |||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||
3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 630,0 | 630,0 | |||||||||
4 | Magyar Könyv Alapítvány | 80,0 | 80,0 | |||||||||
5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 150,0 | 150,0 | |||||||||
7 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása | 6,0 | 6,0 | |||||||||
7 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 3 146,7 | 3 146,7 | |||||||||
11 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
1 | Új Nemzeti Színház | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 4 628,0 | 4 628,0 | |||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 859,3 | 859,3 | |||||||||
1–10. cím összesen: | 59 913,6 | 7 970,3 | 51 943,3 | |||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 5 000,0 | ||||||||||
XXIII. fejezet összesen: | 64 913,6 | 7 970,3 | 51 943,3 | |||||||||
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 760,6 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,2 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 247,6 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,1 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 176,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 8,9 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 123,7 | ||||||||||
2 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | 1 097,5 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 063,2 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 868,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 406,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 369,3 | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 393,3 | ||||||||||
2 | Felújítás | 122,1 | ||||||||||
4 | MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat | 61,1 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,9 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | ||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Sporttámogatási előirányzatok | |||||||||||
1 | Sportszervezetek támogatása | |||||||||||
1 | Sportszervezetek működési kiadásainak támogatása | 520,0 | 520,0 | |||||||||
2 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
2 | Universiade támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||
3 | Szabadidősport | |||||||||||
1 | Szabadidősport programok támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||
2 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
3 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 530,0 | 530,0 | |||||||||
4 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány totó játékából történő támogatása | 380,0 | 380,0 | |||||||||
4 | Olimpiai feladatok támogatása | |||||||||||
1 | Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai feladatok támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||
2 | Olimpiai érmesek járadéka | 183,0 | 183,0 | |||||||||
3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||
5 | Kiemelt sportprogramok támogatása | |||||||||||
1 | Olimpiai műhelyek támogatása | 415,0 | 415,0 | |||||||||
2 | Futball fejlesztési program | 500,0 | 500,0 | |||||||||
6 | Sportvállalkozások támogatási programja | 700,0 | 700,0 | |||||||||
7 | Sportlétesítmény korszerűsítési program | |||||||||||
3 | Ifjúsági és Sportminisztérium felújítás feladataira | 10,0 | 10,0 | |||||||||
4 | Létesítmények és stadionok építési és korszerűsítési támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
8 | Ifjúsági, sportinformatikai rendszer | 300,0 | 300,0 | |||||||||
9 | Fogyatékosok sportjának támogatása | |||||||||||
1 | Magyar Speciális Olimpiai Bizottság | 8,0 | 8,0 | |||||||||
2 | Magyar Paralimpiai Bizottság | 16,0 | 16,0 | |||||||||
3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||
10 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Nemzeti atlétikai program | 300,0 | 300,0 | |||||||||
2 | Sportegészségügy | 50,0 | 50,0 | |||||||||
11 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 210,0 | |||||||||
12 | Sportesemények támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||
14 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
1 | Központi sportlétesítmények beruházási programja | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
2 | Ifjúsági célelőirányzatok | |||||||||||
2 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 530,0 | 530,0 | |||||||||
5 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 228,0 | 228,0 | |||||||||
6 | Ifjúságtudományi kutatások támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||
7 | Kábítószer-megelőző program | |||||||||||
1 | Kábítószerellenes Koordinációs Bizottság működési költségei | 50,0 | 50,0 | |||||||||
8 | Youth for Europe program | 142,0 | 142,0 | |||||||||
9 | Zánkai gyermek és ifjúsági üdülő központ | |||||||||||
1 | Zánkai gyermek és ifjúsági üdülő központ működésének támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||
2 | Zánkai gyermek és ifjúsági programok támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||
10 | Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok | 130,0 | 130,0 | |||||||||
11 | II. Európai Ifjúsági Központ | 65,0 | 65,0 | |||||||||
3 | Európa Tanács 50. évfordulójának rendezvénysorozata | 50,0 | 50,0 | |||||||||
XXIV. fejezet összesen: | 13 956,6 | 2 087,4 | 11 869,2 | |||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 517,5 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251,5 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,5 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,2 | ||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
2 | Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok | 2,1 | 2,1 | |||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 4,4 | 4,4 | |||||||||
XXX. fejezet összesen: | 524,0 | 524,0 * | ||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||
1 | KSH Igazgatás | |||||||||||
1 | KSH Központi Igazgatás | 2 916,5 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 304,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 332,3 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 545,8 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 253,6 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,3 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | ||||||||||
2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||
1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 2 068,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,1 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 343,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 537,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 327,7 | ||||||||||
4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 98,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,7 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,1 | ||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||
1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 34,8 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23,6 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||
2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 64,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | ||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 536,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,5 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 26,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 451,0 | ||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||
1 | Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 70,0 | 70,0 | |||||||||
16 | Elektronikus adatgyűjtési és továbbítási rendszer | 884,3 | 884,3 | |||||||||
17 | 2001. évi népszámlálás | 180,0 | 180,0 | |||||||||
18 | Makrogazdasági statisztikák | 320,0 | 320,0 | |||||||||
XXXI. fejezet összesen: | 7 692,1 | 518,3 | 7 173,8 | |||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||
1 | MTA Titkársága | |||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása | 458,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,3 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,3 | ||||||||||
2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 1 284,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 269,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,6 | ||||||||||
3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 674,9 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 674,5 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||
2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 10,3 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||
3 | MTA Könyvtára | 288,2 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109,9 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | ||||||||||
4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 3 082,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 559,4 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 486,9 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 925,6 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 013,5 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 81,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 203,4 | ||||||||||
2 | Felújítás | 23,6 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||
5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 1 675,9 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 019,9 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 175,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 456,2 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000,3 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,2 | ||||||||||
2 | Felújítás | 10,4 | ||||||||||
6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 354,5 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 487,6 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 046,9 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,3 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 390,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||
7 | MTA Területi akadémiai központok | 81,4 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,5 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,9 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,3 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 11,0 | ||||||||||
8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | |||||||||||
1 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 357,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 103,0 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 165,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119,8 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||
2 | Felújítás | 105,0 | ||||||||||
2 | Nemzetközi tudományos együttműködés | 273,7 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||
2 | Munkadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 214,7 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||
9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 831,0 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 523,2 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 220,1 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,6 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,6 | ||||||||||
10 | MTA Jóléti intézmények | 118,3 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | 128,9 | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 79,3 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,5 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | ||||||||||
2 | Felújítás | 21,3 | ||||||||||
11 | OTKA Iroda | 172,8 | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 89,8 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,0 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 933,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
2 | Felújítás | 263,2 |